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公司财务主管分管财务和内控年终述职报告 (2010-3-10 10:54:17)
公司财务主管述职报告2007年我协助何总经理分管财务和内控工作,现将一年来的工作情况汇报如下,请各位代表审议。第一部分2007年的主要工作2007年在公司班子的大力支持下,我带领广大财务人员紧紧围绕年...
内控审计报告 (2013-8-1 0:41:45)
内部审计报告目录一、审计导言第页二、审计结果汇总表第页三、审计结果详细说明第页四、组织结构图第页五、流程图图例第页六、流程图第页审计结果汇总表一、在对销售与收款环节的检查中我们发现存在如下问题:(一)...
分管财务和内控工作年终述职报告 (2013-6-13 0:37:01)
我协助何总经理分管财务和内控工作,现将一年来的工作情况汇报如下,请各位代表审议。第一部分的主要工作在公司班子的大力支持下,我带领广大财务人员紧紧围绕年度财务工作思路,不断夯实财务基础工作,规范财务业务...
审计局工程竣工财务决算的审计报告 (2014-7-15 7:11:35)
一、基本情况(一)项目建设基本情况省计委根据计委、水利部计投资〔〕1453号文件精神,以固投〔〕1356号文下达升钟水库续建配套与节水改造工程投资计划,以后逐年编报可研报告,上级逐年下达年度投资计划。...
AA路街道办事处农村财务清查及财务审计报告 (2007-12-28 16:47:26)
根据州办[2004]号文件及路办事处[2004]号文件,关于《进一步深入开展民主日活动及做好农村财务清理和财务审计工作》的通知精神,由农经站依照办事处具体安排部署,由审计组2人对路办事处个村组的财务状...
设计内控审计调查表应注意的总结 (2008-3-30 10:14:21)
在对被审计单位的内控制度进行测试前,审计人员经常需要对内部控制的情况进行调查取证,实际工作中调查取证的方法有调查表法(问卷法)、记述法和流程图法三种。调查表法由于调查的范围明确,调查程序比较简易,工作...
银行内控审计工作总结 (2013-7-17 15:18:03)
银行内部控制工作总结自年总行开展内部控制综合评价以来,我行十分重视内部控制管理工作,把内控工作作为一项的工作来抓,在严格执行上级行制度、办法的前提下,针对支行实际,努力完善、细化内控管理制度,做精做细...
内控审计岗位竞聘演讲稿 (2017-3-29 8:28:54)
内控审计岗位竞聘演讲稿尊敬的各位领导、各位同事:大家好!我的名字叫,现在内控审计部借调工作。今天能够站在这展示自我,有机会竞聘内控审计部审计员职位,我感到万分荣幸,在此我要衷心地感谢各位领导、同仁们对...
如何建立企业财务内控体系 (2006-11-29 9:31:24)
内控体系建立的原则企业建立财务内控制度体系既要以《会计法》、《公司法》、《会计基础工作规范》等法律法规作为依据,又要结合企业的具体情况,便于企业有效增强内部管理,防范经营风险,保护单位财产,保护、集体...
如何建立企业财务内控体系? (2006-11-29 9:31:24)
网络交流提示:财务制度和内部控制制度的建立一直都是网友关注的热点问题。此文比较系统的提出了思考的方法。其实不同行业还有不同行业的“解决方案”的区别,欢迎大家进一步交流。内控体系建立的原则企业建立财务内...
财务监督与内控制度 (2008-12-6 19:02:43)
文章标题:财务监督与内控制度[(.)]一、充分发挥财务人员的监督职能作用,对医院资金运动的全过程进行认真的监督和检查,确保医院预算的顺利执行,通过检查、分析,不断促进医院的各项建设,提高管理水平。二、...
财务内控工作总结 (2013-7-21 7:07:27)
你是否仍然在工作上范同样的错误呢?你是否还在为无论付出多大的努力但是工作效率和质量提高效果并不明显而发愁呢?你是否想花最少的成本获得最大的成功呢?那么一个号的工作总结是一份必须做好的工作。下面是小编给...
