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财政局内部监督工作报告 (2015-8-16 7:17:23)
为有效防范财政管理风险,规范财政财务收支行为,提高依法理财科学理财水平,我局高度重视内部监督检查工作。通过对各乡镇财政所和局各股室、直属单位有组织、有计划、有步骤地开展内部监督检查工作,增强了财政系统...
财政局加强内部监督管理的探讨 (2009-11-13 10:37:38)
近年来,区财政管理成功地进行了一系列的改革:会计集中核算、部门预算、采购、国库集中支付制度等。这些财政管理的改革,与领导和全体干部锐意进取、努力创新分不开的,也是财政监督部门适应财政形势发展和变化的需...
财政系统内部监督方案 (2014-7-2 8:44:50)
为充分发挥财政监督在健全财政政策体系、深化财政体制改革、优化财政支出结构中的作用,进一步推进财政改革,加强全区财政资金安全管理,提升财政管理水平,充分发挥财政监督检查职能,依照《财政部门内部监督检查办...
财政系统内部监督检查实施方案 (2014-7-5 8:24:39)
根据《财政部门内部监督检查办法》和《县财政系统内部审计工作制度》要求,决定从2014年3月10日起开展全县财政系统内部监督检查工作,为做好此次检查,制定本方案。一、内部监督检查对象与范围等7个乡镇财政...
财政局内部监督检查工作方案 (2014-7-5 8:24:46)
为进一步规范财政部门管理行为,强化财政内部权力制约,提高财政管理水平,确保财政干部安全和财政资金安全,加强建设,根据局长办公会工作部署,决定开展系统内部监督检查,特制定本实施方案。一、对象与范围对象:...
关于财政专项资金监督检查工作的自查报告 (2015-7-27 8:46:54)
关于财政专项资金监督检查工作的自查报告县财政局:根据《四川省财政厅关于开展财政专项资金监督检查工作的通知》(川财监〔2011〕97号)文件要求,我中心立即安排部署,落实专人负责,对新农合基金管理使用情...
县财政局2016年行政执法监督检查自查报告 (2016-9-23 8:25:07)
县财政局2016年行政执法监督检查自查报告县法制办:根据略政办发〔2016〕88号《关于开展2016年度行政执法监督检查工作的通知》文件要求,我局内容,进行了认真细致的自查。现将相关情况汇报如下:一、...
财政专员办财政监督工作报告 (2018-8-8 7:22:27)
财政专员办财政监督工作报告坚守四条线,助推大发展一、坚持建学带促,划清四条线曾指出:办好中国的事情。抓,发挥总领全局、协调各方作用,不仅是财政工作规范开展的保证,也是实现财政作为治理的基础和支柱作用的...
财政局2023年行政事业单位内部控制实施工作报告 (2023-3-17 7:15:30)
财政局2023年行政事业单位内部控制实施工作报告按照财政部印发的《行政事业单位内部控制规范(试行)》,以及县贯彻实施《行政事业单位内部控制规范》工作方案的要求,为进一步提高我局内部管理水平,规范内部控...
2012年烟草内部专卖管理监督年终述职报告 (2013-6-9 21:00:50)
精彩导读:制度建设是加强内部管理监督工作的基本要求和基础,又是加强内部管理监督工作取得实效的根本保证。我们在完善原有制度的基础上,制定出台了项内部专卖管理监督工作制度,突出了对两烟生产经营活动事前、事...
街道办事处2022年财政涉农资金审计监督检查自查自纠工作总结 (2022-7-21 8:44:08)
街道办事处2022年财政涉农资金审计监督检查自查自纠工作总结根据区管委会经济发展局、审计局、规划建设局、财政金融局《关于印发的通知》文件要求,制定了《大林街道年财政涉农资金审计监督检查自查自纠工作方案...
县扶贫办、财政局财政专项扶贫资金自查报告 (2016-12-15 8:39:47)
县扶贫办、财政局财政专项扶贫资金自查报告根据《安徽省关于开展财政专项扶贫资金集中检查工作的通知》(皖扶办【2016】86号)的通知要求,县扶贫办和县财政局及时组织人员,对我县20132016年和地方安...
财政局2017年财政预算真实性情况自查报告 (2017-3-11 10:48:44)
财政局2017年财政预算真实性情况自查报告市财政局:县财政局根据《昭通市财政局关于开展2015年、2016年财政预算真实性核查自查工作的紧急通知》精神,结合我县实际,对我县2015年2016年财政预算...
