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反松懈反违章安全活动的奋斗目标和保证措施 (2007-12-18 9:32:20)
反松懈反违章安全活动的奋斗目标和保证措施关于2007年后五个月“反松懈、反违章”安全活动的奋斗目标和保证措施为了确保07年后五个月的安全生产,进一步强化安全管理,经区研究,从八月份开始,在开三区有针对...
加强学校机关效能建设整改措施:转变作风推进教学管理服务创新 (2014-10-12 21:59:20)
效能建设措施效能建设措施为了认真贯彻落实区、区人民《关于进一步转变干部作风加强行政效能建设的决定》和区农业厅《关于转变作风开展管理服务创新年活动的决定》,进一步推进我校干部作风、教风、校风的根本好转,...
工商行政管理局“律己不严”存在突出问题及整改措施 (2015-10-20 8:29:37)
工商行政管理局律己不严存在突出问题及措施1.执行纪律力度仍需加大。的和政策学习教育还不够深入;运用正反两方面典型教育干部职工方式简单,入脑入心不够经常化、具体化;个别对社会上的错误观点和错误言论抵御能...
市城市管理局存在突出问题及整改措施 (2015-10-21 7:33:29)
市城市管理局存在突出问题及措施存在问题及表现一:中心组学习方式不够多,对上级有关文件精神传达学习多,研究具体城市管理前沿问题少,针对性不强,知行合一的示范作用不明显。措施:1、将作为班子成员的必修课,...
个人整改措施整改情况汇报 (2007-1-6 14:56:03)
在第一批保持先进性教育活动结束之后,我严格按照先进性教育个人措施,以和为指导,认真学习贯彻,十六届,全体会议精神,进一步解放思想,实事,紧密结合个人工作实际,紧扣和们提出的意见和建议,加强学习,切实转...
2023年巡视整改专题会议个人剖析材料(整改措施) (2023-7-10 18:03:34)
2023年巡视专题会议个人材料(措施)按照关于召开巡视专题的主题和基本要求,本人认真贯彻,从的责任出发,切实,落实,坚持实事的原则,紧扣、省巡视反馈问题,深入检查自身思想、职责、作风方面存在问题,并拿...
办公室主任2023年巡视整改专题会议剖析材料(存在问题及整改措施) (2023-9-3 18:46:43)
办公室主任2023年巡视专题会议材料(存在问题及措施)一、存在主要问题(一)在贯彻落实思想建设,和决策部署方面存在差距一是对新战略、新使命、新要求学习领会不深、不细、流于形式,仅仅限于会议精神表面的学...
政治敏锐性不强的整改目标和整改措施 (2014-9-9 17:13:07)
落实阶段是见成效的环节,各科(站、室)要进步标准、严格要求,集中整治一些干部在为民、务实、清廉及工作作风方面存在题目,确保效果。为推动落实阶段活动的深进展开,提出以下几点要求:(一)加强组织领导,落实...
区人大巡视整改专题会议整改措施 (2019-1-19 10:27:02)
区人大巡视专题会议措施(讨论稿)为深入贯彻关于巡视工作的指示、在听取五届市委第二轮巡视情况汇报时讲话、市委第七巡视组巡视潼南区情况反馈会议、潼南区落实市委第七巡视组反馈意见动员会精神,从严从紧从实抓好...
2024年主题教育专题会议整改台账(问题清单及整改措施) (2024-1-12 9:12:02)
2024年专题会议台账(问题清单及措施)序号类别问题清单主要措施完成时限1一、组织开展方面没有系统学习、全面掌握思想。在自觉地用思想武装头脑、指导实践、推动工作上下功夫不够。系统学习思想和创新理论,通...
管理局内部管理工作规定 (2014-7-6 12:17:06)
一、学习制度1、本局人员必须树立终身学习的理念,抓好理论和业务知识的学习,不断提高觉悟、理论素质、业务水平和工作能力。2、局成立学习领导小组,由局长任组长,分管领导任副组长,办公室主任、股室负责人为成...
内部审计协会关于贯彻执行内部审计准则情况汇报总结 (2008-3-30 10:11:57)
根据中国内部审计协会《关于开展贯彻执行内部审计准则情况检查活动的通知》(中内协发[2005]8号)精神,为了深入贯彻中国内部审计协会制订的《内部审计基本准则》、《内部审计人员职业道德规范》和20个内部...
