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县审计局2020年内部审计工作总结及2021年内部审计工作计划 (2020-8-24 8:00:27)
县审计局2020年内部审计工作总结及2021年内部审计工作计划一年来,县内部审计工作在、县府和上级审计的领导下,在沈阳市内审协会的指导下,认真贯彻落实审计署4号令和《内部审计准则》、《沈阳市内部审计工...
内部审计协会关于贯彻执行内部审计准则情况汇报总结 (2008-3-30 10:11:57)
根据中国内部审计协会《关于开展贯彻执行内部审计准则情况检查活动的通知》(中内协发[2005]8号)精神,为了深入贯彻中国内部审计协会制订的《内部审计基本准则》、《内部审计人员职业道德规范》和20个内部...
以先进内部审计理念为指导,创造性地执行内部审计准则 (2008-3-30 10:11:59)
自2003年中期以来,经过各级内部审计协会、大中型企业和各级与非盈利组织的共同努力,从南到北、从东到西已初步形成了学习准则、完善制度、规范工作的热潮。特别是各级协会的会长、秘书长,既是行业的管理者,又...
发挥内部审计作用加强内部控制的总结 (2008-3-30 10:14:14)
近年来,逐年加大对残疾人事业的投入,各项业务经费和专项经费不断加大。如何把的资金使用好、管理好,这就要求我们不断提高管理水平,近一步加强对资金的管理和监督,不断完善内部控制制度,健全自我约束机制,降低...
舞弊审计的特点及对内部审计的总结 (2008-3-30 10:08:27)
舞弊是有意制造的不正当和不合法的欺骗行为。舞弊的结果是损人利己。对于组织的管理层来说,防止舞弊行为的发生,是保证其经营目标实现的根本前提。尤其是在企业经营规模不断扩大,经营范围日益广泛,所有权与经营权...
风险导向审计在内部审计中应用的总结 (2008-3-30 10:11:27)
针对加强风险管理的需要,作为商业银行的内部审计部门如何将审计方法由传统的合规性审计向以加强和改善组织风险管理为目标的风险导向审计转变,已成为一个亟须解决的问题。一、风险导向审计方法的内涵所谓的风险导向...
的国家审计和内部审计的总结 (2008-3-30 10:14:46)
一、关于审计奥地利法律给予审计以充分的地位、职权。审计纳入大法管理,审计是权力的组成之一,受宪法保护。如在奥地利联邦宪法中专门设置了“联邦审计法”一章。规定的审计法院独立于联邦和州,直接向议会报告工作...
审计局2007年内部审计指导工作总结 (2008-12-8 18:45:13)
今年以来,我们按照省市内部审计协会的总体部署,继续深入贯彻服务、管理、宣传、交流工作方针,围绕为审计全面转型服务的总要求和干在实处,争创一流的工作目标,健全体制,创新机制,拓展服务,切实加大内审指导力...
审计局内部审计指导2008年工作思路 (2008-12-8 18:45:18)
2008年全市内部审计指导工作的总体思路是:以和为指导,认真贯彻落实精神,落实,准确把握内审工作发展趋势,加快内审协会基础建设,全面履行服务、管理、宣传、交流的基本职能,健全体制,创新机制,拓展服务,...
审计工作调研报告:关于内部审计工作的思考 (2009-5-5 21:17:28)
内部审计工作是检查、监督、评价金融部门的业务、财务等各方面工作的职能部门,做好内审工作,对于农村合作金融机构实施监督,督促员工遵纪守法,指出工作中存在问题和不足,提出针对性的意见,总结成功经验和失败教...
审计局2011年内部审计指导工作总结 (2012-11-29 12:21:05)
今年以来,我们按照省市内部审计协会的总体部署,继续深入贯彻服务、管理、宣传、交流工作方针,围绕为审计全面转型服务的总要求和干在实处,争创一流的工作目标,健全体制,创新机制,拓展服务,切实加大内审指导力...
2012年审计局内部审计指导工作总结 (2012-12-22 21:17:16)
2012年审计局内部审计指导工作总结今年以来,我们按照省市内部审计协会的总体部署,继续深入贯彻服务、管理、宣传、交流工作方针,围绕为审计全面转型服务的总要求和干在实处,争创一流的工作目标,健全体制,创...
