当前信息
车间综合组内部市场化考核细则 (2016-7-1 8:52:01)
车间综合组内部市场化考核细则1.考核目的为贯彻落实管理中心总体工作部署,全面推行内部市场化运行模式,建立以业绩为导向的激励约束机制,充分发挥有效激励资源,将员工个人业绩和团队业绩有效结合起来,保证车间...
煤矿关于深入推进内部市场化建设的意见 (2016-12-2 10:20:17)
煤矿关于深入推进内部市场化建设的意见今年以来,我矿内部市场化建设各项工作推进较快,成效显著。为深入贯彻落实《山东省国资委关于省管企业推行内部市场化经营的指导意见》和集团公司内部市场化建设推进现场会议精...
内部市场化管理实施意见 (2016-12-2 14:43:35)
为创新管理模式,转换经营机制,以市场化手段推动企业管理升级,提高经济运行质量,根据《集团有限公司关于全面推进内部市场化管理的指导意见》及《煤业股份有限公司关于全面推进内部市场化管理的实施意见》,结合我...
中小企业会计电脑化与内部控制之探讨 (2009-11-9 18:19:48)
中小企业会计电脑化与内部控制之探讨研究背景及动机由於国内对於大型企业电脑化的发展和影响已有许多详尽的研究,如张委良(民79)、赖柏乔(民84)、吴东霖(民87)等人作过资讯技术对组织结构、竞争优势的研...
工业化城镇化市场化是新阶段县域经济发展的主题 (2007-10-30 22:48:37)
对县域经济发展来讲,进入新世纪,也预示着一个新阶段的开始。经过20多年的经济持续快速发展,人民生活总体上达到小康水平,进入全面建设小康社会和加快推进现代化的新的发展阶段。同样,在市场供求关系发生重大变...
企业内部审计在企业管理中的地位与作用的总结 (2008-3-30 10:14:17)
企业内部审计与财务管理、人力资源管理、技术创新管理一样,也是企业管理的一个子系统。当前,发达和部分发展中的许多先进企业突出了在风险管理、内部控制、公司治理及组织运营领域的内部审计实践。因此,以当代企业...
我们要个性化企业,不要个人化企业 (2006-11-29 10:03:02)
别的企业都有的我可以没有,但别的企业没有的我一定要有,哪怕仅有一点点;特别的企业必须有特别的个性,必须有特别的文化;核心理念是造就个性化企业最基本的要素;个性化本身就是一个稀缺资源,不管是好是坏,它的...
要选择个性化企业 不要个人化企业 (2006-11-29 10:22:46)
别的企业都有的我可以没有,但别的企业没有的我一定要有,哪怕仅有一点点;特别的企业必须有特别的个性,必须有特别的文化;核心理念是造就个性化企业最基本的要素;个性化本身就是一个稀缺资源,不管是好是坏,它的...
2023年国有企业市场化转型实施方案 (2023-6-30 12:22:25)
2023年国有企业市场化转型实施方案为深入学习贯彻关于国有企业改革发展的论述,贯彻落实和省、市有关工作部署,进一步深化国资国企改革,加快推进市属国有企业市场化转型、实体化运作,做强做优做大国有资本和国...
企业市场化管理心得体会 (2010-4-11 10:26:24)
一张纸,不值钱,可十张纸、百张纸、千张纸就是一笔不小的开支,节支降耗,就要从使用记录本这样的小事情抓起。人人关心节支降耗,人人重视成本控制,只要大家齐动手,成本管理定能取得好的成效。这里面讲的一个个小...
煤炭企业三化管理经验材料(准军事化管理、市场化运作、精细化考核) (2007-11-1 8:23:14)
煤炭企业三化管理经验材料(准军事化管理、市场化运作、精细化考核)“三化”管理指的是准军事化管理、市场化运作、精细化考核。它是“三三三”管理文化品牌的内容之一,是集团公司管理创新的基本载体。近几年来,通...
煤炭企业三化治理经验材料(准军事化治理、市场化运作、精细化考核) (2010-11-19 11:17:57)
“三化”治理指的是准军事化治理、市场化运作、精细化考核。它是“三三三”治理文化品牌的内容之一,是集团公司治理创新的基本载体。近几年来,通过实施“三化”治理,使我们集团公司保持了活力,促进了企业在激烈的...
市场经济越发展越需要内部审计的总结 (2008-3-30 10:09:15)
天津铁厂始建于1969年,1995年改组为天津天铁冶金集团有限公司,1999年11月9日进行了重组。天铁集团实行母子公司制,母公司是国有大型企业?属520家重点企业和天津市集团之一。1999年底,有职...
