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县审计局2020年内部审计工作总结及2021年内部审计工作计划 (2020-8-24 8:00:27)
县审计局2020年内部审计工作总结及2021年内部审计工作计划一年来,县内部审计工作在、县府和上级审计的领导下,在沈阳市内审协会的指导下,认真贯彻落实审计署4号令和《内部审计准则》、《沈阳市内部审计工...
集团2013年度内部审计工作计划 (2013-10-12 10:56:54)
下载:集团2013年度内部审计工作计划24.doc集团有限公司2013年度内部审计工作计划一、指导思想2013年内部审计工作将紧密围绕集团公司发展目标,树立以“监督促治理”的审计理念,坚持“围绕集团中...
2015集团公司内部审计工作计划 (2015-3-28 7:27:30)
2015集团公司内部审计工作计划范文20150318这是一篇2015集团公司内部审计工作计划范文,文章从工作总体思路、具体工作计划、提高审计工作质量等角度进行阐述,体现了集团对内部审计工作的重视。下面...
2015年集团公司内部审计工作计划 (2015-4-29 8:31:47)
2015年集团公司内部审计工作计划范文20150428本文是一篇2015年集团公司内部审计工作计划范文,文章向大家展示了集团公司本年度内部审计工作的精心部署,体现了审计人员对公司工作的高度负责。下面让...
集团公司内部审计工作计划 (2015-5-17 12:00:04)
集团公司内部审计工作计划范文20150516以下是一篇集团公司内部审计工作计划范文,文章向大家展示了公司内部审计工作的详细规划,希望对大家有所帮助。接下来一起看看吧!一、集团公司内部审计工作总体思路:...
内部审计协会关于贯彻执行内部审计准则情况汇报总结 (2008-3-30 10:11:57)
根据中国内部审计协会《关于开展贯彻执行内部审计准则情况检查活动的通知》(中内协发[2005]8号)精神,为了深入贯彻中国内部审计协会制订的《内部审计基本准则》、《内部审计人员职业道德规范》和20个内部...
以先进内部审计理念为指导,创造性地执行内部审计准则 (2008-3-30 10:11:59)
自2003年中期以来,经过各级内部审计协会、大中型企业和各级与非盈利组织的共同努力,从南到北、从东到西已初步形成了学习准则、完善制度、规范工作的热潮。特别是各级协会的会长、秘书长,既是行业的管理者,又...
关于国有企业集团内部审计的心得 (2008-3-30 10:08:57)
从国际跨国公司的管理经验和我国企业集团的发展现状来看,加强和改进国有企业集团的内部审计的方式方法,正确处理内部审计与其他工作的关系,对于确保国有资产的安全和增值,保持企业的持续健康快速发展有着的意义。...
发挥内部审计作用加强内部控制的总结 (2008-3-30 10:14:14)
近年来,逐年加大对残疾人事业的投入,各项业务经费和专项经费不断加大。如何把的资金使用好、管理好,这就要求我们不断提高管理水平,近一步加强对资金的管理和监督,不断完善内部控制制度,健全自我约束机制,降低...
舞弊审计的特点及对内部审计的总结 (2008-3-30 10:08:27)
舞弊是有意制造的不正当和不合法的欺骗行为。舞弊的结果是损人利己。对于组织的管理层来说,防止舞弊行为的发生,是保证其经营目标实现的根本前提。尤其是在企业经营规模不断扩大,经营范围日益广泛,所有权与经营权...
风险导向审计在内部审计中应用的总结 (2008-3-30 10:11:27)
针对加强风险管理的需要,作为商业银行的内部审计部门如何将审计方法由传统的合规性审计向以加强和改善组织风险管理为目标的风险导向审计转变,已成为一个亟须解决的问题。一、风险导向审计方法的内涵所谓的风险导向...
的国家审计和内部审计的总结 (2008-3-30 10:14:46)
一、关于审计奥地利法律给予审计以充分的地位、职权。审计纳入大法管理,审计是权力的组成之一,受宪法保护。如在奥地利联邦宪法中专门设置了“联邦审计法”一章。规定的审计法院独立于联邦和州,直接向议会报告工作...
