内部审计协会关于贯彻执行内部审计准则情况汇报总结 (2008-3-30 10:11:57)
根据中国内部审计协会《关于开展贯彻执行内部审计准则情况检查活动的通知》(中内协发[2005]8号)精神,为了深入贯彻中国内部审计协会制订的《内部审计基本准则》、《内部审计人员职业道德规范》和20个内部...
县审计局2020年内部审计工作总结及2021年内部审计工作计划 (2020-8-24 8:00:27)
县审计局2020年内部审计工作总结及2021年内部审计工作计划一年来,县内部审计工作在、县府和上级审计的领导下,在沈阳市内审协会的指导下,认真贯彻落实审计署4号令和《内部审计准则》、《沈阳市内部审计工...
审计工作调研报告:关于内部审计工作的思考 (2009-5-5 21:17:28)
内部审计工作是检查、监督、评价金融部门的业务、财务等各方面工作的职能部门,做好内审工作,对于农村合作金融机构实施监督,督促员工遵纪守法,指出工作中存在问题和不足,提出针对性的意见,总结成功经验和失败教...
以先进内部审计理念为指导,创造性地执行内部审计准则 (2008-3-30 10:11:59)
自2003年中期以来,经过各级内部审计协会、大中型企业和各级与非盈利组织的共同努力,从南到北、从东到西已初步形成了学习准则、完善制度、规范工作的热潮。特别是各级协会的会长、秘书长,既是行业的管理者,又...
银行内部审计工作情况汇报 (2013-6-15 9:33:32)
自今年省分行督导组对市分行信贷财会基础管理基本规范督导以来,市分行内部审计部统一思想认识,把握重点环节,切实加强领导,确保督导工作不走过场、抓出实效。一、充分认识做好督导工作的意义,增强搞好工作的自觉...
审计局加强内部审计调研报告 (2014-7-15 7:11:48)
内部审计工作是检查、监督、评价金融部门的业务、财务等各方面工作的职能部门,做好内审工作,对于农村合作金融机构实施监督,督促员工遵纪守法,指出工作中存在问题和不足,提出针对性的意见,总结成功经验和失败教...
市烟草专卖局关于加强内部管理监督工作情况的汇报 (2008-9-25 3:00:12)
省局(公司)加强内部管理监督工作领导小组:按照省局(公司)加强内部管理监督工作会议精神的要求,我局(分公司)主要抓了以下工作的贯彻落实。一、认真传达会议精神,进行安排部署全市于6月16日召开大会,市局...
2023年城管执法局局长履行情况审计发现问题整改情况报告 (2023-6-30 10:01:32)
2023年城管执法局局长履行情况审计发现问题情况报告市审计局:收到审计报告后,市城管执法局高度重视,召开专题会议,对报告中提出的问题进行认真分析研究,会议一致认为,报告是客观的、实事的,针对问题,结合...
2020年至2022年党费收缴、使用和管理情况审计整改情况报告 (2023-12-13 17:55:21)
2020年至2022年费收缴、使用和管理情况审计情况报告区审计局:根据《审计报告》(〔2023〕号)要求,组织部高度重视,主动认领,通过即知即改、立行立改、全面,现已完全到位,现将费收缴、使用和管理情...
发挥内部审计作用加强内部控制的总结 (2008-3-30 10:14:14)
近年来,逐年加大对残疾人事业的投入,各项业务经费和专项经费不断加大。如何把的资金使用好、管理好,这就要求我们不断提高管理水平,近一步加强对资金的管理和监督,不断完善内部控制制度,健全自我约束机制,降低...
关于国有企业集团内部审计的心得 (2008-3-30 10:08:57)
从国际跨国公司的管理经验和我国企业集团的发展现状来看,加强和改进国有企业集团的内部审计的方式方法,正确处理内部审计与其他工作的关系,对于确保国有资产的安全和增值,保持企业的持续健康快速发展有着的意义。...
关于企业内部审计模式创新的总结 (2008-3-30 10:12:01)
重组改制几年来,伴随着经济技术的迅猛发展,未上市企业在市场开发、生产运行、经营管理等各个方面发生了巨大变化,特别是产权主体多元化、经营模式多样化,以及管理流程再造、新技术应用等,对内部审计多年来形成的...
