县审计局2020年内部审计工作总结及2021年内部审计工作计划 (2020-8-24 8:00:27)
县审计局2020年内部审计工作总结及2021年内部审计工作计划一年来,县内部审计工作在县委、县府和上级审计的领导下,在沈阳市内审协会的指导下,认真贯彻落实审计署4号令和《内部审计准则》、《沈阳市内部审...
内部审计协会关于贯彻执行内部审计准则情况汇报总结 (2008-3-30 10:11:57)
根据中国内部审计协会《关于开展贯彻执行内部审计准则情况检查活动的通知》(中内协发[2005]8号)精神,为了深入贯彻中国内部审计协会制订的《内部审计基本准则》、《内部审计人员职业道德规范》和20个内部...
以先进内部审计理念为指导,创造性地执行内部审计准则 (2008-3-30 10:11:59)
自2003年中期以来,经过各级内部审计协会、大中型企业和各级与非盈利组织的共同努力,从南到北、从东到西已初步形成了学习准则、完善制度、规范工作的热潮。特别是各级协会的会长、秘书长,既是行业的管理者,又...
内部审计工作总结模板范文 (2013-12-3 12:26:28)
内部审计工作总结模板范文20131122在省局的指导下,在局的直接领导下,积极贯彻及十六届全体会议精神,认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求,按照省局有关内部审计工作...
2013内部审计工作总结模板 (2013-12-13 6:30:10)
2013内部审计工作总结模板精选20131212为您整理了2013内部审计工作总结模板精选,本文主要提供了一些经典例文,希望和您一起探讨!20年是十二五规划的第二年,我局在区委、区及上级业务主管部门的...
2013最新工程内部审计工作总结模板 (2013-12-22 14:42:48)
2013最新工程内部审计工作总结模板20131212作文频道为大家搜集整理了2013最新工程内部审计工作总结模板,供大家参考,希望对大家有所帮助!俗话说站在巨人的肩膀上能让你站得更高看得更远,工作总结...
企业内部审计工作总结模板 (2014-11-21 7:04:45)
企业内部审计工作总结20年月日,我带着毕业证、学位证和报道证等走进了我梦想起飞的地方集团。现在才发现,不知不觉中已经来天业工作将近5个月了,回过头来看走过的这一段路,其中有苦也有乐,但更多的是工作岗位...
最新内部审计个人年终总结模板 (2014-12-30 9:28:21)
最新内部审计个人年终总结模板20141229寒假即将来临,您还在为写工作总结而发愁吗?如果您不想为此烦心的话,请跟随编辑老师一起来看看下面这篇最新内部审计个人年终总结模板吧!最新内部审计个人年终总结模...
公司内部审计工作计划模板 (2015-1-21 7:49:47)
公司内部审计工作计划模板20150120本文是一篇公司内部审计工作计划,文中工作计划内容包含以内控制度审计为基础,以经营业绩审计为中心,提高审计工作质量,加强审计意见的落实等,详细内容请点击查看全文。...
审计工作调研报告:关于内部审计工作的思考 (2009-5-5 21:17:28)
内部审计工作是检查、监督、评价金融部门的业务、财务等各方面工作的职能部门,做好内审工作,对于农村合作金融机构实施监督,督促员工遵纪守法,指出工作中存在问题和不足,提出针对性的意见,总结成功经验和失败教...
审计局加强内部审计调研报告 (2014-7-15 7:11:48)
内部审计工作是检查、监督、评价金融部门的业务、财务等各方面工作的职能部门,做好内审工作,对于农村合作金融机构实施监督,督促员工遵纪守法,指出工作中存在问题和不足,提出针对性的意见,总结成功经验和失败教...
发挥内部审计作用加强内部控制的总结 (2008-3-30 10:14:14)
近年来,逐年加大对残疾人事业的投入,各项业务经费和专项经费不断加大。如何把的资金使用好、管理好,这就要求我们不断提高管理水平,近一步加强对资金的管理和监督,不断完善内部控制制度,健全自我约束机制,降低...
