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内控审计报告 (2013-8-1 0:41:45)
内部审计报告目录一、审计导言第页二、审计结果汇总表第页三、审计结果详细说明第页四、组织结构图第页五、流程图图例第页六、流程图第页审计结果汇总表一、在对销售与收款环节的检查中我们发现存在如下问题:(一)...
设计内控审计调查表应注意的总结 (2008-3-30 10:14:21)
在对被审计单位的内控制度进行测试前,审计人员经常需要对内部控制的情况进行调查取证,实际工作中调查取证的方法有调查表法(问卷法)、记述法和流程图法三种。调查表法由于调查的范围明确,调查程序比较简易,工作...
银行内控审计工作总结 (2013-7-17 15:18:03)
银行内部控制工作总结自年总行开展内部控制综合评价以来,我行十分重视内部控制管理工作,把内控工作作为一项的工作来抓,在严格执行上级行制度、办法的前提下,针对支行实际,努力完善、细化内控管理制度,做精做细...
内控审计岗位竞聘演讲稿 (2017-3-29 8:28:54)
内控审计岗位竞聘演讲稿尊敬的各位领导、各位同事:大家好!我的名字叫,现在内控审计部借调工作。今天能够站在这展示自我,有机会竞聘内控审计部审计员职位,我感到万分荣幸,在此我要衷心地感谢各位领导、同仁们对...
银监会发布十三条内控意见 (2008-1-25 15:53:13)
银监会发布十三条内控意见严防银行业大案本报综合消息为进一步有效防范银行业大案、要案的发生,被中国银监会高层多次提及的“十三条内控意见”终于出台。银监会昨日宣布,已于22日下发《关于加大防范操作风险工作...
审计意见类型能反映审计质量吗? (2006-11-29 9:38:34)
注册会计师对上市公司审计的总目标,是对其会计报表的合法性、公允性、及其会计处理的一贯性发表审计意见,即提供注册会计师服务的最终产品——各种审计意见类型的审计报告。绝大多数对国内股票市场的研究表明,注册...
地方审计负责人任免应先征求上级审计机关意见 (2007-12-22 12:08:53)
本报3月22日电“被审计单位要提供电子数据和计算机技术文档”,这样一个细节可能只是《审计法》几十处修改最为细小的一个变动。在审计长李金华看来,《审计法》实施10年来为审计部门开展预算审计、金融审计、经...
审计部门学习饯行审计精神工作意见 (2015-1-8 8:07:43)
做好新时期的审计工作是贯彻落实、精神和《审计法》等相关法律法规的需要;是深化改革,促进建设,加强财务管理,提高经济效益的需要;是改变目前部分单位财务管理混乱、存在违纪违规、损失浪费情况的举措,是完善制...
2023年巡察县审计局落实反馈意见整改情况报告 (2023-7-29 15:52:59)
2023年巡察县审计局落实反馈意见情况报告根据统一部署,20年月17日至月29日,第一巡察组对我局开展了常规巡察。20年月27日,巡察办印发了《关于届第轮巡察县审计局的反馈意见》,并于月16日到我局现...
无保留意见审计报告 (2008-1-25 17:28:58)
注册会计师对被审计单位的会计报表,依照中国注册会计师独立审计准则的要求进行审查后确认:被审计单位采用的会计处理方法遵循了会计准则及有关规定会计报表反映的内容符合被审计单位的实际情况会计报表内容完整...
审计局对巡视反馈意见的整改落实情况报告 (2019-1-22 9:25:34)
审计局对巡视反馈意见的落实情况报告区直工委:为做好巡视反馈意见落实工作,我们制定了《第十二巡视组巡视广东反馈意见区审计局落实工作方案》及台账,现将情况报告如下:一、提高站位,以巡视反馈意见作为近期审计...
2014审计实习报告:审计实习报告 (2014-5-9 6:52:23)
好范本为大家准备了2014审计实习报告:审计实习报告,希望同学们的能力更上一层楼。审计实习报告告在某某公司的日子也是我大学里生活很充实的日子,每天挤公交车到路,吃早餐开始进公司上班,工作吃饭休息工作下...
