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县审计局2020年内部审计工作总结及2021年内部审计工作计划 (2020-8-24 8:00:27)
县审计局2020年内部审计工作总结及2021年内部审计工作计划一年来,县内部审计工作在、县府和上级审计的领导下,在沈阳市内审协会的指导下,认真贯彻落实审计署4号令和《内部审计准则》、《沈阳市内部审计工...
内部审计协会关于贯彻执行内部审计准则情况汇报总结 (2008-3-30 10:11:57)
根据中国内部审计协会《关于开展贯彻执行内部审计准则情况检查活动的通知》(中内协发[2005]8号)精神,为了深入贯彻中国内部审计协会制订的《内部审计基本准则》、《内部审计人员职业道德规范》和20个内部...
以先进内部审计理念为指导,创造性地执行内部审计准则 (2008-3-30 10:11:59)
自2003年中期以来,经过各级内部审计协会、大中型企业和各级与非盈利组织的共同努力,从南到北、从东到西已初步形成了学习准则、完善制度、规范工作的热潮。特别是各级协会的会长、秘书长,既是行业的管理者,又...
发挥内部审计作用加强内部控制的总结 (2008-3-30 10:14:14)
近年来,逐年加大对残疾人事业的投入,各项业务经费和专项经费不断加大。如何把的资金使用好、管理好,这就要求我们不断提高管理水平,近一步加强对资金的管理和监督,不断完善内部控制制度,健全自我约束机制,降低...
审计工作总结某市内部审计工作总结 (2013-6-3 18:09:29)
我市的内部审计工作在市委、和省审计厅的正确领导下,在各内审单位领导的重视支持下,紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心,进一步拓展工作思路,积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务...
审计工作总结最新内部审计培训总结 (2013-6-3 19:36:51)
我市的内部审计工作在市委、和省审计厅的正确领导下,在各内审单位领导的重视支持下,紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心,进一步拓展工作思路,积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务...
内部审计在公司治理中的作用及方式的总结 (2008-3-30 10:14:33)
公司治理结构就是关系者之间建立起有效的激励机制和制衡机制。内部审计作为一项监督与评价机制,自然也成为公司治理结构中形成权力制衡机制并促使其有效运行的手段。具体来说,内部审计在公司治理中的基本作用有:监...
公司内部审计工作总结 (2014-1-26 10:45:22)
以下是小编整理的公司内部审计工作总结、审计工作总结等,这篇文章启发是通过理顺管理体制,整合相关资源,建立规范、健全、顺畅、可持续的审计执行体系,使企业上下对内部审计性的认识和配合度进一步提高,更多工作...
4月公司内部审计工作总结 (2014-4-13 9:59:20)
审计部要认真践行,与保持高度一致,贯彻落实好学校和校区(学院)的决议决定。《4月公司内部审计工作总结》是工作总结网审计工作总结栏目为您精心准备的,更多精彩内容请收藏本站(ctrl+d即可)!自20年1...
公司内部第一季度审计工作总结 (2014-4-18 8:40:28)
一名合格的审计员应坚持监督与服务并重,寓监督于服务之中,不断提高自己思想道德水准、专业水平和业务技能素质,不断的总结经验和教训。《公司内部第一季度审计工作总结》是阿q范文网审计工作总结栏目为您精心准备...
公司内部审计员个人工作总结 (2015-4-29 8:19:06)
一年来,在公司领导的亲切关怀和指导下,我在审计科主任的岗位上,带领审计科的全体同仁严格按照审计计划,紧紧围绕公司提出的加大核查、审核、监管力度,确保各项制度深入落实这一工作目标,积极主动地在公司内部开...
公司内部审计年度工作总结 (2016-2-29 9:14:59)
小编精心推荐审计工作总结|审计年度工作总结|审计年终工作总结|审计个人工作总结下面是阿q范文网小编为大家整理的公司内部审计年度工作总结,欢迎大家阅读。更多公司内部审计年度工作总结请关注阿q范文网审计年...
公司内部审计年终工作总结 (2016-2-29 9:15:07)
小编精心推荐审计工作总结|审计年度工作总结|审计年终工作总结|审计个人工作总结下面是阿q范文网小编为大家整理的公司内部审计年终工作总结,欢迎大家阅读。公司内部审计年终工作总结【一】2014年我单位内部...