舞弊审计的特点及对内部审计的总结 (2008-3-30 10:08:27)
舞弊是有意制造的不正当和不合法的欺骗行为。舞弊的结果是损人利己。对于组织的管理层来说,防止舞弊行为的发生,是保证其经营目标实现的根本前提。尤其是在企业经营规模不断扩大,经营范围日益广泛,所有权与经营权...
风险导向审计在内部审计中应用的总结 (2008-3-30 10:11:27)
针对加强风险管理的需要,作为商业银行的内部审计部门如何将审计方法由传统的合规性审计向以加强和改善组织风险管理为目标的风险导向审计转变,已成为一个亟须解决的问题。一、风险导向审计方法的内涵所谓的风险导向...
的国家审计和内部审计的总结 (2008-3-30 10:14:46)
一、关于审计奥地利法律给予审计以充分的地位、职权。审计纳入大法管理,审计是权力的组成之一,受宪法保护。如在奥地利联邦宪法中专门设置了“联邦审计法”一章。规定的审计法院独立于联邦和州,直接向议会报告工作...
审计局2007年内部审计指导工作总结 (2008-12-8 18:45:13)
今年以来,我们按照省市内部审计协会的总体部署,继续深入贯彻服务、管理、宣传、交流工作方针,围绕为审计全面转型服务的总要求和干在实处,争创一流的工作目标,健全体制,创新机制,拓展服务,切实加大内审指导力...
审计局内部审计指导2008年工作思路 (2008-12-8 18:45:18)
2008年全市内部审计指导工作的总体思路是:以和为指导,认真贯彻落实精神,落实,准确把握内审工作发展趋势,加快内审协会基础建设,全面履行服务、管理、宣传、交流的基本职能,健全体制,创新机制,拓展服务,...
审计局2011年内部审计指导工作总结 (2012-11-29 12:21:05)
今年以来,我们按照省市内部审计协会的总体部署,继续深入贯彻服务、管理、宣传、交流工作方针,围绕为审计全面转型服务的总要求和干在实处,争创一流的工作目标,健全体制,创新机制,拓展服务,切实加大内审指导力...
2012年审计局内部审计指导工作总结 (2012-12-22 21:17:16)
2012年审计局内部审计指导工作总结今年以来,我们按照省市内部审计协会的总体部署,继续深入贯彻服务、管理、宣传、交流工作方针,围绕为审计全面转型服务的总要求和干在实处,争创一流的工作目标,健全体制,创...
审计局2012年内部审计指导工作总结 (2013-6-3 14:32:50)
今年以来,我们按照省市内部审计协会的总体部署,继续深入贯彻服务、管理、宣传、交流工作方针,围绕为审计全面转型服务的总要求和干在实处,争创一流的工作目标,健全体制,创新机制,拓展服务,切实加大内审指导力...
审计工作总结某市内部审计工作总结 (2013-6-3 18:09:29)
我市的内部审计工作在市委、和省审计厅的正确领导下,在各内审单位领导的重视支持下,紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心,进一步拓展工作思路,积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务...
审计工作总结最新内部审计培训总结 (2013-6-3 19:36:51)
我市的内部审计工作在市委、和省审计厅的正确领导下,在各内审单位领导的重视支持下,紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心,进一步拓展工作思路,积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务...
审计局2011年内部审计指导工作总结范文 (2014-2-11 14:52:46)
今年以来,我们按照省市内部审计协会的总体部署,继续深入贯彻服务、管理、宣传、交流工作方针,围绕为审计全面转型服务的总要求和干在实处,争创一流的工作目标,健全体制,创新机制,拓展服务,切实加大内审指导力...
审计局2013年内部审计指导工作总结 (2014-4-27 10:36:57)
今年以来,我们按照省市内部审计协会的总体部署,继续深入贯彻服务、管理、宣传、交流工作方针,围绕为审计全面转型服务的总要求和干在实处,争创一流的工作目标,健全体制,创新机制,拓展服务,切实加大内审指导力...
