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幼儿园2023年市级示范幼儿园评估反馈整改报告 (2023-7-23 17:05:32)
幼儿园2023年市级示范幼儿园评估反馈报告我园实际,下发了建议书,具体建议内容为:1教科研研究的连续性不够;游戏活动研究不够深入,教师指导有待加强。2幼儿食谱制定不够科学合理。3幼儿发展水平评估标准不...
2012年烟草内部专卖管理监督年终述职报告 (2013-6-9 21:00:50)
精彩导读:制度建设是加强内部管理监督工作的基本要求和基础,又是加强内部管理监督工作取得实效的根本保证。我们在完善原有制度的基础上,制定出台了项内部专卖管理监督工作制度,突出了对两烟生产经营活动事前、事...
物业管理有限公司内部质量体系审核报告(二) (2013-6-12 13:21:10)
物业管理有限公司内部质量体系审核报告(二)编制:批准:编号:ns9802日期:1998年9月25日审核报告一、审核目的:验收公司的质量活动和有关结果有否符合公司质量体系和iso9002质量标准的要求,...
物业管理工作内部调研报告 (2013-6-12 13:23:09)
物业管理工作调研报告——2004.7.26为打造企业品牌,运用现代管理手段,建立具有标准化、程序化和规范化的管理体系,提高企业战略,宏观调控经营,共创高效企业效益和社会效益,有力推动公司整体业务发展,...
生产管理实习报告工厂内部与产品途程分析及对ISO的认知 (2013-7-29 6:15:50)
生产管理实习报告题目:工厂内部与产品途程分析及对iso的认知指导老师:李子元班级:工三丙组员:n893124古绍宽n893142锺明益n893151王国原n893171张哲维2目录:1.工厂内部简介2...
某药业公司全面一体化管理体系内部审核报告 (2013-8-1 0:07:56)
某药业公司全面一体化管理体系内部审核报告审核组长及成员:本次审核由总工程师负责召集审核组,按管理职责分部门审核,具体名单如下:a组组长:b组组长:c组组长:d组组长:e组审核日期及审核实施情况:审核小...
质量管理体系内部审核报告 (2014-7-15 9:09:55)
一审核目的评价质量管理体系运行的符合性、有效性,验证公司的qems是否符合iso9001:2008标准、体系文件以及相关法律法规要求,是否得到实施和保持。二审核范围公司产品实现过程涉及到的所有部门、场...
医保局内部控制管理自查报告 (2014-12-3 8:11:56)
一、组织机构控制方面执行情况在组织机构控制方面,目前我局下设统筹股、基金管理股、审核股、办公室四个股室,通过制度建设做为组织机构控制的基础,对每个工作人员的职责进行了明确;建立了财务管理、档案管理、信...
烟草局内部管理调研报告 (2015-1-16 7:57:43)
根据市烟草专卖局《关于开展2014年专卖管理及法规工作调研的通知》要求,结合烟草专卖局专卖管理工作现状和笔者所在岗位工作实际,围绕当前专卖管理、法规工作中存在重点、难点问题进行了深入讨论,特别是围绕近...
管理局内部管理工作规定 (2014-7-6 12:17:06)
一、学习制度1、本局人员必须树立终身学习的理念,抓好理论和业务知识的学习,不断提高觉悟、理论素质、业务水平和工作能力。2、局成立学习领导小组,由局长任组长,分管领导任副组长,办公室主任、股室负责人为成...
内部审计协会关于贯彻执行内部审计准则情况汇报总结 (2008-3-30 10:11:57)
根据中国内部审计协会《关于开展贯彻执行内部审计准则情况检查活动的通知》(中内协发[2005]8号)精神,为了深入贯彻中国内部审计协会制订的《内部审计基本准则》、《内部审计人员职业道德规范》和20个内部...
以先进内部审计理念为指导,创造性地执行内部审计准则 (2008-3-30 10:11:59)
自2003年中期以来,经过各级内部审计协会、大中型企业和各级与非盈利组织的共同努力,从南到北、从东到西已初步形成了学习准则、完善制度、规范工作的热潮。特别是各级协会的会长、秘书长,既是行业的管理者,又...
发挥内部审计作用加强内部控制的总结 (2008-3-30 10:14:14)
近年来,逐年加大对残疾人事业的投入,各项业务经费和专项经费不断加大。如何把的资金使用好、管理好,这就要求我们不断提高管理水平,近一步加强对资金的管理和监督,不断完善内部控制制度,健全自我约束机制,降低...