以先进内部审计理念为指导,创造性地执行内部审计准则 (2008-3-30 10:11:59)
自2003年中期以来,经过各级内部审计协会、大中型企业和各级与非盈利组织的共同努力,从南到北、从东到西已初步形成了学习准则、完善制度、规范工作的热潮。特别是各级协会的会长、秘书长,既是行业的管理者,又...
发挥内部审计作用加强内部控制的总结 (2008-3-30 10:14:14)
近年来,逐年加大对残疾人事业的投入,各项业务经费和专项经费不断加大。如何把的资金使用好、管理好,这就要求我们不断提高管理水平,近一步加强对资金的管理和监督,不断完善内部控制制度,健全自我约束机制,降低...
县审计局2020年内部审计工作总结及2021年内部审计工作计划 (2020-8-24 8:00:27)
县审计局2020年内部审计工作总结及2021年内部审计工作计划一年来,县内部审计工作在县委、县府和上级审计的领导下,在沈阳市内审协会的指导下,认真贯彻落实审计署4号令和《内部审计准则》、《沈阳市内部审...
汶川大地震感想论坛:救灾刚刚起步远非松懈之时 (2008-5-24 13:27:07)
汶川地震转眼间已过去10天,为期3天的“哀悼日”也在举国悲痛中结束。今日开始,奥运圣火重新开始传递,地震死亡人数的上升曲线变化不再突兀,地震后最初一波的全民捐款热潮渐趋平缓人们从震惊、焦虑与哀伤中缓过...
领导干部问责制“紧箍”不能松懈 (2008-10-14 9:09:46)
问责制“紧箍”不能松懈最近一段时间,我们安全责任事故频发,特别是山西9月份的“9·8”重大尾库溃坝事故、河北三鹿牌婴幼儿奶公)文)有)约g,w,9.0,80.c,om粉事件、深圳“9·20”火灾等,在...
防松懈月考总结 (2014-11-3 7:25:48)
防松懈,月考总结?第一次月考已过去,同学们不要对成绩过于介怀,的是总结经验教训,不放松学习,不放松纪律,在新的学习中再创佳绩。 一则为青年人而作的寓言?从前,有一位画家想画出一幅人人见了都喜欢的画。画...
管党治党一刻不能松懈 (2015-1-13 9:42:43)
管一刻不能松懈要管,才能管好;,才能治好要管,才能管好;,才能治好。对我们这样一个拥有八千五百多万、在一个十三亿人口大国长期执政的,管一刻不能松懈。如果管不力、不严,人民群众反映强烈的突出问题得不到解...
国企领导干部“不严不实”问题清单及整改措施(包含严以修身、严以用权、严以律己方面存在问题及整改措施) (2015-9-20 8:34:31)
国企不严不实问题清单及措施按照省局和大队专题教育方案,以为标尺,认真本人存在不严不实问题,问题清单及措施如下:一、存在问题(一)严以修身方面存在问题1、理论学习缺少饥渴感,理论水平停留在一般化。满足于...
2023年银行支行内部控制管理工作汇报 (2023-7-18 13:37:02)
2023年银行支行内部控制管理工作汇报我行坚持从严治行,高度重视内部控制管理工作,把内控工作作为一项的工作来抓,在严格执行上级行制度、办法的前提下,针对支行实际,努力完善、细化内控管理制度,做精做细各...
2023年新年度加强公司内部管理专题会讲话 (2023-7-14 12:15:16)
2023年新年度加强公司内部管理专题会讲话新年伊始,我们组织公司中层正职以上领导召开加强内部管理专题会议,目的就是要坚持严格精细有温度的管理,不断提升工作质量和效益。无规矩不成方圆,管理工作是各级领导...
企业的管理和效益是内部审计工作的总结 (2008-3-30 10:08:50)
我们湖南酒鬼酒股份有限公司是一家白酒类上市公司。自1998年以来,由于中国白酒产业结构调整逐步深入,消费结构和消费观念日益更新,整个白酒市场供大于求的矛盾非常突出。公司董事会在制订2000年发展计划时...
