内部审计协会关于贯彻执行内部审计准则情况汇报总结 (2008-3-30 10:11:57)
根据中国内部审计协会《关于开展贯彻执行内部审计准则情况检查活动的通知》(中内协发[2005]8号)精神,为了深入贯彻中国内部审计协会制订的《内部审计基本准则》、《内部审计人员职业道德规范》和20个内部...
县审计局2020年内部审计工作总结及2021年内部审计工作计划 (2020-8-24 8:00:27)
县审计局2020年内部审计工作总结及2021年内部审计工作计划一年来,县内部审计工作在、县府和上级审计的领导下,在沈阳市内审协会的指导下,认真贯彻落实审计署4号令和《内部审计准则》、《沈阳市内部审计工...
以先进内部审计理念为指导,创造性地执行内部审计准则 (2008-3-30 10:11:59)
自2003年中期以来,经过各级内部审计协会、大中型企业和各级与非盈利组织的共同努力,从南到北、从东到西已初步形成了学习准则、完善制度、规范工作的热潮。特别是各级协会的会长、秘书长,既是行业的管理者,又...
2023年巡察县审计局落实反馈意见整改情况报告 (2023-7-29 15:52:59)
2023年巡察县审计局落实反馈意见情况报告根据统一部署,20年月17日至月29日,第一巡察组对我局开展了常规巡察。20年月27日,巡察办印发了《关于届第轮巡察县审计局的反馈意见》,并于月16日到我局现...
2023年文旅公司审计问题整改落实情况报告 (2023-9-3 18:45:02)
2023年文旅公司审计问题落实情况报告2022年月至2023年月,县审计局对县2019-2021年度文旅产业政策资金落实情况进行专项审计调查,对事项进行了必要的延伸,并出具审计报告。对审计报告反馈的问...
区审计局2018年廉政建设问题清单整改落实情况报告 (2018-3-6 9:25:31)
区审计局2018年建设问题清单落实情况报告为全面推进建设工作,根据、区办公室印发的《区建设问题清单方案》文件精神,区审计局高度重视,认真组织全局人员贯彻落实,现将落实情况报告如下:一、加强教育,筑牢思...
审计局对巡视反馈意见的整改落实情况报告 (2019-1-22 9:25:34)
审计局对巡视反馈意见的落实情况报告区直工委:为做好巡视反馈意见落实工作,我们制定了《第十二巡视组巡视广东反馈意见区审计局落实工作方案》及台账,现将情况报告如下:一、提高站位,以巡视反馈意见作为近期审计...
审计工作调研报告:关于内部审计工作的思考 (2009-5-5 21:17:28)
内部审计工作是检查、监督、评价金融部门的业务、财务等各方面工作的职能部门,做好内审工作,对于农村合作金融机构实施监督,督促员工遵纪守法,指出工作中存在问题和不足,提出针对性的意见,总结成功经验和失败教...
审计局加强内部审计调研报告 (2014-7-15 7:11:48)
内部审计工作是检查、监督、评价金融部门的业务、财务等各方面工作的职能部门,做好内审工作,对于农村合作金融机构实施监督,督促员工遵纪守法,指出工作中存在问题和不足,提出针对性的意见,总结成功经验和失败教...
2023年“改进作风、狠抓落实”自查自纠及整改落实工作推进情况报告 (2023-6-24 9:17:09)
2023年改进作风、狠抓落实自查自纠及落实工作推进情况报告一、工作开展情况一是高度重视。街道领导高度重视,立即要求街道领导班子成员、各村(社区)、各站股室要认真学习贯彻改进作风、狠抓落实年自查自纠工作...
市政务办落实市委第五巡察组反馈意见整改落实情况报告 (2017-10-26 8:52:25)
市政务办落实市委第五巡察组反馈意见落实情况报告市委第五巡察组:根据市委安排,2017年4月底至6月中旬,市委第五巡察组对市政务办工委开展了巡察。2017年7月20日,巡察组反馈了巡察意见,既充分肯定了...
县2018年关于落实第四巡视组反馈意见的整改落实情况报告 (2018-9-20 11:37:05)
县关于落实第四巡视组反馈意见的落实情况报告根据第四巡视组对巡视情况反馈意见的实施方案要求和市委督查室负责的回避问题,态度不端正的督促意见,区工委高度重视,深刻反思,坚决落实要管、各项要求,加强认识、落...