食品药品监督管理局投资环境建设监督评议评价工作自查自评报告 (2007-9-16 8:10:19)
根据食药监办〔2006〕号文《关于印发〈省食品药品监督管理局投资环境建设监督评议评价工作方案〉的通知》精神,在省局投资环境建监督设评议评价领导小组办公室的直接领导下,我局立即行动,迅速部署,抓紧落实,...
烟草公司内部专卖自查报告 (2008-8-27 9:24:05)
根据公司《内部专卖管理办法》内管办对5月份业务、物流、生产经营数据及专卖管理的自查工作进行了认真检查,主要检查以下几个方面的内容:(1)合同执行情况;(2)原烟收调存情况;(3)生产加工及移库情况;(...
社保局内部控制检查评估工作自查报告 (2013-6-13 0:43:09)
根据省社保局《养老保险经办机构内部控制检查评估工作的通知》(湘社险函71号)文件精神,按照组织机构、业务运行、基金财务、信息系统控制、内部控制的管理和监督等五个方面的具体要求,我局不断细化内容,一一对...
社保局内部控制工作自检自查报告 (2013-6-13 0:43:11)
根据市社保局《关于转发省社保中心〈开展社会保险经办机构内部控制工作检查评估的通知〉的通知》(赣市社险字23号)文件要求,我局高度重视,抽调精干人员组成检查评估小组,认真自查评估,现就自查有关情况汇报如...
乡镇社会保险基金内部控制自查报告 (2013-6-13 10:33:30)
按照房劳社督2号文件精神,镇社保所及时对涉社会保险基金的业务程序逐一进行梳理,成立了社会保险基金内部控制领导小组,同时开展了自查、自评、自纠活动,针对存在问题及时进行了改正,下面向领导做简要汇报。一、...
医保局内部控制管理自查报告 (2014-12-3 8:11:56)
一、组织机构控制方面执行情况在组织机构控制方面,目前我局下设统筹股、基金管理股、审核股、办公室四个股室,通过制度建设做为组织机构控制的基础,对每个工作人员的职责进行了明确;建立了财务管理、档案管理、信...
开展城乡居民社会养老保险 内部控制自检自查情况报告 (2015-3-27 15:02:29)
县开展城乡居民社会养老保险内部控制自检自查情况报告市社保中心:根据《云南省社会保险局关于2015年度加强社会保险经办机构内部控制建设做好社会保险基金安全管理监督工作的通知》(云社险函﹝2015﹞4号)...
贯彻执行《四川省内部审计条例》自查报告 (2015-11-18 8:33:43)
县人民关于贯彻执行《四川省内部审计条例》的自查报告州审计局、州法制办公室:根据《阿坝藏族羌族自治州审计局、阿坝藏族羌族自治州人民法制办公室关于开展〈四川省内部审计条例〉执行情况监督检查的通知》(阿州审...
工信委开展内部安全隐患排查治理自查报告 (2016-12-24 10:09:46)
工信委开展内部安全隐患排查治理自查报告市综治办:按照市综治办相关文件要求要求,我委高度重视,认真《关于对安全生产隐患排查治理工作进行考核的通知》开展自查,现将我委对安全生产隐患排查治理工作有关情况报告...
公共财政框架下建立健全地方财政监督体系的研究 (2007-12-5 9:32:44)
公共财政框架下建立健全地方财政监督体系的研究市财政局地方财政监督课题组当前,财政改革正向纵深方向快速推进和拓展,而与之相配套的财政运行机制却还没及时得到健全和完善,财政制度的建设明显“滞钝”于改革步伐...
财政局2022年财政监督管理工作总结 (2008-9-2 9:33:01)
财政局2022年财政监督管理工作总结面对极端复杂严峻的财政经济形势,市财政局深入学习贯彻和、二中、五五、全体会议精神,紧紧围绕“质效”推改革,兜住“底线”抓三保,紧盯“红线”防风险,财政运行总体平稳,...
财政局2022年内部控制工作总结 (2022-11-12 22:11:18)
财政局2022年内部控制工作总结为进一步提高我单位的管理水平,加强风险防控机制,规范内部控制,按照县财政局《关于开展行政事业单位内部控制建设及基础性评价工作的通知》的要求,在县财政局的统一部署下,本服...
