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2023年市级行政事业单位内控建设评价情况自查报告 (2023-7-5 13:55:16)
2023年市级行政事业单位内控建设评价情况自查报告为进一步加强行政事业单位内控建设,有效提升单位内部管理水平,根据《市财政局关于开展年行政事业单位内部控制建设评价检查工作的通知》(嘉财会〔〕235号)...
统计局2024年政府采购内控制度执行情况专项检查工作自查报告 (2023-12-9 9:39:21)
统计局2024年采购内控制度执行情况专项检查工作自查报告我单位根据《市财政局关于开展预算单位采购内控制度执行情况专项检查工作的通知》文件精神,对2021年5月以来我局采购内控制度建立和执行情况认真开展...
经营真实性暨内控制度执行情况自查报告 (2014-7-6 20:32:35)
市联社:联社营业部根据舞信联[2005]88号文《关于开展经营成果真实性与内控制度建设执行情况大检查的通知》要求,于2005年7月4日组织有关人员,认真学习了文件精神,并成立了有邢任组长,任副组长,陈...
银行内控制度执行情况自查报告 (2017-4-24 9:29:01)
银行内控制度执行情况自查报告2016年8月22日我部收到办公室印发关于印发《村镇银行两个加强、两个遏制回头看自查方案》的报告的文件。按照文件精神,内审合规部自查要点为内部控制、风险管理、案件防控。以下...
财政局2017年财政预算真实性情况自查报告 (2017-3-11 10:48:44)
财政局2017年财政预算真实性情况自查报告市财政局:县财政局根据《昭通市财政局关于开展2015年、2016年财政预算真实性核查自查工作的紧急通知》精神,结合我县实际,对我县2015年2016年财政预算...
财政局2016年财政支持脱贫攻坚自查工作情况汇报 (2016-9-23 9:18:38)
财政局2016年财政支持脱贫攻坚自查工作情况汇报市财政局:为加大扶贫资金投入与监管力度,提高扶贫资金使用绩效,确保财政支持脱贫攻坚各项任务落到实处,按照安徽省财政厅《关于建立财政支持脱贫攻坚工作督查制...
镇财政运行情况自查报告 (2006-11-29 10:43:24)
根据泉港人大办[2005]35号文件精神,我镇对镇级财政运行情况进行了一次全面自查。总体情况是:镇级财政运行比较困难;收入渠道不多,总量不大;财政负债沉重,一时难以消化;必须加大财源建设,努力增收节支...
区财政局“四五”法制宣传教育工作情况自查报告 (2006-5-22 8:19:00)
区财政局“四五”法制宣传教育工作情况自查报告今年是我局实施“四五”普法教育规划的最后一年。几年来,在、区的正确领导下,在区法制办的热心指导下,我局认真贯彻落实《区法制宣传教育第四个五年规划》的要求,紧...
乡镇财政运行情况自查报告 (2007-12-5 9:25:01)
根据泉港人大办[2005]35号文件精神,我镇对镇级财政运行情况进行了一次全面自查。总体情况是:镇级财政运行比较困难;收入渠道不多,总量不大;财政负债沉重,一时难以消化;必须加大财源建设,努力增收节支...
2023年员工内控达标自查报告 (2023-7-3 15:23:30)
2023年员工内控达标自查报告年,在省、市行的正确领导下,在省行内控合规部的业务指导下,分行内控合规部坚持加强管理,以人为本的指导思想,转变观念,适应形势,紧紧围绕省市行确定的中心任务,大力推进内控合...
中央财政小型农田水利项目实施情况自查报告 (2010-2-25 13:36:49)
一、项目实施情况县2008年财政小型农田水利工程实施方案项目区位于维登乡的小甸村委会,处于傈僳族为主居住的澜沧江边高寒贫困山区。农田灌溉基本靠天自然降雨,由于逐年雨水下降,加之当地水资源也特别缺少,农...
乡镇财政奖补试点工作自查情况报告 (2013-6-13 10:29:52)
为认真贯彻落实《关于开展村级公益事业建设一事一议财政奖补试点工作的通知》的精神,我镇高度重视,专门召开会议,成立领导组,制定切实可行的方案,并区别轻重缓急,议定了一事一议财政奖补项目共10个,总投资1...
