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发挥内部审计作用加强内部控制的总结 (2008-3-30 10:14:14)
近年来,逐年加大对残疾人事业的投入,各项业务经费和专项经费不断加大。如何把的资金使用好、管理好,这就要求我们不断提高管理水平,近一步加强对资金的管理和监督,不断完善内部控制制度,健全自我约束机制,降低...
县审计局2020年内部审计工作总结及2021年内部审计工作计划 (2020-8-24 8:00:27)
县审计局2020年内部审计工作总结及2021年内部审计工作计划一年来,县内部审计工作在县委、县府和上级审计的领导下,在沈阳市内审协会的指导下,认真贯彻落实审计署4号令和《内部审计准则》、《沈阳市内部审...
内部审计协会关于贯彻执行内部审计准则情况汇报总结 (2008-3-30 10:11:57)
根据中国内部审计协会《关于开展贯彻执行内部审计准则情况检查活动的通知》(中内协发[2005]8号)精神,为了深入贯彻中国内部审计协会制订的《内部审计基本准则》、《内部审计人员职业道德规范》和20个内部...
以先进内部审计理念为指导,创造性地执行内部审计准则 (2008-3-30 10:11:59)
自2003年中期以来,经过各级内部审计协会、大中型企业和各级与非盈利组织的共同努力,从南到北、从东到西已初步形成了学习准则、完善制度、规范工作的热潮。特别是各级协会的会长、秘书长,既是行业的管理者,又...
建设项目内部控制制度审计心得 (2008-3-30 10:06:57)
我国审计历来非常重视审计人员对建设项目内部控制制度的审计与评价,并在各相关建设项目审计工作方案中都作出了从内控制度入手,查案件线索的要求,但在审计过程中,由于建设项目本身内部管理不完善,及对建设项目内...
内部审计风险防范控制的总结 (2008-3-30 10:12:58)
内部审计风险客观存在,无法回避,而且贯穿于内部审计的全过程,但通过不断探索,积极采取一些行之有效的防范控制措施,可以将其控制在较低的程度和水平。1、严格遵守内审的各种《规定》、《准则》和《规范》,防范...
对人民银行内部审计质量控制体系的总结 (2008-3-30 10:14:22)
【摘要】内部审计质量是内部审计的生命,建立和实施科学的内部审计质量控制体系,是加强内部审计管理的中心环节,是全面提高人民银行内审质量,更好地发挥监督作用,促进人民银行内审事业在新的阶段取得更大发展的关...
论计算机会计的内部控制及其审计 (2008-12-6 22:35:23)
论计算机会计的内部控制及其审计一、对计算机会计内部控制的再认识西方对计算机会计内部控制的研究大概始于70年代,美国执业会计师协会(aicpa)和edp审计人员协会从1974年开始先后发表了一系列研究报...
审计工作调研报告:关于内部审计工作的思考 (2009-5-5 21:17:28)
内部审计工作是检查、监督、评价金融部门的业务、财务等各方面工作的职能部门,做好内审工作,对于农村合作金融机构实施监督,督促员工遵纪守法,指出工作中存在问题和不足,提出针对性的意见,总结成功经验和失败...
审计局加强内部审计调研报告 (2014-7-15 7:11:48)
内部审计工作是检查、监督、评价金融部门的业务、财务等各方面工作的职能部门,做好内审工作,对于农村合作金融机构实施监督,督促员工遵纪守法,指出工作中存在问题和不足,提出针对性的意见,总结成功经验和失败...
电信内部控制自我测评报告 (2008-12-6 14:35:26)
客服中心在接到《关于转发中国联通湖北分公司内部控制自我测评实施方案的通知》文件后,部门经理对此项工作非常重视,迅速成立了测评小组,组织相关人员按照通知要求的内容,开展内部控制自我测评工作,现将具体情况...