关于农村信用社内部审计的思考 (2009-11-9 18:19:42)
关于农村信用社内部审计的思考当前国际、国内金融形势、经济环境日新月异,处在改革和发展中的农村信用社不仅面临内部风险,还有来自外部的各种风险,如信用风险、市场风险、流动性风险、法律风险等。如何加强对各种...
学校财务部关于内部审计工作的总结 (2013-6-3 19:33:24)
我校在2011年中,充分发挥了内部审计的作用,对于有效地防范风险、确保资金安全、规范内部管理,促进学校财务管理规范、协调发展起到了积极作用。我校内部审计小组根据教育局审计室2011年度年初工作计划和学...
小学关于加强学校内部审计工作的实施意见 (2016-3-2 8:51:54)
小学关于加强学校内部审计工作的实施意见第一条:学校内部审计工作在主要行政负责人的直接领导下,对本校财务支出及其它经济活动(万元以上),进行内部审计监督,独立行使内部审计监督权。第二条:学校成立审计工作...
关于加强学校内部审计工作的意见 (2016-3-2 8:52:02)
关于加强学校内部审计工作的意见为进一步规范学校重大项目建设以及财务管理,提高资金使用效益,保证建设项目的质量,结合学校工作实际,经校委会研究,特制定本意见。一、审计目的:依据有关要求,规范学校财务管理...
教育系统贯彻执行内部审计准则情况的计划 (2008-3-30 14:34:26)
根据中国内部审计协会关于开展贯彻执行内部审计准则情况检查活动的通知,现将教育系统执行内部审计准则的情况汇报如下:一、各级领导充分重视,有力推动准则的执行2003年4月12日中国内部审计协会以中内协发[...
舞弊审计的特点及对内部审计的总结 (2008-3-30 10:08:27)
舞弊是有意制造的不正当和不合法的欺骗行为。舞弊的结果是损人利己。对于组织的管理层来说,防止舞弊行为的发生,是保证其经营目标实现的根本前提。尤其是在企业经营规模不断扩大,经营范围日益广泛,所有权与经营权...
风险导向审计在内部审计中应用的总结 (2008-3-30 10:11:27)
针对加强风险管理的需要,作为商业银行的内部审计部门如何将审计方法由传统的合规性审计向以加强和改善组织风险管理为目标的风险导向审计转变,已成为一个亟须解决的问题。一、风险导向审计方法的内涵所谓的风险导向...
的国家审计和内部审计的总结 (2008-3-30 10:14:46)
一、关于审计奥地利法律给予审计以充分的地位、职权。审计纳入大法管理,审计是权力的组成之一,受宪法保护。如在奥地利联邦宪法中专门设置了“联邦审计法”一章。规定的审计法院独立于联邦和州,直接向议会报告工作...
审计局2007年内部审计指导工作总结 (2008-12-8 18:45:13)
今年以来,我们按照省市内部审计协会的总体部署,继续深入贯彻服务、管理、宣传、交流工作方针,围绕为审计全面转型服务的总要求和干在实处,争创一流的工作目标,健全体制,创新机制,拓展服务,切实加大内审指导力...
审计局内部审计指导2008年工作思路 (2008-12-8 18:45:18)
2008年全市内部审计指导工作的总体思路是:以和为指导,认真贯彻落实精神,落实,准确把握内审工作发展趋势,加快内审协会基础建设,全面履行服务、管理、宣传、交流的基本职能,健全体制,创新机制,拓展服务,...
审计局2011年内部审计指导工作总结 (2012-11-29 12:21:05)
今年以来,我们按照省市内部审计协会的总体部署,继续深入贯彻服务、管理、宣传、交流工作方针,围绕为审计全面转型服务的总要求和干在实处,争创一流的工作目标,健全体制,创新机制,拓展服务,切实加大内审指导力...
2012年审计局内部审计指导工作总结 (2012-12-22 21:17:16)
2012年审计局内部审计指导工作总结今年以来,我们按照省市内部审计协会的总体部署,继续深入贯彻服务、管理、宣传、交流工作方针,围绕为审计全面转型服务的总要求和干在实处,争创一流的工作目标,健全体制,创...
审计局2012年内部审计指导工作总结 (2013-6-3 14:32:50)
今年以来,我们按照省市内部审计协会的总体部署,继续深入贯彻服务、管理、宣传、交流工作方针,围绕为审计全面转型服务的总要求和干在实处,争创一流的工作目标,健全体制,创新机制,拓展服务,切实加大内审指导力...