财政所廉政建设责任制自查报告述职报告 (2010-11-15 1:09:06)
内容预览:2004年,在正确领导下,在县财政局及局的精心指导和大力支持下,自己始终坚持以和为指导,以财政会计改革为重点,积极认真学习、大会精神和中省市关于建设工作的决定,认真贯彻落实建设的各项规定...
财政局内部管理制度 (2015-9-8 8:05:45)
第一章总则第一条为了建立正常的工作、学习和生活秩序,改进工作人员在执法、执纪、服务环节的工作作风,使局各项工作制度化、规范化,确保局工作高效、廉洁、务实,经局会议通过,特制定本制度。第二条本制度是干部...
强化内部审计监督为企业发展保驾护航的总结 (2008-3-30 10:11:40)
我们以规范经济责任审计、突出经济效益审计为重点,坚持参与管理与审计监督相结合,比较充分地发挥了内审监督服务职能。19月份,共完成审计项目9个,促进增收节支20万元,清收不良资产30万元,招标比价节支金...
试述内部审计在国有大中型企业改制中监督,评价,鉴证总结作用 (2008-3-30 10:14:12)
国有大中型企业实行主辅业改制分流安置富余人员是深化企业改革的任务,要求有改制任务的国有大中型企业坚持大会以来所确定的国有企业改革方向,适时进行结构调整,重组、改制,做好主辅分离,利用一切有效的良性资产...
拓展内部审计领域强化监督管理的总结 (2008-3-30 10:14:16)
启东市公安局审计室立足“服务中心,加强监督,促进管理,辅助决策”的指导思想和审计理念,积极拓展基建工程、固定资产、交通事故待处金以及涉案财物清理等领域的审计监督,有效地促进了公安内务管理和队伍建设。近...
发挥内部审计监督作用促进企业改制健康发展 (2008-3-30 10:14:44)
一、目前实施企业改制的一般程序1、按照财政部关于国有企业改制的有关规定,国有企业的改制必须经过“清账理财、清产核资”二个阶段的前期准备,才能进入实质性操作阶段。其中“清账理财”是企业实施“清产核资”的...
安康市药品监督管理局药械监管内部协作制度 (2008-3-30 14:36:35)
安康市药品监督管理局药械监管内部协作制度为进一步加强局内部在药械监管工作中的协作,形成监管合力,提高工作效率,结合实际,特制定药械监管内部协作制度。一、实行协作工作例会制度,由科(股)室负责人提出阶段...
物资采购内部管理监督的实施方案 (2008-8-29 9:59:37)
为进一步规范卷烟用物资采购,加强采购管理监督,杜绝违法、违规行为,营造良好的生产经营环境,根据《烟草专卖局关于2007年烟草行业整顿规范生产经营秩序和加强内部管理监督工作的意见》(国烟办[2007]1...
市烟草专卖局关于加强内部管理监督工作情况的汇报 (2008-9-25 3:00:12)
省局(公司)加强内部管理监督工作领导小组:按照省局(公司)加强内部管理监督工作会议精神的要求,我局(分公司)主要抓了以下工作的贯彻落实。一、认真传达会议精神,进行安排部署全市于6月16日召开大会,市局...
法院加强内部监督机制建设工作总结 (2008-11-5 8:21:52)
法院加强内部监督机制建设工作总结近几年来,全市法院深入贯彻“公正司法、一心为民”方针,努力实践“公正与效率”的工作主题,不断完善法院内部监督制约机制建设,以监督求公正,以监督促效率,以监督保廉洁,不断...
法院加强内部监督机制建设“公正司法、一心为民”工作总结 (2008-12-10 12:00:51)
近几年来,本全市法院深入贯彻“公正司法、一心为民”方针,努力实践“公正与效率”的工作主题,不断完善我们法院内部监督制约机制建设,以监督求公正,以监督促效率,以监督保廉洁,不断提高公正司法水平,各项工作...
烟草上半年内部专卖管理监督汇报 (2009-6-17 11:12:47)
县烟草专卖局关于200年上半年内部专卖管理监督自查情况的汇报市烟草专卖局:根据《烟草专卖局关于进一步加强内部专卖管理监督工作有关问题的通知》《市烟邮[2007]029号》通知要求,现将我单位上半年来内...
论行政系统内部监督救济制度的完善 (2009-11-9 22:33:02)
在行政救济渠道中,行政系统内部救济因其专业性和便捷性具有不可替代的价值。但它也有一点最根本的不足,即“官官相护”。对此,应当从以下几个方面进行改革和完善。一、信访制度的完善目前信访中的核心问题是信访请...