舞弊审计的特点及对内部审计的总结 (2008-3-30 10:08:27)
舞弊是有意制造的不正当和不合法的欺骗行为。舞弊的结果是损人利己。对于组织的管理层来说,防止舞弊行为的发生,是保证其经营目标实现的根本前提。尤其是在企业经营规模不断扩大,经营范围日益广泛,所有权与经营权...
风险导向审计在内部审计中应用的总结 (2008-3-30 10:11:27)
针对加强风险管理的需要,作为商业银行的内部审计部门如何将审计方法由传统的合规性审计向以加强和改善组织风险管理为目标的风险导向审计转变,已成为一个亟须解决的问题。一、风险导向审计方法的内涵所谓的风险导向...
的国家审计和内部审计的总结 (2008-3-30 10:14:46)
一、关于审计奥地利法律给予审计以充分的地位、职权。审计纳入大法管理,审计是权力的组成之一,受宪法保护。如在奥地利联邦宪法中专门设置了“联邦审计法”一章。规定的审计法院独立于联邦和州,直接向议会报告工作...
审计局2007年内部审计指导工作总结 (2008-12-8 18:45:13)
今年以来,我们按照省市内部审计协会的总体部署,继续深入贯彻服务、管理、宣传、交流工作方针,围绕为审计全面转型服务的总要求和干在实处,争创一流的工作目标,健全体制,创新机制,拓展服务,切实加大内审指导力...
审计局2011年内部审计指导工作总结 (2012-11-29 12:21:05)
今年以来,我们按照省市内部审计协会的总体部署,继续深入贯彻服务、管理、宣传、交流工作方针,围绕为审计全面转型服务的总要求和干在实处,争创一流的工作目标,健全体制,创新机制,拓展服务,切实加大内审指导力...
2012年审计局内部审计指导工作总结 (2012-12-22 21:17:16)
2012年审计局内部审计指导工作总结今年以来,我们按照省市内部审计协会的总体部署,继续深入贯彻服务、管理、宣传、交流工作方针,围绕为审计全面转型服务的总要求和干在实处,争创一流的工作目标,健全体制,创...
审计局2012年内部审计指导工作总结 (2013-6-3 14:32:50)
今年以来,我们按照省市内部审计协会的总体部署,继续深入贯彻服务、管理、宣传、交流工作方针,围绕为审计全面转型服务的总要求和干在实处,争创一流的工作目标,健全体制,创新机制,拓展服务,切实加大内审指导力...
审计局2011年内部审计指导工作总结范文 (2014-2-11 14:52:46)
今年以来,我们按照省市内部审计协会的总体部署,继续深入贯彻服务、管理、宣传、交流工作方针,围绕为审计全面转型服务的总要求和干在实处,争创一流的工作目标,健全体制,创新机制,拓展服务,切实加大内审指导力...
审计局2013年内部审计指导工作总结 (2014-4-27 10:36:57)
今年以来,我们按照省市内部审计协会的总体部署,继续深入贯彻服务、管理、宣传、交流工作方针,围绕为审计全面转型服务的总要求和干在实处,争创一流的工作目标,健全体制,创新机制,拓展服务,切实加大内审指导力...
县教育局2024年内部审计实施方案 (2023-11-16 17:15:58)
县教育局2024年内部审计实施方案为进一步加强内部审计工作,建立健全内部审计工作制度体系,充分发挥内部审计作用,更好地服务某教育事业持续健康发展,根据相关要求,制订本方案。一、指导思想深入贯彻落实精神...
市场监管局2024年内部审计工作实施方案 (2023-11-15 13:04:09)
市场监管局2024年内部审计工作实施方案为规范财务管理、维护财经秩序,提高资金使用效益,促进,更好的发挥内部审计监督服务职能,根据有关文件精神,结合实际,制定某县市场监管局内部审计工作实施方案。一、指...
2009年地税系统内部审计工作方案 (2009-5-5 17:44:09)
2009年地税系统内部审计工作方案一、审计目的(一)开展财务审计促进内控制度的建立和完善,使会计信息质量不断提高,会计基础工作逐步夯实。(二)开展专项审计强化对非本级财政补助收入,单位经营及租赁等其他...