财务内控管理制度 (2016-6-7 8:12:55)
财务内控管理制度1、目的1.1为加强公司内部管理,规范公司财务报销及款项支付行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制成本费用支出,特制定本制度。1.2本制度根据相关财经制度及公司的实际情况,将公司...
经济责任审计与财政、财务收支审计的关系 (2006-11-29 18:22:18)
经济责任审计和财政、财务收支审计作为两种不同审计类型,在我国审计发展的不同时期发挥了各自不同的作用。从现代审计历史来看,审计的类型有多种多样,早期审计多为弊端审计,后来又出现了资产负债审计(也称信用审...
审计局农村财务审计工作总结 (2013-6-3 18:09:40)
一、农村财务审计的主要作法1、宣传,认识。在审计工作前,县农业局了《关于农村集体经济组织审计工作的通知》(綦农业〔2011〕120号)。通知指出:农村集体经济组织审计,能够地保护集体经济组织和农民的合...
审计工作总结2012年酒店财务审计工作总结 (2013-6-3 19:10:46)
收入核数工作是在收银夜审的工作基础上,再次进行审核、分类、汇总,最终反映到财务账户中。它要求收入核数员掌握餐厅收银、前厅收银的工作内容及工作程序,以正确的方法考核营业收入情况,并将应收款及时收回,使资...
街道办事处农村财务清查及财务审计汇报 (2006-11-29 16:17:21)
根据州办[2004]号文件及路办事处[2004]号文件,关于《进一步深入开展民主日活动及做好农村财务清理和财务审计工作》的通知精神,由农经站依照办事处具体安排部署,由审计组2人对路办事处个村组的财务状...
加强农村财务审计 规范农村财务管理 (2006-11-29 18:19:29)
近几年随着农村经济的不断发展,农村集体财务管理出现了一些新情况、新问题,为了切实加强农村财务管理工作,要将农村审计工作作为一项主要工作抓紧抓好,把审计工作当作农村财务管理工作的突破口来抓,全面开展农村...
审计财务科上半年工作总结财务工作 (2008-12-6 1:31:09)
一、收入:主营业务收入1—5月份2334万元,与去年同期的2120万元比较增加了214万元,增幅6.83;快客公司因增加了大荆至杭州线和乐清至宁波线,收入467万元,比上年同期的388万元增加79万元...
2008年县公路管理站财务审计工作总结财务工作 (2008-12-6 1:31:16)
一年来,在市处财审科和站领导的直接指导下,全体财审人员能以《会计法、审计法》、《省公路事业单位会计核算办法》为主要学习内容。进一步完善修订了财审管理制度,财审人员岗位职责与道德规范,财审人员目标奖惩考...
集团公司财务审计部年终总结及2008年工作思路财务工作 (2008-12-6 1:31:21)
2007年是集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年,也是财务审计部创新思路,规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向,以效益为中心”的行业发展思路,紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计...
卫生局规划财务审计科财务工作计划 (2012-11-10 21:51:36)
一、积极谋划对接中原经济区建设项目中原经济区建设上升到战略,是我市经济发展的大事,进一步完善谋划本系统的项目建设,做好市中医院扩建项目市妇幼保健院扩建项目市第二人民医院扩建项目市精神医院扩建项目市卫生...
财务审计人员述廉报告 (2007-11-11 3:09:27)
一年来,在局的正确领导下,我能够自觉践行,始终牢记“两个务必”,认真履行工作职责,以服务基层、为重点,认真贯彻落实、大会和大会精神,执行建设责任制等有关规定,紧紧围绕财务和审计工作的总体要求,在切实抓...
关于百货商场财务收支的审计报告 (2008-12-5 20:00:06)
市审计局:根据(19)审代字第10号《审计任务书》,我们于19年月日至月日对国营百货商场19年的财务收支情况进行了审计。审查了该商场1994年度资金表、经营情况表、有关财务收支的帐薄,抽查了年度内的有...
局财务审计处处长年终述职报告 (2009-3-10 15:38:58)
各位领导、各位同事:2008年度财务审计处在局领导们正确领导以及各位同事大力支持、关心帮助和财务处其他辛勤工作下,克服处室人员缺编的困难,完成了局定各项工作目标任务。我作为财务审计处处长,能严格按照公...
