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县审计局2020年内部审计工作总结及2021年内部审计工作计划 (2020-8-24 8:00:27)
县审计局2020年内部审计工作总结及2021年内部审计工作计划一年来,县内部审计工作在、县府和上级审计的领导下,在沈阳市内审协会的指导下,认真贯彻落实审计署4号令和《内部审计准则》、《沈阳市内部审计工...
内部审计协会关于贯彻执行内部审计准则情况汇报总结 (2008-3-30 10:11:57)
根据中国内部审计协会《关于开展贯彻执行内部审计准则情况检查活动的通知》(中内协发[2005]8号)精神,为了深入贯彻中国内部审计协会制订的《内部审计基本准则》、《内部审计人员职业道德规范》和20个内部...
以先进内部审计理念为指导,创造性地执行内部审计准则 (2008-3-30 10:11:59)
自2003年中期以来,经过各级内部审计协会、大中型企业和各级与非盈利组织的共同努力,从南到北、从东到西已初步形成了学习准则、完善制度、规范工作的热潮。特别是各级协会的会长、秘书长,既是行业的管理者,又...
财务集中核算制对内部审计工作影响的总结 (2008-3-30 10:12:53)
按照中国气象局《关于进一步加强气象部门财务管理意见》的要求,我省气象部门于2003年底以前在省局和所有市局成立了财务核算中心,这标志着财务集中核算制度在全省气象部门已经全面实施。各级财务核算中心运用财...
学校财务部关于内部审计工作的总结 (2013-6-3 19:33:24)
我校在2011年中,充分发挥了内部审计的作用,对于有效地防范风险、确保资金安全、规范内部管理,促进学校财务管理规范、协调发展起到了积极作用。我校内部审计小组根据教育局审计室2011年度年初工作计划和学...
内部审计与财务总监制比较研究的总结 (2008-3-30 10:12:28)
一、财务总监委派制评析我国公司内部经济监督弱化是公认的。为此,会计管理体制改革中,在国有企业试行委派财务总监制度,几乎每个省(市、区)都有试点。仔细研究,这里的“财务总监”与美国流行的财务总监制名同实...
财务内部审计汇报材料 (2012-11-15 13:16:09)
一、加强基础工作建设不断完善审计管理体制多年来,;的审计制度管理框架,从内审的目的、内容、方法、程;用先进审计技术方法,提高审计工作现代化水平;理的会计师事务所;三是严把委托审计的工作质量,对;准确的...
发挥内部审计作用加强内部控制的总结 (2008-3-30 10:14:14)
近年来,逐年加大对残疾人事业的投入,各项业务经费和专项经费不断加大。如何把的资金使用好、管理好,这就要求我们不断提高管理水平,近一步加强对资金的管理和监督,不断完善内部控制制度,健全自我约束机制,降低...
审计工作调研报告:关于内部审计工作的思考 (2009-5-5 21:17:28)
内部审计工作是检查、监督、评价金融部门的业务、财务等各方面工作的职能部门,做好内审工作,对于农村合作金融机构实施监督,督促员工遵纪守法,指出工作中存在问题和不足,提出针对性的意见,总结成功经验和失败教...
审计工作总结某市内部审计工作总结 (2013-6-3 18:09:29)
我市的内部审计工作在市委、和省审计厅的正确领导下,在各内审单位领导的重视支持下,紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心,进一步拓展工作思路,积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务...
市场监管局2024年内部审计工作实施方案 (2023-11-15 13:04:09)
市场监管局2024年内部审计工作实施方案为规范财务管理、维护财经秩序,提高资金使用效益,促进,更好的发挥内部审计监督服务职能,根据有关文件精神,结合实际,制定某县市场监管局内部审计工作实施方案。一、指...
2009年地税系统内部审计工作方案 (2009-5-5 17:44:09)
2009年地税系统内部审计工作方案一、审计目的(一)开展财务审计促进内控制度的建立和完善,使会计信息质量不断提高,会计基础工作逐步夯实。(二)开展专项审计强化对非本级财政补助收入,单位经营及租赁等其他...
