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统计局2024年政府采购内控制度执行情况专项检查工作自查报告[VIP]

发布时间:2023-12-9文章大小:796字节页数:2页
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统计局2024年采购内控制度执行情况专项检查工作自查报告

我单位根据《市财政局关于开展预算单位采购内控制度执行情况专项检查工作的通知》文件精神,对2021年5月以来我局采购内控制度建立和执行情况认真开展了自查,现将自查报告如下:一、自查范围由局办公室和财务室组织实施自查2021年5月以来,我局采购内部控制制度的建立和执行情况。二、自查内容1、内控制度建立情况。我局建立了《县统计局财务管理制度》、《县统计局出差管理制度》、《县统计局三公经费管理制度》、《县统计局贯彻三重一大制度的实施办法》、《县统计局合同管理制度》、《县统计局采购业务管理制度》、《县统计局支出业务管理制度》、《县统计局专项资金管理制度》和《县统计局资产管理制度》等一系列规章制度,并认真贯彻执行。2、统筹管理情况。明确了单位内部采购机构职责,并实行归口管理;合理设置岗位,并明确岗位职责、权限和责任主体,办公室和出纳负责采购,会计负责审核,分管领导负

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