当前位置 : 阿扣范文网 > 述职报告 > 其他报告 > 范文信息 > 正文

关于××百货商场财务收支的审计报告[VIP]

发布时间:2008-12-5文章大小:3042字节页数:5页
相关文章】 【现金奖励投稿】 【扣点券查看全文】【需要:1点券或1Q点】
审计局:根据(19)审代字第10号《审计任务书》,(...内容隐藏,请先注册登录...),抽查了年度内的有关记帐凭证和原始凭证,(...内容隐藏,请先注册登录...),按照审计计划如期完成了审计任务。查明:该商场1994年度尽管经营业务有所发展,(...内容隐藏,请先注册登录...),但由于财经法纪观念不强,(...内容隐藏,请先注册登录...),仍存在内部控制制度执行不严,(...内容隐藏,请先注册登录...),财务收支不真实等错弊行为。计发现并落实的有:隐匿各项收入16,(...内容隐藏,请先注册登录...),扩大各项开支40,(...内容隐藏,请先注册登录...),人为加大销售成本25,(...内容隐藏,请先注册登录...),造成偷漏管业税826.5元,偷漏所得税36,265元。现报告如下:(一)被审计单位概况国营百货商场系市百货公司所属的中型百货企业,(...内容隐藏,请先注册登录...),兼营少量批发业务。19年月开业,(...内容隐藏,请先注册登录...),000多种。商场设党支部,(...内容隐藏,请先注册登录...),
会员信息
用户名:
密   码:
验证码:
注册
最近更新