县审计局2020年内部审计工作总结及2021年内部审计工作计划 (2020-8-24 8:00:27)
县审计局2020年内部审计工作总结及2021年内部审计工作计划一年来,县内部审计工作在、县府和上级审计的领导下,在沈阳市内审协会的指导下,认真贯彻落实审计署4号令和《内部审计准则》、《沈阳市内部审计工...
幼儿园2023年巡察整改进展情况报告 (2023-11-28 7:31:43)
幼儿园2023年巡察进展情况报告根据统一部署,2022年月11日至月28日,第三巡察组对区幼儿园进行了巡察。月12日,巡察组向区幼儿园反馈了巡察意见。按照公开原则和巡察工作有关要求,现将巡察情况报告如...
幼儿园2023年安全工作整改自查报告 (2023-5-11 15:25:31)
幼儿园2023年安全工作自查报告为了进一步加强和改进幼儿园的安全工作,切实保障全体师生的生命及财产安全,维持幼儿园正常的教育教学秩序,在接到有关文件通知后,幼儿园安全领导小组立即组织全体员工对全园进行...
幼儿园2023年巡察整改情况报告 (2023-7-6 14:38:03)
幼儿园2023年巡察情况报告根据巡察工作统一部署,年9月13日至10月29日,巡察一组对县实验幼儿园开展了巡察,并于年1月20日反馈了巡察意见。按照公开原则和巡察工作有关要求,现将巡察情况予以公布。一...
幼儿园支部2023年巡察整改进展情况的报告 (2023-7-6 14:38:47)
幼儿园2023年巡察进展情况的报告根据巡察工作统一部署,年3月6日至6月30日,第二巡察组对幼儿园进行了巡察。年9月1日,第二巡察组向幼儿园反馈了巡察意见。根据《监督条例》《巡视工作条例》有关规定,经...
幼儿园学前教育整改情况督查报告 (2023-11-18 10:58:10)
幼儿园学前教育情况督查报告自从市五届人大第二十九次会议做出关于我市学前教育情况的审议意见以来,教工委一直组织跟踪督办,年将督查情况形成《落实市人大关于学前教育审议意见的督查报告》上报主任会议。为了进一...
幼儿园消防安全工作自查整改情况报告 (2014-7-13 0:06:09)
幼儿园消防安全工作自查情况报告12月中旬,我园接到《曲江区中小学、幼儿园消防安全检查情况通报》后,结合我园实际情况,迅速组织有关人员在本月20日对全园内外的紧急疏散通道、各种消防设备和电器设备、用电、...
幼儿园召开“整改落实巡视反馈问题”专题会议情况报告 (2018-6-16 8:34:16)
增强四个,幼儿园召开落实巡视反馈问题专题会议情况报告根据县教育局的安排意见,县第二幼儿园于6月7日召开了落实巡视反馈问题专题会议。成员除1名因事请假,1名因教育借调出差外,其余14名都参加了会议。会议...
2023年银行支行内部控制管理工作汇报 (2023-7-18 13:37:02)
2023年银行支行内部控制管理工作汇报我行坚持从严治行,高度重视内部控制管理工作,把内控工作作为一项的工作来抓,在严格执行上级行制度、办法的前提下,针对支行实际,努力完善、细化内控管理制度,做精做细各...
2023年新年度加强公司内部管理专题会讲话 (2023-7-14 12:15:16)
2023年新年度加强公司内部管理专题会讲话新年伊始,我们组织公司中层正职以上领导召开加强内部管理专题会议,目的就是要坚持严格精细有温度的管理,不断提升工作质量和效益。无规矩不成方圆,管理工作是各级领导...
企业的管理和效益是内部审计工作的总结 (2008-3-30 10:08:50)
我们湖南酒鬼酒股份有限公司是一家白酒类上市公司。自1998年以来,由于中国白酒产业结构调整逐步深入,消费结构和消费观念日益更新,整个白酒市场供大于求的矛盾非常突出。公司董事会在制订2000年发展计划时...
内部审计在央行风险管理中的实践的总结 (2008-3-30 10:10:53)
内容摘要:近年来,人民银行内审部门开始介入风险管理领域,将央行自身风险管理和控制的有效性作为内部审计的内容,这一做法得到了人民银行各级领导的普遍认可。本文在阐述了风险、风险管理的涵义的基础上,对内部审...
