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移动公司内部招聘演讲稿 (2009-5-7 6:40:07)
移动公司内部招聘演讲稿尊敬的各位领导、各位同仁:大家上午好!我是来自分公司的。今天,首先要感谢公司领导和同事们对我的信任和支持,使我能够有机会站在这里和大家面对面的交流和沟通。我一直相信,这种形式的应...
公司内部招聘的演讲稿(以移动公司为例) (2009-5-27 12:53:06)
尊敬的各位领导、各位同仁:大家上午好!今天,首先要感谢公司领导和同事们对我的信任和支持,使我能够有机会站在这里和大家面对面的交流和沟通。我一直相信,这种形式的应聘不仅是一个认识自己,展示自己的机会,更...
公司内部招聘通知 (2015-2-1 9:57:43)
公司内部招聘通知由整理,公司在发展的过程中,规模扩大,需要的管理人员越来越多,从内部招聘有利于对企业文化的认同,下面是小编为大家整理的公司内部招聘通知公司内部招聘通知公司内部招聘公告为进一步加大公司中...
内部审计协会关于贯彻执行内部审计准则情况汇报总结 (2008-3-30 10:11:57)
根据中国内部审计协会《关于开展贯彻执行内部审计准则情况检查活动的通知》(中内协发[2005]8号)精神,为了深入贯彻中国内部审计协会制订的《内部审计基本准则》、《内部审计人员职业道德规范》和20个内部...
以先进内部审计理念为指导,创造性地执行内部审计准则 (2008-3-30 10:11:59)
自2003年中期以来,经过各级内部审计协会、大中型企业和各级与非盈利组织的共同努力,从南到北、从东到西已初步形成了学习准则、完善制度、规范工作的热潮。特别是各级协会的会长、秘书长,既是行业的管理者,又...
发挥内部审计作用加强内部控制的总结 (2008-3-30 10:14:14)
近年来,逐年加大对残疾人事业的投入,各项业务经费和专项经费不断加大。如何把的资金使用好、管理好,这就要求我们不断提高管理水平,近一步加强对资金的管理和监督,不断完善内部控制制度,健全自我约束机制,降低...
县审计局2020年内部审计工作总结及2021年内部审计工作计划 (2020-8-24 8:00:27)
县审计局2020年内部审计工作总结及2021年内部审计工作计划一年来,县内部审计工作在、县府和上级审计的领导下,在沈阳市内审协会的指导下,认真贯彻落实审计署4号令和《内部审计准则》、《沈阳市内部审计工...
移动公司内部稽核班长竞聘演讲稿 (2009-6-19 20:47:09)
各位领导、各位:大家好!首先我为我能够工作在移动公司这个快节奏、高效率的大家庭里感到十分荣幸,同时要感谢公司领导给我们这次锻炼和提高自己的机会。此次竞聘,我主要是为了响应公司人事制度改革的召唤,积极实...
银行业内部竞聘演讲稿 (2010-9-17 11:30:22)
尊敬的各位领导、评委:晚上好!我是来自财务会计部的,大学本科学历,专业技术资格为经济师,今天我竞聘的职务是六级执行会计师。首先感谢分行给我提供了一个展示自我的平台、我将倍加珍惜。自1997年参加工作以...
内部竞聘考核工作方案 (2011-5-29 10:31:41)
一、开展企业内部管理岗位竞聘考核活动的目的1.企业内部管理岗位竞聘考核活动简称内部竞聘。2.开展此项活动的主要目的:(1)满足部分管理岗位的人力需求;(2)通过内部竞聘活动发现有潜力的员工,定向培养,...
竞聘内部岗位演讲稿 (2012-11-13 13:20:09)
尊敬的各位领导、各位同事大家好!首先感谢领导为我们创造这样一个展示自我的竟聘机会,我叫卓,26岁,2005年毕业于安徽警官学院,2006年7月进入我们公司转眼已有两年半的时间了,在这两年半的时间里我从...
银行内部主任竞聘演讲稿 (2012-11-20 9:51:45)
各位领导,各位同事:大家好!感谢支行领导创造了这次公平竞争的机会!它可以使有能力的干部脱颖而出,营造一种奋发学习,勇于向上的企业文化氛围。按照二级支行内部主任竞聘方案,我竞聘二级支行内部主任职务。下面...