内部审计在央行风险管理中的实践的总结 (2008-3-30 10:10:53)
内容摘要:近年来,人民银行内审部门开始介入风险管理领域,将央行自身风险管理和控制的有效性作为内部审计的内容,这一做法得到了人民银行各级领导的普遍认可。本文在阐述了风险、风险管理的涵义的基础上,对内部审...
内部审计与企业风险管理的总结 (2008-3-30 10:10:54)
摘要:风险管理已成为内部审计的领域。国际内部审计师协会在1999年通过的内部审计的最新定义中把评价和改善组织的风险管理和控制的有效性作为内部审计的主要内容。内部控制是企业风险管理的内容。内部审计在企业...
加强企业风险管理内部审计任重道远的总结 (2008-3-30 10:10:57)
内容提要:加强企业风险管理,成为当前企业规避风险生存发展的一项举措。本文从分析企业经营风险入手,阐述了经营风险的种种表现,明确提出了加强企业风险管理是内部审计的主要职责,同时强调了在风险管理目标下,必...
内部审计在风险管理中的责任和作用的总结 (2008-3-30 10:10:58)
摘要:公司治理从来没有像现在这样受到广泛的关注和重视,人们认识到应该建立一套完整的治理系统,在这一系统中,内部审计是必不可少的组成部分。本文从公司治理与内部审计的核心——风险管理的角度出发,研究公司治...
内部审计在风险管理中作用的总结 (2008-3-30 10:11:24)
在现代企业经营管理中,随着内外部环境变化,各种风险增多,内部审计工作在改进风险管理和完善企业治理机构等方面将发挥更加积极作用,同时,内部审计也被赋予了更多的职责和使命。本文就内部审计在风险管理中的作用...
高校资产管理中内部审计应关注的几个问题的总结 (2008-3-30 10:11:33)
高等学校体制改革以来,为有效保障和促进学校各项事业的顺利发展,许多高校加强了对学校资产的组织、指挥、监督与控制,但当前仍有不少高校对国有资产的管理存在盲点和偏向。本文将审计中发现的问题列举如下,以期引...
努力构建四个体系加强行业内部审计管理的总结 (2008-3-30 10:11:42)
近几年来,菏泽市公安局审计处在市局的领导下,在市内审协会的指导下,紧紧围绕公安系统财务管理和建设这个主题,充分发挥主管部门的作用,不断加强对所管辖10个县区公安局内审工作的管理,在全市公安系统逐步建立...
论现代企业风险管理与内部审计的总结 (2008-3-30 10:12:33)
摘要:文章通过现代企业风险的危害进行分析,阐述现代企业风险管理的构成以及风险控制的方法,强调内部审计在现代企业风险管理中的作用。同时以我国商业银行的风险现状为例,对银行内部审计在风险性监管中如何发挥杠...
论现代企业风险管理与内部审计 (2008-3-30 10:12:34)
摘要:文章通过现代企业风险的危害进行分析,阐述现代企业风险管理的构成以及风险控制的方法,强调内部审计在现代企业风险管理中的作用。同时以我国商业银行的风险现状为例,对银行内部审计在风险性监管中如何发挥杠...
内部审计在风险管理中的职责和作用的总结 (2008-3-30 10:12:57)
企业内外部环境的变化,导致企业内部受托管理责任关系复杂化和领域、内容、重点的变化,使得对管理控制的需求日益强化,包括董事会对高层管理当局、高层管理当局对各管理责任中心、管理当局履行受托管理责任和实施有...
内部审计在国有企业风险管理中的责任和作用的总结 (2008-3-30 10:13:07)
风险和机遇并存是每个企业共有的生存环境,国有企业也不例外。只有机遇而没有风险那是天方夜谭,如果抓不到机遇而碰到无法避免的巨大风险,必然破产。风险和机遇相伴相生,风险中常有机遇,机遇中存在风险,企业往往...
内部审计与企业的风险管理的总结 (2008-3-30 10:13:44)
内部审计进行的风险管理是在其他部门风险管理基础上的再监督,其内容包括三个方面:评估风险识别的充分性;评价已有风险衡量的准确性;评估风险防范措施的恰当性,并提出改进措施。1、评估风险识别的充分性。风险识...
拓展内部审计领域强化监督管理的总结 (2008-3-30 10:14:16)
启东市公安局审计室立足“服务中心,加强监督,促进管理,辅助决策”的指导思想和审计理念,积极拓展基建工程、固定资产、交通事故待处金以及涉案财物清理等领域的审计监督,有效地促进了公安内务管理和队伍建设。近...