内部审计与企业风险管理的总结 (2008-3-30 10:10:54)
摘要:风险管理已成为内部审计的领域。国际内部审计师协会在1999年通过的内部审计的最新定义中把评价和改善组织的风险管理和控制的有效性作为内部审计的主要内容。内部控制是企业风险管理的内容。内部审计在企业...
加强企业风险管理内部审计任重道远的总结 (2008-3-30 10:10:57)
内容提要:加强企业风险管理,成为当前企业规避风险生存发展的一项举措。本文从分析企业经营风险入手,阐述了经营风险的种种表现,明确提出了加强企业风险管理是内部审计的主要职责,同时强调了在风险管理目标下,必...
内部审计在风险管理中的责任和作用的总结 (2008-3-30 10:10:58)
摘要:公司治理从来没有像现在这样受到广泛的关注和重视,人们认识到应该建立一套完整的治理系统,在这一系统中,内部审计是必不可少的组成部分。本文从公司治理与内部审计的核心——风险管理的角度出发,研究公司治...
内部审计在风险管理中作用的总结 (2008-3-30 10:11:24)
在现代企业经营管理中,随着内外部环境变化,各种风险增多,内部审计工作在改进风险管理和完善企业治理机构等方面将发挥更加积极作用,同时,内部审计也被赋予了更多的职责和使命。本文就内部审计在风险管理中的作用...
高校资产管理中内部审计应关注的几个问题的总结 (2008-3-30 10:11:33)
高等学校体制改革以来,为有效保障和促进学校各项事业的顺利发展,许多高校加强了对学校资产的组织、指挥、监督与控制,但当前仍有不少高校对国有资产的管理存在盲点和偏向。本文将审计中发现的问题列举如下,以期引...
努力构建四个体系加强行业内部审计管理的总结 (2008-3-30 10:11:42)
近几年来,菏泽市公安局审计处在市局的领导下,在市内审协会的指导下,紧紧围绕公安系统财务管理和建设这个主题,充分发挥主管部门的作用,不断加强对所管辖10个县区公安局内审工作的管理,在全市公安系统逐步建立...
论现代企业风险管理与内部审计的总结 (2008-3-30 10:12:33)
摘要:文章通过现代企业风险的危害进行分析,阐述现代企业风险管理的构成以及风险控制的方法,强调内部审计在现代企业风险管理中的作用。同时以我国商业银行的风险现状为例,对银行内部审计在风险性监管中如何发挥杠...
论现代企业风险管理与内部审计 (2008-3-30 10:12:34)
摘要:文章通过现代企业风险的危害进行分析,阐述现代企业风险管理的构成以及风险控制的方法,强调内部审计在现代企业风险管理中的作用。同时以我国商业银行的风险现状为例,对银行内部审计在风险性监管中如何发挥杠...
内部审计在风险管理中的职责和作用的总结 (2008-3-30 10:12:57)
企业内外部环境的变化,导致企业内部受托管理责任关系复杂化和领域、内容、重点的变化,使得对管理控制的需求日益强化,包括董事会对高层管理当局、高层管理当局对各管理责任中心、管理当局履行受托管理责任和实施有...
内部审计在国有企业风险管理中的责任和作用的总结 (2008-3-30 10:13:07)
风险和机遇并存是每个企业共有的生存环境,国有企业也不例外。只有机遇而没有风险那是天方夜谭,如果抓不到机遇而碰到无法避免的巨大风险,必然破产。风险和机遇相伴相生,风险中常有机遇,机遇中存在风险,企业往往...
内部审计与企业的风险管理的总结 (2008-3-30 10:13:44)
内部审计进行的风险管理是在其他部门风险管理基础上的再监督,其内容包括三个方面:评估风险识别的充分性;评价已有风险衡量的准确性;评估风险防范措施的恰当性,并提出改进措施。1、评估风险识别的充分性。风险识...
拓展内部审计领域强化监督管理的总结 (2008-3-30 10:14:16)
启东市公安局审计室立足“服务中心,加强监督,促进管理,辅助决策”的指导思想和审计理念,积极拓展基建工程、固定资产、交通事故待处金以及涉案财物清理等领域的审计监督,有效地促进了公安内务管理和队伍建设。近...
企业内部审计在企业管理中的地位与作用的总结 (2008-3-30 10:14:17)
企业内部审计与财务管理、人力资源管理、技术创新管理一样,也是企业管理的一个子系统。当前,发达和部分发展中的许多先进企业突出了在风险管理、内部控制、公司治理及组织运营领域的内部审计实践。因此,以当代企业...