银行内控管理情况报告 (2007-6-28 7:57:00)
从年总行开展内部控制综合评价以来,我行十分重视内部控制管理工作,把内控工作作为一项的工作来抓,在严格执行上级行制度、办法的前提下,针对支行实际,努力完善、细化内控管理制度,做精做细各项内控管理,为了实...
银行支行内控管理情况报告 (2007-10-31 18:43:40)
分行内部控制综合评价小组:自2000年总行开展内部控制综合评价以来,我行十分重视内部控制管理工作,把内控工作作为一项的工作来抓,在严格执行上级行制度、办法的前提下,针对支行实际,努力完善、细化内控管理...
2023年员工内控达标自查报告 (2023-7-3 15:23:30)
2023年员工内控达标自查报告年,在省、市行的正确领导下,在省行内控合规部的业务指导下,分行内控合规部坚持加强管理,以人为本的指导思想,转变观念,适应形势,紧紧围绕省市行确定的中心任务,大力推进内控合...
2023年市级行政事业单位内控建设评价情况自查报告 (2023-7-5 13:55:16)
2023年市级行政事业单位内控建设评价情况自查报告为进一步加强行政事业单位内控建设,有效提升单位内部管理水平,根据《市财政局关于开展年行政事业单位内部控制建设评价检查工作的通知》(嘉财会〔〕235号)...
公司财务主管分管财务和内控年终述职报告 (2010-3-10 10:54:17)
公司财务主管述职报告2007年我协助何总经理分管财务和内控工作,现将一年来的工作情况汇报如下,请各位代表审议。第一部分2007年的主要工作2007年在公司班子的大力支持下,我带领广大财务人员紧紧围绕年...
统计局2024年政府采购内控制度执行情况专项检查工作自查报告 (2023-12-9 9:39:21)
统计局2024年采购内控制度执行情况专项检查工作自查报告我单位根据《市财政局关于开展预算单位采购内控制度执行情况专项检查工作的通知》文件精神,对2021年5月以来我局采购内控制度建立和执行情况认真开展...
银行内控与案件制度学习分析报告 (2012-4-22 15:30:15)
加强执行力建设努力提高案防水平分行财务会计部内控和案防制度学习报告根据总行执行力建设的总体规划要求,市分行领导高度重视,及时召开了全系统关于《市分行银行业内控和案防制度执行年活动落实方案》的总动员会议...
我的2010年度内控工作个人述职报告 (2012-12-19 8:40:12)
2010年度个人述职报告;2010年度,在市分行及内控合规处领导的领导;促、跟踪被查部门做好事项的落实;(三)做好反洗钱各项工作;茅;(四)做好异常交易系统的推广应用工作;业道德及操作风险教育,自觉抵...
分管财务和内控工作年终述职报告 (2013-6-13 0:37:01)
我协助何总经理分管财务和内控工作,现将一年来的工作情况汇报如下,请各位代表审议。第一部分的主要工作在公司班子的大力支持下,我带领广大财务人员紧紧围绕年度财务工作思路,不断夯实财务基础工作,规范财务业务...
连平支行第二季度内控安防和操作风险监测分析排查和防控报告 (2013-6-29 7:44:14)
34连平支行第二季度内控安防和操作风险监连平支行第二季度内控安防和操作风险监;测分析排查和防控报告;根据分行纪委内控安防工作要求,二季度我行重点围绕;一、结算业务方面,柜员熟知相关操作流程,业务主管;...
银行内控工作情况报告 (2013-6-29 8:47:19)
银行内控工作情况报告29支行内控工作情况汇报;2012年以来我行坚持“从严治行”,高度重视内部;一、加强制度的梳理及学习;今年以来,我行先后对各条线的规章制度进行了梳理,;我行严格按照相关制度要求,在...
2010-2011年案防内控履职情况报告上传 (2013-7-9 6:27:27)
20102011年度案防内控履职情况报告——支行银监分局:根据《银监分局关于印发《州银行业金融机构高级管理人员2010-2011年度履职考核实施方案》的通知》文件要求,我就2010-2011年案防内控...
关于内控案防工作建设情况的报告 (2013-7-9 6:27:47)
关于内控案防工作建设情况的报告总行:支行认真开展了内控案防工作,现将有关情况汇报如下:一、从思想上高度重视内控案防工作。一是利用行务会或晨会、周会时间,强调内控案防工作的性,业务发展是硬道理,内控案防...
