县审计局2020年内部审计工作总结及2021年内部审计工作计划 (2020-8-24 8:00:27)
县审计局2020年内部审计工作总结及2021年内部审计工作计划一年来,县内部审计工作在、县府和上级审计的领导下,在沈阳市内审协会的指导下,认真贯彻落实审计署4号令和《内部审计准则》、《沈阳市内部审计工...
内部审计协会关于贯彻执行内部审计准则情况汇报总结 (2008-3-30 10:11:57)
根据中国内部审计协会《关于开展贯彻执行内部审计准则情况检查活动的通知》(中内协发[2005]8号)精神,为了深入贯彻中国内部审计协会制订的《内部审计基本准则》、《内部审计人员职业道德规范》和20个内部...
以先进内部审计理念为指导,创造性地执行内部审计准则 (2008-3-30 10:11:59)
自2003年中期以来,经过各级内部审计协会、大中型企业和各级与非盈利组织的共同努力,从南到北、从东到西已初步形成了学习准则、完善制度、规范工作的热潮。特别是各级协会的会长、秘书长,既是行业的管理者,又...
审计局2007年内部审计指导工作总结 (2008-12-8 18:45:13)
今年以来,我们按照省市内部审计协会的总体部署,继续深入贯彻服务、管理、宣传、交流工作方针,围绕为审计全面转型服务的总要求和干在实处,争创一流的工作目标,健全体制,创新机制,拓展服务,切实加大内审指导力...
审计局内部审计指导2008年工作思路 (2008-12-8 18:45:18)
2008年全市内部审计指导工作的总体思路是:以和为指导,认真贯彻落实精神,落实,准确把握内审工作发展趋势,加快内审协会基础建设,全面履行服务、管理、宣传、交流的基本职能,健全体制,创新机制,拓展服务,...
审计局2011年内部审计指导工作总结 (2012-11-29 12:21:05)
今年以来,我们按照省市内部审计协会的总体部署,继续深入贯彻服务、管理、宣传、交流工作方针,围绕为审计全面转型服务的总要求和干在实处,争创一流的工作目标,健全体制,创新机制,拓展服务,切实加大内审指导力...
2012年审计局内部审计指导工作总结 (2012-12-22 21:17:16)
2012年审计局内部审计指导工作总结今年以来,我们按照省市内部审计协会的总体部署,继续深入贯彻服务、管理、宣传、交流工作方针,围绕为审计全面转型服务的总要求和干在实处,争创一流的工作目标,健全体制,创...
审计局2012年内部审计指导工作总结 (2013-6-3 14:32:50)
今年以来,我们按照省市内部审计协会的总体部署,继续深入贯彻服务、管理、宣传、交流工作方针,围绕为审计全面转型服务的总要求和干在实处,争创一流的工作目标,健全体制,创新机制,拓展服务,切实加大内审指导力...
审计局2011年内部审计指导工作总结范文 (2014-2-11 14:52:46)
今年以来,我们按照省市内部审计协会的总体部署,继续深入贯彻服务、管理、宣传、交流工作方针,围绕为审计全面转型服务的总要求和干在实处,争创一流的工作目标,健全体制,创新机制,拓展服务,切实加大内审指导力...
审计局2013年内部审计指导工作总结 (2014-4-27 10:36:57)
今年以来,我们按照省市内部审计协会的总体部署,继续深入贯彻服务、管理、宣传、交流工作方针,围绕为审计全面转型服务的总要求和干在实处,争创一流的工作目标,健全体制,创新机制,拓展服务,切实加大内审指导力...
审计局加强内部审计调研报告 (2014-7-15 7:11:48)
内部审计工作是检查、监督、评价金融部门的业务、财务等各方面工作的职能部门,做好内审工作,对于农村合作金融机构实施监督,督促员工遵纪守法,指出工作中存在问题和不足,提出针对性的意见,总结成功经验和失败教...
强化内部审计监督为企业发展保驾护航的总结 (2008-3-30 10:11:40)
我们以规范经济责任审计、突出经济效益审计为重点,坚持参与管理与审计监督相结合,比较充分地发挥了内审监督服务职能。19月份,共完成审计项目9个,促进增收节支20万元,清收不良资产30万元,招标比价节支金...
