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企业内部审计报告
审字(2005)第1号
根据审计部工作计划,(...内容隐藏,请先注册或登录...),对公司提供的会计报表、帐簿、凭证等实施了我们认为必要的审计程序。保证会计资料的真实、合法、完整是公司的责任,(...内容隐藏,请先注册或登录...),各部分主要内容:
第一部分、经济效益情况。报告经济指标完成情况
第二部分、审计问题及建议。报告审计中发现的问题、经营风险及内部控制薄弱点并提出审计建议
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