县审计局2020年内部审计工作总结及2021年内部审计工作计划 (2020-8-24 8:00:27)
县审计局2020年内部审计工作总结及2021年内部审计工作计划一年来,县内部审计工作在、县府和上级审计的领导下,在沈阳市内审协会的指导下,认真贯彻落实审计署4号令和《内部审计准则》、《沈阳市内部审计工...
审计局2016年审计项目质量自查报告 (2016-11-5 10:06:21)
审计局2016年审计项目质量自查报告审计厅:根据《四川省审计厅关于开展2016年度审计项目质量检查工作的通知》(川审发〔2016〕56号)和《四川省审计厅2016年度审计项目质量检查工作方案》的要求,...
内部审计协会关于贯彻执行内部审计准则情况汇报总结 (2008-3-30 10:11:57)
根据中国内部审计协会《关于开展贯彻执行内部审计准则情况检查活动的通知》(中内协发[2005]8号)精神,为了深入贯彻中国内部审计协会制订的《内部审计基本准则》、《内部审计人员职业道德规范》和20个内部...
以先进内部审计理念为指导,创造性地执行内部审计准则 (2008-3-30 10:11:59)
自2003年中期以来,经过各级内部审计协会、大中型企业和各级与非盈利组织的共同努力,从南到北、从东到西已初步形成了学习准则、完善制度、规范工作的热潮。特别是各级协会的会长、秘书长,既是行业的管理者,又...
2016年内部审计的工作计划 (2016-3-26 8:51:17)
为落实《市教育关于做好年教育审计工作的意见》的文件精神和我院年工作的总体要求,高质量完成示范性高职学院建设任务,进一步建立健全内部审计制度,强化内部审计职能,发挥内部审计的“免疫系统”功能,实现“为规...
地方税务局2013年内部审计工作总结 (2014-4-25 19:40:34)
2013年,我局按照市局建设工作会议精神和《市地方税务局2013年度内部审计工作方案》(市地税发〔2013〕68号)文件要求,围绕“服务科学发展、共建和谐税收”的工作主题,积极发挥内部审计“基础防线”...
贯彻执行《四川省内部审计条例》自查报告 (2015-11-18 8:33:43)
县人民关于贯彻执行《四川省内部审计条例》的自查报告州审计局、州法制办公室:根据《阿坝藏族羌族自治州审计局、阿坝藏族羌族自治州人民法制办公室关于开展〈四川省内部审计条例〉执行情况监督检查的通知》(阿州审...
市审计局2016年廉政建设情况自查报告 (2016-3-5 20:05:19)
市审计局2016年建设情况自查报告为贯彻落实省会议精神,迎接省督查调研工作,我局根据市纪委《关于开展建设情况自查、督查的通知》的文件要求,积极组织全局干职工开展学习宣传活动,严格落实建设,强化监督执纪...
2016年市审计局保密工作自查情况报告 (2016-3-7 9:02:48)
市审计局保密工作自查情况报告我局在过去的一年中,结合审计工作实际,广泛宣传教育培训,增强广大干部在新形势下的保密法制观念,保密工作取得了良好成效。为深入贯彻市委关于加强保密工作的精神,根据《关于做好、...
市场监管所2016年维修项目经费自查报告 (2016-6-18 8:19:09)
市场监管所2016年维修项目经费自查报告加强财政专项资金使用监督,促进专项资金规范管理,提高专项资金的使用效益,根据财政局文件精神,我单位对2015年财政拨付的财政专项资金使用、管理进行了自查,现将自...
市审计局2016年干部交流轮岗工作情况自查报告 (2016-6-30 8:14:44)
市审计局2016年干部交流轮岗工作情况自查报告近年来,我局高度重视局内设机构负责人交流轮岗工作,严格按照《干部选拔任用工作条例》和《干部交流工作规定》等文件执行,始终把交流轮岗工作作为提高素质能力、加...
县审计局2016年政府信息公开自查报告 (2016-7-14 8:07:52)
县审计局2016年信息公开自查报告今年以来,在有力领导下,我局根据《信息公开条例》(492号令,以下简称《条例》)和《山东信息公开办法》有关规定要求,深入研究大会精神,贯彻落实,全面推进依法行政,...
县审计局2016年办公用房专项整治工作自查报告 (2016-7-23 8:17:45)
县审计局2016年办公用房专项整治工作自查报告县发改委:为贯彻落实《办公室县人民办公室关于印发<县办公用房专项整治工作实施方案>的通知》文件精神和八项规定的要求,我局及时进行了自查,现将自...
乡司法所2016年社区矫正安全隐患排查整治工作自查报告 (2016-8-16 9:14:58)
乡司法所2016年社区矫正安全隐患排查整治工作自查报告根据县司法局《关于开展社区矫正安全隐患排查整治工作督查和联合执法检查的通知》夹司【2016】40号文件精神,全力确保我乡社区矫正工作安全稳定,防止...
县审计局2016年落实八项规定精神自查情况报告 (2016-9-11 7:42:34)
县审计局2016年落实八项规定精神自查情况报告为认真贯彻落实八项规定和相关规定精神,近期,县审计局积极开展自查自纠工作,并对存在问题进行了积极。一是深入贯彻执行八项规定精神,从严纠正四风。严格执行三公...
