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市场监管局2024年内部审计工作实施方案[VIP]

发布时间:2023-11-15文章大小:1124字节页数:3页
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市场监管局2024年内部审计工作实施方案

为规范财务管理、维护财经秩序,提高资金使用效益,促进党风廉政,更好的发挥内部审计监督服务职能,根据有关文件精神,结合实际,制定某县市场监管局内部审计工作实施方案。一、指导思想认真贯彻落实精神和关于改进工作作风有关要求,勇于审计实践,不断开拓创新,以促进内部管理,防范资金风险和加强廉政建设为导向,紧扣组织需求,积极开展各项内部审计工作,重点选择事关大局、有可能产生风险的项目进行审计。二、内部审计工作要点按照评价总体,揭示问题,规范管理,促进改革,提高效益,维护安全的审计总体思路,结合我局及下属事业单位工作特点及内审工作开展的需要,科学制定内部审计工作目标和重点。一是对下属单位的财政财务收支、固定资产投资项目以及经济活动情况开展审计,保障资金资产的安全、完整和会计信息的真实、可靠。二是根据单位主要负责人或者审计的要求,开展对内部管理经济责任审计,客观评价被审计对象履行职责情

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