银行反洗钱内部审计工作方案 (2013-7-17 15:12:25)
农商银行反洗钱内部审计工作方案第一章总则第一条为进一步贯彻落实风险为本的管理方法,促进全行有效履行反洗钱义务,提高反洗钱水平,根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《江西省金融机构反洗钱内部审计工...
审计局2007年内部审计指导工作总结 (2008-12-8 18:45:13)
今年以来,我们按照省市内部审计协会的总体部署,继续深入贯彻服务、管理、宣传、交流工作方针,围绕为审计全面转型服务的总要求和干在实处,争创一流的工作目标,健全体制,创新机制,拓展服务,切实加大内审指导力...
审计局内部审计指导2008年工作思路 (2008-12-8 18:45:18)
2008年全市内部审计指导工作的总体思路是:以和为指导,认真贯彻落实精神,落实,准确把握内审工作发展趋势,加快内审协会基础建设,全面履行服务、管理、宣传、交流的基本职能,健全体制,创新机制,拓展服务,...
审计局2011年内部审计指导工作总结 (2012-11-29 12:21:05)
今年以来,我们按照省市内部审计协会的总体部署,继续深入贯彻服务、管理、宣传、交流工作方针,围绕为审计全面转型服务的总要求和干在实处,争创一流的工作目标,健全体制,创新机制,拓展服务,切实加大内审指导力...
2012年审计局内部审计指导工作总结 (2012-12-22 21:17:16)
2012年审计局内部审计指导工作总结今年以来,我们按照省市内部审计协会的总体部署,继续深入贯彻服务、管理、宣传、交流工作方针,围绕为审计全面转型服务的总要求和干在实处,争创一流的工作目标,健全体制,创...
审计局2012年内部审计指导工作总结 (2013-6-3 14:32:50)
今年以来,我们按照省市内部审计协会的总体部署,继续深入贯彻服务、管理、宣传、交流工作方针,围绕为审计全面转型服务的总要求和干在实处,争创一流的工作目标,健全体制,创新机制,拓展服务,切实加大内审指导力...
审计工作总结最新内部审计培训总结 (2013-6-3 19:36:51)
我市的内部审计工作在市委、和省审计厅的正确领导下,在各内审单位领导的重视支持下,紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心,进一步拓展工作思路,积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务...
审计局2011年内部审计指导工作总结范文 (2014-2-11 14:52:46)
今年以来,我们按照省市内部审计协会的总体部署,继续深入贯彻服务、管理、宣传、交流工作方针,围绕为审计全面转型服务的总要求和干在实处,争创一流的工作目标,健全体制,创新机制,拓展服务,切实加大内审指导力...
审计局2013年内部审计指导工作总结 (2014-4-27 10:36:57)
今年以来,我们按照省市内部审计协会的总体部署,继续深入贯彻服务、管理、宣传、交流工作方针,围绕为审计全面转型服务的总要求和干在实处,争创一流的工作目标,健全体制,创新机制,拓展服务,切实加大内审指导力...
县教育局2024年内部审计实施方案 (2023-11-16 17:15:58)
县教育局2024年内部审计实施方案为进一步加强内部审计工作,建立健全内部审计工作制度体系,充分发挥内部审计作用,更好地服务某教育事业持续健康发展,根据相关要求,制订本方案。一、指导思想深入贯彻落实精神...
银行内部审计方案 (2013-7-23 10:24:20)
中国工商银行审计方案根据《审计法》、《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中国建设银行股份有限公司2011至2012年财政财务收支情况进行了送达审计。部分问题追溯到以前...
舞弊审计的特点及对内部审计的总结 (2008-3-30 10:08:27)
舞弊是有意制造的不正当和不合法的欺骗行为。舞弊的结果是损人利己。对于组织的管理层来说,防止舞弊行为的发生,是保证其经营目标实现的根本前提。尤其是在企业经营规模不断扩大,经营范围日益广泛,所有权与经营权...
风险导向审计在内部审计中应用的总结 (2008-3-30 10:11:27)
针对加强风险管理的需要,作为商业银行的内部审计部门如何将审计方法由传统的合规性审计向以加强和改善组织风险管理为目标的风险导向审计转变,已成为一个亟须解决的问题。一、风险导向审计方法的内涵所谓的风险导向...