试述内部审计在国有大中型企业改制中监督,评价,鉴证总结作用 (2008-3-30 10:14:12)
国有大中型企业实行主辅业改制分流安置富余人员是深化企业改革的任务,要求有改制任务的国有大中型企业坚持大会以来所确定的国有企业改革方向,适时进行结构调整,重组、改制,做好主辅分离,利用一切有效的良性资产...
拓展内部审计领域强化监督管理的总结 (2008-3-30 10:14:16)
启东市公安局审计室立足“服务中心,加强监督,促进管理,辅助决策”的指导思想和审计理念,积极拓展基建工程、固定资产、交通事故待处金以及涉案财物清理等领域的审计监督,有效地促进了公安内务管理和队伍建设。近...
发挥内部审计监督作用促进企业改制健康发展 (2008-3-30 10:14:44)
一、目前实施企业改制的一般程序1、按照财政部关于国有企业改制的有关规定,国有企业的改制必须经过“清账理财、清产核资”二个阶段的前期准备,才能进入实质性操作阶段。其中“清账理财”是企业实施“清产核资”的...
发挥内部审计作用加强内部控制的总结 (2008-3-30 10:14:14)
近年来,逐年加大对残疾人事业的投入,各项业务经费和专项经费不断加大。如何把的资金使用好、管理好,这就要求我们不断提高管理水平,近一步加强对资金的管理和监督,不断完善内部控制制度,健全自我约束机制,降低...
舞弊审计的特点及对内部审计的总结 (2008-3-30 10:08:27)
舞弊是有意制造的不正当和不合法的欺骗行为。舞弊的结果是损人利己。对于组织的管理层来说,防止舞弊行为的发生,是保证其经营目标实现的根本前提。尤其是在企业经营规模不断扩大,经营范围日益广泛,所有权与经营权...
风险导向审计在内部审计中应用的总结 (2008-3-30 10:11:27)
针对加强风险管理的需要,作为商业银行的内部审计部门如何将审计方法由传统的合规性审计向以加强和改善组织风险管理为目标的风险导向审计转变,已成为一个亟须解决的问题。一、风险导向审计方法的内涵所谓的风险导向...
的国家审计和内部审计的总结 (2008-3-30 10:14:46)
一、关于审计奥地利法律给予审计以充分的地位、职权。审计纳入大法管理,审计是权力的组成之一,受宪法保护。如在奥地利联邦宪法中专门设置了“联邦审计法”一章。规定的审计法院独立于联邦和州,直接向议会报告工作...
审计工作调研报告:关于内部审计工作的思考 (2009-5-5 21:17:28)
内部审计工作是检查、监督、评价金融部门的业务、财务等各方面工作的职能部门,做好内审工作,对于农村合作金融机构实施监督,督促员工遵纪守法,指出工作中存在问题和不足,提出针对性的意见,总结成功经验和失败教...
审计工作总结某市内部审计工作总结 (2013-6-3 18:09:29)
我市的内部审计工作在市委、和省审计厅的正确领导下,在各内审单位领导的重视支持下,紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心,进一步拓展工作思路,积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务...
审计工作总结最新内部审计培训总结 (2013-6-3 19:36:51)
我市的内部审计工作在市委、和省审计厅的正确领导下,在各内审单位领导的重视支持下,紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心,进一步拓展工作思路,积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务...
审计局审计监督工作总结 (2013-6-10 1:16:15)
编者按:本文主要从加强理论学习,不断提高自身素质;注重锻炼与修养;依法审计,求真务实;廉洁自律、清廉从审;今后努力的方向,对审计局审计监督工作总结进行讲述。其中,主要包括:为了进一步提高敏锐力、鉴别力...
审计局审计查出问题整改报告 (2023-10-11 13:42:51)
审计局审计查出问题报告2022年,区审计局深入贯彻关于审计工作的精神,认真落实、关于审计的部署要求,把推进审计查出问题落实作为增强四个,的现实检验,完善制度机制,强化督促落实,一体推进揭示问题、规范管...
2023年履行监督责任中存在问题及整改措施汇报 (2023-8-3 19:48:13)
2023年履行监督责任中存在问题及措施汇报近年来,纪委认真贯彻落实上级各部门关于建设工作的部署和要求,深入学习全体会议精神和纪委关于转职能、转方式、转作风的要求,切实履行监督责任,聚焦监督执纪问责主业...