财政局2023年行政事业单位内部控制实施工作报告 (2023-3-17 7:15:30)
财政局2023年行政事业单位内部控制实施工作报告按照财政部印发的《行政事业单位内部控制规范(试行)》,以及县贯彻实施《行政事业单位内部控制规范》工作方案的要求,为进一步提高我局内部管理水平,规范内部控...
2023年高校内部控制建设基础性情况调研报告 (2023-6-7 18:06:49)
2023年高校内部控制建设基础性情况调研报告内部控制是指为实现控制目标,通过制定制度、实施措施和执行程序,对经济和业务活动的风险进行防范和管控。年财政部印发《行政事业单位内部控制规范(试行)》的通知(...
社保局内部控制检查评估工作自查报告 (2013-6-13 0:43:09)
根据省社保局《养老保险经办机构内部控制检查评估工作的通知》(湘社险函71号)文件精神,按照组织机构、业务运行、基金财务、信息系统控制、内部控制的管理和监督等五个方面的具体要求,我局不断细化内容,一一对...
社保局内部控制工作自检自查报告 (2013-6-13 0:43:11)
根据市社保局《关于转发省社保中心〈开展社会保险经办机构内部控制工作检查评估的通知〉的通知》(赣市社险字23号)文件要求,我局高度重视,抽调精干人员组成检查评估小组,认真自查评估,现就自查有关情况汇报如...
乡镇社会保险基金内部控制自查报告 (2013-6-13 10:33:30)
按照房劳社督2号文件精神,镇社保所及时对涉社会保险基金的业务程序逐一进行梳理,成立了社会保险基金内部控制领导小组,同时开展了自查、自评、自纠活动,针对存在问题及时进行了改正,下面向领导做简要汇报。一...
关于公司加强内部控制的调研报告 (2013-6-13 11:18:07)
为了了解公司会计工作的情况,我于2011年1月17日至5月31日对重庆泛嘉森和林业开发有限责任公司就加强内部控制进行了调查研究,采用了重点调查方式进行调查,发现该公司的内部控制存在问题,并对该公司的内...
医保局内部控制管理自查报告 (2014-12-3 8:11:56)
一、组织机构控制方面执行情况在组织机构控制方面,目前我局下设统筹股、基金管理股、审核股、办公室四个股室,通过制度建设做为组织机构控制的基础,对每个工作人员的职责进行了明确;建立了财务管理、档案管理、信...
开展城乡居民社会养老保险 内部控制自检自查情况报告 (2015-3-27 15:02:29)
县开展城乡居民社会养老保险内部控制自检自查情况报告市社保中心:根据《云南省社会保险局关于2015年度加强社会保险经办机构内部控制建设做好社会保险基金安全管理监督工作的通知》(云社险函﹝2015﹞4号)...
2023年内部控制自我评价报告 (2023-4-11 14:35:21)
2023年内部控制自我评价报告根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合控股股份有限公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控...
基层人行内部风险控制调研报告 (2015-4-16 8:02:19)
一、内部风险控制工作的难点(一)思想认识不尽到位。人民银行内控制度主要目标在于控制风险,提高内控制度执行力对防范各类风险具有极端的性。但部分干部职工对此认识不够到位。一是少数认识不足、重视不够,对内控...
行政事业单位内部控制基础性评价报告 (2016-10-18 9:27:43)
附件3:行政事业单位内部控制基础性评价报告(参考格式)内部控制基础性评价报告为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》的有关精神,按照《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性...
舞弊审计的特点及对内部审计的总结 (2008-3-30 10:08:27)
舞弊是有意制造的不正当和不合法的欺骗行为。舞弊的结果是损人利己。对于组织的管理层来说,防止舞弊行为的发生,是保证其经营目标实现的根本前提。尤其是在企业经营规模不断扩大,经营范围日益广泛,所有权与经营权...
风险导向审计在内部审计中应用的总结 (2008-3-30 10:11:27)
针对加强风险管理的需要,作为商业银行的内部审计部门如何将审计方法由传统的合规性审计向以加强和改善组织风险管理为目标的风险导向审计转变,已成为一个亟须解决的问题。一、风险导向审计方法的内涵所谓的风险导向...