财务会计审计专业09年暑期实习报告 (2009-8-5 10:32:21)
摘要为期一个月的实习结束了,心中无限感概,这次的实习让我受益良多,在整个过程中,我不仅接触到公司的整个会计业务流程,包括下级财务部门和上级财务部门的交流,还让我把专业理论知识运用到实践结合过程的同时更...
审计局关于民企财务管理状况的调研报告 (2010-3-7 17:22:50)
一、民营企业财务管理存在问题分析(一)财务管理的基本目标不明确。就大多数民营企业来说,它的财务管理目标是什么,不仅是财务经理或财务负责人不清楚,就连公司的总经理或董事长也不清楚,更不能把财务基本目标、...
审计局财务处述职报告 (2011-4-26 15:53:49)
审计局财务处述职报告一、加强理论学习,不断提高自身素质为了进一步提高敏锐力、鉴别力和政策水平,增强贯彻落实方针、政策的自觉性、坚定性,一年来,认真学习贯彻、理论及会议精神,认真学习领会县纪委会议精神以...
审计部财务述职报告 (2011-11-30 10:48:22)
二零零四年述职报告和二零零五年工作计划公司审计部成立于年月日,我们在审计人员少,任务重的情况下圆满组织和完成了以下几项工作。一、加强制度建设,拟定和完善公司相关审计制度审计部作为公司新成立的部门,相关...
财务会计有关审计工作的总结报告 (2013-6-3 19:09:43)
年在校和行政的领导下在上级主管部门的指导帮助下我们审计处全体认真学习、领会和会议精神一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和相关法律法规。以学校教育工作为中心,结合内审工作实...
财务审计实习报告范文 (2013-6-13 22:54:12)
税务师事务所实习报告我的三个月实习是在天津一税务师事务所进行的,从年12月25日到年年4月8日。公司规模不大,总共十几个人,全职的有4个注册会计师,4个注册税务师,底下有10来个科员,科员一般都在做代...
财务审计实习报告 (2013-7-29 6:01:45)
税务师事务所实习报告我的三个月实习是在天津一税务师事务所进行的,从年12月25日到年年4月8日。公司规模不大,总共十几个人,全职的有4个注册会计师,4个注册税务师,底下有10来个科员,科员一般都在做代...
财务审计科述职述廉述法报告 (2013-7-31 23:49:12)
财务审计科述职述廉述法报告按照委领导班子分工,我主要负责行政服务科、财务审计科、能源电力科、三电办和融资担保管理科。一年来,在委的正确领导和的支持帮助下,我恪尽职守,勤勉工作,较好地完成了各项工作任务...
村财务审计报告 (2014-2-10 13:32:01)
下载:村财务审计报告94.doc村财务审计报告我们村级财务审计组受乡委派,我乡于月日进入村,对该村年月至年年月的财务进行了审计。经过为期5天的努力工作,本届审计圆满结束,现将审计结果报告如下:一、...
审计财务工作总结报告 (2014-7-22 6:55:21)
我校在年中,充分发挥了内部审计的作用,对于有效地防范风险、确保资金安全、规范内部管理,促进学校财务管理规范、协调发展起到了积极作用。我校内部审计小组根据教育局审计室年度年初工作计划和学校内部审计计划,...
区审计局财务工作总结报告 (2014-7-23 6:57:41)
年,在、区的正确领导下,在市审计局的指导下,我局广大干部认真学习、大会以及各级审计工作会议精神,积极实践,紧紧围绕我区经济中心,认真履行审计监督职责,严格审计执法,齐心协力,扎实工作,在有关部门的大力...
交通局财务审计科2015年“公述民评”活动述职报告 (2015-11-25 11:14:33)
交通局财务审计科公述民评活动述职报告根据公述民评活动安排和局的部署要求,现就2015年局财务审计科工作进行述职,请予评议。一、职责公开主要做到两公开:(一)公开职责范围财务审计科主要是贯彻执行财税政策...
公路局财务、审计工作者2017年述职述廉报告 (2018-1-10 10:00:13)
公路局财务、审计工作者2017年述职述廉报告2017年即将过去,回顾一年来的工作和学习,在领导及同事们的帮助指导下,通过自身的努力,适应新的岗位要求,我个人无论是在敬业精神境界、还是在业务素质、工作能...