银行业内控和案防制度执行年活动自查自纠阶段工作报告 (2013-7-9 6:28:48)
银行业内控和案防制度执行年活动自查自纠阶段工作报告根据云农信联办[2011]197号《省联社办公室关于印发深化银行业内控和案防制度执行年活动实施方案的通知》要求银监会“内控和案防制度执行年”活动的有关...
内控和案防制度执行年活动自查报告 (2013-7-9 6:29:30)
内控和案防制度执行年活动自查自纠报告根据《省联社办公室关于印发贵州省农村信用社深化制度执行年活动实施方案的通知》按照《大方县农村信用合作联社深化内控和案防制度执行年活动方案的通知》文件精神要求,在信贷...
关于开展内控和案防制度执行年活动的自查报告 联社 (2013-7-9 6:33:04)
关于开展内控和案防制度执行年活动的自查报告联社:根据融信联[2010]号文件精神,为增强全体员工案防和遵守规章制度的自觉性,进一步提高内控和防案制度执行力,扎实推进案防工作的有效开展,特组织相关人员对...
深入内控和案防制度执行年活动自查分析报告. (2013-7-9 6:33:22)
深化内控和案防制度执行年活动自查分析报告为进一步推进我社深化内控和案防制度执行年活动的开展,逐步提高管理水平、盈利能力,全面加强我社员工队伍建设,提升员工素质,打造一支“坚定、是非分明、遵纪守法、廉洁...
银行内控自查报告 (2013-7-26 2:05:57)
[银行内控自查报告]一、特别提示:本行公司治理方面存在有待改进的问题1、进一步完善董、监事会决策机制;2、进一步加大基层机构的内控执行力;3、制定、完善独立董事和外部监事津贴制度,范文之报告:银行内控...
财政局2012年度党费收缴情况自查报告 (2013-7-30 1:28:45)
组织部:现将财政局年度费收缴自查情况予以报告:一、规范建账,准确登记。局严格按照上级组织部门规定建账,设置记账科目,以借贷记账法登记入账,准确完整,收缴单据齐全。二、严格准确,按时收缴。局每年初分统一...
财政局2014年度党费收缴情况自查报告 (2014-4-27 12:50:14)
组织部:现将财政局年度费收缴自查情况予以报告:一、规范建账,准确登记。局严格按照上级组织部门规定建账,设置记账科目,以借贷记账法登记入账,准确完整,收缴单据齐全。二、严格准确,按时收缴。局每年初分统一...
关于企业内控的自查报告 (2014-10-11 19:09:41)
公司自上市以来,董事会一直严格按照中国证监会、深圳交易所的有关规定,注重改进和完善公司的治理结构。在浙江监管局辖区内曾率先引入符合有关条件和专业能力很强的四位独立董事人数所占比例为公司董事会总人数的...
财政局2015年度党费收缴情况自查报告 (2014-11-4 7:39:50)
财政局2015年度费收缴情况自查报告组织部:现将财政局年度费收缴自查情况予以报告:一、规范建账,准确登记。局严格按照上级组织部门规定建账,设置记账科目,以借贷记账法登记入账,准确完整,收缴单据齐全。二...
2015年市财政局落实主体责任“痕迹管理”制度情况自查报告 (2015-9-29 8:02:18)
市财政局落实主体责任痕迹管理制度情况自查报告为认真落实建设主体责任痕迹管理工作,局高度重视,切实把研究部署、学习教育、听取汇报、谈话、个别谈话、辅导、督导调研、检查考核、专题报告等工作融入到具体行动中...
县财政局2015年联企活动开展情况自查报告 (2016-2-21 10:38:20)
县财政局2015年联企活动开展情况自查报告根据《百名干部联系企业活动领导小组办公室关于对百名干部联系企业活动开展情况进行年终考核的通知》(陇联企办[2015]11号)要求,按照、百名干部联系企业活动的...
区财政局2016年落实廉政建设“两个责任”情况自查报告 (2016-5-5 8:06:36)
区财政局2016年落实建设两个责任情况自查报告我局根据区纪委转发的《纪委关于七起落实两个责任不力受到责任追究典型问题的通报》(资雁纪发〔2016〕3号)通知精神,积极对《通报》作了专题学习贯彻,并结合...
银行零售业务部内控自查报告 (2016-9-1 8:18:17)
银行零售业务部内控自查报告年以来,结合个人金融业务特点,我部着重在相关业务品种的业务流程整合、相关制度建设、业务和政策学习等方面加强了管理,并召开了主任办公会和部门全体会议,就相关内控工作做出了部署。...