加强作业标准化提升内部审计质量效能的总结 (2008-3-30 10:14:42)
面对蜚声中外的英国德勤审计事务所,有人提出了这样一个问题:“审计人员的业务水平和专业能力是有差异的,那么如何保证每个审计人员所进行的测试及报告都是高质量的呢?”德勤人一语道破真谛,明确指出:“最根本同...
市场为导向市场化运作建设工业园区 (2006-11-30 9:10:31)
建设工业园区,是、区立足新的世纪,面对新的形势,作出的重大战略决策,既反映了我区产业结构的调整方向,又反映了区内外资本流动和厂商投资区位选择的必然要求,更反映了我区加速向城市化、工业化、现代化转型的必...
利率市场化对证券市场有何影响 (2007-12-22 10:53:48)
外币利率管理体制改革,向利率市场化迈出了一步。就目前而言,利率市场化对我国证券市场的积极影响主要体现在以下几个方面。一、有利于我国证券市场价格形成机制的规范化,保障投资者的利益。在利率市场化的条件下,...
货币市场是利率市场化的突破口 (2007-12-22 12:28:56)
内容摘要:随着加入wto金融服务承诺的逐步兑现,作为金融自由化中心环节的利率市场化日益为人们所关注。利率市场化是我国金融业融入国际经济参与竞争,提高金融效率的必然选择。由于利率市场化牵涉面广、政策性强...
农业的产业化与市场化 (2006-11-29 9:14:54)
就农业企业问题,在农业的大问题上我国有些观点不同,给农民减税是应该的,但是减税并不能力让中国农业真正走向产业化,中国农业真正走向产业化主要是真正推动农业的企业化。企业化主要设计到农业方面的两大类企业,...
县加快农业产业化、市场化建设情况的调研 (2007-12-12 8:27:41)
目前随着我国市场经济体制的建立和不断完善,随着农村改革的不断深入和农畜产品的市场化、产业化程度的不断提高及对“三农”问题的高度关注,对如何有效的增加农民收入,适应市场经济要求,把优质农畜产品健康有序的...
基层市场监管所标准化规范化建设工作汇报 (2023-9-30 8:49:51)
基层市场监管所标准化规范化建设工作汇报一、坚持三个统一,促进管理水平上台阶引入标准化+工作理念,加大投入,夯实基础,设施装备更加完善,运行机制更加高效,监管执法形象更加规范。一是统一设施规范。投入近万...
市场监管所2022年标准化规范化建设成果现场交流会发言稿 (2022-9-30 7:17:31)
市场监管所2022年标准化规范化建设成果现场交流会发言稿为充分发挥市场监管所在服务经济社会发展、保障民生安全的前沿阵地作用,进一步加大基层所标准化规范化建设推动力度,促进两化建设再上台阶,今天我们召开...
推进基层市场监管所标准化规范化建设工作情况汇报 (2023-9-30 9:05:25)
推进基层市场监管所标准化规范化建设工作情况汇报推进基层市场监管所标准化规范化建设,是加快构建现代化市场监管体系,夯实做强市场监管基层基础的举措。今年以来,我局认真贯彻落实市场监管总局部署要求,以行风建...
城乡环卫一体化市场化运作探索与实践 (2017-11-20 9:44:03)
城乡环卫一体化市场化运作探索与实践为了建立城乡环卫一体化的长效机制,加大城乡环卫一体化管理体制改革步伐,以市场化运作为导向,初步探索出一条监管、市场化运作的新路子。一、城乡环卫一体化管理工作基本情况我...
市场监管局2024年内部审计工作实施方案 (2023-11-15 13:04:09)
市场监管局2024年内部审计工作实施方案为规范财务管理、维护财经秩序,提高资金使用效益,促进,更好的发挥内部审计监督服务职能,根据有关文件精神,结合实际,制定某县市场监管局内部审计工作实施方案。一、指...
内部审计协会关于贯彻执行内部审计准则情况汇报总结 (2008-3-30 10:11:57)
根据中国内部审计协会《关于开展贯彻执行内部审计准则情况检查活动的通知》(中内协发[2005]8号)精神,为了深入贯彻中国内部审计协会制订的《内部审计基本准则》、《内部审计人员职业道德规范》和20个内部...