2014审计实习报告:审计实习报告 (2014-5-9 6:52:23)
好范本为大家准备了2014审计实习报告:审计实习报告,希望同学们的能力更上一层楼。审计实习报告告在某某公司的日子也是我大学里生活很充实的日子,每天挤公交车到路,吃早餐开始进公司上班,工作吃饭休息工作下...
财务部年度工作总结及述职报告财务核算和财务管理工作 (2010-7-19 14:42:32)
财务部年度工作总结及述职报告董事长、总经理、各位领导、各位同仁:新年好!借此机会给大家拜个早年!回顾过去的一年,财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圆满完成财务部...
银行内控管理情况报告 (2007-6-28 7:57:00)
从年总行开展内部控制综合评价以来,我行十分重视内部控制管理工作,把内控工作作为一项的工作来抓,在严格执行上级行制度、办法的前提下,针对支行实际,努力完善、细化内控管理制度,做精做细各项内控管理,为了实...
银行支行内控管理情况报告 (2007-10-31 18:43:40)
分行内部控制综合评价小组:自2000年总行开展内部控制综合评价以来,我行十分重视内部控制管理工作,把内控工作作为一项的工作来抓,在严格执行上级行制度、办法的前提下,针对支行实际,努力完善、细化内控管理...
2023年员工内控达标自查报告 (2023-7-3 15:23:30)
2023年员工内控达标自查报告年,在省、市行的正确领导下,在省行内控合规部的业务指导下,分行内控合规部坚持加强管理,以人为本的指导思想,转变观念,适应形势,紧紧围绕省市行确定的中心任务,大力推进内控合...
2023年市级行政事业单位内控建设评价情况自查报告 (2023-7-5 13:55:16)
2023年市级行政事业单位内控建设评价情况自查报告为进一步加强行政事业单位内控建设,有效提升单位内部管理水平,根据《市财政局关于开展年行政事业单位内部控制建设评价检查工作的通知》(嘉财会〔〕235号)...
统计局2024年政府采购内控制度执行情况专项检查工作自查报告 (2023-12-9 9:39:21)
统计局2024年采购内控制度执行情况专项检查工作自查报告我单位根据《市财政局关于开展预算单位采购内控制度执行情况专项检查工作的通知》文件精神,对2021年5月以来我局采购内控制度建立和执行情况认真开展...
银行内控与案件制度学习分析报告 (2012-4-22 15:30:15)
加强执行力建设努力提高案防水平分行财务会计部内控和案防制度学习报告根据总行执行力建设的总体规划要求,市分行领导高度重视,及时召开了全系统关于《市分行银行业内控和案防制度执行年活动落实方案》的总动员会议...
我的2010年度内控工作个人述职报告 (2012-12-19 8:40:12)
2010年度个人述职报告;2010年度,在市分行及内控合规处领导的领导;促、跟踪被查部门做好事项的落实;(三)做好反洗钱各项工作;茅;(四)做好异常交易系统的推广应用工作;业道德及操作风险教育,自觉抵...
连平支行第二季度内控安防和操作风险监测分析排查和防控报告 (2013-6-29 7:44:14)
34连平支行第二季度内控安防和操作风险监连平支行第二季度内控安防和操作风险监;测分析排查和防控报告;根据分行纪委内控安防工作要求,二季度我行重点围绕;一、结算业务方面,柜员熟知相关操作流程,业务主管;...
银行内控工作情况报告 (2013-6-29 8:47:19)
银行内控工作情况报告29支行内控工作情况汇报;2012年以来我行坚持“从严治行”,高度重视内部;一、加强制度的梳理及学习;今年以来,我行先后对各条线的规章制度进行了梳理,;我行严格按照相关制度要求,在...
2010-2011年案防内控履职情况报告上传 (2013-7-9 6:27:27)
20102011年度案防内控履职情况报告——支行银监分局:根据《银监分局关于印发《州银行业金融机构高级管理人员2010-2011年度履职考核实施方案》的通知》文件要求,我就2010-2011年案防内控...
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