财政局2016年行政执法职责履行情况自查报告 (2016-9-20 9:24:16)
财政局2016年行政执法职责履行情况自查报告根据区法制办(江依法行政办字[2016]1号)通知要求,我单位高度重视行政执法职责履行自查工作,现将本单位行政执法职责履行情况汇报如下:一、本单位的行政执法...
柜员内控达标自查报告 (2016-10-31 9:36:52)
柜员内控达标自查报告 内控制度执行自查报告按照文件要求,我社成立内控制度执行自查领导小组,为组长,为成员。组长为自查责任人,各成员相互配合。现将自查情况汇报如下:一、对库存现金情况,空白凭证、印章、有...
银行员工内控合规自查报告 (2016-10-31 9:38:05)
银行员工内控合规自查报告自查报告为了贯彻落实《农商行合规文化建设年活动实施方案》的精神,本人通过学习和领会,充分了解了本次活动的意义。并根据自身情况展开自查。现将自查情况汇报如下:一、岗位、工作的职责...
邮政储蓄银行内控合规自查报告 (2016-10-31 9:42:25)
邮政储蓄银行内控合规自查报告根据省联社信联发〔2014〕91号文件的要求,我认真学习了《信联发2014年91号文件》、附件以及相关规章制度的内网文件和书刊资料,现结合自身实际,将自查情况报告如下:一、...
银行业员工内控达标年自查报告 (2016-10-31 9:43:24)
银行业员工内控达标年自查报告通过组织学习《内控达标年学习手册》,通过这段时间的学习和总结,我就内控合规培训活动谈一谈自己的体会。首先,合规经营是提高风险管理水平的基础。作为银行的一名员工,要有风险服务...
邮政银行内控合规自查报告 (2016-10-31 9:44:53)
邮政银行内控合规自查报告为贯彻落实《省联社合规文化建设年活动方案》的精神,本人认真学习和领会。通过学习讨论,充分了解了本次活动的意义。明确了执行规章制度和操作规程的性、必要性,进一步认识违反规章制度和...
个人银行内控合规自查报告 (2016-11-6 9:52:59)
个人银行内控合规自查报告本人,现任支行副行长。根据总行合规文化建设年活动精神,本人结合自身岗位与职责认真开展了合规风险全面自查,现将自查情况汇报如下:一、本人基本情况本人于20年4月份从原信用社调入原...
邮政银行内控达标自查报告 (2016-11-6 9:59:40)
邮政银行内控达标自查报告一、特别提示:本行公司治理方面存在有待改进的问题1、进一步完善董、监事会决策机制;2、进一步加大基层机构的内控执行力;3、制定、完善独立董事和外部监事津贴制度,范文之报告:银行...
邮政银行前台柜员内控自查报告 (2016-11-10 9:43:45)
邮政银行前台柜员内控自查报告俗话说,无规矩不成方圆。凡事都要有个规矩,有了规矩,便有了度量是非的原则。国有法,家有规,对于青海银行员工来讲,行内小法就是我们的家规。根据总行练内功、严管理、强素质、促发...
乡镇2016年财政扶贫资金使用情况自查报告 (2016-12-31 10:10:10)
乡镇2016年财政扶贫资金使用情况自查报告为了推进全镇脱贫攻坚2016年度各项工作的落实,根据、领导指示及《关于开展2016年财政扶贫资金使用情况督查的通知》(合扶资金〔2016年〕11号)文件精神,...
财政局2017年追赶超越目标完成情况自查报告 (2017-3-16 8:28:23)
财政局2017年追赶超越目标完成情况自查报告:按照全市追赶超越目标完成情况审计工作部署和有关会议精神,我局高度重视,立即对财政部门追赶超越工作的落实和任务完成情况进行了自查。现将自查情况报告如下:一、...
国土资源局2017年财政资金管理自查自纠情况报告 (2017-3-16 8:30:13)
国土资源局2017年财政资金管理自查自纠情况报告我局在收到且财发【2017】52、53号文件后,领导高度重视,组织财务人员对文件进行了学习和传达,并安排会计对我局的财政资金管理和使用情况进行梳理,现将...