企业内部审计在企业管理中的地位与作用的总结 (2008-3-30 10:14:17)
企业内部审计与财务管理、人力资源管理、技术创新管理一样,也是企业管理的一个子系统。当前,发达和部分发展中的许多先进企业突出了在风险管理、内部控制、公司治理及组织运营领域的内部审计实践。因此,以当代企业...
内部审计在改制企业管理中发挥不可替代作用的总结 (2008-3-30 10:14:37)
省电信实业集团有限公司(以下简称实业公司)由中国电信集团公司和福建省电信公司出资建立。2001年以来,实业公司下属工程、设计、科研、器材等单位吸收员工和多经公司股份,从国营企业改制成国有控股公司。改制...
怎样搞好单位内部管理审计的总结 (2008-3-30 10:14:43)
目前,在各单位中开展的内部审计项目,主要包括经济责任审计、财务收支审计、竣工决算审计,从内容上讲主要是围绕真实性、合法性、合规性以及经营目标的完成等方面来展开的。还未发挥出应有的改善内部管理、为内部管...
安康市药品监督管理局药械监管内部协作制度 (2008-3-30 14:36:35)
安康市药品监督管理局药械监管内部协作制度为进一步加强局内部在药械监管工作中的协作,形成监管合力,提高工作效率,结合实际,特制定药械监管内部协作制度。一、实行协作工作例会制度,由科(股)室负责人提出阶段...
物资采购内部管理监督的实施方案 (2008-8-29 9:59:37)
为进一步规范卷烟用物资采购,加强采购管理监督,杜绝违法、违规行为,营造良好的生产经营环境,根据《烟草专卖局关于2007年烟草行业整顿规范生产经营秩序和加强内部管理监督工作的意见》(国烟办[2007]1...
市烟草专卖局关于加强内部管理监督工作情况的汇报 (2008-9-25 3:00:12)
省局(公司)加强内部管理监督工作领导小组:按照省局(公司)加强内部管理监督工作会议精神的要求,我局(分公司)主要抓了以下工作的贯彻落实。一、认真传达会议精神,进行安排部署全市于6月16日召开大会,市局...
完善邮政储蓄的内控管理体制-增强企业内部的风险防范 (2008-12-6 18:30:01)
文章标题:完善邮政储蓄的内控管理体制增强企业内部的风险防范我市的邮政储蓄经过十几年的发展,目前已形成储蓄余额33亿元,联网网点35个的规模。但是在大发展的背后,资金案件也时有发生,给邮政局集体和个人造...
HR如何做好内部品牌管理 (2008-12-7 12:43:33)
hr如何做好内部品牌管理wpiwpiwpi通过员工的积极参与,可以获取一个打造品牌的内部动力。hr就是要通过日常人力资源管理工作将品牌管理内容贯穿到每个员工的行为之中。wpi企业中的品牌管理包含了两层...
局内部信息化管理制度 (2009-1-6 18:59:54)
您正在看的规章制度是:局内部信息化管理制度。为规范我局信息化管理工作,使信息管理平台更好更安全的服务于工作,特制定以下管理制度:1、数据保密根据数据的保密规定和用途,确定数据使用人员的存取权限、存取方...
区审计局2009年度ISO9001质量管理体系内部审核计划 (2009-2-7 11:40:08)
为确保审计局质量管理体系的符合性和有效性,根据iso9001质量管理体系的要求,现将2009年度审计局内部审核计划公布如下:一、审核目的1、评价审计局质量管理体系的符合性和有效性;2、提供进一步改进的...
旅行社内部管理制度 (2009-5-7 6:47:12)
总则1、遵守公司所有规章制度及工作守则,如有违反将按罚则处理。2、保持仪容仪表端庄整洁、言谈举止优雅大方。3、出入办公室不得大声喧哗、唱歌、吹口哨。进入他人办公室、办公区应有礼貌或先示意。如进入时,对...
烟草上半年内部专卖管理监督汇报 (2009-6-17 11:12:47)
县烟草专卖局关于200年上半年内部专卖管理监督自查情况的汇报市烟草专卖局:根据《烟草专卖局关于进一步加强内部专卖管理监督工作有关问题的通知》《市烟邮[2007]029号》通知要求,现将我单位上半年来内...
