社保局内部控制检查评估工作自查报告 (2013-6-13 0:43:09)
根据省社保局《养老保险经办机构内部控制检查评估工作的通知》(湘社险函71号)文件精神,按照组织机构、业务运行、基金财务、信息系统控制、内部控制的管理和监督等五个方面的具体要求,我局不断细化内容,一一对...
基层人行内部风险控制调研报告 (2015-4-16 8:02:19)
一、内部风险控制工作的难点(一)思想认识不尽到位。人民银行内控制度主要目标在于控制风险,提高内控制度执行力对防范各类风险具有极端的性。但部分干部职工对此认识不够到位。一是少数认识不足、重视不够,对内控...
市疾病预防控制中心月度手足口病风险评估报告 (2014-11-30 15:37:41)
市2014年10月手足口病风险评估报告市疾病预防控制中心2014年10月6日一、疫情分析(一)市疫情分析1、疫情概况截至9月30日24时,2014年市共报告手足口病627例,2014年9月报告手足口病...
内部审计风险防范控制的总结 (2008-3-30 10:12:58)
内部审计风险客观存在,无法回避,而且贯穿于内部审计的全过程,但通过不断探索,积极采取一些行之有效的防范控制措施,可以将其控制在较低的程度和水平。1、严格遵守内审的各种《规定》、《准则》和《规范》,防范...
企业风险管理与内部控制制度 (2014-7-6 14:46:22)
一管理是个不断完善的过程风险管理概念:损失/不确定性等风险管理的特征:客观性/普遍性/偶然性/可测性/可变性风险的类型:环境风险/经营风险/财务风险企业做大个人的管理能力显得非常渺小,只有通过科学的控...
试用期的销售部经理的工作总结报告加强公司的财务风险控制能力 (2013-6-5 1:20:37)
试用期的销售部经理的工作总结报告大家好,以下是我最近在一个公司的试用期的工作总结,请同道中人提提意见。『有关公司目前市场形势和销售工作的总结』本人进公司已有两个多月的时间,亦经过这么多时间的工作和学习...
发挥内部审计作用加强内部控制的总结 (2008-3-30 10:14:14)
近年来,逐年加大对残疾人事业的投入,各项业务经费和专项经费不断加大。如何把的资金使用好、管理好,这就要求我们不断提高管理水平,近一步加强对资金的管理和监督,不断完善内部控制制度,健全自我约束机制,降低...
农垦企业财务风险与控制 (2008-12-6 18:59:31)
一、财务风险的类型企业财务风险大致可分为资金风险、经营风险和倒闭风险3种。1、资金风险。假如企业的资金来源完全是基金,则经营的风险就是企业的财务风险。如果有一部分资金是贷款筹措的,当利息支付很大,影响...
风险投资道德风险的防范与控制 (2006-11-29 16:02:35)
风险投资是一个融资和投资相结合的过程,风险投资家从投资者那里筹集资金,再分散投入到各风险企业中去,形成投资者和风险投资家,风险投资家和风险企业的双重委托代理风险。委托人的利益要靠代理人的行动来实现,投...
落实风险手册风险控制措施对规写实 (2012-6-16 16:40:00)
按照风险管理责任制手册风险控制措施量化要求,对内燃机车小辅修存在火灾、放飏、分离及走行部件脱落风险进行对规写实,主要从生产任务情况、工长和质检员作用的发挥、生产车间存在问题、工装设备问题、工艺范围方面...
互联网金融金融存在风险及其风险控制 (2016-1-10 20:16:17)
论网络金融存在风险及其风险控制摘要:网络金融,顾名思义就是与网络有关的金融活动,是存在于电子空间的金融活动.作为一项新兴的金融事物,网络金融也存在着诸多未知的金融风险,给金融活动带来许多不利的影响.所...
风险管理需要定期的评估以及重新进行风险分析 (2006-11-28 17:31:48)
目前,大多数单位都认识到单纯依靠技术和安全设备带不来真正的安全,但在具体的信息系统风险管理中“偏技术、轻管理”的现象还普遍存在。很多单位的主管片面地认为,风险管理就是由单位信息中心请安全公司进行检查,...
