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关于开展内控和案防制度执行年活动的自查报告 联社[VIP]

发布时间:2013-7-9文章大小:438字节页数:1页
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关于开展内控和案防制度执行年活动的自查报告联社:根据融信联[2010]号文件精神,(...内容隐藏,请先注册登录...),进一步提高内控和防案制度执行力,(...内容隐藏,请先注册登录...),特组织相关人员对辖内网点开展自查自纠,(...内容隐藏,请先注册登录...),我社贷款251笔,(...内容隐藏,请先注册登录...),贷款是经贷审会审查和有权审批人审批;不存在超抵(质)押率发放贷款,(...内容隐藏,请先注册登录...),不存在逆程序发放贷款、自批自贷、越权限放贷、违规发放关系人贷款、通过“中间人”发放贷款。3、不存在借钱给客户归还贷或做中间人帮客户借钱归还贷款掩盖信贷风险,(...内容隐藏,请先注册登录...),不存在账务不平的现象。3、内部自制凭证真

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