的国家审计和内部审计的总结 (2008-3-30 10:14:46)
一、关于审计奥地利法律给予审计以充分的地位、职权。审计纳入大法管理,审计是权力的组成之一,受宪法保护。如在奥地利联邦宪法中专门设置了“联邦审计法”一章。规定的审计法院独立于联邦和州,直接向议会报告工作...
审计局2007年内部审计指导工作总结 (2008-12-8 18:45:13)
今年以来,我们按照省市内部审计协会的总体部署,继续深入贯彻服务、管理、宣传、交流工作方针,围绕为审计全面转型服务的总要求和干在实处,争创一流的工作目标,健全体制,创新机制,拓展服务,切实加大内审指导力...
审计局内部审计指导2008年工作思路 (2008-12-8 18:45:18)
2008年全市内部审计指导工作的总体思路是:以和为指导,认真贯彻落实精神,落实,准确把握内审工作发展趋势,加快内审协会基础建设,全面履行服务、管理、宣传、交流的基本职能,健全体制,创新机制,拓展服务,...
审计局2011年内部审计指导工作总结 (2012-11-29 12:21:05)
今年以来,我们按照省市内部审计协会的总体部署,继续深入贯彻服务、管理、宣传、交流工作方针,围绕为审计全面转型服务的总要求和干在实处,争创一流的工作目标,健全体制,创新机制,拓展服务,切实加大内审指导力...
审计局2012年内部审计指导工作总结 (2012-12-5 9:43:03)
今年以来,我们按照省市内部审计协会的总体部署,继续深入贯彻服务、管理、宣传、交流工作方针,围绕为审计全面转型服务的总要求和干在实处,争创一流的工作目标,健全体制,创新机制,拓展服务,切实加大内审指导力...
2012年审计局内部审计指导工作总结 (2012-12-22 21:17:16)
2012年审计局内部审计指导工作总结今年以来,我们按照省市内部审计协会的总体部署,继续深入贯彻服务、管理、宣传、交流工作方针,围绕为审计全面转型服务的总要求和干在实处,争创一流的工作目标,健全体制,创...
审计局2012年内部审计指导工作总结 (2013-6-3 14:32:50)
今年以来,我们按照省市内部审计协会的总体部署,继续深入贯彻服务、管理、宣传、交流工作方针,围绕为审计全面转型服务的总要求和干在实处,争创一流的工作目标,健全体制,创新机制,拓展服务,切实加大内审指导力...
审计工作总结某市内部审计工作总结 (2013-6-3 18:09:29)
我市的内部审计工作在市委、和省审计厅的正确领导下,在各内审单位领导的重视支持下,紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心,进一步拓展工作思路,积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务...
审计工作总结最新内部审计培训总结 (2013-6-3 19:36:51)
我市的内部审计工作在市委、和省审计厅的正确领导下,在各内审单位领导的重视支持下,紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心,进一步拓展工作思路,积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务...
审计局2011年内部审计指导工作总结范文 (2014-2-11 14:52:46)
今年以来,我们按照省市内部审计协会的总体部署,继续深入贯彻服务、管理、宣传、交流工作方针,围绕为审计全面转型服务的总要求和干在实处,争创一流的工作目标,健全体制,创新机制,拓展服务,切实加大内审指导力...
审计局2013年内部审计指导工作总结 (2014-4-27 10:36:57)
今年以来,我们按照省市内部审计协会的总体部署,继续深入贯彻服务、管理、宣传、交流工作方针,围绕为审计全面转型服务的总要求和干在实处,争创一流的工作目标,健全体制,创新机制,拓展服务,切实加大内审指导力...
《审计机关审计项目质量控制办法》贯彻执行中的几个问题 (2006-11-29 17:45:31)
审计署六号令《审计审计项目质量控制办法》(简称《办法》),已于今年4月1日起在审计署(包括特派办、派驻审计局)和部分地方审计试行。最近,我们了解了部分审计试行《办法》的情况,发现了贯彻执行中的几个突出...
