发挥内部审计作用加强内部控制的总结 (2008-3-30 10:14:14)
近年来,逐年加大对残疾人事业的投入,各项业务经费和专项经费不断加大。如何把的资金使用好、管理好,这就要求我们不断提高管理水平,近一步加强对资金的管理和监督,不断完善内部控制制度,健全自我约束机制,降低...
县审计局2020年内部审计工作总结及2021年内部审计工作计划 (2020-8-24 8:00:27)
县审计局2020年内部审计工作总结及2021年内部审计工作计划一年来,县内部审计工作在、县府和上级审计的领导下,在沈阳市内审协会的指导下,认真贯彻落实审计署4号令和《内部审计准则》、《沈阳市内部审计工...
审计局加强内部审计调研报告 (2014-7-15 7:11:48)
内部审计工作是检查、监督、评价金融部门的业务、财务等各方面工作的职能部门,做好内审工作,对于农村合作金融机构实施监督,督促员工遵纪守法,指出工作中存在问题和不足,提出针对性的意见,总结成功经验和失败教...
内部审计协会关于贯彻执行内部审计准则情况汇报总结 (2008-3-30 10:11:57)
根据中国内部审计协会《关于开展贯彻执行内部审计准则情况检查活动的通知》(中内协发[2005]8号)精神,为了深入贯彻中国内部审计协会制订的《内部审计基本准则》、《内部审计人员职业道德规范》和20个内部...
以先进内部审计理念为指导,创造性地执行内部审计准则 (2008-3-30 10:11:59)
自2003年中期以来,经过各级内部审计协会、大中型企业和各级与非盈利组织的共同努力,从南到北、从东到西已初步形成了学习准则、完善制度、规范工作的热潮。特别是各级协会的会长、秘书长,既是行业的管理者,又...
审计机关加强作风建设提高审计监督职责的思考 (2008-7-5 8:32:23)
.审计加强作风建设提高审计监督职责的思考当前,各地审计正在开展以提高效能为主旨的作风建设活动。如何扎实有效的推进这项活动,避免“一阵风”和走过场,是值得认真思考的问题。作为一名审计干部,笔者认为,加强...
加强企业风险管理内部审计任重道远的总结 (2008-3-30 10:10:57)
内容提要:加强企业风险管理,成为当前企业规避风险生存发展的一项举措。本文从分析企业经营风险入手,阐述了经营风险的种种表现,明确提出了加强企业风险管理是内部审计的主要职责,同时强调了在风险管理目标下,必...
强化内部审计监督为企业发展保驾护航的总结 (2008-3-30 10:11:40)
我们以规范经济责任审计、突出经济效益审计为重点,坚持参与管理与审计监督相结合,比较充分地发挥了内审监督服务职能。19月份,共完成审计项目9个,促进增收节支20万元,清收不良资产30万元,招标比价节支金...
努力构建四个体系加强行业内部审计管理的总结 (2008-3-30 10:11:42)
近几年来,菏泽市公安局审计处在市局的领导下,在市内审协会的指导下,紧紧围绕公安系统财务管理和建设这个主题,充分发挥主管部门的作用,不断加强对所管辖10个县区公安局内审工作的管理,在全市公安系统逐步建立...
加强内部审计工作为实现发展目标提供有力保障的总结 (2008-3-30 10:12:59)
实践表明,加强内审工作是实现企业战略目标,全面建成现代企业制度的内在要求。结合总公司内部审计工作一年来的工作情况以及面临的问题和挑战,着眼总公司未来的发展,我就如何抓好内审工作谈几点想法。一、目前内审...
试述内部审计在国有大中型企业改制中监督,评价,鉴证总结作用 (2008-3-30 10:14:12)
国有大中型企业实行主辅业改制分流安置富余人员是深化企业改革的任务,要求有改制任务的国有大中型企业坚持大会以来所确定的国有企业改革方向,适时进行结构调整,重组、改制,做好主辅分离,利用一切有效的良性资产...
拓展内部审计领域强化监督管理的总结 (2008-3-30 10:14:16)
启东市公安局审计室立足“服务中心,加强监督,促进管理,辅助决策”的指导思想和审计理念,积极拓展基建工程、固定资产、交通事故待处金以及涉案财物清理等领域的审计监督,有效地促进了公安内务管理和队伍建设。近...
