财政局2022年内部控制工作总结 (2022-11-12 22:11:18)
财政局2022年内部控制工作总结为进一步提高我单位的管理水平,加强风险防控机制,规范内部控制,按照县财政局《关于开展行政事业单位内部控制建设及基础性评价工作的通知》的要求,在县财政局的统一部署下,本服...
财政局2023年行政事业单位内部控制实施工作报告 (2023-3-17 7:15:30)
财政局2023年行政事业单位内部控制实施工作报告按照财政部印发的《行政事业单位内部控制规范(试行)》,以及县贯彻实施《行政事业单位内部控制规范》工作方案的要求,为进一步提高我局内部管理水平,规范内部控...
开展城乡居民社会养老保险 内部控制自检自查情况报告 (2015-3-27 15:02:29)
县开展城乡居民社会养老保险内部控制自检自查情况报告市社保中心:根据《云南省社会保险局关于2015年度加强社会保险经办机构内部控制建设做好社会保险基金安全管理监督工作的通知》(云社险函﹝2015﹞4号)...
旅游公司内部控制自查自纠情况汇报 (2016-6-7 7:37:04)
旅游汽车有限公司内部控制自查自纠情况汇报公司:根据公司关于印发《汽车运输有限公司内部控制自查自纠工作方案》的通知(运财【2015】39号)要求及工作部署,我司积极有序地开展了内部控制自查自纠工作,现将...
烟草内部监工作开展情况工作汇报 (2015-1-24 7:57:38)
为不断强化专卖监督管理,规范市场经营秩序,完善内部监管体系,净化辖区卷烟市场,根据上级部门的工作精神,我们认真努力做好2014年两节期间烟草内部监管工作,完成了工作任务,取得了较好成绩,现将工作开展情...
行政事业单位内部控制工作开展方案2016 (2017-1-4 10:00:56)
行政事业单位内部控制工作开展方案2016为推进全县行政事业单位开展内部控制工作,提高行政事业单位内部管理水平,确保财政部《行政事业单位内部控制规范》(以下简称《内控规范》)在我县的贯彻实施和有序推进,...
发挥内部审计作用加强内部控制的总结 (2008-3-30 10:14:14)
近年来,逐年加大对残疾人事业的投入,各项业务经费和专项经费不断加大。如何把的资金使用好、管理好,这就要求我们不断提高管理水平,近一步加强对资金的管理和监督,不断完善内部控制制度,健全自我约束机制,降低...
财政局开展治理商业贿赂工作情况汇报 (2006-12-8 10:48:00)
县纪检委:治理商业贿赂是、确定的今年建设工作重点任务之一,四月份,县委、召开治理商业贿赂工作动员会议以后,我局就按照上级有关部门的要求对治理商业贿赂工作进行了具体的安排和部署,现将有关工作情况汇报如下...
财政局2023年法制财政建设工作开展情况报告 (2023-8-3 19:21:26)
财政局2023年法制财政建设工作开展情况报告2023年以来,县财政局坚持认真贯彻精神,落实有关财政法治建设的各项决策部署,以深入推进法治财政示范点建设为契机,对标先进、提升站位、全面推进,财政系统依法...
内部审计协会关于贯彻执行内部审计准则情况汇报总结 (2008-3-30 10:11:57)
根据中国内部审计协会《关于开展贯彻执行内部审计准则情况检查活动的通知》(中内协发[2005]8号)精神,为了深入贯彻中国内部审计协会制订的《内部审计基本准则》、《内部审计人员职业道德规范》和20个内部...
财政局2022年“观念能力作风建设年”活动开展情况汇报 (2013-6-15 16:06:26)
财政局2022年观念能力作风建设年活动开展情况汇报年初以来,市财政局结合实际,开展以创新观念、提升能力、提升效率、优化作风、优化环境(简称一创两提两优)为主题的观念能力作风建设年活动,坚持学干并重、查...
区财政局2016年开展道德讲堂之文明礼仪在身边学习情况汇报 (2016-7-12 8:28:32)
区财政局2016年开展道德讲堂之文明礼仪在身边学习情况汇报为贯彻落实《公民道德建设实施纲要》,进一步提高职工文明素质和我局整体文明程度,2016年4月7日,区财政局组织全体干部职工开展了一场道德讲堂活...