如何评估财务部门的业绩 (2006-11-29 9:32:01)
从前财务根本不需要讨论它自身的绩效。财务部门被认为必不可少的,尽管外行人只是模糊地了解其必要的原因。但是现在已经不是这样的了。财务活动和企业的其他活动一样成为缩减成本的潜在目标。技术和外包往往是节省开...
电信内部控制自我测评报告 (2008-12-6 14:35:26)
客服中心在接到《关于转发中国联通湖北分公司内部控制自我测评实施方案的通知》文件后,部门经理对此项工作非常重视,迅速成立了测评小组,组织相关人员按照通知要求的内容,开展内部控制自我测评工作,现将具体情况...
财政局2023年行政事业单位内部控制实施工作报告 (2023-3-17 7:15:30)
财政局2023年行政事业单位内部控制实施工作报告按照财政部印发的《行政事业单位内部控制规范(试行)》,以及县贯彻实施《行政事业单位内部控制规范》工作方案的要求,为进一步提高我局内部管理水平,规范内部控...
2023年高校内部控制建设基础性情况调研报告 (2023-6-7 18:06:49)
2023年高校内部控制建设基础性情况调研报告内部控制是指为实现控制目标,通过制定制度、实施措施和执行程序,对经济和业务活动的风险进行防范和管控。年财政部印发《行政事业单位内部控制规范(试行)》的通知(...
社保局内部控制工作自检自查报告 (2013-6-13 0:43:11)
根据市社保局《关于转发省社保中心〈开展社会保险经办机构内部控制工作检查评估的通知〉的通知》(赣市社险字23号)文件要求,我局高度重视,抽调精干人员组成检查评估小组,认真自查评估,现就自查有关情况汇报如...
乡镇社会保险基金内部控制自查报告 (2013-6-13 10:33:30)
按照房劳社督2号文件精神,镇社保所及时对涉社会保险基金的业务程序逐一进行梳理,成立了社会保险基金内部控制领导小组,同时开展了自查、自评、自纠活动,针对存在问题及时进行了改正,下面向领导做简要汇报。一、...
关于公司加强内部控制的调研报告 (2013-6-13 11:18:07)
为了了解公司会计工作的情况,我于2011年1月17日至5月31日对重庆泛嘉森和林业开发有限责任公司就加强内部控制进行了调查研究,采用了重点调查方式进行调查,发现该公司的内部控制存在问题,并对该公司的内...
医保局内部控制管理自查报告 (2014-12-3 8:11:56)
一、组织机构控制方面执行情况在组织机构控制方面,目前我局下设统筹股、基金管理股、审核股、办公室四个股室,通过制度建设做为组织机构控制的基础,对每个工作人员的职责进行了明确;建立了财务管理、档案管理、信...
开展城乡居民社会养老保险 内部控制自检自查情况报告 (2015-3-27 15:02:29)
县开展城乡居民社会养老保险内部控制自检自查情况报告市社保中心:根据《云南省社会保险局关于2015年度加强社会保险经办机构内部控制建设做好社会保险基金安全管理监督工作的通知》(云社险函﹝2015﹞4号)...
2023年内部控制自我评价报告 (2023-4-11 14:35:21)
2023年内部控制自我评价报告根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合控股股份有限公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控...
行政事业单位内部控制基础性评价报告 (2016-10-18 9:27:43)
附件3:行政事业单位内部控制基础性评价报告(参考格式)内部控制基础性评价报告为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》的有关精神,按照《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性...
新形势下农村信用社内部审计质量评估的调查报告 (2016-10-14 9:07:10)
新形势下农村信用社内部审计质量评估的调查报告新形势下内部审计质量评估较之于农村信用社意义重大。众所周知,农村信用社稳定发展的根本是内部控制的完善性和有效性。内部控制在企业发展壮大过程中有着举足轻重的作...
2013年疾病预防控制中心食品安全风险监测自查报告 (2014-4-27 14:26:46)
2013年地区疾病预防控制中心食品安全风险监测自查报告为进一步加强食品安全工作,根据自治区卫生厅在《关于印发2012年自治区食品安全风险监测工作方案的通知》(新卫监督发[2012]6号)文件的要求,阿...