银行反洗钱内部审计工作方案 (2013-7-17 15:12:25)
农商银行反洗钱内部审计工作方案第一章总则第一条为进一步贯彻落实风险为本的管理方法,促进全行有效履行反洗钱义务,提高反洗钱水平,根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《江西省金融机构反洗钱内部审计工...
银行内部审计方案 (2013-7-23 10:24:20)
中国工商银行审计方案根据《审计法》、《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中国建设银行股份有限公司2011至2012年财政财务收支情况进行了送达审计。部分问题追溯到以前...
公司年度内部审计工作计划 (2014-2-13 10:14:29)
下载:公司年度内部审计工作计划31.doc实创装饰集团股份有限公司2014年度审计工作计划一、集团公司内部审计工作总体思路:1、今后5年公司审计工作的总体目标是:由传统的财务收支审计转变为经济效益审计...
公司内部审计工作优秀事迹 (2014-7-13 0:28:27)
公司内部审计工作优秀事迹随着港口快速发展和港口竞争的日趋激烈,公司对内部审计在发挥“自我完善、自我监督”的核心作用方面提出了更高要求,同时树立新的审计理念,探索新的审计路子,加快内部审计工作的全面转型...
公司内部审计工作计划模板 (2015-1-21 7:49:47)
公司内部审计工作计划模板20150120本文是一篇公司内部审计工作计划,文中工作计划内容包含以内控制度审计为基础,以经营业绩审计为中心,提高审计工作质量,加强审计意见的落实等,详细内容请点击查看全文。...
2015集团公司内部审计工作计划 (2015-3-28 7:27:30)
2015集团公司内部审计工作计划范文20150318这是一篇2015集团公司内部审计工作计划范文,文章从工作总体思路、具体工作计划、提高审计工作质量等角度进行阐述,体现了集团对内部审计工作的重视。下面...
2015年集团公司内部审计工作计划 (2015-4-29 8:31:47)
2015年集团公司内部审计工作计划范文20150428本文是一篇2015年集团公司内部审计工作计划范文,文章向大家展示了集团公司本年度内部审计工作的精心部署,体现了审计人员对公司工作的高度负责。下面让...
集团公司内部审计工作计划 (2015-5-17 12:00:04)
集团公司内部审计工作计划范文20150516以下是一篇集团公司内部审计工作计划范文,文章向大家展示了公司内部审计工作的详细规划,希望对大家有所帮助。接下来一起看看吧!一、集团公司内部审计工作总体思路:...
公司内部审计制度 (2016-10-16 11:08:21)
股份有限公司内部审计制度第一章总则第一条为了加强集团公司及所属子公司的管理和监督,维护集团公司合法权益,保障公司经营活动稳定、健康发展,维护财经法纪,改善经营管理,提高经济效益,根据审计署有关内部审计...
审计局内部审计指导2008年工作思路 (2008-12-8 18:45:18)
2008年全市内部审计指导工作的总体思路是:以和为指导,认真贯彻落实精神,落实,准确把握内审工作发展趋势,加快内审协会基础建设,全面履行服务、管理、宣传、交流的基本职能,健全体制,创新机制,拓展服务,...
审计工作调研报告:关于内部审计工作的思考 (2009-5-5 21:17:28)
内部审计工作是检查、监督、评价金融部门的业务、财务等各方面工作的职能部门,做好内审工作,对于农村合作金融机构实施监督,督促员工遵纪守法,指出工作中存在问题和不足,提出针对性的意见,总结成功经验和失败教...
审计局加强内部审计调研报告 (2014-7-15 7:11:48)
内部审计工作是检查、监督、评价金融部门的业务、财务等各方面工作的职能部门,做好内审工作,对于农村合作金融机构实施监督,督促员工遵纪守法,指出工作中存在问题和不足,提出针对性的意见,总结成功经验和失败教...
公司内部管理考核工作方案 (2010-4-24 12:53:32)
为加强公司内部管理,推动我公司供热事业的良好发展,保证供热工作的顺利进行,本着增收节支,增效降本,提高公司的经济效益,实现我公司可持续发展的原则,以努力增加职工的收入,充分调动职工工作的主动性、积极性...