银行营业室内部管理竞聘演讲稿 (2013-6-29 9:30:38)
银行营业室内部管理竞聘演讲稿95银行营业室内部管理竞聘演讲稿;各位领导、海府支行、南方航空分理处的各位同事,晚;南方航空分理处在海口地区还是个小不点,仅仅比琼山;对于南方分理处,我的目标是一流的员工队...
某企业内部竞聘流程设计 (2013-6-30 6:52:00)
52某企业内部竞聘流程设计关于内部竞聘管理和技术职位的实施方案;一、内部竞聘目的;为挖掘集团公司内部潜力,把用人真正引入竞争机制,;二、竞聘原则;坚持公平、公正、公开和平等、竞争、择优的原则;三、适用...
银行内部主管竞聘 (2013-7-23 10:49:48)
各位领导、各位评委、同事们:大家好!首先,我要感谢各位领导和同事们能给我这样一个机会,来参加会计主管的竞聘。宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来。随着多年的工作历练与学习充电,我的工作经验日见丰富,理论知识...
银行内部竞聘方案 (2014-2-12 12:52:43)
下载:银行内部竞聘方案36.doc银行湖北分行内部竞聘方案二零零九年五月一、项目目标实施公司内部岗位竞聘,竞聘岗位包括营销类和会计类基层管理岗位。候选人共有150名。二、竞聘流程1银行湖北分行根据职位...
会计内部竞聘就职报告 (2015-8-29 7:38:56)
尊敬的各位领导、敬爱的各位同事:我叫,来自于我集团公司下设县市分公司的一名财务人员。我自年进入集团工作至今已有近3年的时间,我主要负责县市分支机构财务工作的全面账务处理及上报各种财务报表数据等项目工作...
公司内部竞聘自荐书 (2015-12-28 9:48:26)
公司内部竞聘自荐书尊敬的领导:您们好!我叫许,目前岗位是公司技术部。我自荐到公司技术二部做技术员,我认为个人具备胜任公司技术二部技术员的能力和素质。我个人情况如下:1.自我介绍在公司工作近半年了,积累...
学生会新学期招聘竞聘演讲稿 (2012-2-6 8:44:05)
学生会新学期招聘竞聘演讲稿尊敬的各位领导、老师和亲爱的同学们:大家好!我是高一班的曹帅。我有着与才高八斗的曹植相同的姓氏,帅,当然是元帅兼帅哥的帅。今天感谢学校给我这个展示自我的平台,使我能参与校学生...
2013年度招聘年度总结与2014年招聘计划书 (2014-1-5 10:01:12)
2014年度招聘计划书招聘计划书描述:公司将于2013年开展一系列的招聘计划,其中包括各部门现有人员空缺、离职补缺,新增各部门的人员配备,各区域门店所需的销售人员、店长助理等招聘。为了能更有效地完成企...
员工与招聘制定招聘计划 (2014-2-10 13:14:07)
下载:92员工与招聘制定招聘计划.docayourpanyslogan制定招聘计划招聘计划的内容具体的招聘策略 第一节招聘计划的内容招聘计划主要包括四块内容招聘人数招聘基准招聘策略招聘经费预算 一、招...
竞聘演讲稿竞聘上岗必备-含80多个竞聘岗位 (2013-6-29 9:17:40)
竞聘演讲稿(竞聘上岗必备含80多个竞聘演讲稿大全;竞聘演讲稿大全;[金融系统];银行行长支行行长银行国际业务部农村信用社银行办公;[通讯系统];移动分公司经理移动公司副经理通信公司车管所所长联;烟草公...
竞聘演讲稿范文竞聘上岗必备-多个竞聘岗位 (2013-6-30 6:44:09)
35竞聘演讲稿范文(竞聘上岗必备多个竞竞聘演讲稿大全;竞聘演讲稿大全;[金融系统];事务所各类公文材料,如需帮助请;你们能发表论文吗?发表的期刊可靠吗?;;·银行货币信贷科竞聘演讲稿·银行国...
2023年企业集团公司内部先进事迹材料 (2023-7-1 12:25:52)
2023年企业集团公司内部先进事迹材料部共198人,男职工155人,女职工43人。近年来,发电公司部紧紧围绕上级的各项工作部署要求,强化引领作用,落实标准化要求,注重职工队伍建设,以效果检验成果,以技...
县教育局2024年内部审计实施方案 (2023-11-16 17:15:58)
县教育局2024年内部审计实施方案为进一步加强内部审计工作,建立健全内部审计工作制度体系,充分发挥内部审计作用,更好地服务某教育事业持续健康发展,根据相关要求,制订本方案。一、指导思想深入贯彻落实精神...