2023年城管执法局局长履行情况审计发现问题整改情况报告 (2023-6-30 10:01:32)
2023年城管执法局局长履行情况审计发现问题情况报告市审计局:收到审计报告后,市城管执法局高度重视,召开专题会议,对报告中提出的问题进行认真分析研究,会议一致认为,报告是客观的、实事的,针对问题,结合...
2020年至2022年党费收缴、使用和管理情况审计整改情况报告 (2023-12-13 17:55:21)
2020年至2022年费收缴、使用和管理情况审计情况报告区审计局:根据《审计报告》(〔2023〕号)要求,组织部高度重视,主动认领,通过即知即改、立行立改、全面,现已完全到位,现将费收缴、使用和管理情...
发挥内部审计作用加强内部控制的总结 (2008-3-30 10:14:14)
近年来,逐年加大对残疾人事业的投入,各项业务经费和专项经费不断加大。如何把的资金使用好、管理好,这就要求我们不断提高管理水平,近一步加强对资金的管理和监督,不断完善内部控制制度,健全自我约束机制,降低...
区环保局2016年“回头看”情况反馈意见整改落实情况报告 (2016-7-22 9:01:39)
区环保局2016年回头看情况反馈意见落实情况报告为了认真做好第三巡视组开展巡视回头看情况反馈意见的落实工作,按照《关于第三巡视组开展巡视回头看情况反馈意见的落实方案》要求,结合本部门实际,做好回头看情...
教育系统贯彻执行内部审计准则情况的计划 (2008-3-30 14:34:26)
根据中国内部审计协会关于开展贯彻执行内部审计准则情况检查活动的通知,现将教育系统执行内部审计准则的情况汇报如下:一、各级领导充分重视,有力推动准则的执行2003年4月12日中国内部审计协会以中内协发[...
银行内部审计工作情况汇报 (2013-6-15 9:33:32)
自今年省分行督导组对市分行信贷财会基础管理基本规范督导以来,市分行内部审计部统一思想认识,把握重点环节,切实加强领导,确保督导工作不走过场、抓出实效。一、充分认识做好督导工作的意义,增强搞好工作的自觉...
舞弊审计的特点及对内部审计的总结 (2008-3-30 10:08:27)
舞弊是有意制造的不正当和不合法的欺骗行为。舞弊的结果是损人利己。对于组织的管理层来说,防止舞弊行为的发生,是保证其经营目标实现的根本前提。尤其是在企业经营规模不断扩大,经营范围日益广泛,所有权与经营权...
风险导向审计在内部审计中应用的总结 (2008-3-30 10:11:27)
针对加强风险管理的需要,作为商业银行的内部审计部门如何将审计方法由传统的合规性审计向以加强和改善组织风险管理为目标的风险导向审计转变,已成为一个亟须解决的问题。一、风险导向审计方法的内涵所谓的风险导向...
的国家审计和内部审计的总结 (2008-3-30 10:14:46)
一、关于审计奥地利法律给予审计以充分的地位、职权。审计纳入大法管理,审计是权力的组成之一,受宪法保护。如在奥地利联邦宪法中专门设置了“联邦审计法”一章。规定的审计法院独立于联邦和州,直接向议会报告工作...
审计局2007年内部审计指导工作总结 (2008-12-8 18:45:13)
今年以来,我们按照省市内部审计协会的总体部署,继续深入贯彻服务、管理、宣传、交流工作方针,围绕为审计全面转型服务的总要求和干在实处,争创一流的工作目标,健全体制,创新机制,拓展服务,切实加大内审指导力...
审计局内部审计指导2008年工作思路 (2008-12-8 18:45:18)
2008年全市内部审计指导工作的总体思路是:以和为指导,认真贯彻落实精神,落实,准确把握内审工作发展趋势,加快内审协会基础建设,全面履行服务、管理、宣传、交流的基本职能,健全体制,创新机制,拓展服务,...
审计局2011年内部审计指导工作总结 (2012-11-29 12:21:05)
今年以来,我们按照省市内部审计协会的总体部署,继续深入贯彻服务、管理、宣传、交流工作方针,围绕为审计全面转型服务的总要求和干在实处,争创一流的工作目标,健全体制,创新机制,拓展服务,切实加大内审指导力...
2012年审计局内部审计指导工作总结 (2012-12-22 21:17:16)
2012年审计局内部审计指导工作总结今年以来,我们按照省市内部审计协会的总体部署,继续深入贯彻服务、管理、宣传、交流工作方针,围绕为审计全面转型服务的总要求和干在实处,争创一流的工作目标,健全体制,创...