自来水公司内部督察工作方案 (2014-7-5 8:26:54)
为更好落实制度,进一步提升公司形象,提高工作效率,确保公司各项工作顺利开展,特制定本方案:一、内部督察方式1、城市供水监察中队工作职责负责维护全县供水设施、打击偷盗水、公司有关规章制度的落实(全年不定...
公司元旦、春节(内部拓展)活动策划方案 (2014-12-20 8:29:24)
公司元旦、春节(内部拓展)活动策划方案提要:20年元旦刚刚过去,春节又即将来临,而我们的全体员工仍在全力以赴工作,大家都很辛苦,也很认真,身心都感到一定程度的疲惫。所以通过这次活动公司元旦、春节(内部...
内部审计工作总结 (2008-3-29 15:55:52)
2005年我局内部审计工作在省局的指导下,在局的直接领导下,积极贯彻及大会精神,认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求,按照省局有关内部审计工作会议精神,遵循查错纠弊,...
企业的管理和效益是内部审计工作的总结 (2008-3-30 10:08:50)
我们湖南酒鬼酒股份有限公司是一家白酒类上市公司。自1998年以来,由于中国白酒产业结构调整逐步深入,消费结构和消费观念日益更新,整个白酒市场供大于求的矛盾非常突出。公司董事会在制订2000年发展计划时...
内部审计应注重发挥评价、鉴证职能的总结 (2008-3-30 10:08:53)
内部审计机构是设在部门内的监督机构,在部门主要负责人领导下工作,它与各职能部门有着较密切的联系,在监督部门经济运行,维持部门经济秩序方面有其优势,主要表现在:内部审计比审计、社会审计更了解被审计单位的...
内部审计如何适应现代企业制度的总结 (2008-3-30 10:09:12)
现代企业制度的核心是建立富有生机活力的激励与约束相结合的经营机制。作为企业自我约束机制的组成部分,内部审计如何适应现代企业制度是摆在审计人员面前刻不容缓的新课题。笔者试就以下几个方面谈点粗浅的看法。改...
发挥内部审计职能提高依法治校水平的总结 (2008-3-30 10:09:14)
教育审计是依法检查、监督学校及各部门、单位财务收支真实、合法和效益的行为,是依法治教在学校经济领域的具体体现。因此,我校在实施依法治校的过程中,要求审计处和全体审计人员必须牢固树立依法审计的观念,不管...
市场经济越发展越需要内部审计的总结 (2008-3-30 10:09:15)
天津铁厂始建于1969年,1995年改组为天津天铁冶金集团有限公司,1999年11月9日进行了重组。天铁集团实行母子公司制,母公司是国有大型企业?属520家重点企业和天津市集团之一。1999年底,有职...
现代内部审计的发展态势的总结 (2008-3-30 10:09:32)
现代内部审计呈现出如下四种态势:1、由监督控制到风险基础。传统的控制导向审计是增进内部审计绩效和管理组织风险的主要方法。内部审计重点放在组织内部控制的规划、测试与报告上,造成审计工作偏向于内部控制系统...
国际内部审计师协会IIA第64届国际大会召开的总结 (2008-3-30 10:09:33)
2005年7月10日16日,国际内部审计师协会第64届国际大会(以下简称iia芝加哥大会)在美国芝加哥召开,易仁萍副会长率领中国代表团参加。iia芝加哥大会创造了iia成立64年以来国际大会的几个之最...
内部审计服务世界一流大学建设的总结 (2008-3-30 10:09:35)
今年是大学建立内部审计制度20周年。20年来,北大的内部审计工作随着北大的事业发展而不断发展。特别是1999年北大全面启动世界一流大学建设以来,内部审计工作更是紧密围绕世界一流大学建设这个中心,并着眼...
内部审计在央行风险管理中的实践的总结 (2008-3-30 10:10:53)
内容摘要:近年来,人民银行内审部门开始介入风险管理领域,将央行自身风险管理和控制的有效性作为内部审计的内容,这一做法得到了人民银行各级领导的普遍认可。本文在阐述了风险、风险管理的涵义的基础上,对内部审...
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公司内部审计方案的总结