2023年内部接待场所问题专项检查清理工作方案 (2023-8-26 10:41:30)
2023年内部接待场所问题专项检查清理工作方案一、目标任务通过检查清理,进一步弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风,深入推进全市队伍厉行节约、反对浪费和建设工作,督促全市各级队伍贯彻落实上级作风建设相关规...
2023年银行支行内部控制管理工作汇报 (2023-7-18 13:37:02)
2023年银行支行内部控制管理工作汇报我行坚持从严治行,高度重视内部控制管理工作,把内控工作作为一项的工作来抓,在严格执行上级行制度、办法的前提下,针对支行实际,努力完善、细化内控管理制度,做精做细各...
2023年新年度加强公司内部管理专题会讲话 (2023-7-14 12:15:16)
2023年新年度加强公司内部管理专题会讲话新年伊始,我们组织公司中层正职以上领导召开加强内部管理专题会议,目的就是要坚持严格精细有温度的管理,不断提升工作质量和效益。无规矩不成方圆,管理工作是各级领导...
酒店学习贯彻《企事业单位内部治安保卫工作条例》做法与体会 (2007-12-11 10:37:14)
度假村地处景区,下辖一室五部,现有在职人员218人。自开展“创安”活动以来,根据县综治委关于“创安”活动的具体部署和在上级保卫部门的指导下,结合度假村自身实际,认真学习贯彻《企事业单位内部治安保卫工作...
财政局2022年内部控制工作总结 (2022-11-12 22:11:18)
财政局2022年内部控制工作总结为进一步提高我单位的管理水平,加强风险防控机制,规范内部控制,按照县财政局《关于开展行政事业单位内部控制建设及基础性评价工作的通知》的要求,在县财政局的统一部署下,本服...
市场监管局2024年内部审计工作实施方案 (2023-11-15 13:04:09)
市场监管局2024年内部审计工作实施方案为规范财务管理、维护财经秩序,提高资金使用效益,促进,更好的发挥内部审计监督服务职能,根据有关文件精神,结合实际,制定某县市场监管局内部审计工作实施方案。一、指...
体育局2022年内部控制工作总结及工作计划 (2022-11-12 22:11:21)
体育局2022年内部控制工作总结及工作计划根据相关文件的要求,为进一步提高我局内部管理水平,规范内部控制,加强风险防控机制建设,我局对本单位的内部控制进行了全面的梳理,并进行了适当的评价。现将有关情况...
源汇区纪委监察局内部室(办)工作职责 (2008-3-18 13:16:23)
1、办公室工作职责负责搜集、综合、分析全区纪检监察工作情况,起草区纪委全体会议工作报告、工作计划和其他文件;负责本委、全委会、工作会议的筹备和会务工作;负责本的文书处理、档案管理、办公自动化、机要、文...
乡镇2023年单位内部干部谈心谈话的工作开展情况报告 (2023-5-8 11:32:51)
乡镇2023年单位内部干部谈心谈话的工作开展情况报告为进一步加强思想建设,及时掌握干部履职情况,引导干部紧扣中心大局、立足工作岗位埋头苦干,真抓实干,镇制定了《镇关于开展干部谈心谈话的工作方案》,详细...
内部审计工作总结 (2008-3-29 15:55:52)
2005年我局内部审计工作在省局的指导下,在局的直接领导下,积极贯彻及大会精神,认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求,按照省局有关内部审计工作会议精神,遵循查错纠弊,...
建设项目内部控制制度审计心得 (2008-3-30 10:06:57)
我国审计历来非常重视审计人员对建设项目内部控制制度的审计与评价,并在各相关建设项目审计工作方案中都作出了从内控制度入手,查案件线索的要求,但在审计过程中,由于建设项目本身内部管理不完善,及对建设项目内...
舞弊审计的特点及对内部审计的总结 (2008-3-30 10:08:27)
舞弊是有意制造的不正当和不合法的欺骗行为。舞弊的结果是损人利己。对于组织的管理层来说,防止舞弊行为的发生,是保证其经营目标实现的根本前提。尤其是在企业经营规模不断扩大,经营范围日益广泛,所有权与经营权...