审计局2007年内部审计指导工作总结 (2008-12-8 18:45:13)
今年以来,我们按照省市内部审计协会的总体部署,继续深入贯彻服务、管理、宣传、交流工作方针,围绕为审计全面转型服务的总要求和干在实处,争创一流的工作目标,健全体制,创新机制,拓展服务,切实加大内审指导力...
审计局内部审计指导2008年工作思路 (2008-12-8 18:45:18)
2008年全市内部审计指导工作的总体思路是:以和为指导,认真贯彻落实精神,落实,准确把握内审工作发展趋势,加快内审协会基础建设,全面履行服务、管理、宣传、交流的基本职能,健全体制,创新机制,拓展服务,...
审计工作调研报告:关于内部审计工作的思考 (2009-5-5 21:17:28)
内部审计工作是检查、监督、评价金融部门的业务、财务等各方面工作的职能部门,做好内审工作,对于农村合作金融机构实施监督,督促员工遵纪守法,指出工作中存在问题和不足,提出针对性的意见,总结成功经验和失败教...
审计局2011年内部审计指导工作总结 (2012-11-29 12:21:05)
今年以来,我们按照省市内部审计协会的总体部署,继续深入贯彻服务、管理、宣传、交流工作方针,围绕为审计全面转型服务的总要求和干在实处,争创一流的工作目标,健全体制,创新机制,拓展服务,切实加大内审指导力...
2012年审计局内部审计指导工作总结 (2012-12-22 21:17:16)
2012年审计局内部审计指导工作总结今年以来,我们按照省市内部审计协会的总体部署,继续深入贯彻服务、管理、宣传、交流工作方针,围绕为审计全面转型服务的总要求和干在实处,争创一流的工作目标,健全体制,创...
审计局2012年内部审计指导工作总结 (2013-6-3 14:32:50)
今年以来,我们按照省市内部审计协会的总体部署,继续深入贯彻服务、管理、宣传、交流工作方针,围绕为审计全面转型服务的总要求和干在实处,争创一流的工作目标,健全体制,创新机制,拓展服务,切实加大内审指导力...
审计工作总结某市内部审计工作总结 (2013-6-3 18:09:29)
我市的内部审计工作在市委、和省审计厅的正确领导下,在各内审单位领导的重视支持下,紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心,进一步拓展工作思路,积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务...
审计工作总结最新内部审计培训总结 (2013-6-3 19:36:51)
我市的内部审计工作在市委、和省审计厅的正确领导下,在各内审单位领导的重视支持下,紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心,进一步拓展工作思路,积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务...
审计局2011年内部审计指导工作总结范文 (2014-2-11 14:52:46)
今年以来,我们按照省市内部审计协会的总体部署,继续深入贯彻服务、管理、宣传、交流工作方针,围绕为审计全面转型服务的总要求和干在实处,争创一流的工作目标,健全体制,创新机制,拓展服务,切实加大内审指导力...
审计局2013年内部审计指导工作总结 (2014-4-27 10:36:57)
今年以来,我们按照省市内部审计协会的总体部署,继续深入贯彻服务、管理、宣传、交流工作方针,围绕为审计全面转型服务的总要求和干在实处,争创一流的工作目标,健全体制,创新机制,拓展服务,切实加大内审指导力...
审计局加强内部审计调研报告 (2014-7-15 7:11:48)
内部审计工作是检查、监督、评价金融部门的业务、财务等各方面工作的职能部门,做好内审工作,对于农村合作金融机构实施监督,督促员工遵纪守法,指出工作中存在问题和不足,提出针对性的意见,总结成功经验和失败教...
从海尔高管辞职看海尔国际化进程 (2008-5-12 9:27:34)
从海尔高管辞职看海尔国际化进程2008年初,海尔五位高管的辞职的消息一经爆出就引起业界的震动。其中三位还是海尔位高权重、为海尔发展立下汗马功劳的创业级元老——海尔空调的王召兴、海尔冰箱的张智春与张世玉...
青岛海尔集团参观实习报告 (2014-1-5 11:33:44)
下载:青岛海尔集团参观实习报告57.doc鲁东大学商学院经济学专业实习(见习)报告姓名:李学号:20611500专业:经济学院系:商学院本校指导教师:实习单位指导教师:完成日期:2013年12月16日...