加强作业标准化提升内部审计质量效能的总结 (2008-3-30 10:14:42)
面对蜚声中外的英国德勤审计事务所,有人提出了这样一个问题:“审计人员的业务水平和专业能力是有差异的,那么如何保证每个审计人员所进行的测试及报告都是高质量的呢?”德勤人一语道破真谛,明确指出:“最根本同...
发挥内部审计监督作用促进企业改制健康发展 (2008-3-30 10:14:44)
一、目前实施企业改制的一般程序1、按照财政部关于国有企业改制的有关规定,国有企业的改制必须经过“清账理财、清产核资”二个阶段的前期准备,才能进入实质性操作阶段。其中“清账理财”是企业实施“清产核资”的...
小学关于加强学校内部审计工作的实施意见 (2016-3-2 8:51:54)
小学关于加强学校内部审计工作的实施意见第一条:学校内部审计工作在主要行政负责人的直接领导下,对本校财务支出及其它经济活动(万元以上),进行内部审计监督,独立行使内部审计监督权。第二条:学校成立审计工作...
关于加强学校内部审计工作的意见 (2016-3-2 8:52:02)
关于加强学校内部审计工作的意见为进一步规范学校重大项目建设以及财务管理,提高资金使用效益,保证建设项目的质量,结合学校工作实际,经校委会研究,特制定本意见。一、审计目的:依据有关要求,规范学校财务管理...
市烟草专卖局关于加强内部管理监督工作情况的汇报 (2008-9-25 3:00:12)
省局(公司)加强内部管理监督工作领导小组:按照省局(公司)加强内部管理监督工作会议精神的要求,我局(分公司)主要抓了以下工作的贯彻落实。一、认真传达会议精神,进行安排部署全市于6月16日召开大会,市局...
法院加强内部监督机制建设工作总结 (2008-11-5 8:21:52)
法院加强内部监督机制建设工作总结近几年来,全市法院深入贯彻“公正司法、一心为民”方针,努力实践“公正与效率”的工作主题,不断完善法院内部监督制约机制建设,以监督求公正,以监督促效率,以监督保廉洁,不断...
法院加强内部监督机制建设“公正司法、一心为民”工作总结 (2008-12-10 12:00:51)
近几年来,本全市法院深入贯彻“公正司法、一心为民”方针,努力实践“公正与效率”的工作主题,不断完善我们法院内部监督制约机制建设,以监督求公正,以监督促效率,以监督保廉洁,不断提高公正司法水平,各项工作...
财政局加强内部监督管理的探讨 (2009-11-13 10:37:38)
近年来,区财政管理成功地进行了一系列的改革:会计集中核算、部门预算、采购、国库集中支付制度等。这些财政管理的改革,与领导和全体干部锐意进取、努力创新分不开的,也是财政监督部门适应财政形势发展和变化的需...
加强农村信用社内部稽核监督工作的思考 (2009-12-12 12:47:59)
一,紧紧围绕农村信用社中心工作,把握重点,科学规划,统筹安排,不留死角。一是要把农村信用社的中心工作作为稽核监督工作的重点。稽核部门应在所辖经营机构经营状况和管理水平进行全面评估以及对内部业务风险点进...
好法院加强内部监督机制建设工作总结 (2012-2-29 8:31:09)
近几年来,全市法院深入贯彻“公正司法、一心为民”方针,努力实践“公正与效率”的工作主题,不断完善法院内部监督制约机制建设,以监督求公正,以监督促效率,以监督保廉洁,不断提高公正司法水平,各项工作都取得...
法院加强内部监督机制建设工作总结范文 (2013-6-14 0:51:10)
近几年来,全市法院深入贯彻“公正司法、一心为民”方针,努力实践“公正与效率”的工作主题,不断完善法院内部监督制约机制建设,以监督求公正,以监督促效率,以监督保廉洁,不断提高公正司法水平,各项工作都取得...
加强内部管理监督工作意见 (2015-2-23 0:20:27)
按照局、省局有关专卖内管派驻工作的精神和《江西省烟草行业内部专卖管理监督工作实施办法》的部署和要求,临川区局(公司)结合本局实际,把加强内部专卖管理监督工作列入“一把手工作”,坚持“日常监管、同级监管...
市场监督管理2022年能力作风加强行风建设发言材料 (2007-12-14 9:59:59)
市场监督管理2022年能力作风加强行风建设发言材料为了进一步落实能力作风建设年活动有关要求和市场监管总局加强行风建设视频会议精神,对全系统加强能力作风建设年活动上下联动和行风建设工作走深走实进行统筹推...