企业的管理和效益是内部审计工作的总结 (2008-3-30 10:08:50)
我们湖南酒鬼酒股份有限公司是一家白酒类上市公司。自1998年以来,由于中国白酒产业结构调整逐步深入,消费结构和消费观念日益更新,整个白酒市场供大于求的矛盾非常突出。公司董事会在制订2000年发展计划时...
内部审计应注重发挥评价、鉴证职能的总结 (2008-3-30 10:08:53)
内部审计机构是设在部门内的监督机构,在部门主要负责人领导下工作,它与各职能部门有着较密切的联系,在监督部门经济运行,维持部门经济秩序方面有其优势,主要表现在:内部审计比审计、社会审计更了解被审计单位的...
关于国有企业集团内部审计的心得 (2008-3-30 10:08:57)
从国际跨国公司的管理经验和我国企业集团的发展现状来看,加强和改进国有企业集团的内部审计的方式方法,正确处理内部审计与其他工作的关系,对于确保国有资产的安全和增值,保持企业的持续健康快速发展有着的意义。...
内部审计如何适应现代企业制度的总结 (2008-3-30 10:09:12)
现代企业制度的核心是建立富有生机活力的激励与约束相结合的经营机制。作为企业自我约束机制的组成部分,内部审计如何适应现代企业制度是摆在审计人员面前刻不容缓的新课题。笔者试就以下几个方面谈点粗浅的看法。改...
发挥内部审计职能提高依法治校水平的总结 (2008-3-30 10:09:14)
教育审计是依法检查、监督学校及各部门、单位财务收支真实、合法和效益的行为,是依法治教在学校经济领域的具体体现。因此,我校在实施依法治校的过程中,要求审计处和全体审计人员必须牢固树立依法审计的观念,不管...
市场经济越发展越需要内部审计的总结 (2008-3-30 10:09:15)
天津铁厂始建于1969年,1995年改组为天津天铁冶金集团有限公司,1999年11月9日进行了重组。天铁集团实行母子公司制,母公司是国有大型企业?属520家重点企业和天津市集团之一。1999年底,有职...
现代内部审计的发展态势的总结 (2008-3-30 10:09:32)
现代内部审计呈现出如下四种态势:1、由监督控制到风险基础。传统的控制导向审计是增进内部审计绩效和管理组织风险的主要方法。内部审计重点放在组织内部控制的规划、测试与报告上,造成审计工作偏向于内部控制系统...
国际内部审计师协会IIA第64届国际大会召开的总结 (2008-3-30 10:09:33)
2005年7月10日16日,国际内部审计师协会第64届国际大会(以下简称iia芝加哥大会)在美国芝加哥召开,易仁萍副会长率领中国代表团参加。iia芝加哥大会创造了iia成立64年以来国际大会的几个之最...
内部审计服务世界一流大学建设的总结 (2008-3-30 10:09:35)
今年是大学建立内部审计制度20周年。20年来,北大的内部审计工作随着北大的事业发展而不断发展。特别是1999年北大全面启动世界一流大学建设以来,内部审计工作更是紧密围绕世界一流大学建设这个中心,并着眼...
内部审计在央行风险管理中的实践的总结 (2008-3-30 10:10:53)
内容摘要:近年来,人民银行内审部门开始介入风险管理领域,将央行自身风险管理和控制的有效性作为内部审计的内容,这一做法得到了人民银行各级领导的普遍认可。本文在阐述了风险、风险管理的涵义的基础上,对内部审...
内部审计与企业风险管理的总结 (2008-3-30 10:10:54)
摘要:风险管理已成为内部审计的领域。国际内部审计师协会在1999年通过的内部审计的最新定义中把评价和改善组织的风险管理和控制的有效性作为内部审计的主要内容。内部控制是企业风险管理的内容。内部审计在企业...
加强企业风险管理内部审计任重道远的总结 (2008-3-30 10:10:57)
内容提要:加强企业风险管理,成为当前企业规避风险生存发展的一项举措。本文从分析企业经营风险入手,阐述了经营风险的种种表现,明确提出了加强企业风险管理是内部审计的主要职责,同时强调了在风险管理目标下,必...
内部审计在风险管理中的责任和作用的总结 (2008-3-30 10:10:58)
摘要:公司治理从来没有像现在这样受到广泛的关注和重视,人们认识到应该建立一套完整的治理系统,在这一系统中,内部审计是必不可少的组成部分。本文从公司治理与内部审计的核心——风险管理的角度出发,研究公司治...
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内部招聘与竞聘上岗