的国家审计和内部审计的总结 (2008-3-30 10:14:46)
一、关于审计奥地利法律给予审计以充分的地位、职权。审计纳入大法管理,审计是权力的组成之一,受宪法保护。如在奥地利联邦宪法中专门设置了“联邦审计法”一章。规定的审计法院独立于联邦和州,直接向议会报告工作...
审计局加强内部审计调研报告 (2014-7-15 7:11:48)
内部审计工作是检查、监督、评价金融部门的业务、财务等各方面工作的职能部门,做好内审工作,对于农村合作金融机构实施监督,督促员工遵纪守法,指出工作中存在问题和不足,提出针对性的意见,总结成功经验和失败教...
审计工作总结2012年酒店财务审计工作总结 (2013-6-3 19:10:46)
收入核数工作是在收银夜审的工作基础上,再次进行审核、分类、汇总,最终反映到财务账户中。它要求收入核数员掌握餐厅收银、前厅收银的工作内容及工作程序,以正确的方法考核营业收入情况,并将应收款及时收回,使资...
银行内部审计工作人员工作总结 (2013-6-3 19:46:37)
一、所作的工作2012年上半年责任审计科在认真完成本科室审计业务工作的同时,积极完成了办事处交办的其他各项工作任务。本科室主要开展了两项专项审计,第一项是1月10日至15日开展的对徐秋丽等2位支行副行...
财务审计检查工作方案 (2013-7-26 2:55:21)
[财务审计检查工作方案]财务审计检查工作方案一、组织领导成立县林业局财务检查工作领导小组,组长第一检查组成员:第二检查组成员:车辆安排:第一组车辆第二组车辆二、检查的具体内容1、是否设立单独的财务核算...
乡镇2023年加强村级财务审计工作实施方案 (2023-9-5 16:49:22)
乡镇2023年加强村级财务审计工作实施方案为加强农村集体经济组织财务管理,维护村集体经济组织和农民的合法权益,进一步发展壮大村级集体经济,保障农村稳定、经济发展、社会和谐。根据上级主管部门的审计工作任...
乡村级财务审计工作方案 (2016-6-2 8:01:49)
为认真做好农村集体财务管理和监督,实行财务公开和民主管理,维护农村集体经济组织和农民群众的利益,有效控制和化解村级债务,杜绝各种违反财经纪律现象的发生,促进农村集体经济发展的社会稳定。经乡、研究决定,...
审计局农村财务审计工作总结 (2013-6-3 18:09:40)
一、农村财务审计的主要作法1、宣传,认识。在审计工作前,县农业局了《关于农村集体经济组织审计工作的通知》(綦农业〔2011〕120号)。通知指出:农村集体经济组织审计,能够地保护集体经济组织和农民的合...
内部审计工作总结 (2008-3-29 15:55:52)
2005年我局内部审计工作在省局的指导下,在局的直接领导下,积极贯彻及大会精神,认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求,按照省局有关内部审计工作会议精神,遵循查错纠弊,...
企业的管理和效益是内部审计工作的总结 (2008-3-30 10:08:50)
我们湖南酒鬼酒股份有限公司是一家白酒类上市公司。自1998年以来,由于中国白酒产业结构调整逐步深入,消费结构和消费观念日益更新,整个白酒市场供大于求的矛盾非常突出。公司董事会在制订2000年发展计划时...
强化内部审计工作促进企业发展的总结 (2008-3-30 10:12:59)
安铜峰电子股份有限公司,是大型一档企业和重点高新技术企业。多年来,铜峰的审计人员辛勤耕耘在内审岗位上,为企业的发展做出了巨大贡献。作为一家上市公司,面对企业发展的新形势,铜峰应继续抓好内审工作,规范企...
企业内部审计工作应注意五个重点的总结 (2008-3-30 10:12:59)
当前,企业内审工作的重点应放在以下五个方面:1、对直接为本单位增加经济效益的项目进行审计。这类经济项目的审计大都属于事前审计,可防止损失浪费,确保企业经营活动的效益性。这种审计,成果比较明显,易受到领...