审计工作总结某市内部审计工作总结 (2013-6-3 18:09:29)
我市的内部审计工作在市委、和省审计厅的正确领导下,在各内审单位领导的重视支持下,紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心,进一步拓展工作思路,积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务...
审计工作总结最新内部审计培训总结 (2013-6-3 19:36:51)
我市的内部审计工作在市委、和省审计厅的正确领导下,在各内审单位领导的重视支持下,紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心,进一步拓展工作思路,积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务...
审计局2011年内部审计指导工作总结范文 (2014-2-11 14:52:46)
今年以来,我们按照省市内部审计协会的总体部署,继续深入贯彻服务、管理、宣传、交流工作方针,围绕为审计全面转型服务的总要求和干在实处,争创一流的工作目标,健全体制,创新机制,拓展服务,切实加大内审指导力...
审计局2013年内部审计指导工作总结 (2014-4-27 10:36:57)
今年以来,我们按照省市内部审计协会的总体部署,继续深入贯彻服务、管理、宣传、交流工作方针,围绕为审计全面转型服务的总要求和干在实处,争创一流的工作目标,健全体制,创新机制,拓展服务,切实加大内审指导力...
2021年政法队伍教育整顿查纠整改环节整改情况报告(工作汇报总结) (2021-6-17 7:58:28)
2021年政法队伍教育整顿查纠环节情况报告(工作汇报总结)根据市司法行政队伍教育整顿查纠环节实施方案,我局全力推进,现将落实情况汇报如下。(一)组织领导方面1、关于思想认识需要提高的问题。(1)有的干...
财务内部审计汇报材料 (2012-11-15 13:16:09)
一、加强基础工作建设不断完善审计管理体制多年来,;的审计制度管理框架,从内审的目的、内容、方法、程;用先进审计技术方法,提高审计工作现代化水平;理的会计师事务所;三是严把委托审计的工作质量,对;准确的...
某市开展内部审计工作总结汇报 (2013-6-3 19:37:14)
我市的内部审计工作在市委、和省审计厅的正确领导下,在各内审单位领导的重视支持下,紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心,进一步拓展工作思路,积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务...
2013年内部审计工作总结汇报范文 (2013-12-13 6:30:00)
2013年内部审计工作总结汇报范文20131212为您整理了2013年内部审计工作总结汇报范文,本文主要提供了一些经典例文,希望和您一起探讨!近年来,市审计局不断强化对内部审计工作的指导。一是组织本市...
最新省市内部审计工作总结汇报范文 (2013-12-13 6:30:23)
最新省市内部审计工作总结汇报范文20131212为大家准备了最新省市内部审计工作总结汇报范文,希望同学们的能力更上一层楼。我市的内部审计工作在市委、和省审计厅的正确领导下,在各内审单位领导的重视支持下...
银行内部审计发展汇报 (2014-7-15 7:11:51)
自今年省分行督导组对市分行信贷财会基础管理基本规范督导以来,市分行内部审计部统一思想认识,把握重点环节,切实加强领导,确保督导工作不走过场、抓出实效。一、充分认识做好督导工作的意义,增强搞好工作的自觉...
审计局2023年巡察整改进展情况报告 (2023-11-8 11:20:01)
审计局2023年巡察进展情况报告根据巡察工作领导小组办公室《关于向区审计局的反馈意见》相关意见和要求,本人切实履行责任人责任,部署我局巡察工作,按照方案,抓好工作的落实。现巡察反馈的六类13项问题中1...
2023年巡察县审计局落实反馈意见整改情况报告 (2023-7-29 15:52:59)
2023年巡察县审计局落实反馈意见情况报告根据统一部署,20年月17日至月29日,第一巡察组对我局开展了常规巡察。20年月27日,巡察办印发了《关于届第轮巡察县审计局的反馈意见》,并于月16日到我局现...
乡镇环境综合整治实施情况专项审计整改报告 (2023-12-11 17:09:00)
乡镇环境综合整治实施情况专项审计报告某镇自收到县审计局对我镇小城镇环境综合整治实施情况专项审计的报告后,我镇引起了高度重视,针对审计中提出的问题进行了全面的自查,深刻,逐条。现将情况汇报如下:一、关于...