赴英、法内部审计考察报告 (2008-10-18 16:44:30)
一、英国内部审计的体系、现状及发展趋势(一)英国的内部审计监督体系英国的企业内部审计监督体系是由审计、内部审计部门和委托外聘的会计师事务所三部分组成,他们既相互独立工作,又相互联系和制约,共同发挥作用...
某省局内部审计工作总结报告 (2013-6-3 18:09:10)
内部审计工作总结2011年我局内部审计工作在省局的指导下,在局的直接领导下,积极贯彻及十六届全体会议精神,认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求,按照省局有关内部审计工...
内部审计报告写作技巧 (2013-6-12 19:27:02)
内部审计报告是指内部审计人员,根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序后,就被审计单位经营活动和内部控制的适当性、合法性和有效性出具的书面文件。审计报告是内部审计工作成果的反映。审计外勤工作完成后,...
2013年医院内部审计报告 (2013-12-3 8:15:52)
2013年医院内部审计报告根据医院内部审计工作计划,于2013年12月9日对设备科2013年的设备采购、验收结算,对药库的材料采购进行内部专项审计。审计目标是否建立了完善的设备采购制度,设备采购是否按...
内部审计总结报告 (2013-12-12 8:55:34)
2013年我局内部审计工作在省局的指导下,在局的直接领导下,积极贯彻及十六届全体会议精神,认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求,按照省局有关内部审计工作会议精神,遵循...
2013最新内部审计工作总结报告优秀范文 (2013-12-13 6:29:57)
2013最新内部审计工作总结报告优秀范文20131212为大家准备了2013最新内部审计工作总结报告优秀范文,希望同学们的能力更上一层楼。我市的内部审计工作在市委、和省审计厅的正确领导下,在各内审单位...
2013最新学校内部审计工作总结报告 (2013-12-21 9:14:31)
2013最新学校内部审计工作总结报告精选20131212作文频道为大家搜集整理了2013最新学校内部审计工作总结报告精选,供大家参考,希望对大家有所帮助!20校和行政的领导下,在上级主管部门的指导帮助...
参加全省基层内部审计协会工作培训班学习报告 (2014-4-24 10:19:45)
参加全省基层内部审计协会工作培训班学习报告为进一步推动基层内部审计工作,2013年4月15日至17日,我们一行6人到浙江省参加了全省基层内部审计协会工作培训班。培训班上,浙江省、绍兴市内部审计师协会郑...
农村信用社内部审计的调研报告 (2014-7-15 7:11:45)
当前国际、国内金融形势、经济环境日新月异,处在改革和发展中的农村信用社不仅面临内部风险,还有来自外部的各种风险,如信用风险、市场风险、流动性风险、法律风险等。如何加强对各种风险管理的识别、计量、监测和...
农村信用社内部审计调研报告 (2014-7-15 7:12:02)
当前国际、国内金融形势、经济环境日新月异,处在改革和发展中的农村信用社不仅面临内部风险,还有来自外部的各种风险,如信用风险、市场风险、流动性风险、法律风险等。如何加强对各种风险管理的识别、计量、监测和...
企业内部审计报告 (2014-10-11 19:36:54)
企业内部审计报告,本范文整理企业内部审计部向上级汇报的财务收支和内控制度的情况总结,范文由阿扣范文网整理内部审计报告的格式是如何。企业内部审计报告审字(2005)第1号根据审计部工作计划,审计组于20...
2014年内部审计年终个人工作总结报告 (2015-1-9 7:32:47)
时光飞逝,日月如梭,转眼2014年已经过去,下面是一篇内部审计年终个人工作总结,文中从所做的工作,工作存在问题等方面进行了一年的工作总结,接下来让我们一起看看吧!2014年内部审计年终个人工作总结报告...
内部审计实习报告范文 (2015-2-2 9:21:12)
我的三个月实习是在税务师事务所进行的,从年月日到年月日。公司规模不大,总共十几个人,全职的有4个注册会计师,4个注册税务师,底下有10来个科员,科员一般都在做代理记账和代理报税。所长原来是在财政局上班...