审计局2012年内部审计指导工作总结 (2013-6-3 14:32:50)
今年以来,我们按照省市内部审计协会的总体部署,继续深入贯彻服务、管理、宣传、交流工作方针,围绕为审计全面转型服务的总要求和干在实处,争创一流的工作目标,健全体制,创新机制,拓展服务,切实加大内审指导力...
审计工作总结某市内部审计工作总结 (2013-6-3 18:09:29)
我市的内部审计工作在市委、和省审计厅的正确领导下,在各内审单位领导的重视支持下,紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心,进一步拓展工作思路,积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务...
审计工作总结最新内部审计培训总结 (2013-6-3 19:36:51)
我市的内部审计工作在市委、和省审计厅的正确领导下,在各内审单位领导的重视支持下,紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心,进一步拓展工作思路,积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务...
审计局2011年内部审计指导工作总结范文 (2014-2-11 14:52:46)
今年以来,我们按照省市内部审计协会的总体部署,继续深入贯彻服务、管理、宣传、交流工作方针,围绕为审计全面转型服务的总要求和干在实处,争创一流的工作目标,健全体制,创新机制,拓展服务,切实加大内审指导力...
审计局2013年内部审计指导工作总结 (2014-4-27 10:36:57)
今年以来,我们按照省市内部审计协会的总体部署,继续深入贯彻服务、管理、宣传、交流工作方针,围绕为审计全面转型服务的总要求和干在实处,争创一流的工作目标,健全体制,创新机制,拓展服务,切实加大内审指导力...
审计局加强内部审计调研报告 (2014-7-15 7:11:48)
内部审计工作是检查、监督、评价金融部门的业务、财务等各方面工作的职能部门,做好内审工作,对于农村合作金融机构实施监督,督促员工遵纪守法,指出工作中存在问题和不足,提出针对性的意见,总结成功经验和失败教...
竞聘烟草行业审计科长兼考评办主任岗位 (2010-10-14 16:08:28)
尊敬的各位领导、,大家好!&首先,感谢组织给了我一个推销自已&的机会。随着烟草行业人事制度改革的不断深入,公司推出了中层干部竞争上岗的新举措,我个人认为...
烟草公司2008年上半年内部监管工作汇报 (2008-8-27 9:19:49)
上半年以来,我公司按照省局(公司)内部专卖管理监督工作部署,深入贯彻落实《安徽省烟草专卖局关于印发行业内部专卖管理监督工作职责、制度和考核办法的通知》,进一步健全公司内部专卖管理监督工作制度,强化长效...
烟草公司内部专卖自查报告 (2008-8-27 9:24:05)
根据公司《内部专卖管理办法》内管办对5月份业务、物流、生产经营数据及专卖管理的自查工作进行了认真检查,主要检查以下几个方面的内容:(1)合同执行情况;(2)原烟收调存情况;(3)生产加工及移库情况;(...
市烟草专卖局关于加强内部管理监督工作情况的汇报 (2008-9-25 3:00:12)
省局(公司)加强内部管理监督工作领导小组:按照省局(公司)加强内部管理监督工作会议精神的要求,我局(分公司)主要抓了以下工作的贯彻落实。一、认真传达会议精神,进行安排部署全市于6月16日召开大会,市局...
烟草上半年内部专卖管理监督汇报 (2009-6-17 11:12:47)
县烟草专卖局关于200年上半年内部专卖管理监督自查情况的汇报市烟草专卖局:根据《烟草专卖局关于进一步加强内部专卖管理监督工作有关问题的通知》《市烟邮[2007]029号》通知要求,现将我单位上半年来内...
烟草物流中心内部沟通会议纪要 (2009-11-9 22:30:50)
市烟草公司物流中心内部沟通会议于2009年2月22日在上西烟草公司临时办法点物流中心帐篷内召开,物流中心林玉相、仲勇、李春梅、周德林、李凌、向颖、尹林共计7人参加了会议。会议上物流中心储配部、送货部两...
推动烟草内部市场监管工作水平调研报告 (2010-3-7 17:07:15)
近年来,市烟草专卖局在局省局的正确领导和行业同仁的大力支持下,着力理顺管理体制,优化资源配置,增强竞争实力,全面提升水平,整体工作取得了长足的进步,特别是在内部监管、市场监管两项工作上取得了一些成绩。...
