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- 2013年公司内部控制专项检查工作总结 (2014-7-12 23:47:05)
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- 发挥内部审计作用加强内部控制的总结 (2008-3-30 10:14:14)
- 严格控制各类文件简报和内部刊物专项行动方案 (2014-6-20 8:38:27)
- 社保局内部控制检查评估工作自查报告 (2013-6-13 0:43:09)
- 内部控制制度执行检查与评价业务流程 (2008-12-6 22:35:31)
- 2023年内部接待场所问题专项检查清理工作方案 (2023-8-26 10:41:30)
- 关于公司加强内部控制的调研报告 (2013-6-13 11:18:07)
- 旅游公司内部控制自查自纠情况汇报 (2016-6-7 7:37:04)
- 2013年公共建筑空调温度控制专项检查实施方案 (2014-3-23 7:59:36)
- 体育局2022年内部控制工作总结及工作计划 (2022-11-12 22:11:21)
- 区2011年治理商业贿赂专项工作总结及2011年专项工作安排 (2012-12-16 12:43:52)
- 财政局2022年内部控制工作总结 (2022-11-12 22:11:18)
- 2016年上半年行政事业单位内部控制工作总结 (2016-10-18 9:30:09)
- 2011年市疾病预防控制中心实验室质量控制计划 (2012-11-10 22:00:58)
- 2023年银行支行内部控制管理工作汇报 (2023-7-18 13:37:02)
- 2023年内部控制工作实施方案 (2023-6-16 19:46:20)
- 2023年内部控制规范工作实施方案 (2023-6-16 19:46:49)
- 财政局2023年行政事业单位内部控制实施工作报告 (2023-3-17 7:15:30)
- 2011年疾病预防控制中心工作总结与2011年工作思路 (2012-11-24 21:48:12)
- 2023年高校内部控制建设基础性情况调研报告 (2023-6-7 18:06:49)
- 2011年放射诊疗防护专项监督检查工作总结 (2013-6-5 9:57:39)
- 2023年内部控制自我评价报告 (2023-4-11 14:35:21)
- 内部控制管理工作总结 (2012-12-2 9:11:20)
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- 县审计局2020年内部审计工作总结及2021年内部审计工作计划 (2020-8-24 8:00:27)
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- 对人民银行内部审计质量控制体系的总结 (2008-3-30 10:14:22)
- 社保局内部控制工作自检自查报告 (2013-6-13 0:43:11)
- 基层人民银行内部控制工作汇报 (2014-11-25 7:33:11)
- 行政事业单位内部控制工作开展方案2016 (2017-1-4 10:00:56)
- 建设项目内部控制制度审计心得 (2008-3-30 10:06:57)
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