2023年文旅公司审计问题整改落实情况报告 (2023-9-3 18:45:02)
2023年文旅公司审计问题落实情况报告2022年月至2023年月,县审计局对县2019-2021年度文旅产业政策资金落实情况进行专项审计调查,对事项进行了必要的延伸,并出具审计报告。对审计报告反馈的问...
2023年基本医疗保险基金专项审计发现问题整改情况报告 (2023-5-18 19:19:42)
2023年基本医疗保险基金专项审计发现问题情况报告根据《省审计厅专项审计调查报告粤审社专报》(〔2023〕4号)和《市医疗保障局关于印发市2022年基本医疗保险基金专项审计发现问题工作方案的通知》(医...
区审计局2018年廉政建设问题清单整改落实情况报告 (2018-3-6 9:25:31)
区审计局2018年建设问题清单落实情况报告为全面推进建设工作,根据、区办公室印发的《区建设问题清单方案》文件精神,区审计局高度重视,认真组织全局人员贯彻落实,现将落实情况报告如下:一、加强教育,筑牢思...
审计局对巡视反馈意见的整改落实情况报告 (2019-1-22 9:25:34)
审计局对巡视反馈意见的落实情况报告区直工委:为做好巡视反馈意见落实工作,我们制定了《第十二巡视组巡视广东反馈意见区审计局落实工作方案》及台账,现将情况报告如下:一、提高站位,以巡视反馈意见作为近期审计...
市审计局关于“服务型机关”创建活动的情况汇报 (2009-1-7 23:49:18)
市审计局关于服务型创建活动的情况汇报万源市直工委:根据万委发[2007]11号万源市委、万源市人民关于创建六型活动的要求,经局研究,结合本部门实际情况,2008年拟创建服务型。成立了以副局长唐小强为组...
审计局审计查出问题整改报告 (2023-10-11 13:42:51)
审计局审计查出问题报告2022年,区审计局深入贯彻关于审计工作的精神,认真落实、关于审计的部署要求,把推进审计查出问题落实作为增强四个,的现实检验,完善制度机制,强化督促落实,一体推进揭示问题、规范管...
关于开展巡视整改“回头看”工作情况汇报 (2016-7-25 8:05:25)
开展巡视回头看工作情况汇报(2016年5月5日)根据巡视工作领导组《关于开展巡视回头看工作的通知》(晋巡发〔2016〕2号)和市委印发《关于开展巡视回头看工作方案》的通知(忻市明发〔2016〕1号)文...
乡镇关于巡视组反馈意见整改工作推进情况汇报 (2016-10-26 9:24:27)
乡镇关于巡视组反馈意见工作推进情况汇报为切实做好第七巡视组反馈意见的工作,按照《宝兴组织部关于印发<落实第七巡视组反馈意见工作方案>的通知》相关要求,乡高度重视,切实进行自查,确保工作取得...
巡视办主任关于巡视整改工作的情况汇报 (2019-3-13 17:38:56)
坚定扛起日常监督责任做细做实巡视后半篇文章巡视办主任关于巡视工作的情况汇报2018年以来,巡视工作领导小组认真落实精神和要求统筹谋划,精心指导,省纪委监委坚定扛起日常监督责任,深入了解情况,分析问题差...
2020年关于巡视巡察反馈意见整改工作情况的汇报 (2020-4-25 9:50:51)
2020年关于巡视巡察反馈意见工作情况的汇报针对巡视市委巡察反馈意见,勇于担当、主动认领,迅速行动、扎实,把抓好落实工作作为一项严肃的任务和责任,认真推进相关工作开展。一、提高站位,坚决贯彻巡视巡察工...
赴英、法内部审计考察报告 (2008-10-18 16:44:30)
一、英国内部审计的体系、现状及发展趋势(一)英国的内部审计监督体系英国的企业内部审计监督体系是由审计、内部审计部门和委托外聘的会计师事务所三部分组成,他们既相互独立工作,又相互联系和制约,共同发挥作用...
某省局内部审计工作总结报告 (2013-6-3 18:09:10)
内部审计工作总结2011年我局内部审计工作在省局的指导下,在局的直接领导下,积极贯彻及大会精神,认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求,按照省局有关内部审计工作会议精神...
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