龙里县烟草专卖局 2010年内部专卖管理监督工作计划 (2011-11-30 10:49:25)
龙里县烟草专卖局2010年内部专卖管理监督工作计划为进一步加强我局内部专卖管理监督工作(以下简称专卖内管),提高工作质量和工作效率,防止监管对象发生违法违规生产经营行为,真正实现有效监管的工作目的,制...
烟草公司开展内部管理监督工作汇报材料 (2012-11-16 16:58:26)
局整顿办:根据局整顿规范工作信息通报制度的要求,现将2008年第一季度内部管理监督的主要工作汇报如下:一、认真贯彻局文件精神,布署全年整顿规范工作。3月25日,工业公司召开2008年整顿规范专题会议,...
2012年烟草内部专卖管理监督年终述职报告 (2013-6-9 21:00:50)
精彩导读:制度建设是加强内部管理监督工作的基本要求和基础,又是加强内部管理监督工作取得实效的根本保证。我们在完善原有制度的基础上,制定出台了项内部专卖管理监督工作制度,突出了对两烟生产经营活动事前、事...
烟草局内部管理调研报告 (2015-1-16 7:57:43)
根据市烟草专卖局《关于开展2014年专卖管理及法规工作调研的通知》要求,结合烟草专卖局专卖管理工作现状和笔者所在岗位工作实际,围绕当前专卖管理、法规工作中存在重点、难点问题进行了深入讨论,特别是围绕近...
烟草内部监工作开展情况工作汇报 (2015-1-24 7:57:38)
为不断强化专卖监督管理,规范市场经营秩序,完善内部监管体系,净化辖区卷烟市场,根据上级部门的工作精神,我们认真努力做好2014年两节期间烟草内部监管工作,完成了工作任务,取得了较好成绩,现将工作开展情...
烟草公司内部改革工作意见 (2015-2-23 0:19:53)
立足本辖区监管实际出现的重点,总结经验,查找差距,加强领导组。织确保制度的落实全面推进我辖区内烟草行业工作的全面改进。也为了迎接省局拟定在月召开的内管工作调研会议,单位决定在以下几方面做出改进。一、内...
烟草专卖局内部专卖管理监督工作要点 (2018-4-18 8:15:38)
烟草专卖局2015年内部专卖管理监督工作要点为扎实抓好2015年全市内部专卖管理监督工作,努力推进内部专卖管理规范和工作水平的提升,根据上级有关工作要求,特制定本工作要点。一、指导思想紧紧围绕卷烟上水...
烟草专卖局2018年内部专卖管理监督工作要点 (2018-4-18 8:16:31)
2018年内部专卖管理监督工作要点为强化内部专卖管理监督工作,围绕全市烟草商业年度工作目标,以真烟非法流通综合治理为突破口,以不适用烟叶处理监督为主阵地,规范两烟生产经营行为。结合全市内部专卖管理监督...
县教育局2024年内部审计实施方案 (2023-11-16 17:15:58)
县教育局2024年内部审计实施方案为进一步加强内部审计工作,建立健全内部审计工作制度体系,充分发挥内部审计作用,更好地服务某教育事业持续健康发展,根据相关要求,制订本方案。一、指导思想深入贯彻落实精神...
烟草稽查队长竞聘演讲稿——竞聘成功稿 (2007-12-10 8:17:51)
众志成城共圆烟草一个梦今天,是一个值得纪念的日子,今天,是一个让人激动的日子,那么多的新鲜面孔出现在烟草中层干部的竞岗台上,这么多年轻的参与到竞争中来,既提高了竞争的水平和档次,也展示了烟草年轻的风貌...
市场监管局2024年内部审计工作实施方案 (2023-11-15 13:04:09)
市场监管局2024年内部审计工作实施方案为规范财务管理、维护财经秩序,提高资金使用效益,促进,更好的发挥内部审计监督服务职能,根据有关文件精神,结合实际,制定某县市场监管局内部审计工作实施方案。一、指...
内部审计工作总结 (2008-3-29 15:55:52)
2005年我局内部审计工作在省局的指导下,在局的直接领导下,积极贯彻及大会精神,认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求,按照省局有关内部审计工作会议精神,遵循查错纠弊,...