加强内部审计工作为实现发展目标提供有力保障的总结 (2008-3-30 10:12:59)
实践表明,加强内审工作是实现企业战略目标,全面建成现代企业制度的内在要求。结合总公司内部审计工作一年来的工作情况以及面临的问题和挑战,着眼总公司未来的发展,我就如何抓好内审工作谈几点想法。一、目前内审...
提高全市教育内部审计工作水平为教育事业发展保驾护航 (2008-3-30 10:14:13)
近年来,我们教育系统主动适应教育改革和发展的需要,把加强教育内审工作作为教育工作的内容,紧紧围绕全市教育中心工作,不断加强内审机构和内审队伍建设,建立健全教育内部审计制度,促进了全市教育事业健康、稳定...
如何做好人行内部审计综合分析工作总结 (2008-3-30 10:14:42)
内审综合分析是对完成的全面审计、离任审计、专项审计、内审调查等工作项目进行整理和分析,从中归纳、提炼出人民银行在执行货币政策、提供金融服务、维护金融秩序等方面存在具有普遍性、倾向性、苗头性的问题,分析...
内部工程审计人员《工作就是责任》读后感 (2008-6-24 9:48:52)
读完《工作就是责任》这本书,让我感受最深的就是“责任”这两个字,看似简单却蕴藏着三层深刻的道理。首先,责任是指使人担当起某种职务和职责的意思,其次,责任是指分内应做的事。再次,责任是指做不好分内应做的...
审计财务科上半年工作总结财务工作 (2008-12-6 1:31:09)
一、收入:主营业务收入1—5月份2334万元,与去年同期的2120万元比较增加了214万元,增幅6.83;快客公司因增加了大荆至杭州线和乐清至宁波线,收入467万元,比上年同期的388万元增加79万元...
2008年县公路管理站财务审计工作总结财务工作 (2008-12-6 1:31:16)
一年来,在市处财审科和站领导的直接指导下,全体财审人员能以《会计法、审计法》、《省公路事业单位会计核算办法》为主要学习内容。进一步完善修订了财审管理制度,财审人员岗位职责与道德规范,财审人员目标奖惩考...
集团公司财务审计部年终总结及2008年工作思路财务工作 (2008-12-6 1:31:21)
2007年是集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年,也是财务审计部创新思路,规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向,以效益为中心”的行业发展思路,紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计...
县供销社内部审计工作总结 (2008-12-6 1:40:29)
文章标题:县供销社内部审计工作总结二00五年,在县联社、社务会的正确领导和高度重视下,内部审计工作坚持贯彻执行《会计法》和《审计法》,围绕年初签订的经营目标责任书,以提高经济效益为目的,着力帮助企业减...
勘测设计院内部审计工作制度 (2009-1-6 18:59:38)
您正在看的规章制度是:勘测设计院内部审计工作制度。为了建立健全本院内部审计监督制度,加强内部审计工作,提高经营管理水平,保障国有资产保值增值,根据《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规和厅、...
供电局内部审计工作总结 (2010-10-11 10:26:49)
近年来,市审计局不断强化对内部审计工作的指导。一是组织本市内审人员认真学习审计法规和《省内部审计工作规定》,及时召开座谈会,加深理解文件精神,增强内审人员对内审工作性的认识二是组织内审人员参加各种类型...
2006年内部审计工作总结 (2010-11-19 17:30:06)
2006年内部审计工作总结范文内部审计工作总结2006年我局内部审计工作在省局的指导下,在局的直接领导下,积极贯彻及大会精神,认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求,按...
2010年内部审计年终工作总结 (2011-4-12 13:37:11)
【网络综合2010年内部审计年终工作总结】2010年内部审计年终工作总结内部审计工作总结年我局内部审计工作在省局的指导下,在局的直接领导下,积极贯彻及大会精神,认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规...
2010年年终内部审计个人工作总结 (2011-4-12 13:37:11)
【网络综合2010年年终内部审计个人工作总结】2010年年终内部审计个人工作总结内部审计工作总结年我局内部审计工作在省局的指导下,在局的直接领导下,积极贯彻及大会精神,认真学习和执行《审计署关于内部审...
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