财政局关于扫黑除恶专项斗争活动开展情况的汇报 (2019-3-6 8:35:38)
财政局关于扫黑除恶专项斗争活动开展情况的汇报为贯彻落实省、关于扫黑除恶专项斗争的工作部署,确保财政领域扫黑除恶专项斗争工作取得成效,财政局迅速行动,落实好责任目标与职责分工,多措并举开展扫黑除恶专项斗...
2023年银行支行内部控制管理工作汇报 (2023-7-18 13:37:02)
2023年银行支行内部控制管理工作汇报我行坚持从严治行,高度重视内部控制管理工作,把内控工作作为一项的工作来抓,在严格执行上级行制度、办法的前提下,针对支行实际,努力完善、细化内控管理制度,做精做细各...
2023年高校内部控制建设基础性情况调研报告 (2023-6-7 18:06:49)
2023年高校内部控制建设基础性情况调研报告内部控制是指为实现控制目标,通过制定制度、实施措施和执行程序,对经济和业务活动的风险进行防范和管控。年财政部印发《行政事业单位内部控制规范(试行)》的通知(...
基层人民银行内部控制工作汇报 (2014-11-25 7:33:11)
进一步完善内部控制审计与评价,促进内控机制建设,是高效履行人民银行职责、防范和控制内部风险的根本保障。对内部控制情况进行审计与评价是现代内部审计的内容,也是人民银行内审工作转型与发展的方向之一。就目前...
市开展艾滋病性病预防与控制情况汇报 (2007-10-31 18:37:28)
各位领导、今天,地区艾滋病/性病预防与控制考核组来我市检查指导工作,这是对我市艾滋病/性病预防与控制工作的关心和支持。首先,我谨代表市人民向各位领导的到来表示热烈的欢迎!下面,根据考核内容,我就市艾滋...
体育局2022年内部控制工作总结及工作计划 (2022-11-12 22:11:21)
体育局2022年内部控制工作总结及工作计划根据相关文件的要求,为进一步提高我局内部管理水平,规范内部控制,加强风险防控机制建设,我局对本单位的内部控制进行了全面的梳理,并进行了适当的评价。现将有关情况...
财政局上半年财政工作情况汇报 (2013-7-21 6:56:27)
财政局上半年财政工作情况汇报上半年,我局结合县情行情,盯住全年任务,立足赶前抓早,下重力抓落实,倾全力开新局,在做好常规性工作外,突出“办好惠民实事、积极组织收入、科学安排支出、深化财政改革、加强效能...
财政局2016年财政支持脱贫攻坚自查工作情况汇报 (2016-9-23 9:18:38)
财政局2016年财政支持脱贫攻坚自查工作情况汇报市财政局:为加大扶贫资金投入与监管力度,提高扶贫资金使用绩效,确保财政支持脱贫攻坚各项任务落到实处,按照安徽省财政厅《关于建立财政支持脱贫攻坚工作督查制...
财政局发挥财政职能作用促进教育发展情况汇报 (2007-1-6 14:58:34)
近年来,财政局积极发挥财政职能作用,认真贯彻教育法规和政策,加大教育投入力度,促进基础教育健康发展。近三年教育经费总投入分别为万元万元和万元,年增长率为%;城镇与农村教师工资待遇相同,年人均月工资额为...
社保局内部控制检查评估工作自查报告 (2013-6-13 0:43:09)
根据省社保局《养老保险经办机构内部控制检查评估工作的通知》(湘社险函71号)文件精神,按照组织机构、业务运行、基金财务、信息系统控制、内部控制的管理和监督等五个方面的具体要求,我局不断细化内容,一一对...
社保局内部控制工作自检自查报告 (2013-6-13 0:43:11)
根据市社保局《关于转发省社保中心〈开展社会保险经办机构内部控制工作检查评估的通知〉的通知》(赣市社险字23号)文件要求,我局高度重视,抽调精干人员组成检查评估小组,认真自查评估,现就自查有关情况汇报如...