2023年加强年轻干部教育管理监督专题研讨发言材料 (2023-7-7 14:37:21)
2023年加强年轻干部教育管理监督专题研讨发言材料纪委二次全体会议强调,要高度重视年轻纪律教育。近年来,一大批80后90后年轻干部走上领导岗位,肩上的责任更重,压力更大,同时面对的诱惑、围猎也越来越多...
2024年《关于加强和改进民主监督工作的实施意见》专题研讨发言材料 (2024-1-30 11:46:04)
2024年《关于加强和改进民主监督工作的实施意见》专题研讨发言材料各位,强调,要加强人民政协民主监督,完善民主监督的组织领导、权益保障、知情反馈、沟通协调机制。近日印发的《政协关于加强和改进民主监督工...
舞弊审计的特点及对内部审计的总结 (2008-3-30 10:08:27)
舞弊是有意制造的不正当和不合法的欺骗行为。舞弊的结果是损人利己。对于组织的管理层来说,防止舞弊行为的发生,是保证其经营目标实现的根本前提。尤其是在企业经营规模不断扩大,经营范围日益广泛,所有权与经营权...
风险导向审计在内部审计中应用的总结 (2008-3-30 10:11:27)
针对加强风险管理的需要,作为商业银行的内部审计部门如何将审计方法由传统的合规性审计向以加强和改善组织风险管理为目标的风险导向审计转变,已成为一个亟须解决的问题。一、风险导向审计方法的内涵所谓的风险导向...
的国家审计和内部审计的总结 (2008-3-30 10:14:46)
一、关于审计奥地利法律给予审计以充分的地位、职权。审计纳入大法管理,审计是权力的组成之一,受宪法保护。如在奥地利联邦宪法中专门设置了“联邦审计法”一章。规定的审计法院独立于联邦和州,直接向议会报告工作...
审计局2007年内部审计指导工作总结 (2008-12-8 18:45:13)
今年以来,我们按照省市内部审计协会的总体部署,继续深入贯彻服务、管理、宣传、交流工作方针,围绕为审计全面转型服务的总要求和干在实处,争创一流的工作目标,健全体制,创新机制,拓展服务,切实加大内审指导力...
审计局内部审计指导2008年工作思路 (2008-12-8 18:45:18)
2008年全市内部审计指导工作的总体思路是:以和为指导,认真贯彻落实精神,落实,准确把握内审工作发展趋势,加快内审协会基础建设,全面履行服务、管理、宣传、交流的基本职能,健全体制,创新机制,拓展服务,...
审计工作调研报告:关于内部审计工作的思考 (2009-5-5 21:17:28)
内部审计工作是检查、监督、评价金融部门的业务、财务等各方面工作的职能部门,做好内审工作,对于农村合作金融机构实施监督,督促员工遵纪守法,指出工作中存在问题和不足,提出针对性的意见,总结成功经验和失败教...
审计局2011年内部审计指导工作总结 (2012-11-29 12:21:05)
今年以来,我们按照省市内部审计协会的总体部署,继续深入贯彻服务、管理、宣传、交流工作方针,围绕为审计全面转型服务的总要求和干在实处,争创一流的工作目标,健全体制,创新机制,拓展服务,切实加大内审指导力...
2012年审计局内部审计指导工作总结 (2012-12-22 21:17:16)
2012年审计局内部审计指导工作总结今年以来,我们按照省市内部审计协会的总体部署,继续深入贯彻服务、管理、宣传、交流工作方针,围绕为审计全面转型服务的总要求和干在实处,争创一流的工作目标,健全体制,创...
审计局2012年内部审计指导工作总结 (2013-6-3 14:32:50)
今年以来,我们按照省市内部审计协会的总体部署,继续深入贯彻服务、管理、宣传、交流工作方针,围绕为审计全面转型服务的总要求和干在实处,争创一流的工作目标,健全体制,创新机制,拓展服务,切实加大内审指导力...
审计工作总结某市内部审计工作总结 (2013-6-3 18:09:29)
我市的内部审计工作在市委、和省审计厅的正确领导下,在各内审单位领导的重视支持下,紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心,进一步拓展工作思路,积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务...