审计局2012年内部审计指导工作总结 (2013-6-3 14:32:50)
今年以来,我们按照省市内部审计协会的总体部署,继续深入贯彻服务、管理、宣传、交流工作方针,围绕为审计全面转型服务的总要求和干在实处,争创一流的工作目标,健全体制,创新机制,拓展服务,切实加大内审指导力...
审计工作总结某市内部审计工作总结 (2013-6-3 18:09:29)
我市的内部审计工作在市委、和省审计厅的正确领导下,在各内审单位领导的重视支持下,紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心,进一步拓展工作思路,积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务...
审计工作总结最新内部审计培训总结 (2013-6-3 19:36:51)
我市的内部审计工作在市委、和省审计厅的正确领导下,在各内审单位领导的重视支持下,紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心,进一步拓展工作思路,积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务...
审计局2011年内部审计指导工作总结范文 (2014-2-11 14:52:46)
今年以来,我们按照省市内部审计协会的总体部署,继续深入贯彻服务、管理、宣传、交流工作方针,围绕为审计全面转型服务的总要求和干在实处,争创一流的工作目标,健全体制,创新机制,拓展服务,切实加大内审指导力...
审计局2013年内部审计指导工作总结 (2014-4-27 10:36:57)
今年以来,我们按照省市内部审计协会的总体部署,继续深入贯彻服务、管理、宣传、交流工作方针,围绕为审计全面转型服务的总要求和干在实处,争创一流的工作目标,健全体制,创新机制,拓展服务,切实加大内审指导力...
审计局2023年巡察整改进展情况报告 (2023-11-8 11:20:01)
审计局2023年巡察进展情况报告根据巡察工作领导小组办公室《关于向区审计局的反馈意见》相关意见和要求,本人切实履行责任人责任,部署我局巡察工作,按照方案,抓好工作的落实。现巡察反馈的六类13项问题中1...
乡镇环境综合整治实施情况专项审计整改报告 (2023-12-11 17:09:00)
乡镇环境综合整治实施情况专项审计报告某镇自收到县审计局对我镇小城镇环境综合整治实施情况专项审计的报告后,我镇引起了高度重视,针对审计中提出的问题进行了全面的自查,深刻,逐条。现将情况汇报如下:一、关于...
2023年基本医疗保险基金专项审计发现问题整改情况报告 (2023-5-18 19:19:42)
2023年基本医疗保险基金专项审计发现问题情况报告根据《省审计厅专项审计调查报告粤审社专报》(〔2023〕4号)和《市医疗保障局关于印发市2022年基本医疗保险基金专项审计发现问题工作方案的通知》(医...
审计局2023年上半年落实全面从严治党主体责任情况报告 (2023-3-3 18:39:24)
审计局2023年上半年落实主体责任情况报告现将我局今年以来主体责任落实情况汇报如下:一、形势总体判断上半年,县审计局在、和市审计局的正确领导下,坚持以为指导,以庆祝为契机,深入贯彻新时代总要求、全体会...
审计局审计查出问题整改报告 (2023-10-11 13:42:51)
审计局审计查出问题报告2022年,区审计局深入贯彻关于审计工作的精神,认真落实、关于审计的部署要求,把推进审计查出问题落实作为增强四个,的现实检验,完善制度机制,强化督促落实,一体推进揭示问题、规范管...
审计局宣传思想落实情况报告2篇 (2013-7-11 7:54:30)
第一篇3月21日全县宣传思想工作会议之后,县审计局及时召开了班子会,传达了会议精神,统一了思想认识,研究了落实意见,确定了我局2012年宣传思想工作的总体要求:深入学习贯彻和全体会议精神,以和为指导,...
区审计局贯彻落实《四川省预防职务犯罪工作条例》情况报告 (2015-6-26 7:40:44)
市区审计局关于贯彻落实《四川省预防职务犯罪工作条例》情况报告区人大:近年,区审计局预防职务犯罪工作在区预防职务犯罪工作领导小组的领导和指导下,坚持以为指导,深入贯彻和中纪委全体会议及省、市、区纪委全体...
2015年审计局关于扶贫开发政策落实情况自查报告 (2015-10-30 7:52:33)
2015年审计局关于扶贫开发政策落实情况自查报告今年来,我局按照市委、有关扶贫工作的整体部署,大力加强对我局扶贫对象董市镇高峡社区的扶持力度,不断提升扶贫工作的能力和水平,圆满完成了本阶段扶贫工作任务...