克山病控制达标自查评估报告 (2017-9-8 16:13:59)
仁和区克山病控制达标自查评估报告根据《克山病监测方案》、《克山病控制和消除评价内容及判定标准》的有关规定,为掌握我区近年来克山病病情现状和监测工作开展情况,切实组织做好我区克山病防治控制达标工作,积极...
城市公共安全风险专项调研评估情况报告 (2023-10-29 10:14:12)
城市公共安全风险专项调研评估情况报告为了掌握我市消防安全状况,研提针对性治理对策和措施,按照总队重点工作的统一部署,我局第一时间向领导汇报消防安全风险调研评估工作,高度重视,将消防评估工作纳入城市综合...
公司2022年道路运输安全风险排查评估自查报告 (2006-11-29 18:58:41)
公司2022年道路运输安全风险排查评估自查报告根据股份公司关于《安全风险分级管控与隐患排查治理实施指南》和物流集团有关规定精神,为进一步强化公司道路运输安全基础,提高对自有车辆安全管理水平,上海公司组...
推行社会稳定风险评估调查报告 (2009-11-26 9:15:23)
近年来,省市探索推行社会稳定风险评估机制,对涉及群众切身利益的重大工程、重大改革、决策进行事前评估,从源头上预防和化解了社会矛盾,实现了由“保稳定”到“创稳定”的转变。“凡是群众不受益、不支持的事,坚...
风险评估报告 (2011-10-16 11:23:38)
1、资金管理公司根据有关部门及人民银行规定的各项规章制度,制定了《资金计划管理办股东会董事会监事会战略管理预算与审计风险管理公司经理层信贷(投资)审核总经理工作部综合计划部结算业务部客户服务部财务会计...
税务风险评估报告 (2012-2-19 10:20:51)
风险分析找疑点沟通评估辩真伪公司简介:某木业有限公司,增值税一般纳税人。主营板皮、多层板加工销售业务,2009、2010年度销售收入及入库税款情况如下:销售收入及入库税款统计表年度销售收入入库增值税入...
餐饮服务环节食品安全风险评估报告 (2014-4-27 11:22:56)
市食药监局餐饮食品安全风险评估分析报告食品安全与人民群众生命安全、社会稳定息息相关,市食药监局始终高度重视此项工作。市食品药品监督管理局自年月份接管餐饮服务环节食品安全监管职责以来,在市委领导和州...
乡社会稳定风险评估机制建设情况报告 (2014-5-23 6:57:45)
乡社会稳定风险评估机制建设情况报告为进一步提高蒲洼乡决策的科学化、民主化水平,有效从源头上预防、减少和消除社会稳定风险,蒲洼乡在做决策前,认真研判可能对社会稳定带来的影响,最大限度地增加和谐因素,最大...
交通局稳定风险评估工作调查报告 (2014-11-3 7:36:19)
根据县人民办公室《关于印发县出租车行业群体性突发事件应急预案的通知》文件精神,结合我县出租车许可及管理的实际,现就出租车行业风险评估预测情况报告如下:一、基本情况我县的客运出租车由于从2002年10月...
司法局廉政风险评估自查报告 (2014-12-6 7:58:38)
一、主要工作开展情况一是领导重视,组织有力。局高度重视风险防范管理工作,把开展风险防范管理工作纳入工作的日程,进一步统一思想,提高认识,并由局精心组织,认真安排,确保工作落到实处,取得实效。同时,成立...
公司风险评估报告 (2015-5-7 8:17:07)
公文公司风险评估报告该公司成立于1998年,是设立型/合并、分立型企业,已连续经营15年。该公司属加工、制造/流通/房地产/服务/交通运输/教育文化体育/高新技术/农业/其他行业主要经营范围:链条、链...
推行社会稳定风险评估的调查报告 (2015-7-29 8:04:16)
近年来,省市探索推行社会稳定风险评估机制,对涉及群众切身利益的重大工程、重大改革、决策进行事前评估,从源头上预防和化解了社会矛盾,实现了由“保稳定”到“创稳定”的转变。“凡是群众不受益、不支持的事,坚...
住建局风险评估报告3篇 (2015-8-16 7:17:29)
第一篇:庄园项目社会稳定风险评估报告为平稳、有序推进我县房地产业健康有序发展工作,我县开发了1号庄园项目。根据省、市、县维稳工作的安排部署,现将社会稳定风险评估做报告如下:一、项目建设基本情况1号庄园...