建设项目内部控制制度审计心得 (2008-3-30 10:06:57)
我国审计历来非常重视审计人员对建设项目内部控制制度的审计与评价,并在各相关建设项目审计工作方案中都作出了从内控制度入手,查案件线索的要求,但在审计过程中,由于建设项目本身内部管理不完善,及对建设项目内...
企业的管理和效益是内部审计工作的总结 (2008-3-30 10:08:50)
我们湖南酒鬼酒股份有限公司是一家白酒类上市公司。自1998年以来,由于中国白酒产业结构调整逐步深入,消费结构和消费观念日益更新,整个白酒市场供大于求的矛盾非常突出。公司董事会在制订2000年发展计划时...
内部审计应注重发挥评价、鉴证职能的总结 (2008-3-30 10:08:53)
内部审计机构是设在部门内的监督机构,在部门主要负责人领导下工作,它与各职能部门有着较密切的联系,在监督部门经济运行,维持部门经济秩序方面有其优势,主要表现在:内部审计比审计、社会审计更了解被审计单位的...
关于国有企业集团内部审计的心得 (2008-3-30 10:08:57)
从国际跨国公司的管理经验和我国企业集团的发展现状来看,加强和改进国有企业集团的内部审计的方式方法,正确处理内部审计与其他工作的关系,对于确保国有资产的安全和增值,保持企业的持续健康快速发展有着的意义。...
内部审计如何适应现代企业制度的总结 (2008-3-30 10:09:12)
现代企业制度的核心是建立富有生机活力的激励与约束相结合的经营机制。作为企业自我约束机制的组成部分,内部审计如何适应现代企业制度是摆在审计人员面前刻不容缓的新课题。笔者试就以下几个方面谈点粗浅的看法。改...
发挥内部审计职能提高依法治校水平的总结 (2008-3-30 10:09:14)
教育审计是依法检查、监督学校及各部门、单位财务收支真实、合法和效益的行为,是依法治教在学校经济领域的具体体现。因此,我校在实施依法治校的过程中,要求审计处和全体审计人员必须牢固树立依法审计的观念,不管...
市场经济越发展越需要内部审计的总结 (2008-3-30 10:09:15)
天津铁厂始建于1969年,1995年改组为天津天铁冶金集团有限公司,1999年11月9日进行了重组。天铁集团实行母子公司制,母公司是国有大型企业?属520家重点企业和天津市集团之一。1999年底,有职...
现代内部审计的发展态势的总结 (2008-3-30 10:09:32)
现代内部审计呈现出如下四种态势:1、由监督控制到风险基础。传统的控制导向审计是增进内部审计绩效和管理组织风险的主要方法。内部审计重点放在组织内部控制的规划、测试与报告上,造成审计工作偏向于内部控制系统...
国际内部审计师协会IIA第64届国际大会召开的总结 (2008-3-30 10:09:33)
2005年7月10日16日,国际内部审计师协会第64届国际大会(以下简称iia芝加哥大会)在美国芝加哥召开,易仁萍副会长率领中国代表团参加。iia芝加哥大会创造了iia成立64年以来国际大会的几个之最...
内部审计服务世界一流大学建设的总结 (2008-3-30 10:09:35)
今年是大学建立内部审计制度20周年。20年来,北大的内部审计工作随着北大的事业发展而不断发展。特别是1999年北大全面启动世界一流大学建设以来,内部审计工作更是紧密围绕世界一流大学建设这个中心,并着眼...
内部审计在央行风险管理中的实践的总结 (2008-3-30 10:10:53)
内容摘要:近年来,人民银行内审部门开始介入风险管理领域,将央行自身风险管理和控制的有效性作为内部审计的内容,这一做法得到了人民银行各级领导的普遍认可。本文在阐述了风险、风险管理的涵义的基础上,对内部审...
内部审计与企业风险管理的总结 (2008-3-30 10:10:54)
摘要:风险管理已成为内部审计的领域。国际内部审计师协会在1999年通过的内部审计的最新定义中把评价和改善组织的风险管理和控制的有效性作为内部审计的主要内容。内部控制是企业风险管理的内容。内部审计在企业...
加强企业风险管理内部审计任重道远的总结 (2008-3-30 10:10:57)
内容提要:加强企业风险管理,成为当前企业规避风险生存发展的一项举措。本文从分析企业经营风险入手,阐述了经营风险的种种表现,明确提出了加强企业风险管理是内部审计的主要职责,同时强调了在风险管理目标下,必...
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