强化内部审计监督为企业发展保驾护航的总结[VIP]

发布时间:2008-3-30文章大小:4142字节页数:7页
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我们以规范经济责任审计、突出经济效益审计为重点,坚持参与管理与审计监督相结合,比较充分地发挥了内审监督服务职能。19月份,共完成审计项目9个,促进增收节支20万元,清收不良资产30万元,招标比价节支金额15.2万元,基建项目审减金额1.8万元,被采纳的审计意见或建议49条。我们还以目标管理为手段,强化过程控制,进行了12次两级综合考核,针对存在问题和不足,提出纠正措施达70多项,促进全系统实现销售收入76719万元,同比增长9.3;利税8075万元,同比增长29.7;资产负债率20.9,同比下降27.4个百分点,企业经济效益明显提高。

一、主要做法

在省、市审计部门的领导和市内审协会的具体指导下,我们健全了内审机构,充实了内审人员,规范了审计行为,从而保证了业务质量和工作效率的提高。

(一)规范经济责任审计工作,更好的发挥审计作用。我们认真贯彻落实《规定》、《准则》和五部委的文件精神,把经济责任审计作为

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