发挥内部审计作用加强内部控制的总结 (2008-3-30 10:14:14)
近年来,逐年加大对残疾人事业的投入,各项业务经费和专项经费不断加大。如何把的资金使用好、管理好,这就要求我们不断提高管理水平,近一步加强对资金的管理和监督,不断完善内部控制制度,健全自我约束机制,降低...
推动烟草内部市场监管工作水平调研报告 (2010-3-7 17:07:15)
近年来,市烟草专卖局在局省局的正确领导和行业同仁的大力支持下,着力理顺管理体制,优化资源配置,增强竞争实力,全面提升水平,整体工作取得了长足的进步,特别是在内部监管、市场监管两项工作上取得了一些成绩。...
县审计局2020年内部审计工作总结及2021年内部审计工作计划 (2020-8-24 8:00:27)
县审计局2020年内部审计工作总结及2021年内部审计工作计划一年来,县内部审计工作在、县府和上级审计的领导下,在沈阳市内审协会的指导下,认真贯彻落实审计署4号令和《内部审计准则》、《沈阳市内部审计工...
局内部信息化管理制度 (2009-1-6 18:59:54)
您正在看的规章制度是:局内部信息化管理制度。为规范我局信息化管理工作,使信息管理平台更好更安全的服务于工作,特制定以下管理制度:1、数据保密根据数据的保密规定和用途,确定数据使用人员的存取权限、存取方...
银行电子化业务内部审计的对策 (2011-7-23 15:01:21)
一、银行电子化业务内部审计模式的选择银行电子化业务的高速发展,特别是网络银行的兴起,改变了银行传统的财会工作模式和内部审计模式。内部审计作为一项独立、客观的签证与咨询活动,其目的在于增加价值,改善组织...
强化电信内部管理,切实推行农话规范化服务 (2013-6-13 16:59:09)
为了进一步贯彻落实省公司第十八次农话工作会议一精神,做好农话规范化服务工作,我们电信支局紧紧围绕“电信服务年”的目标,积极推行农话规范化服务和服务承诺制。以窗口服务为重点,着力解决服务工作中的热点、难...
某药业公司全面一体化管理体系内部审核报告 (2013-8-1 0:07:56)
某药业公司全面一体化管理体系内部审核报告审核组长及成员:本次审核由总工程师负责召集审核组,按管理职责分部门审核,具体名单如下:a组组长:b组组长:c组组长:d组组长:e组审核日期及审核实施情况:审核小...
企业的管理和效益是内部审计工作的总结 (2008-3-30 10:08:50)
我们湖南酒鬼酒股份有限公司是一家白酒类上市公司。自1998年以来,由于中国白酒产业结构调整逐步深入,消费结构和消费观念日益更新,整个白酒市场供大于求的矛盾非常突出。公司董事会在制订2000年发展计划时...
内部审计如何适应现代企业制度的总结 (2008-3-30 10:09:12)
现代企业制度的核心是建立富有生机活力的激励与约束相结合的经营机制。作为企业自我约束机制的组成部分,内部审计如何适应现代企业制度是摆在审计人员面前刻不容缓的新课题。笔者试就以下几个方面谈点粗浅的看法。改...
内部审计与企业风险管理的总结 (2008-3-30 10:10:54)
摘要:风险管理已成为内部审计的领域。国际内部审计师协会在1999年通过的内部审计的最新定义中把评价和改善组织的风险管理和控制的有效性作为内部审计的主要内容。内部控制是企业风险管理的内容。内部审计在企业...
加强企业风险管理内部审计任重道远的总结 (2008-3-30 10:10:57)
内容提要:加强企业风险管理,成为当前企业规避风险生存发展的一项举措。本文从分析企业经营风险入手,阐述了经营风险的种种表现,明确提出了加强企业风险管理是内部审计的主要职责,同时强调了在风险管理目标下,必...
企业环境变迁与内部审计方法历史演进的总结 (2008-3-30 10:11:30)
回顾内部审计的发展历程,可以发现内部审计无不受企业环境的支配与影响,而企业环境的逐渐变化又进一步迫使内部审计职业不断改进审计方法,以适应新形势的要求。归纳起来,内部审计方法的发展大致经历了以下四个阶段...
强化内部审计监督为企业发展保驾护航的总结 (2008-3-30 10:11:40)
我们以规范经济责任审计、突出经济效益审计为重点,坚持参与管理与审计监督相结合,比较充分地发挥了内审监督服务职能。19月份,共完成审计项目9个,促进增收节支20万元,清收不良资产30万元,招标比价节支金...