隧道风险评估报告 (2015-12-28 9:51:42)
凡上一号隧道一、工程概况本隧位~阳圩区间,全隧均位于直线上,线路设计为单面上坡,进口里程d1k237+740,出口里程d1k238+360,全长620m。隧道最大埋深约53m。二、工程地质与水文地质1...
风景区旅游基础设施建设项目社会稳定风险评估报告 (2016-10-16 10:54:40)
旅游基础设施建设项目社会稳定风险评估报告根据、县人民相关会议纪要精神,以及20年月日副县长主持召开的专题会议工作安排,为全力抓好我县融资工作,我处结合景区实际情况和我县旅游发展需要,以(集团)有限公司...
出租汽车驾驶员群体存在不稳定因素风险评估报告 (2016-10-16 10:59:11)
关于出租汽车驾驶员群体存在不稳定因素风险评估报告根据《关于优先发展城市公共交通的意见》(国办发号)、交通运输部《关于积极推进城乡道路客运一体化发展的意见》(交运发〔号)的指导意见,为贯彻实施公共交通优...
村文化室、卫生室社会稳定风险评估报告 (2017-1-4 9:59:36)
县乡村文化室、卫生室及相关附属设施建设工程社会稳定风险评估报告为解决乡村农户的文化推广、传播及医疗问题,加快他们脱贫致富步伐,促进我乡社会经济发展,拟实施县乡村文化室、卫生室及相关附属设施建设工程。为...
2017年乡镇廉政风险防控工作自查评估报告 (2017-6-30 8:01:15)
2017年乡镇风险防控工作自查评估报告关于风险防控工作自查评估报告纪委:根据县纪委县监察局《关于进一步加强风险防控工作的通知》(安纪发〔2017〕10号)及惩防体系建设领导小组办公室《关于开展一级风险...
2020年关于深化改革维护社会稳定风险评估总结报告 (2020-12-1 10:12:07)
2020年关于深化改革维护社会稳定风险评估总结报告根据《山西省公路局关于深入开展深化改革社会稳定风险评估工作的通知》(晋公办函〔2020〕265)号)通知要求,我所进行了认真贯彻落实,现将工作开展情报...
2023年银行支行内部控制管理工作汇报 (2023-7-18 13:37:02)
2023年银行支行内部控制管理工作汇报我行坚持从严治行,高度重视内部控制管理工作,把内控工作作为一项的工作来抓,在严格执行上级行制度、办法的前提下,针对支行实际,努力完善、细化内控管理制度,做精做细各...
财政局2022年内部控制工作总结 (2022-11-12 22:11:18)
财政局2022年内部控制工作总结为进一步提高我单位的管理水平,加强风险防控机制,规范内部控制,按照县财政局《关于开展行政事业单位内部控制建设及基础性评价工作的通知》的要求,在县财政局的统一部署下,本服...
体育局2022年内部控制工作总结及工作计划 (2022-11-12 22:11:21)
体育局2022年内部控制工作总结及工作计划根据相关文件的要求,为进一步提高我局内部管理水平,规范内部控制,加强风险防控机制建设,我局对本单位的内部控制进行了全面的梳理,并进行了适当的评价。现将有关情况...
建设项目内部控制制度审计心得 (2008-3-30 10:06:57)
我国审计历来非常重视审计人员对建设项目内部控制制度的审计与评价,并在各相关建设项目审计工作方案中都作出了从内控制度入手,查案件线索的要求,但在审计过程中,由于建设项目本身内部管理不完善,及对建设项目内...
对人民银行内部审计质量控制体系的总结 (2008-3-30 10:14:22)
【摘要】内部审计质量是内部审计的生命,建立和实施科学的内部审计质量控制体系,是加强内部审计管理的中心环节,是全面提高人民银行内审质量,更好地发挥监督作用,促进人民银行内审事业在新的阶段取得更大发展的关...
柔性内部控制初探 (2008-3-31 9:48:34)
柔性内部控制是以预防为主,以健全的监控体系为基础的内部控制模式,它强调员工的自觉性,通过有效的企业文化营造一个诚信的环境和尽量减少欺诈诱导因素来避免内部控制失效。因而它不同于以往的以强调监控和纠正为重...
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