第一章总则
第一条为了加强集团公司及所属子公司的管理和监督,(...内容隐藏,请先注册或登录...),保障公司经营活动稳定、健康发展,(...内容隐藏,请先注册或登录...),改善经营管理,(...内容隐藏,请先注册或登录...),根据审计署有关内部审计工作的规定和集团公司的实际情况,(...内容隐藏,请先注册或登录...),在总裁的直接领导下,(...内容隐藏,请先注册或登录...),独立行使审计职权,(...内容隐藏,请先注册或登录...),并接受上级审计部门的指导监督。
第四条集团公司内部审计常设机构在审计部,(...内容隐藏,请先注册或登录...),起草内部审计法规制度等。
2制定年度和季度审计实施计划。