关于企业内部审计模式创新的总结 (2008-3-30 10:12:01)
重组改制几年来,伴随着经济技术的迅猛发展,未上市企业在市场开发、生产运行、经营管理等各个方面发生了巨大变化,特别是产权主体多元化、经营模式多样化,以及管理流程再造、新技术应用等,对内部审计多年来形成的...
论现代企业风险管理与内部审计的总结 (2008-3-30 10:12:33)
摘要:文章通过现代企业风险的危害进行分析,阐述现代企业风险管理的构成以及风险控制的方法,强调内部审计在现代企业风险管理中的作用。同时以我国商业银行的风险现状为例,对银行内部审计在风险性监管中如何发挥杠...
强化内部审计工作促进企业发展的总结 (2008-3-30 10:12:59)
安铜峰电子股份有限公司,是大型一档企业和重点高新技术企业。多年来,铜峰的审计人员辛勤耕耘在内审岗位上,为企业的发展做出了巨大贡献。作为一家上市公司,面对企业发展的新形势,铜峰应继续抓好内审工作,规范企...
企业内部审计工作应注意五个重点的总结 (2008-3-30 10:12:59)
当前,企业内审工作的重点应放在以下五个方面:1、对直接为本单位增加经济效益的项目进行审计。这类经济项目的审计大都属于事前审计,可防止损失浪费,确保企业经营活动的效益性。这种审计,成果比较明显,易受到领...
内部审计在国有企业风险管理中的责任和作用的总结 (2008-3-30 10:13:07)
风险和机遇并存是每个企业共有的生存环境,国有企业也不例外。只有机遇而没有风险那是天方夜谭,如果抓不到机遇而碰到无法避免的巨大风险,必然破产。风险和机遇相伴相生,风险中常有机遇,机遇中存在风险,企业往往...
内部审计与企业的风险管理的总结 (2008-3-30 10:13:44)
内部审计进行的风险管理是在其他部门风险管理基础上的再监督,其内容包括三个方面:评估风险识别的充分性;评价已有风险衡量的准确性;评估风险防范措施的恰当性,并提出改进措施。1、评估风险识别的充分性。风险识...
试述内部审计在国有大中型企业改制中监督,评价,鉴证总结作用 (2008-3-30 10:14:12)
国有大中型企业实行主辅业改制分流安置富余人员是深化企业改革的任务,要求有改制任务的国有大中型企业坚持大会以来所确定的国有企业改革方向,适时进行结构调整,重组、改制,做好主辅分离,利用一切有效的良性资产...
企业改制内部审计应把好“七关”的总结 (2008-3-30 10:14:17)
内部审计应当介入企业改制的全过程,切实发挥监督职能,以规范企业的改制行为,维护国有资产的安全与完整,促进企业改制健康有序地进行。要实现这个目标,我认为重点应当把好以下七个关口:(一)把好改制前清产核资...
内部审计在改制企业管理中发挥不可替代作用的总结 (2008-3-30 10:14:37)
省电信实业集团有限公司(以下简称实业公司)由中国电信集团公司和福建省电信公司出资建立。2001年以来,实业公司下属工程、设计、科研、器材等单位吸收员工和多经公司股份,从国营企业改制成国有控股公司。改制...
企业改制中内部审计应关注几个问题的总结 (2008-3-30 10:14:45)
(一)清产核资中应关注的问题企业内审人员要密切关注改制企业的清产核资业务审计,防止在清产核资过程中出现舞弊,在审计时应关注以下问题:⑴改制方案是否经过批准;⑵审查清产核资中介机构的资质,视其有无合法资...
企业内部医院工作总结 (2010-12-2 13:50:56)
一、活动的意义与内容这次活动的目的,在于创建一个环境好、秩序好、服务好、患者及家属满意的医疗服务环境。通过学习教育、落实措施,提高医疗服务质量,提高医院在医疗市场中的竞争力,塑造一个文明、优质、满意的...
2023年企业内部保密工作总结 (2023-6-30 8:45:09)
2023年企业内部保密工作总结今年以来,公司严格按照上级保密工作各项要求,始终把严守保密纪律摆在最、最突出的位置,认真落实保密工作制度,不断提升保密工作针对性和有效性,确保秘密的绝对安全。现将工作开展...
如果您有任何类似的工作总结,年终总结以及企业内部市场化总结的相关参考文章,您可以及时提交稿件到我们网站,一经采纳您的材料,即可获得点券换取我们网站的文档!
网站编辑:往前一步 开通QQ:1959478550
在线充值扣点查看文章
企业内部市场化总结