市财政局关于上半年财政预算执行情况汇报 (2014-7-6 19:33:35)
市财政局关于上半年财政预算执行情况汇报上半年,全市财政收入累计完成70822万元,为年预算的57%,同比增长31.5%,增收16973万元,增幅位居全省第16位,再次实现财政收入时间、任务双过半。其中...
市财政局上半年财政预算执行情况汇报 (2014-7-6 20:11:36)
市财政局上半年财政预算执行情况汇报上半年,全市财政收入累计完成70822万元,为年预算的57%,同比增长31.5%,增收16973万元,增幅位居全省第16位,再次实现财政收入时间、任务双过半。其中,一...
2014年财政局财政预算执行情况汇报 (2014-7-12 23:55:48)
2014年财政局财政预算执行情况汇报2014年财政局财政预算执行情况汇报各位代表:我受市人民的委托,向大会报告2014年财政预算执行情况和2014年财政预算,请予审查,并请各位政协和列席的提出意见。一...
市烟草专卖局关于加强内部管理监督工作情况的汇报 (2008-9-25 3:00:12)
省局(公司)加强内部管理监督工作领导小组:按照省局(公司)加强内部管理监督工作会议精神的要求,我局(分公司)主要抓了以下工作的贯彻落实。一、认真传达会议精神,进行安排部署全市于6月16日召开大会,市局...
医保局内部控制管理自查报告 (2014-12-3 8:11:56)
一、组织机构控制方面执行情况在组织机构控制方面,目前我局下设统筹股、基金管理股、审核股、办公室四个股室,通过制度建设做为组织机构控制的基础,对每个工作人员的职责进行了明确;建立了财务管理、档案管理、信...
县经信局单位内部治安保卫工作情况汇报 (2016-3-26 9:18:57)
县经信局单位内部治安保卫工作情况汇报为切实维护单位内部正常的工作、生活秩序,我局根据县政法委、县综治办要求,认真开展单位内部治安管理各项工作,使单位治安状况良好,内部安全团结,近年来无治安案件发生。现...
财政所开展乡镇资金监管工作情况汇报 (2012-7-21 17:05:10)
近日,为了迎接财政部关于乡镇财政资金监管工作的考核,县局连续召开了两次关于乡镇财政资金监管工作的会议部署。我所根据会议精神,按照目标、要求,狠抓落实,扎实的推进了各项工作,取得了一定的成效。一.工作的...
研发投入及财政科技投入工作开展情况汇报 (2020-5-19 7:04:59)
研发投入及财政科技投入工作开展情况汇报00市00区人民一、总体情况及主要做法根据创新型城市建设的总体要求,00区紧紧围绕中心工作,按照全力抓经济、重点抓科技企业、关键抓项目落成的思路,不断加大财政对科...
扶贫和移民工作局开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”宣传工作情况报告 (2018-7-4 8:44:19)
扶贫和移民工作局开展惠民惠农财政补贴资金一卡通宣传工作情况报告为深入贯彻落实来川调研视察讲话和纪委二次全体会议精神,深入整治群众身边腐败问题,推动全覆盖到最后一公里,坚决打赢脱贫攻坚战,我局按照省、市...
乡镇2023年单位内部干部谈心谈话的工作开展情况报告 (2023-5-8 11:32:51)
乡镇2023年单位内部干部谈心谈话的工作开展情况报告为进一步加强思想建设,及时掌握干部履职情况,引导干部紧扣中心大局、立足工作岗位埋头苦干,真抓实干,镇制定了《镇关于开展干部谈心谈话的工作方案》,详细...
财政局内部监督检查工作方案 (2014-7-5 8:24:46)
为进一步规范财政部门管理行为,强化财政内部权力制约,提高财政管理水平,确保财政干部安全和财政资金安全,加强建设,根据局长办公会工作部署,决定开展系统内部监督检查,特制定本实施方案。一、对象与范围对象:...
财政局内部监督工作报告 (2015-8-16 7:17:23)
为有效防范财政管理风险,规范财政财务收支行为,提高依法理财科学理财水平,我局高度重视内部监督检查工作。通过对各乡镇财政所和局各股室、直属单位有组织、有计划、有步骤地开展内部监督检查工作,增强了财政系统...