2016年全市廉政暨审计工作会议精神贯彻落实情况报告 (2016-3-23 9:46:16)
2016年全市暨审计工作会议精神贯彻落实情况报告督查室:3月1日,召开暨审计工作会议。会后,我县迅速对会议精神进行学习贯彻落实,现将相关情况报告如下:一、高度重视,迅速传达学习会议精神暨审计工作会议后...
县审计局2016年落实“四个一”学习宣传任务情况报告 (2016-7-30 8:20:39)
县审计局2016年落实四个一学习宣传任务情况报告县纪委、县监察局:根据《县纪委县监察局关于全面推进权力运行监督平台使用的通知》精神,我局高度重视,扎实推进,认真落实四个一学习宣传任务,营造了良好的宣传...
审计局学习贯彻落实《问责条例》情况报告 (2016-8-4 7:54:31)
审计局学习贯彻落实《问责条例》情况报告近日,县审计局召开全局干部大会,专题学习《问责条例》,实行三结合强化学习效果。一是与学习教育相结合,认真学习领会。在学规矩和系列讲话的同时,以局为单位,组织全体干...
县审计局2016年落实八项规定精神自查情况报告 (2016-9-11 7:42:34)
县审计局2016年落实八项规定精神自查情况报告为认真贯彻落实八项规定和相关规定精神,近期,县审计局积极开展自查自纠工作,并对存在问题进行了积极。一是深入贯彻执行八项规定精神,从严纠正四风。严格执行三公...
市审计局2016年落实“一通知一通报”及开展集中整治情况报告 (2016-9-13 8:22:08)
市审计局2016年落实一通知一通报及开展集中整治情况报告省纪委督查组:按照省、市纪委印发的一通知一通报(赣纪字[2016]28号、萍纪字[2016]42号、萍纪字[2016]43号)文件要求,局认真抓...
审计局贯彻落实全市组织工作会议情况报告 (2016-9-23 8:50:39)
审计局贯彻落实全市组织工作会议情况报告全市组织工作会议召开后,市审计局迅速召开会议和全体干部会议,认真贯彻会议精神,对、白部长讲话进行了重点学习,进一步明确组织工作的性和紧迫性,并提出如下贯彻落实意见...
2017年审计局推行“担当实干、马上就办”工作作风落实情况自查报告 (2017-7-2 7:57:05)
2017年审计局推行担当实干、马上就办工作作风落实情况自查报告根据通知要求,我局对推行担当实干、马上就办工作作风落实情况进行了自查,现将情况报告如下:一、组织领导担当实干、马上就办活动由局效能工作领导...
区审计局普法责任落实情况自查报告 (2019-1-22 10:20:11)
区审计局普法责任落实情况自查报告为进一步落实普法工作责任,助推形成各司其职、齐抓共管的法治宣传教育工作格局,区审计局按照谁执法谁普法要求,突出对局内部、被审计单位、基层部门开展普法活动,认真落实普法任...
2023年第一轮巡视整改落实进展情况报告 (2023-6-7 15:14:56)
2023年第一轮巡视落实进展情况报告根据统一部署和巡视工作领导小组工作安排,年2月27日至6月15日,第一巡视组对市委进行了常规巡视和营商环境专项巡视。年8月27日,巡视组向市委反馈了巡视意见。按照公...
乡村振兴局2023年落实巡察组反馈意见整改情况报告 (2023-7-1 16:12:04)
乡村振兴局2023年落实巡察组反馈意见情况报告根据市委统一部暑,年月11日至月19日,市委第巡察组对市乡村振兴局进行了常规巡察。年月11日,市委巡察组向局反馈巡察情况。年月11日至2023年月10日进...
2023年组织落实巡察反馈意见整改情况报告 (2023-12-5 12:33:36)
2023年组织落实巡察反馈意见情况报告市委巡察办:月日,市委第巡察组对市局反馈了巡察意见,提出了个方面项具体问题。会上,本人代表市局领导班子作了表态发言:一是不打折扣,全盘接受反馈意见;二是聚焦问题,...
2023年巡察意见反馈整改落实情况报告 (2023-7-23 16:59:28)
2023年巡察意见反馈落实情况报告按照巡察工作组要求,现将我局对第三巡察组巡察意见反馈落实情况报告如下:一、加强组织、提高站位自第三巡察组对我局开展常规巡察并反馈巡察意见以来,局班子领导高度重视,把反...
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内部审计整改落实情况报告