储蓄所月份内控案防分析报告 (2013-7-9 6:27:59)
储蓄所月份内控、案防分析报告月份储蓄所根据支行内控案防的要求,认真组织学习并严格执行内控、案防有关规定。定期召开本网点的的内控、案防会,认真组织员工学习业务流程和规章制度的新变化,及时传达分、支行文件...
深化银行业内控和案防制度执行年活动报告 (2013-7-9 6:28:12)
支行关于“内控和案防制度执行年”活动的自查报告为巩固“内控和案防制度执行年”活动成果,深入落实《铜陵铜都农村合作银行深化内控和案防制度执行年活动实施方案》(铜农合银发【2011】116号)文件,董事长...
银行业内控和案防制度执行年活动自查自纠阶段工作报告 (2013-7-9 6:28:48)
银行业内控和案防制度执行年活动自查自纠阶段工作报告根据云农信联办[2011]197号《省联社办公室关于印发深化银行业内控和案防制度执行年活动实施方案的通知》要求银监会“内控和案防制度执行年”活动的有关...
内控和案防制度执行年活动自查报告 (2013-7-9 6:29:30)
内控和案防制度执行年活动自查自纠报告根据《省联社办公室关于印发贵州省农村信用社深化制度执行年活动实施方案的通知》按照《大方县农村信用合作联社深化内控和案防制度执行年活动方案的通知》文件精神要求,在信贷...
乌斯太支行深化“银行业内控和案防制度执行年”活动报告 (2013-7-9 6:29:51)
深化“银行业内控和案防制度执行年”活动报告为巩固“内控和案防制度执行年”活动成果,深入落实阿拉善银监局《转发关于深化银行业内控和案防制度执行年活动实施方案的通知》(阿银监办发[2011]84号)文件精...
内控和案防心得报告 (2013-7-9 6:32:36)
内控和案防制度执行年”活动心得体会无论多么完美的内控制度,如果得不到有效的执行,也只能是聋子的耳朵——一种摆设而已。合规经营是我行稳健运行的内在要求,也是防范金融案件的基本前提,是每一个员工必须履行的...
关于开展内控和案防制度执行年活动的自查报告 联社 (2013-7-9 6:33:04)
关于开展内控和案防制度执行年活动的自查报告联社:根据融信联[2010]号文件精神,为增强全体员工案防和遵守规章制度的自觉性,进一步提高内控和防案制度执行力,扎实推进案防工作的有效开展,特组织相关人员对...
深入内控和案防制度执行年活动自查分析报告. (2013-7-9 6:33:22)
深化内控和案防制度执行年活动自查分析报告为进一步推进我社深化内控和案防制度执行年活动的开展,逐步提高管理水平、盈利能力,全面加强我社员工队伍建设,提升员工素质,打造一支“坚定、是非分明、遵纪守法、廉洁...
银行内控自查报告 (2013-7-26 2:05:57)
[银行内控自查报告]一、特别提示:本行公司治理方面存在有待改进的问题1、进一步完善董、监事会决策机制;2、进一步加大基层机构的内控执行力;3、制定、完善独立董事和外部监事津贴制度,范文之报告:银行内控...
上市公司内控报告 (2013-8-1 0:49:27)
截至3月11日,在五部委明确要求的68家规定开展内部控制建设的企业和216家自愿试点企业中,已有57家公布了《内部控制自我评价报告》根据财政部、证监会等五部委2010年联合制定的内控建设时间表,中国部...
内控报告 (2013-8-1 1:17:26)
截至3月11日,在五部委明确要求的68家规定开展内部控制建设的企业和216家自愿试点企业中,已有57家公布了《内部控制自我评价报告》根据财政部、证监会等五部委2010年联合制定的内控建设时间表,中国部...
内控检查报告 (2013-8-6 6:58:24)
一、内部控制评价工作的总体情况本公司高度重视内部控制评价工作,专门成立了内部控制评价领导小组,并授权总行审计部负责公司内部控制评价的具体组织实施工作。根据《评价指引》的规定,本公司制定了《招商银行股份...