内部审计在改制企业管理中发挥不可替代作用的总结 (2008-3-30 10:14:37)
省电信实业集团有限公司(以下简称实业公司)由中国电信集团公司和福建省电信公司出资建立。2001年以来,实业公司下属工程、设计、科研、器材等单位吸收员工和多经公司股份,从国营企业改制成国有控股公司。改制...
怎样搞好单位内部管理审计的总结 (2008-3-30 10:14:43)
目前,在各单位中开展的内部审计项目,主要包括经济责任审计、财务收支审计、竣工决算审计,从内容上讲主要是围绕真实性、合法性、合规性以及经营目标的完成等方面来展开的。还未发挥出应有的改善内部管理、为内部管...
安康市药品监督管理局药械监管内部协作制度 (2008-3-30 14:36:35)
安康市药品监督管理局药械监管内部协作制度为进一步加强局内部在药械监管工作中的协作,形成监管合力,提高工作效率,结合实际,特制定药械监管内部协作制度。一、实行协作工作例会制度,由科(股)室负责人提出阶段...
物资采购内部管理监督的实施方案 (2008-8-29 9:59:37)
为进一步规范卷烟用物资采购,加强采购管理监督,杜绝违法、违规行为,营造良好的生产经营环境,根据《烟草专卖局关于2007年烟草行业整顿规范生产经营秩序和加强内部管理监督工作的意见》(国烟办[2007]1...
市烟草专卖局关于加强内部管理监督工作情况的汇报 (2008-9-25 3:00:12)
省局(公司)加强内部管理监督工作领导小组:按照省局(公司)加强内部管理监督工作会议精神的要求,我局(分公司)主要抓了以下工作的贯彻落实。一、认真传达会议精神,进行安排部署全市于6月16日召开大会,市局...
完善邮政储蓄的内控管理体制-增强企业内部的风险防范 (2008-12-6 18:30:01)
文章标题:完善邮政储蓄的内控管理体制增强企业内部的风险防范我市的邮政储蓄经过十几年的发展,目前已形成储蓄余额33亿元,联网网点35个的规模。但是在大发展的背后,资金案件也时有发生,给邮政局集体和个人造...
HR如何做好内部品牌管理 (2008-12-7 12:43:33)
hr如何做好内部品牌管理wpiwpiwpi通过员工的积极参与,可以获取一个打造品牌的内部动力。hr就是要通过日常人力资源管理工作将品牌管理内容贯穿到每个员工的行为之中。wpi企业中的品牌管理包含了两层...
局内部信息化管理制度 (2009-1-6 18:59:54)
您正在看的规章制度是:局内部信息化管理制度。为规范我局信息化管理工作,使信息管理平台更好更安全的服务于工作,特制定以下管理制度:1、数据保密根据数据的保密规定和用途,确定数据使用人员的存取权限、存取方...
区审计局2009年度ISO9001质量管理体系内部审核计划 (2009-2-7 11:40:08)
为确保审计局质量管理体系的符合性和有效性,根据iso9001质量管理体系的要求,现将2009年度审计局内部审核计划公布如下:一、审核目的1、评价审计局质量管理体系的符合性和有效性;2、提供进一步改进的...
旅行社内部管理制度 (2009-5-7 6:47:12)
总则1、遵守公司所有规章制度及工作守则,如有违反将按罚则处理。2、保持仪容仪表端庄整洁、言谈举止优雅大方。3、出入办公室不得大声喧哗、唱歌、吹口哨。进入他人办公室、办公区应有礼貌或先示意。如进入时,对...
烟草上半年内部专卖管理监督汇报 (2009-6-17 11:12:47)
县烟草专卖局关于200年上半年内部专卖管理监督自查情况的汇报市烟草专卖局:根据《烟草专卖局关于进一步加强内部专卖管理监督工作有关问题的通知》《市烟邮[2007]029号》通知要求,现将我单位上半年来内...
企业质量管理体系内部审核重点探析 (2009-11-9 22:32:06)
随着我国加入wto,以及全球经济一体化的迅猛发展,企业国际化的趋势成为不可避免。按照国际化的要求,转换企业管理理念,通过为顾客创造价值的同时,实现企业自身价值的增值,从而达到“双赢”或“多赢”的局面。...
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