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公司内部审计制度[VIP]

发布时间:2016-10-16文章大小:3409字节页数:6页
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股份有限公司内部审计制度

第一章总则

第一条为了加强集团公司及所属子公司的管理和监督,(...内容隐藏,请先注册登录...),保障公司经营活动稳定、健康发展,(...内容隐藏,请先注册登录...),改善经营管理,(...内容隐藏,请先注册登录...),根据审计署有关内部审计工作的规定和集团公司的实际情况,(...内容隐藏,请先注册登录...),在总裁的直接领导下,(...内容隐藏,请先注册登录...),独立行使审计职权,(...内容隐藏,请先注册登录...),并接受上级审计部门的指导监督。

第四条集团公司内部审计常设机构在审计部,(...内容隐藏,请先注册登录...),起草内部审计法规制度等。

2制定年度和季度审计实施计划。

3负责组织实施内部审计监督,(...内容隐藏,请先注册登录...),

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