县教育局2024年内部审计实施方案 (2023-11-16 17:15:58)
县教育局2024年内部审计实施方案为进一步加强内部审计工作,建立健全内部审计工作制度体系,充分发挥内部审计作用,更好地服务某教育事业持续健康发展,根据相关要求,制订本方案。一、指导思想深入贯彻落实精神...
市场监管局2024年内部审计工作实施方案 (2023-11-15 13:04:09)
市场监管局2024年内部审计工作实施方案为规范财务管理、维护财经秩序,提高资金使用效益,促进,更好的发挥内部审计监督服务职能,根据有关文件精神,结合实际,制定某县市场监管局内部审计工作实施方案。一、指...
区审计局2009年度ISO9001质量管理体系内部审核计划 (2009-2-7 11:40:08)
为确保审计局质量管理体系的符合性和有效性,根据iso9001质量管理体系的要求,现将2009年度审计局内部审核计划公布如下:一、审核目的1、评价审计局质量管理体系的符合性和有效性;2、提供进一步改进的...
供电局内部审计工作总结 (2010-10-11 10:26:49)
近年来,市审计局不断强化对内部审计工作的指导。一是组织本市内审人员认真学习审计法规和《省内部审计工作规定》,及时召开座谈会,加深理解文件精神,增强内审人员对内审工作性的认识二是组织内审人员参加各种类型...
区审计局2009年度ISO9001质量管理体系内部审核计划 (2010-11-14 19:19:55)
为确保审计局质量管理体系的符合性和有效性,根据iso9001质量管理体系的要求,现将2009年度审计局内部审核计划公布如下:一、审核目的1、评价审计局质量管理体系的符合性和有效性;2、提供进一步改进的...
某省局内部审计工作总结报告 (2013-6-3 18:09:10)
内部审计工作总结2011年我局内部审计工作在省局的指导下,在局的直接领导下,积极贯彻及大会精神,认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求,按照省局有关内部审计工作会议精神...
建工局内部审计工作总结 (2013-6-3 18:09:55)
内部审计工作总结2011年我局内部审计工作在省局的指导下,在局的直接领导下,积极贯彻及大会精神,认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求,按照省局有关内部审计工作会议精神...
民政局2024年内部审计工作计划 (2023-11-18 10:18:35)
民政局2024年内部审计工作计划为认真落实内部审计工作总体要求和精神,做好我局2024年内部审计工作,充分发挥内部审计职能作用,结合全局工作实际,特制定某县民政局2023年内部审计工作计划。一、成立局...
地方税务局2013年内部审计工作总结 (2014-4-25 19:40:34)
2013年,我局按照市局建设工作会议精神和《市地方税务局2013年度内部审计工作方案》(市地税发〔2013〕68号)文件要求,围绕“服务科学发展、共建和谐税收”的工作主题,积极发挥内部审计“基础防线”...
安康市药品监督管理局药械监管内部协作制度 (2008-3-30 14:36:35)
安康市药品监督管理局药械监管内部协作制度为进一步加强局内部在药械监管工作中的协作,形成监管合力,提高工作效率,结合实际,特制定药械监管内部协作制度。一、实行协作工作例会制度,由科(股)室负责人提出阶段...
市烟草专卖局关于加强内部管理监督工作情况的汇报 (2008-9-25 3:00:12)
省局(公司)加强内部管理监督工作领导小组:按照省局(公司)加强内部管理监督工作会议精神的要求,我局(分公司)主要抓了以下工作的贯彻落实。一、认真传达会议精神,进行安排部署全市于6月16日召开大会,市局...
财政局加强内部监督管理的探讨 (2009-11-13 10:37:38)
近年来,区财政管理成功地进行了一系列的改革:会计集中核算、部门预算、采购、国库集中支付制度等。这些财政管理的改革,与领导和全体干部锐意进取、努力创新分不开的,也是财政监督部门适应财政形势发展和变化的需...
龙里县烟草专卖局 2010年内部专卖管理监督工作计划 (2011-11-30 10:49:25)
龙里县烟草专卖局2010年内部专卖管理监督工作计划为进一步加强我局内部专卖管理监督工作(以下简称专卖内管),提高工作质量和工作效率,防止监管对象发生违法违规生产经营行为,真正实现有效监管的工作目的,制...