县财政局信息网络保密检查工作开展情况报告 (2016-11-30 9:34:58)
县财政局信息网络保密检查工作开展情况报告州财政局:根据《州财政局关于开展信息网络保密检查的通知》要求,我县高度重视,及时将文件下传各股室及各乡镇财政所,要求认真组织人员学习文件精神,加强安全管理,筑牢...
县区财政局参加市财政局法制处法规知识竞赛情况总结 (2007-12-5 10:03:51)
为深入开展财政法制宣传教育,提高财政干部的法律素质,我局积极配合参加了市局法制处举办的“杯”财政法律法规知识竞赛,现将竞赛情况总结如下:一、领导重视竞赛,采取措施积极组织参赛接到市局法制处参赛通知后,...
区财政局参加市财政局法制处法规知识竞赛情况总结 (2007-12-8 10:01:03)
为深入开展财政法制宣传教育,提高财政干部的法律素质,我局积极配合参加了市局法制处举办的“杯”财政法律法规知识竞赛,现将竞赛情况总结如下:一、领导重视竞赛,采取措施积极组织参赛接到市局法制处参赛通知后,...
财政局加强内部监督管理的探讨 (2009-11-13 10:37:38)
近年来,区财政管理成功地进行了一系列的改革:会计集中核算、部门预算、采购、国库集中支付制度等。这些财政管理的改革,与领导和全体干部锐意进取、努力创新分不开的,也是财政监督部门适应财政形势发展和变化的需...
烟草公司开展内部管理监督工作汇报材料 (2012-11-16 16:58:26)
局整顿办:根据局整顿规范工作信息通报制度的要求,现将2008年第一季度内部管理监督的主要工作汇报如下:一、认真贯彻局文件精神,布署全年整顿规范工作。3月25日,工业公司召开2008年整顿规范专题会议,...
某市开展内部审计工作总结汇报 (2013-6-3 19:37:14)
我市的内部审计工作在市委、和省审计厅的正确领导下,在各内审单位领导的重视支持下,紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心,进一步拓展工作思路,积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务...
区财政局开展廉政风险防范管理工作汇报 (2013-6-13 0:58:21)
财政局现有干部职工160名,内设22个科室,所属事业单位12个,乡镇财经所、分局9个,其中,国资局与财政局合署办公。为了贯彻《建立健全惩治和预防腐败体系2012年工作规划》,进一步落实建立健全惩治和预...
财政局内部管理制度 (2015-9-8 8:05:45)
第一章总则第一条为了建立正常的工作、学习和生活秩序,改进工作人员在执法、执纪、服务环节的工作作风,使局各项工作制度化、规范化,确保局工作高效、廉洁、务实,经局会议通过,特制定本制度。第二条本制度是干部...
县财政局2015年部门支出绩效评价开展情况报告 (2015-12-9 9:19:09)
县财政局2015年部门支出绩效评价开展情况报告为进一步深化财政支出绩效评价改革,提高全县财政资金使用效益,根据省财政厅《关于开展2015年财政绩效评价工作的通知》(川财预[2015]37号)的要求,我...
县财政局2015年联企活动开展情况自查报告 (2016-2-21 10:38:20)
县财政局2015年联企活动开展情况自查报告根据《百名干部联系企业活动领导小组办公室关于对百名干部联系企业活动开展情况进行年终考核的通知》(陇联企办[2015]11号)要求,按照县委、百名干部联系企业活...
财政局(国资委)开展2016年“走基层”活动情况报告 (2016-12-8 9:23:46)
财政局(国资委)开展2016年走基层活动情况报告市委走基层活动协调小组办公室:在市委走基层活动协调小组的领导下,我局高度重视,认真组织开展走基层活动,现将2016年活动开展情况报告如下:一、加强领导,...
县财政局2016年部门支出绩效评价开展情况报告 (2016-12-15 9:12:49)
县财政局2016年部门支出绩效评价开展情况报告为进一步深化财政支出绩效评价改革,提高全县财政资金使用效益,根据省财政厅《关于开展2016年财政绩效评价工作的通知》(川财预[2016]44号)的要求,我...