企业质量管理体系内部审核重点探析 (2009-11-9 22:32:06)
随着我国加入wto,以及全球经济一体化的迅猛发展,企业国际化的趋势成为不可避免。按照国际化的要求,转换企业管理理念,通过为顾客创造价值的同时,实现企业自身价值的增值,从而达到“双赢”或“多赢”的局面。...
公安机关内部管理现状思考 (2009-11-13 10:35:28)
在十七次代表大会上指出:“深入贯彻落实,要求我们积极构建和谐社会。社会和谐是的本质属性。科学发展和社会和谐是内在统一的。没有科学发展就没有社会和谐。”加强公安内部科学管理,做到公安队伍步调一致,整齐划...
财政局加强内部监督管理的探讨 (2009-11-13 10:37:38)
近年来,区财政管理成功地进行了一系列的改革:会计集中核算、部门预算、采购、国库集中支付制度等。这些财政管理的改革,与领导和全体干部锐意进取、努力创新分不开的,也是财政监督部门适应财政形势发展和变化的需...
国税局加强内部行政管理工作的思考 (2009-12-15 19:35:53)
提出了以人为本,全面、协调、可持续的。这是我们从新世纪新阶段和我国国情出发,总结新中国成立以来特别是改革开放30年的实践经验得出的启示。是针对当前发展中存在问题,适应市场经济和全面建设小康社会的需要提...
广电局2009年上半年内部管理宣传工作总结 (2010-1-16 12:29:18)
今年以来,我局紧紧围绕全市中心工作,在市委正确领导下,在上级业务部门和市委宣传部的具体指导下,贯彻落实,充分发挥舆论喉舌作用,突出服务大局,提高宣传质量,努力改进技术装备,解放思想、开拓创新、与时俱进...
公司内部管理考核工作方案 (2010-4-24 12:53:32)
为加强公司内部管理,推动我公司供热事业的良好发展,保证供热工作的顺利进行,本着增收节支,增效降本,提高公司的经济效益,实现我公司可持续发展的原则,以努力增加职工的收入,充分调动职工工作的主动性、积极性...
豪迈市和谐集团内部干部职工管理办法 (2010-7-24 8:52:29)
豪迈市和谐集团内部干部职工管理办法第一章总则第一条为了理顺工作关系,提高工作效率,完善和谐集团干部职工管理机制,加强和谐集团内部干部职工管理,确保政策的贯彻落实,制定本办法。第二条本办法适用于所有干部...
区审计局2009年度ISO9001质量管理体系内部审核计划 (2010-11-14 19:19:55)
为确保审计局质量管理体系的符合性和有效性,根据iso9001质量管理体系的要求,现将2009年度审计局内部审核计划公布如下:一、审核目的1、评价审计局质量管理体系的符合性和有效性;2、提供进一步改进的...
公司财务人员个人工作总结完善公司内部管理制度 (2010-12-1 13:42:43)
公司财务人员个人工作总结范文光阴如梭,半年的工作转瞬又将成为历史,今天站在这个发言席上,我多想骄傲自豪地说一声:“一份耕坛一份收获,我没有辜负领导的期望”。然而,近阶段的工作检查与仓库管理员的理论考试...
汽车4S店内部管理相关材料 (2010-12-11 12:05:46)
汽车4s店内部管理相关材料工作计划总结及报表、单据、资讯档案管理制度10小时前4y汽车4s店内部管理相关材料工作计划总结及报表、单据、资讯档案管理制度4y工作计划总结管理4y1、各部门主管应于每月的月...
电信合作营业厅内部经营管理承包合同 (2010-12-16 14:01:06)
甲方:乙方:合同双方经协商达成如下协议:为了更好的发展本公司电信业务,完善渠道经营,更好的协助中国电信股份有限公司分公司拓展电信业务,甲方申建中国电信合作营业厅,中鸿讯公司拥有合作营业厅所有权,乙方承...
客服内部管理工作总结 (2011-3-4 8:52:44)
客服中心从组建到现在,整整经历了一个春秋,纵观2010年客服中心全年的工作,基本在按照规划思想执行,努力朝做医院“服务标兵”和“营销分支”的目标奋斗,也取得了一定的效果,但是也存在很多问题,包括业务上...
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