财政局内部监督检查工作方案 (2014-7-5 8:24:46)
为进一步规范财政部门管理行为,强化财政内部权力制约,提高财政管理水平,确保财政干部安全和财政资金安全,加强建设,根据局长办公会工作部署,决定开展系统内部监督检查,特制定本实施方案。一、对象与范围对象:...
财政局内部监督工作报告 (2015-8-16 7:17:23)
为有效防范财政管理风险,规范财政财务收支行为,提高依法理财科学理财水平,我局高度重视内部监督检查工作。通过对各乡镇财政所和局各股室、直属单位有组织、有计划、有步骤地开展内部监督检查工作,增强了财政系统...
烟草专卖局内部专卖管理监督工作要点 (2018-4-18 8:15:38)
烟草专卖局2015年内部专卖管理监督工作要点为扎实抓好2015年全市内部专卖管理监督工作,努力推进内部专卖管理规范和工作水平的提升,根据上级有关工作要求,特制定本工作要点。一、指导思想紧紧围绕卷烟上水...
烟草专卖局2018年内部专卖管理监督工作要点 (2018-4-18 8:16:31)
2018年内部专卖管理监督工作要点为强化内部专卖管理监督工作,围绕全市烟草商业年度工作目标,以真烟非法流通综合治理为突破口,以不适用烟叶处理监督为主阵地,规范两烟生产经营行为。结合全市内部专卖管理监督...
审计法院对环境管理的审计与监督的总结 (2008-3-30 10:12:54)
一、简介目前,各国都到了环境对社会和经济成本的巨大影响,因此在决策过程中已经开始考虑到人类行为可能对环境造成的后果。与其他各领域的互动性是环境的主要特点,环境与人类生产力和生活的可持续发展息息相关。从...
全面开展经济责任审计切实履行审计监督职能的总结 (2008-3-30 10:13:45)
矿集团自1996年开始对所属单位行政负责人实施离任审计和经济责任审计。经过几年的实践,这项工作由点到面,由浅人深,逐步发展到对所有二、三级基层单位、承包处室经营者实行任期经济责任审计,形成了一套有自己...
审计机关加强作风建设提高审计监督职责的思考 (2008-7-5 8:32:23)
.审计加强作风建设提高审计监督职责的思考当前,各地审计正在开展以提高效能为主旨的作风建设活动。如何扎实有效的推进这项活动,避免“一阵风”和走过场,是值得认真思考的问题。作为一名审计干部,笔者认为,加强...
审计监督接受人大监督之浅见 (2009-12-13 15:56:22)
人大监督和审计监督是监督体系的组成部分:审计监督是经济形式的监督,人大监督是法律形式的监督;审计监督偏重于定量分析,人大监督偏重于定性分析;人大监督比审计监督的法律地位更高,是最高层次的监督。单从经济...
个人整改措施整改情况汇报 (2007-1-6 14:56:03)
在第一批保持先进性教育活动结束之后,我严格按照先进性教育个人措施,以和为指导,认真学习贯彻,十六届,全体会议精神,进一步解放思想,实事,紧密结合个人工作实际,紧扣和提出的意见和建议,加强学习,切实转变...
市审计局服务软环境的“四项措施” (2007-8-4 7:53:00)
市审计局服务软环境的“四项措施”为了优化我市经济发展软环境,市审计局采取“四项措施”,通过履行审计监督职能,积极服务软环境建设,为全市经济发展保驾护航。一是在审计计划安排上有利于软环境。年初在安排审计...
2023年巡视整改专题会议个人剖析材料(整改措施) (2023-7-10 18:03:34)
2023年巡视专题会议个人材料(措施)按照关于召开巡视专题会议的主题和基本要求,本人认真贯彻和,从全面从严治责任出发,切实增强四个,落实,坚持实事的原则,紧扣、省巡视反馈问题,深入检查自身思想、职责、...
2009年自治县审计局工作总结及明年工作思路和措施 (2010-10-14 15:59:03)
&我局在自治县、以及上级业务主管部门的正确领导下,坚持以为指导,紧紧围绕、工作中心,积极开展...
如果您有任何类似的工作总结,年终总结以及党的内部监督整改措施审计局的相关参考文章,您可以及时提交稿件到我们网站,一经采纳您的材料,即可获得点券换取我们网站的文档!
网站编辑:往前一步 开通QQ:1959478550
在线充值扣点查看文章
党的内部监督整改措施审计局