加强农村信用社内部稽核监督工作的思考 (2009-12-12 12:47:59)
一,紧紧围绕农村信用社中心工作,把握重点,科学规划,统筹安排,不留死角。一是要把农村信用社的中心工作作为稽核监督工作的重点。稽核部门应在所辖经营机构经营状况和管理水平进行全面评估以及对内部业务风险点进...
龙里县烟草专卖局 2010年内部专卖管理监督工作计划 (2011-11-30 10:49:25)
龙里县烟草专卖局2010年内部专卖管理监督工作计划为进一步加强我局内部专卖管理监督工作(以下简称专卖内管),提高工作质量和工作效率,防止监管对象发生违法违规生产经营行为,真正实现有效监管的工作目的,制...
好法院加强内部监督机制建设工作总结 (2012-2-29 8:31:09)
近几年来,全市法院深入贯彻“公正司法、一心为民”方针,努力实践“公正与效率”的工作主题,不断完善法院内部监督制约机制建设,以监督求公正,以监督促效率,以监督保廉洁,不断提高公正司法水平,各项工作都取得...
烟草公司开展内部管理监督工作汇报材料 (2012-11-16 16:58:26)
局整顿办:根据局整顿规范工作信息通报制度的要求,现将2008年第一季度内部管理监督的主要工作汇报如下:一、认真贯彻局文件精神,布署全年整顿规范工作。3月25日,工业公司召开2008年整顿规范专题会议,...
建立和完善检察机关内部监督机制工作体会 (2013-6-13 10:32:02)
检察作为的法律监督,其执法思想的核心是公正执法。执法是否公正关系到法律权威的严肃性,关系到检察在人民群众中的公信度以及整体形象。要提高检察的执法办案能力和在全社会的公信力,必须加强检察执法办案内部监督...
法院加强内部监督机制建设工作总结范文 (2013-6-14 0:51:10)
近几年来,全市法院深入贯彻“公正司法、一心为民”方针,努力实践“公正与效率”的工作主题,不断完善法院内部监督制约机制建设,以监督求公正,以监督促效率,以监督保廉洁,不断提高公正司法水平,各项工作都取得...
配送运营部2012年度内部监督管理工作方案 (2014-10-19 16:21:26)
为认真贯彻落实局、市局(公司)关于严格规范卷烟生产经营秩序的有关文件精神和行业内部专卖管理监督工作规范的有关要求,认真依法履行内部专卖管理监督职责,切实增强员工规范经营。根据中心工作会精神,为做精做实...
加强内部管理监督工作意见 (2015-2-23 0:20:27)
按照局、省局有关专卖内管派驻工作的精神和《江西省烟草行业内部专卖管理监督工作实施办法》的部署和要求,临川区局(公司)结合本局实际,把加强内部专卖管理监督工作列入“一把手工作”,坚持“日常监管、同级监管...
烟草专卖局内部专卖管理监督工作要点 (2018-4-18 8:15:38)
烟草专卖局2015年内部专卖管理监督工作要点为扎实抓好2015年全市内部专卖管理监督工作,努力推进内部专卖管理规范和工作水平的提升,根据上级有关工作要求,特制定本工作要点。一、指导思想紧紧围绕卷烟上水...
烟草专卖局2018年内部专卖管理监督工作要点 (2018-4-18 8:16:31)
2018年内部专卖管理监督工作要点为强化内部专卖管理监督工作,围绕全市烟草商业年度工作目标,以真烟非法流通综合治理为突破口,以不适用烟叶处理监督为主阵地,规范两烟生产经营行为。结合全市内部专卖管理监督...
财政局2016年财政支持脱贫攻坚自查工作情况汇报 (2016-9-23 9:18:38)
财政局2016年财政支持脱贫攻坚自查工作情况汇报市财政局:为加大扶贫资金投入与监管力度,提高扶贫资金使用绩效,确保财政支持脱贫攻坚各项任务落到实处,按照安徽省财政厅《关于建立财政支持脱贫攻坚工作督查制...
财政局监督股述职述廉报告 (2010-12-16 12:06:44)
财政局监督股述职述廉报告2010年财政监督工作在我局领导的关怀和支持下,紧紧围绕年初、既定的任务及财政中心工作,以服务财政改革和管理为目标,创新财政监督机制,规范财政监督行为,认真履行财政监督职责。根...
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