参观海尔集团心得-企业文化 (2014-7-6 8:38:37)
参加集团培训中心组织的海尔参观学习,给予我印象最深,且另为深思的是——企业文化的作用,结合工作现状,认为企业文化存在以下功能:一、企业文化的约束功能有句话说:一流的管理管文化,二流的管理管制度;可见企...
教育系统贯彻执行内部审计准则情况的计划 (2008-3-30 14:34:26)
根据中国内部审计协会关于开展贯彻执行内部审计准则情况检查活动的通知,现将教育系统执行内部审计准则的情况汇报如下:一、各级领导充分重视,有力推动准则的执行2003年4月12日中国内部审计协会以中内协发[...
开展形式多样的内部审计准则学习活动的计划 (2008-3-30 14:36:29)
《审计署关于内部审计工作的规定》于2003年3月4日发布、2003年5月1日起施行,中国内部审计协会根据《内部审计工作规定》制定了《内部审计基本准则》和20个《内部审计具体准则》,陆续于2003年6月...
区审计局2009年度ISO9001质量管理体系内部审核计划 (2009-2-7 11:40:08)
为确保审计局质量管理体系的符合性和有效性,根据iso9001质量管理体系的要求,现将2009年度审计局内部审核计划公布如下:一、审核目的1、评价审计局质量管理体系的符合性和有效性;2、提供进一步改进的...
区审计局2009年度ISO9001质量管理体系内部审核计划 (2010-11-14 19:19:55)
为确保审计局质量管理体系的符合性和有效性,根据iso9001质量管理体系的要求,现将2009年度审计局内部审核计划公布如下:一、审核目的1、评价审计局质量管理体系的符合性和有效性;2、提供进一步改进的...
医院内部审计工作计划 (2012-11-14 11:03:22)
医院内部审计工作计划医院内部审计工作计划第一条为加生系统内部审计工作,建立健全各单位内部审计制度,完善内部监督制约机制,规范收支管理,促进卫生事业健康发展,根据《审计法》和《审计署关于内部审计工作的规...
2013年有关内部审计的工作计划范文 (2013-12-3 17:53:47)
2013年有关内部审计的工作计划范文20131011为落实《市教育关于做好2011年教育审计工作的意见》的文件精神和我院2011年工作的总体要求,高质量完成示范性高职学院建设任务,进一步建立健全内部审...
2014年内部审计工作计划范文 (2013-12-21 10:14:57)
2014年内部审计工作计划范文20131213为落实《市教育关于做好2011年教育审计工作的意见》的文件精神和我院2011年工作的总体要求,高质量完成示范性高职学院建设任务,进一步建立健全内部审计制度...
内部审计工作计划范文 (2013-12-21 10:15:24)
内部审计工作计划范文精选20131213为落实《市教育关于做好2011年教育审计工作的意见》的文件精神和我院2011年工作的总体要求,高质量完成示范性高职学院建设任务,进一步建立健全内部审计制度,强化...
民政局2024年内部审计工作计划 (2023-11-18 10:18:35)
民政局2024年内部审计工作计划为认真落实内部审计工作总体要求和精神,做好我局2024年内部审计工作,充分发挥内部审计职能作用,结合全局工作实际,特制定某县民政局2023年内部审计工作计划。一、成立局...
2014内部审计工作计划 (2014-2-13 9:59:05)
2014内部审计工作计划201402122014内部审计工作计划根据教育部17号令《教育系统内部审计工作规定》和及省、市有关文件会议精神,结合芙蓉区教育局内部审计制度及具体情况,制定2014年内部审计...
公司年度内部审计工作计划 (2014-2-13 10:14:29)
下载:公司年度内部审计工作计划31.doc实创装饰集团股份有限公司2014年度审计工作计划一、集团公司内部审计工作总体思路:1、今后5年公司审计工作的总体目标是:由传统的财务收支审计转变为经济效益审计...