信用社内控管理工作总结报告 (2014-3-30 16:01:21)
信用社内控管理工作总结报告我们县联社综合办公室是集宣传、后勤工会、文秘等工作于一身的综合性机构,共有9名工作人员,其中:工勤人员6名,后勤兼职1名,专职人事工作的办公室副主任1人,联社副主任兼办公室主...
经营真实性暨内控制度执行情况自查报告 (2014-7-6 20:32:35)
市联社:联社营业部根据舞信联[2005]88号文《关于开展经营成果真实性与内控制度建设执行情况大检查的通知》要求,于2005年7月4日组织有关人员,认真学习了文件精神,并成立了有邢任组长,任副组长,陈...
银行内控安全检查工作报告 (2014-7-15 7:21:11)
一、组织领导情况成立了人行县支行内控安全管理专项检查领导小组,组长由行长担任;副组长由副行长、副行长担任;领导小组成员由支行各部门负责人担任;同时指定副行长为本次专项安全检查联络员。二、自查情况(一)...
关于企业内控的自查报告 (2014-10-11 19:09:41)
公司自上市以来,董事会一直严格按照中国证监会、深圳交易所的有关规定,注重改进和完善公司的治理结构。在浙江监管局辖区内曾率先引入符合有关条件和专业能力很强的四位独立董事人数所占比例为公司董事会总人数的...
营业经理内控述职报告 (2014-11-8 6:59:11)
2014年是我从事营业经理岗位工作的第个年头,作为主管业务及配合各部门工作,与临柜人员共同处理业务,控制风险的主要责任人之一,一年来,在支行的正确领导下,我按照支行的总体工作部署,本着一名、一名银行工...
银行内控案防制度执行年工作报告 (2014-11-12 10:05:59)
我行“内控和案防制度执行年”活动动员大会在总行会议室召开,会议由韩行长亲自主持,行长传达了银监会活动指导方案并做了讲话,全体银行管理人员参加了会议。会议的主要议题是贯彻落实银监会在银行业金融机构组织开...
银行信贷内控潜在风险调研报告 (2015-1-24 7:57:30)
农村合作银行经过几年的努力,发展迅速,取得了很大的成绩,对促进农村经济发展和社会事业进步发挥了巨大的作用。农村合作银行在发展的过程中,已建立了一套相对较为完善的内控制度,无论是对内部的监控,对外部的检...
银行零售业务部内控自查报告 (2016-9-1 8:18:17)
银行零售业务部内控自查报告年以来,结合个人金融业务特点,我部着重在相关业务品种的业务流程整合、相关制度建设、业务和政策学习等方面加强了管理,并召开了主任办公会和部门全体会议,就相关内控工作做出了部署。...
柜员内控达标自查报告 (2016-10-31 9:36:52)
柜员内控达标自查报告 内控制度执行自查报告按照文件要求,我社成立内控制度执行自查领导小组,为组长,为成员。组长为自查责任人,各成员相互配合。现将自查情况汇报如下:一、对库存现金情况,空白凭证、印章、有...
银行员工内控合规自查报告 (2016-10-31 9:38:05)
银行员工内控合规自查报告自查报告为了贯彻落实《农商行合规文化建设年活动实施方案》的精神,本人通过学习和领会,充分了解了本次活动的意义。并根据自身情况展开自查。现将自查情况汇报如下:一、岗位、工作的职责...
邮政储蓄银行内控合规自查报告 (2016-10-31 9:42:25)
邮政储蓄银行内控合规自查报告根据省联社信联发〔2014〕91号文件的要求,我认真学习了《信联发2014年91号文件》、附件以及相关规章制度的内网文件和书刊资料,现结合自身实际,将自查情况报告如下:一、...
银行业员工内控达标年自查报告 (2016-10-31 9:43:24)
银行业员工内控达标年自查报告通过组织学习《内控达标年学习手册》,通过这段时间的学习和总结,我就内控合规培训活动谈一谈自己的体会。首先,合规经营是提高风险管理水平的基础。作为银行的一名员工,要有风险服务...
邮政银行内控合规自查报告 (2016-10-31 9:44:53)
邮政银行内控合规自查报告为贯彻落实《省联社合规文化建设年活动方案》的精神,本人认真学习和领会。通过学习讨论,充分了解了本次活动的意义。明确了执行规章制度和操作规程的性、必要性,进一步认识违反规章制度和...
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