县财政局 关于五查五促集中督查开展情况的报告 (2017-11-27 10:09:10)
县财政局关于五查五促集中督查开展情况的报告9月5日召开五查五促集中督查活动动员会后,财政局高度重视,立即召开领导班子会议安排部署,并结合局开展的忠诚干净担当敬业,做财政好干部学习教育活动,将五查五促集...
县审计局2020年内部审计工作总结及2021年内部审计工作计划 (2020-8-24 8:00:27)
县审计局2020年内部审计工作总结及2021年内部审计工作计划一年来,县内部审计工作在县委、县府和上级审计的领导下,在沈阳市内审协会的指导下,认真贯彻落实审计署4号令和《内部审计准则》、《沈阳市内部审...
2023年内部控制工作实施方案 (2023-6-16 19:46:20)
2023年内部控制工作实施方案为提高内部管理水平,规范内部控制,落实《尚志市实施(行政事业单位内部控制规范(试行)工作方案》规定,结合实际,制定本局内部控制规范实施方案。一、指导思想根据省市作风建设规...
2023年内部控制规范工作实施方案 (2023-6-16 19:46:49)
2023年内部控制规范工作实施方案根据财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会21号)、财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制规范实施的指导意见》(财会24号)、等文件的要求,现制定我单位内...
2010年公司内部控制专项检查工作总结 (2010-9-5 14:02:50)
根据公司要求,我处对本部门涉及的工作进行了全面梳理、自查,具体情况如下:一、推进安全标准化,实施全过程风险管理,完善公司安全管理体系从2008年起,我处开始牵头推进公司安全标准化工作。在原有职业健康安...
企业内部控制专项检查工作总结 (2011-12-1 17:29:10)
企业内部控制专项检查工作总结文章摘要:我处严格执行“三级安全教育”,对新进公司的人员按要求进行了公司级教育,同时督促、检查二、三级安全教育,使他们熟悉、掌握必要的安全技术知识和自我防护技能,达到要求后...
公司内部控制专项检查工作总结 (2012-11-11 22:09:35)
公司内部控制专项检查工作总结;根据公司要求,我处对本部门涉及的工作进行了全面梳;二、建立完善公司规章制度,规范各环节安全管理;为规范公司各层面、各环节的安全管理,我处于200;三、规范作业票证台帐,严...
内部控制管理工作总结 (2012-12-2 9:11:20)
健全和完善内控管理制度,是农业银行实现稳健经营、提高经营效益、防范化解风险、确保安全发展的需要。近几年来,我行在内控管理建设中,进行了积极有效的探索,对增强我行业务竞争能力,提高经营管理水平发挥了积极...
公司技安处内部控制专项检查工作总结 (2012-12-15 15:26:51)
工作总结范文工作总结范文根据公司要求,我处对本部门涉及的工作进行了全面梳理、自查,具体情况如下:一、推进安全标准化,实施全过程风险管理,完善公司安全管理体系从2012年起,我处开始牵头推进公司安全标准...
银行内部控制工作总结 (2013-6-3 19:12:14)
银行内控工作总结分行内部控制综合评价小组:自2000年总行开展内部控制综合评价以来,我行十分重视内部控制管理工作,把内控工作作为一项的工作来抓,在严格执行上级行制度、办法的前提下,针对支行实际,努力完...
2012年公司内部控制专项检查工作总结 (2013-6-4 19:59:47)
2012年公司内部控制专项检查工作总结根据公司要求,我处对本部门涉及的工作进行了全面梳理、自查,具体情况如下:一、推进安全标准化,实施全过程风险管理,完善公司安全管理体系从2012年起,我处开始牵头推...
2011年公司内部控制专项检查工作总结 (2013-6-10 4:16:32)
根据公司要求,我处对本部门涉及的工作进行了全面梳理、自查,具体情况如下:一、推进安全标准化,实施全过程风险管理,完善公司安全管理体系从2008年起,我处开始牵头推进公司安全标准化工作。在原有职业健康安...
内部控制专项检查工作总结 (2013-7-11 23:58:04)
根据公司要求,我处对本部门涉及的工作进行了全面梳理、自查,具体情况如下:一、推进安全标准化,实施全过程风险管理,完善公司安全管理体系从2006年起,我处开始牵头推进公司安全标准化工作。在原有职业健康安...
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