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银行要害部门、重点业务、重要人员风险排查检查方案[VIP]

发布时间:2008-7-5文章大小:5230字节页数:8页
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银行要害部门、重点业务、重要人员风险排查检查方案为进一步加强信阳分行案件专项治理工作,建立案件防控的长效机制,促进各项业务的稳步健康发展,根据有关要求,制订本方案。一、检查目的通过检查,了解掌握信阳农行重要岗位工作中存在漏洞和薄弱环节,进一步完善相关管理制度和办法,防范各类业务风险,促进业务健康发展。二、检查对象各网点三、检查方式及时间安排检查采取由属地审计办和属地行联合检查方式进行。四、检查范围及内容检查截至2008年6月30日的所有业务。重点检查现金业务类、贷款业务类、存款业务类、重要空白凭证、印鉴密押、授权卡或柜员卡、票据审验、查询查复、对账等制度执行情况,在检查中发现存在明显疑点和严重违规问题的,可进行延伸检查。(一)、现金业务管理1.库房管理是否坚持“双人管库、同进同出”;2.库房、atm钥匙是否坚持“库钥分管、平行交接”原则;atm保险柜是否做到钥、密分管;3.库房门、保险柜副把钥匙、密码管理是否符合有关规定;安全

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