审计工作总结最新内部审计培训总结 (2013-6-3 19:36:51)
我市的内部审计工作在市委、和省审计厅的正确领导下,在各内审单位领导的重视支持下,紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心,进一步拓展工作思路,积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务...
审计局2011年内部审计指导工作总结范文 (2014-2-11 14:52:46)
今年以来,我们按照省市内部审计协会的总体部署,继续深入贯彻服务、管理、宣传、交流工作方针,围绕为审计全面转型服务的总要求和干在实处,争创一流的工作目标,健全体制,创新机制,拓展服务,切实加大内审指导力...
审计局2013年内部审计指导工作总结 (2014-4-27 10:36:57)
今年以来,我们按照省市内部审计协会的总体部署,继续深入贯彻服务、管理、宣传、交流工作方针,围绕为审计全面转型服务的总要求和干在实处,争创一流的工作目标,健全体制,创新机制,拓展服务,切实加大内审指导力...
市国税稽查局“两权”监督经验材料——加强“两权”监督 (2006-11-29 16:29:03)
近几年来,国税系统建立和健全各项规章制度,深入开展活动,规范执法,干部队伍建设取得了明显成效,但由于多种因素的影响,针对当前行政中仍有少数干部滥用权力、为政不廉的现象在一定程度上存在,因此,为了进一步...
加强审计监督 规范财务管理 确保农村集体经济健康发展 (2006-11-29 8:44:57)
市丰台区经管站担负着贯彻执行在农村的各项经济政策,具体落实市在农村集体经济组织经营与管理方面的各项条例,直接担负我区农村财务管理、统计、审计以及农村集体资产管理工作。2001年我到区经管站担任一把手后...
加强审计监督为整顿和规范市场经济秩序服务(总结) (2008-3-30 10:07:08)
最近,召开了整顿和规范市场经济秩序工作会议,审计署出台了《关于加强审计监督工作为整顿和规范市场经济秩序服务的意见》,这些会议和文件,全面部署了审计在“十五”期间整顿和规范市场经济秩序中的主要任务和当前...
完善社会保障体系必须加强审计监督总结 (2008-3-30 10:09:00)
曾多次强调,加快建立统一、规范和完善的社会保障体系,对于深化改革、保持社会稳定、实现可持续发展,具有十分重大的意义。在谈到社会保险基金的监管和使用时,明确了要建立和完善社会保障体系,必须有健全的社会保...
乡镇审计发展快指导监督须加强的总结 (2008-3-30 10:09:15)
近几年来,浙江省象山县的乡镇审计工作在监督农村经济有效运行,促进社会稳定、巩固集体经济等方面发挥了积极的作用,但由于诸多原因,面临的问题也不少。本文就如何进一步做好乡镇审计工作作些探讨。一、工作成效与...
加强审计监督服务发展水利事业的总结 (2008-3-30 10:11:09)
聊城市水利局审计科成立于1988年10月,主要负责局及所属单位的审计监督和全市水利系统内审业务的指导工作。目前,全市水利系统共设立独立审计机构11个,配备专职审计人员26人。市水利局审计科组建以来,在...
开展经济责任审计加强领导干部监督的总结 (2008-3-30 10:12:32)
开展经济责任审计,是贯彻落实方针,从源头上预防和治理腐败,促进勤政,保证我们的事业健康发展的一项举措;同时,也是关心干部、爱护干部、保护干部、维护和集体利益、取信于民的具体措施。正因为如此,大会从提高...
从八个方面加强审计监督积极服务新农村建设 (2008-9-23 14:27:43)
湖北是一个农业大省,粮、棉、油、水产品等主要农产品产量居前列位置,但与发达省份相比,湖北农业发展实力较弱,农民收入只相当于平均水平,农村仍有110万人没有解决温饱问题。“十一五”规划提出了建设新农村的...
社会保险基金应加强审计监督 (2009-5-7 6:48:53)
完善的社会保障制度是市场经济体制的支柱,是关系到改革、发展、稳定的全局,也是贯彻落实泽民的具体体现,意义十分重大。它是健全市场经济体制的客观要求。社会保险基金是社会保障不可分割的组成部分,社会保险...
财务内部审计汇报材料 (2012-11-15 13:16:09)
一、加强基础工作建设不断完善审计管理体制多年来,;的审计制度管理框架,从内审的目的、内容、方法、程;用先进审计技术方法,提高审计工作现代化水平;理的会计师事务所;三是严把委托审计的工作质量,对;准确的...
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