从审计风险的防范看审计质量控制的总结 (2008-3-30 10:14:47)
当前,我国审计正处在一个关键的时期,主要是,一方面,随着依法治国、依法行政进程的推进和文明建设的需要,审计监督在社会经济发展中的作用愈来愈;另一方面,随着审计力度的加强和成果的显著提高,审计的社会影响...
赴英、法内部审计考察报告 (2008-10-18 16:44:30)
一、英国内部审计的体系、现状及发展趋势(一)英国的内部审计监督体系英国的企业内部审计监督体系是由审计、内部审计部门和委托外聘的会计师事务所三部分组成,他们既相互独立工作,又相互联系和制约,共同发挥作用...
某省局内部审计工作总结报告 (2013-6-3 18:09:10)
内部审计工作总结2011年我局内部审计工作在省局的指导下,在局的直接领导下,积极贯彻及十六届全体会议精神,认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求,按照省局有关内部审计工...
内部审计报告写作技巧 (2013-6-12 19:27:02)
内部审计报告是指内部审计人员,根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序后,就被审计单位经营活动和内部控制的适当性、合法性和有效性出具的书面文件。审计报告是内部审计工作成果的反映。审计外勤工作完成后,...
2013年医院内部审计报告 (2013-12-3 8:15:52)
2013年医院内部审计报告根据医院内部审计工作计划,于2013年12月9日对设备科2013年的设备采购、验收结算,对药库的材料采购进行内部专项审计。审计目标是否建立了完善的设备采购制度,设备采购是否按...
内部审计总结报告 (2013-12-12 8:55:34)
2013年我局内部审计工作在省局的指导下,在局的直接领导下,积极贯彻及十六届全体会议精神,认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求,按照省局有关内部审计工作会议精神,遵循...
2013最新内部审计工作总结报告优秀范文 (2013-12-13 6:29:57)
2013最新内部审计工作总结报告优秀范文20131212为大家准备了2013最新内部审计工作总结报告优秀范文,希望同学们的能力更上一层楼。我市的内部审计工作在市委、和省审计厅的正确领导下,在各内审单位...
2013最新学校内部审计工作总结报告 (2013-12-21 9:14:31)
2013最新学校内部审计工作总结报告精选20131212作文频道为大家搜集整理了2013最新学校内部审计工作总结报告精选,供大家参考,希望对大家有所帮助!20校和行政的领导下,在上级主管部门的指导帮助...
参加全省基层内部审计协会工作培训班学习报告 (2014-4-24 10:19:45)
参加全省基层内部审计协会工作培训班学习报告为进一步推动基层内部审计工作,2013年4月15日至17日,我们一行6人到浙江省参加了全省基层内部审计协会工作培训班。培训班上,浙江省、绍兴市内部审计师协会郑...
农村信用社内部审计的调研报告 (2014-7-15 7:11:45)
当前国际、国内金融形势、经济环境日新月异,处在改革和发展中的农村信用社不仅面临内部风险,还有来自外部的各种风险,如信用风险、市场风险、流动性风险、法律风险等。如何加强对各种风险管理的识别、计量、监测和...
农村信用社内部审计调研报告 (2014-7-15 7:12:02)
当前国际、国内金融形势、经济环境日新月异,处在改革和发展中的农村信用社不仅面临内部风险,还有来自外部的各种风险,如信用风险、市场风险、流动性风险、法律风险等。如何加强对各种风险管理的识别、计量、监测和...
企业内部审计报告 (2014-10-11 19:36:54)
企业内部审计报告,本范文整理企业内部审计部向上级汇报的财务收支和内控制度的情况总结,范文由阿扣范文网整理内部审计报告的格式是如何。企业内部审计报告审字(2005)第1号根据审计部工作计划,审计组于20...