内部审计实习报告 (2015-2-5 10:51:39)
我的三个月实习是在税务师事务所进行的,从年月日到年月日。公司规模不大,总共十几个人,全职的有4个注册会计师,4个注册税务师,底下有10来个科员,科员一般都在做代理记账和代理报税。所长原来是在财政局上班...
贯彻执行《四川省内部审计条例》自查报告 (2015-11-18 8:33:43)
县人民关于贯彻执行《四川省内部审计条例》的自查报告州审计局、州法制办公室:根据《阿坝藏族羌族自治州审计局、阿坝藏族羌族自治州人民法制办公室关于开展〈四川省内部审计条例〉执行情况监督检查的通知》(阿州审...
新形势下农村信用社内部审计质量评估的调查报告 (2016-10-14 9:07:10)
新形势下农村信用社内部审计质量评估的调查报告新形势下内部审计质量评估较之于农村信用社意义重大。众所周知,农村信用社稳定发展的根本是内部控制的完善性和有效性。内部控制在企业发展壮大过程中有着举足轻重的作...
市审计局局长在全市半年审计工作会上的讲话 (2008-12-6 1:19:25)
这次全市半年审计工作会议的主要任务是:总结上半年工作,部署下半年任务,分析问题、找准差距、研究对策、强化措施、狠抓落实,以加快下半年工作进度,弥补上半年的欠缺,确保全年各项目标任务圆满完成。下面,我讲...
企业供应处长半年度述职报告 (2007-10-31 23:39:27)
各位领导、我的工作主要是负责原盐生产和项目建设所需原材物料及设备配件的采购供应、生活用品用具的采购供应和原盐放销工作三部分。今年以来,个人和供应处的其他一道,认真履行职责,按时、按质、按量地完成了各项...
2012半年度个人述职报告 (2012-11-21 15:18:38)
2012年半年度个人述职报告;尊敬的公司领导、各位同事:2012上半年,信息管;2012年半年度个人述职报告尊敬的公司领导、各位同事:2012上半年,信息管理科按照公司领导“建立办公信息化,提高办公效...
2012年财务主管半年度述职报告 (2013-6-5 21:46:45)
半年来,作为财务主管,我严格按照新运公司财务280号《新运工程公司财务主管委派制试行办法》的规定要求,认真履行职责。起好了一定的监督和带头作用。具体代表性的工作如下:元月份,正值财务决算期间,我认真总...
半年度财务工作报告 (2013-7-26 1:20:53)
[半年度财务工作报告]半年度财务工作报告2010年上半年度即将过去,回顾这半年以来的点点滴滴,本人在伴随着公司的发展而不断进步,范文之工作报告:半年度财务工作报告。半年的时间不长也不短,在这半年里,我...
半年度述职报告 (2013-8-5 7:59:44)
发论坛上的,这边存一份。按国际惯例先说一下我的皮,首先身处这个破环境下好像少有不长痘的人。遥想当年暴痘时护肤不当,年纪轻轻就弄成了个夏天混合、冬天干燥欲裂的肤质,并且长痘时啥都不懂,要么放着痘痘不敢动...
2014年重点项目半年度推进落实情况报告 (2014-5-21 8:47:16)
2014年重点项目半年度推进落实情况报告一、9项重大事项推进落实和分类、排名情况(一)整体推进落实情况各领导小组(指挥部)认真贯彻落实县委、决策部署,思想高度统一,推进措施有力,工作成效明显,社会反响...
3半年度述职报告品管部 (2014-11-30 10:20:19)
第三章战略管理过程材料有限公司半年度述职报告述职人:部门:品管部 管2014年上半年工作绩效回顾一.理过程战略述职报告纲要:第三章二、2014年上半年人力资源回顾三、2014年上半年得失分析四、201...
县教育局2024年内部审计实施方案 (2023-11-16 17:15:58)
县教育局2024年内部审计实施方案为进一步加强内部审计工作,建立健全内部审计工作制度体系,充分发挥内部审计作用,更好地服务某教育事业持续健康发展,根据相关要求,制订本方案。一、指导思想深入贯彻落实精神...