内部审计协会总结及计划 (2014-7-15 7:12:15)
一年工作总结年,我会在省审计厅和中国内部审计协会的领导下,认真实施年初确定的工作计划,周密部署,统筹安排,注重实践,狠抓落实,取得了明显的成效。(一)总结经验,面向未来为做好省内部审计协会第二次会员代...
内部审计工作计划 (2015-1-13 7:45:32)
内部审计工作计划(一)根据教育部17号令《教育系统内部审计工作规定》和及省、市有关文件会议精神,结合芙蓉区教育局内部审计制度及具体情况,制定20年内部审计工作计划,具体如下:一、指导思想:认真贯彻落实...
公司内部审计工作计划模板 (2015-1-21 7:49:47)
公司内部审计工作计划模板20150120本文是一篇公司内部审计工作计划,文中工作计划内容包含以内控制度审计为基础,以经营业绩审计为中心,提高审计工作质量,加强审计意见的落实等,详细内容请点击查看全文。...
2015年内部审计工作计划范文 (2015-1-21 7:49:49)
2015年内部审计工作计划范文20150120本文是一篇内部审计工作计划,文中分别从指导思想、工作重点等方面制定计划的,详细内容请点击查看全文。2015年内部审计工作计划范文根据教育部17号令《教育系...
2015医院内部审计工作计划 (2015-3-28 7:27:33)
2015医院内部审计工作计划范文20150318这是一篇2015医院内部审计工作计划范文,文章从医院内部卫生系统审计、内部审计机构、业务指导等七大方面内容进行阐述,体现了医院审计工作的全面化、规范化、...
2016年内部审计的工作计划 (2016-3-26 8:51:17)
为落实《市教育关于做好年教育审计工作的意见》的文件精神和我院年工作的总体要求,高质量完成示范性高职学院建设任务,进一步建立健全内部审计制度,强化内部审计职能,发挥内部审计的“免疫系统”功能,实现“为规...
2023年企业集团公司内部先进事迹材料 (2023-7-1 12:25:52)
2023年企业集团公司内部先进事迹材料部共198人,男职工155人,女职工43人。近年来,发电公司部紧紧围绕上级的各项工作部署要求,强化引领作用,落实标准化要求,注重职工队伍建设,以效果检验成果,以技...
豪迈市和谐集团内部干部职工管理办法 (2010-7-24 8:52:29)
豪迈市和谐集团内部干部职工管理办法第一章总则第一条为了理顺工作关系,提高工作效率,完善和谐集团干部职工管理机制,加强和谐集团内部干部职工管理,确保政策的贯彻落实,制定本办法。第二条本办法适用于所有干部...
企业集团的内部控制研究 (2018-11-23 9:01:02)
企业集团的内部控制研究一企业集团内部控制制度概述(一)内部控制制度的概念内部控制是董事会,经理和员工按互相制约,相互联系的原则,实现加强企业经济管理,提高经济利润,保护企业资产的安全完整性,和遵循相关...
关于宝钢集团、申能集团、航天科技集团、神华集团财务公司考察情况的报告 (2013-6-29 8:03:33)
关于宝钢集团、申能集团、航天科技集团、神关于宝钢集团、申能集团、航天科技集团、神华集团财;为促进省企业集团财务公司又好又快发展,省;一、宝钢集团财务公司情况;宝钢集团成立于1978年12月,注册资本5...
县教育局2024年内部审计实施方案 (2023-11-16 17:15:58)
县教育局2024年内部审计实施方案为进一步加强内部审计工作,建立健全内部审计工作制度体系,充分发挥内部审计作用,更好地服务某教育事业持续健康发展,根据相关要求,制订本方案。一、指导思想深入贯彻落实精神...
市场监管局2024年内部审计工作实施方案 (2023-11-15 13:04:09)
市场监管局2024年内部审计工作实施方案为规范财务管理、维护财经秩序,提高资金使用效益,促进,更好的发挥内部审计监督服务职能,根据有关文件精神,结合实际,制定某县市场监管局内部审计工作实施方案。一、指...
内部审计工作总结 (2008-3-29 15:55:52)
2005年我局内部审计工作在省局的指导下,在局的直接领导下,积极贯彻及大会精神,认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求,按照省局有关内部审计工作会议精神,遵循查错纠弊,...
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