2014年内部审计年终个人工作总结报告 (2015-1-9 7:32:47)
时光飞逝,日月如梭,转眼2014年已经过去,下面是一篇内部审计年终个人工作总结,文中从所做的工作,工作存在问题等方面进行了一年的工作总结,接下来让我们一起看看吧!2014年内部审计年终个人工作总结报...
内部审计实习报告范文 (2015-2-2 9:21:12)
我的三个月实习是在税务师事务所进行的,从年月日到年月日。公司规模不大,总共十几个人,全职的有4个注册会计师,4个注册税务师,底下有10来个科员,科员一般都在做代理记账和代理报税。所长原来是在财政局上班...
内部审计实习报告 (2015-2-5 10:51:39)
我的三个月实习是在税务师事务所进行的,从年月日到年月日。公司规模不大,总共十几个人,全职的有4个注册会计师,4个注册税务师,底下有10来个科员,科员一般都在做代理记账和代理报税。所长原来是在财政局上班...
贯彻执行《四川省内部审计条例》自查报告 (2015-11-18 8:33:43)
县人民关于贯彻执行《四川省内部审计条例》的自查报告州审计局、州法制办公室:根据《阿坝藏族羌族自治州审计局、阿坝藏族羌族自治州人民法制办公室关于开展〈四川省内部审计条例〉执行情况监督检查的通知》(阿州审...
新形势下农村信用社内部审计质量评估的调查报告 (2016-10-14 9:07:10)
新形势下农村信用社内部审计质量评估的调查报告新形势下内部审计质量评估较之于农村信用社意义重大。众所周知,农村信用社稳定发展的根本是内部控制的完善性和有效性。内部控制在企业发展壮大过程中有着举足轻重的作...
2023年银行支行内部控制管理工作汇报 (2023-7-18 13:37:02)
2023年银行支行内部控制管理工作汇报我行坚持从严治行,高度重视内部控制管理工作,把内控工作作为一项的工作来抓,在严格执行上级行制度、办法的前提下,针对支行实际,努力完善、细化内控管理制度,做精做细各...
财政局2022年内部控制工作总结 (2022-11-12 22:11:18)
财政局2022年内部控制工作总结为进一步提高我单位的管理水平,加强风险防控机制,规范内部控制,按照县财政局《关于开展行政事业单位内部控制建设及基础性评价工作的通知》的要求,在县财政局的统一部署下,本服...
体育局2022年内部控制工作总结及工作计划 (2022-11-12 22:11:21)
体育局2022年内部控制工作总结及工作计划根据相关文件的要求,为进一步提高我局内部管理水平,规范内部控制,加强风险防控机制建设,我局对本单位的内部控制进行了全面的梳理,并进行了适当的评价。现将有关情况...
柔性内部控制初探 (2008-3-31 9:48:34)
柔性内部控制是以预防为主,以健全的监控体系为基础的内部控制模式,它强调员工的自觉性,通过有效的企业文化营造一个诚信的环境和尽量减少欺诈诱导因素来避免内部控制失效。因而它不同于以往的以强调监控和纠正为重...
我国企业内部控制环境存在问题及对策 (2008-3-31 9:48:34)
所谓内部控制环境是指对建立、加强或削弱特定政策和程序效率发生影响的各种因素,它反映了董事会、总经理阶层、业主和其他人员对内部控制的态度、认识和行动。我国企业内部控制环境因素包括:公司治理结构、管理哲学...
2023年内部控制工作实施方案 (2023-6-16 19:46:20)
2023年内部控制工作实施方案为提高内部管理水平,规范内部控制,落实《尚志市实施(行政事业单位内部控制规范(试行)工作方案》规定,结合实际,制定本局内部控制规范实施方案。一、指导思想根据省市作风建设规...
2023年内部控制规范工作实施方案 (2023-6-16 19:46:49)
2023年内部控制规范工作实施方案根据财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会21号)、财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制规范实施的指导意见》(财会24号)、等文件的要求,现制定我单位内...
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