市场监管局2024年内部审计工作实施方案 (2023-11-15 13:04:09)
市场监管局2024年内部审计工作实施方案为规范财务管理、维护财经秩序,提高资金使用效益,促进,更好的发挥内部审计监督服务职能,根据有关文件精神,结合实际,制定某县市场监管局内部审计工作实施方案。一、指...
内部审计工作总结 (2008-3-29 15:55:52)
2005年我局内部审计工作在省局的指导下,在局的直接领导下,积极贯彻及十六届全体会议精神,认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求,按照省局有关内部审计工作会议精神,遵循...
建设项目内部控制制度审计心得 (2008-3-30 10:06:57)
我国审计历来非常重视审计人员对建设项目内部控制制度的审计与评价,并在各相关建设项目审计工作方案中都作出了从内控制度入手,查案件线索的要求,但在审计过程中,由于建设项目本身内部管理不完善,及对建设项目内...
企业的管理和效益是内部审计工作的总结 (2008-3-30 10:08:50)
我们湖南酒鬼酒股份有限公司是一家白酒类上市公司。自1998年以来,由于中国白酒产业结构调整逐步深入,消费结构和消费观念日益更新,整个白酒市场供大于求的矛盾非常突出。公司董事会在制订2000年发展计划时...
内部审计应注重发挥评价、鉴证职能的总结 (2008-3-30 10:08:53)
内部审计机构是设在部门内的监督机构,在部门主要负责人领导下工作,它与各职能部门有着较密切的联系,在监督部门经济运行,维持部门经济秩序方面有其优势,主要表现在:内部审计比审计、社会审计更了解被审计单位的...
关于国有企业集团内部审计的心得 (2008-3-30 10:08:57)
从国际跨国公司的管理经验和我国企业集团的发展现状来看,加强和改进国有企业集团的内部审计的方式方法,正确处理内部审计与其他工作的关系,对于确保国有资产的安全和增值,保持企业的持续健康快速发展有着的意义。...
内部审计如何适应现代企业制度的总结 (2008-3-30 10:09:12)
现代企业制度的核心是建立富有生机活力的激励与约束相结合的经营机制。作为企业自我约束机制的组成部分,内部审计如何适应现代企业制度是摆在审计人员面前刻不容缓的新课题。笔者试就以下几个方面谈点粗浅的看法。改...
发挥内部审计职能提高依法治校水平的总结 (2008-3-30 10:09:14)
教育审计是依法检查、监督学校及各部门、单位财务收支真实、合法和效益的行为,是依法治教在学校经济领域的具体体现。因此,我校在实施依法治校的过程中,要求审计处和全体审计人员必须牢固树立依法审计的观念,不管...
市场经济越发展越需要内部审计的总结 (2008-3-30 10:09:15)
天津铁厂始建于1969年,1995年改组为天津天铁冶金集团有限公司,1999年11月9日进行了重组。天铁集团实行母子公司制,母公司是国有大型企业?属520家重点企业和天津市集团之一。1999年底,有职...
现代内部审计的发展态势的总结 (2008-3-30 10:09:32)
现代内部审计呈现出如下四种态势:1、由监督控制到风险基础。传统的控制导向审计是增进内部审计绩效和管理组织风险的主要方法。内部审计重点放在组织内部控制的规划、测试与报告上,造成审计工作偏向于内部控制系统...
国际内部审计师协会IIA第64届国际大会召开的总结 (2008-3-30 10:09:33)
2005年7月10日16日,国际内部审计师协会第64届国际大会(以下简称iia芝加哥大会)在美国芝加哥召开,易仁萍副会长率领中国代表团参加。iia芝加哥大会创造了iia成立64年以来国际大会的几个之最...
如果您有任何类似的工作总结,年终总结以及子公司半年度内部审计报告模板的相关参考文章,您可以及时提交稿件到我们网站,一经采纳您的材料,即可获得点券换取我们网站的文档!
网站编辑:往前一步 开通QQ:1959478550
在线充值扣点查看文章
子公司半年度内部审计报告模板