财政局2017年贯彻落实“八项规定”情况自查报告 (2017-3-25 9:00:58)
财政局2017年贯彻落实八项规定情况自查报告县纪委:为深入贯彻落实八项规定及省市县《实施意见》,我局结合工作实际,周密部署,狠抓落实,取得了一定的成效。根据略纪发〔2017〕5号文件要求,现将相关情况...
财政局“放管服”改革落实情况自查报告 (2017-5-8 9:33:29)
财政局放管服改革落实情况自查报告根据办公厅《关于开展放管服改革专项督查的通知》,我局认真学习贯彻落实、省、市关于加强放管服改革工作,并结合我市财政行政事业性收费、定价管理的经营服务性收费和基金实行目录...
派驻财政局纪检监察组纪律处分决定执行情况自查报告 (2019-4-20 9:49:01)
派驻财政局纪检监察组纪律处分决定执行情况自查报告根据《关于对全市市县两级纪律处分决定执行不到位问题开展监督检查的实施方案》要求,纪检监察组5个方面问题,坚持把作风摆进去,把职责摆正进去,把工作摆进去,...
财政局关于公开工作情况的自查报告 (2020-8-2 9:17:16)
财政局关于公开工作情况的自查报告自认真开展公开工作以来,抚沈县财政局总支严格按照县公开工作领导小组的统一安排部署,紧密结合我县财政工作实际,把开展公开工作作为发扬民主、加强、提升拒腐防变能力的一项举措...
县扶贫办、财政局财政专项扶贫资金自查报告 (2016-12-15 8:39:47)
县扶贫办、财政局财政专项扶贫资金自查报告根据《安徽省关于开展财政专项扶贫资金集中检查工作的通知》(皖扶办【2016】86号)的通知要求,县扶贫办和县财政局及时组织人员,对我县20132016年和地方安...
银行内控管理情况报告 (2007-6-28 7:57:00)
从年总行开展内部控制综合评价以来,我行十分重视内部控制管理工作,把内控工作作为一项的工作来抓,在严格执行上级行制度、办法的前提下,针对支行实际,努力完善、细化内控管理制度,做精做细各项内控管理,为了实...
银行支行内控管理情况报告 (2007-10-31 18:43:40)
分行内部控制综合评价小组:自2000年总行开展内部控制综合评价以来,我行十分重视内部控制管理工作,把内控工作作为一项的工作来抓,在严格执行上级行制度、办法的前提下,针对支行实际,努力完善、细化内控管理...
银行内控工作情况报告 (2013-6-29 8:47:19)
银行内控工作情况报告29支行内控工作情况汇报;2012年以来我行坚持“从严治行”,高度重视内部;一、加强制度的梳理及学习;今年以来,我行先后对各条线的规章制度进行了梳理,;我行严格按照相关制度要求,在...
2010-2011年案防内控履职情况报告上传 (2013-7-9 6:27:27)
20102011年度案防内控履职情况报告——支行银监分局:根据《银监分局关于印发《州银行业金融机构高级管理人员2010-2011年度履职考核实施方案》的通知》文件要求,我就2010-2011年案防内控...
关于内控案防工作建设情况的报告 (2013-7-9 6:27:47)
关于内控案防工作建设情况的报告总行:支行认真开展了内控案防工作,现将有关情况汇报如下:一、从思想上高度重视内控案防工作。一是利用行务会或晨会、周会时间,强调内控案防工作的性,业务发展是硬道理,内控案防...
乡镇2005年财政预算执行情况和2006年财政预算报告 (2006-11-29 10:09:17)
各位代表:我受镇人民委托,向大会作我镇2005年财政预算执行情况和2006年财政预算(草案)的报告。请予审议,并请列席人员提出意见。一、2005年财政预算执行情况2005年,在镇领导和镇人大的监督...
2004年财政预算执行情况和2005年财政预算的报告 (2006-11-29 15:52:15)
各位代表:我受区委托,向大会书面报告我区2004年财政预算执行情况和2005年财政预算草案,请予审议,并请区政协和其他列席人员提出意见。一、2004年财政预算执行情况2004年,在、区的正确领导下,在...
2023年上半年财政局财政工作情况报告 (2023-7-6 16:46:55)
2023年上半年财政局财政工作情况报告今年以来,在正确领导下,我局坚持以精神、为引领,认真贯彻落实全省、全市财政工作会议精神,积极稳妥应对矛盾错综复杂、挑战机遇交织的经济财政形势,坚持稳中求进的工...
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财政内控自查情况报告