审计局2016年行政执法职责履行情况自查报告 (2016-9-20 9:25:13)
审计局2016年行政执法职责履行情况自查报告根据《关于开展区2016年行政执法职责履行情况自查工作的通知》(江依法行政办字[2016]1号)通知要求,我单位高度重视行政执法职责履行自查工作,现将本单位...
审计局2016年落实廉政建设主体责任自查报告 (2016-11-2 9:02:49)
审计局2016年落实建设主体责任自查报告按照旗纪委要求,旗审计局《旗旗建设考核细则》,从六个方面认真对2016年建设工作开展情况进行了自查,收到很好的效果。一、进一步落实建设责任制该局高度重视建设工作...
县审计局2016年“法律七进”工作自查报告 (2016-12-31 10:12:12)
县审计局2016年法律七进工作自查报告根据根据《县2016年度乡镇和部门工作目标考核实施意见》(宝宝委办发〔2016〕5号)及《县司法局2016年度法律七进工作目标考核实施意见》(宝司发〔2016〕2...
县审计局2016年档案工作自查报告 (2016-12-31 10:13:30)
县审计局2016年档案工作自查报告2016年,我局档案管理工作在、及县档案局的指导和帮助下,在局各股室密切配合下,通过档案人员的努力,较好地完成了档案的收集、整理、归档工作及各项制度的建设和落实工作。...
县审计局2016年防震减灾工作自查报告 (2016-12-31 10:33:22)
县审计局2016年防震减灾工作自查报告2016年我局的防震减灾工作在正确领导下,在县防震减灾局的业务指导下,以为指导,深入贯彻执行《防震减灾法》,大力普及防震减灾知识,努力增强全社会的防震减灾,提...
审计工作调研报告:关于内部审计工作的思考 (2009-5-5 21:17:28)
内部审计工作是检查、监督、评价金融部门的业务、财务等各方面工作的职能部门,做好内审工作,对于农村合作金融机构实施监督,督促员工遵纪守法,指出工作中存在问题和不足,提出针对性的意见,总结成功经验和失败教...
审计局加强内部审计调研报告 (2014-7-15 7:11:48)
内部审计工作是检查、监督、评价金融部门的业务、财务等各方面工作的职能部门,做好内审工作,对于农村合作金融机构实施监督,督促员工遵纪守法,指出工作中存在问题和不足,提出针对性的意见,总结成功经验和失败教...
税务所所长2016年井冈山党性教育学习心得体会 (2016-7-16 9:45:45)
税务所所长2016年井冈山教育学习心得体会井冈山是的摇篮,是历史的丰碑。我有幸参加了赴井冈山教育培训班,在革命圣地培训期间无时无刻不受到先辈们革命事迹的感染,收获了难以忘怀的精神财富,既是一次教育,也...
2016年第一税务所总结 (2017-2-19 21:28:57)
平凡岗位见精神,创新服务显实效松江区税务局第一税务所是一个朝气蓬勃而又不断进取的优秀团队,作为纳税服务工作的前沿征地,一所始终秉持纳税服务向前一步的理念,从细节着手,从高效着手,认真做好税务登记、纳税...
发挥内部审计作用加强内部控制的总结 (2008-3-30 10:14:14)
近年来,逐年加大对残疾人事业的投入,各项业务经费和专项经费不断加大。如何把的资金使用好、管理好,这就要求我们不断提高管理水平,近一步加强对资金的管理和监督,不断完善内部控制制度,健全自我约束机制,降低...
审计局开展2016年度脱贫攻坚工作自查报告 (2017-1-23 9:03:43)
审计局开展2016年度脱贫攻坚工作自查报告市扶贫办:2016年我局扶贫结对帮扶霍山县大化坪镇王家河村,我局接文后,及时联系贫困村开展扶贫帮扶工作。于3月18日送选派干部(驻村扶贫队长)张中磊到村任职,...
税务所长在税务所乔迁仪式上的讲话 (2007-1-6 14:58:16)
尊敬的各位领导、各位来宾:首先,我代表税务所全体干部职工,向应邀前来参加税务所新址落成仪式的各级领导、兄弟部门及社会各界、广大纳税人代表表示热烈地欢迎和诚挚地感谢!税务所的改建搬迁,是市局根据省及市地...
审计局2007年内部审计指导工作总结 (2008-12-8 18:45:13)
今年以来,我们按照省市内部审计协会的总体部署,继续深入贯彻服务、管理、宣传、交流工作方针,围绕为审计全面转型服务的总要求和干在实处,争创一流的工作目标,健全体制,创新机制,拓展服务,切实加大内审指导力...
审计局内部审计指导2008年工作思路 (2008-12-8 18:45:18)
2008年全市内部审计指导工作的总体思路是:以和为指导,认真贯彻落实精神,落实,准确把握内审工作发展趋势,加快内审协会基础建设,全面履行服务、管理、宣传、交流的基本职能,健全体制,创新机制,拓展服务,...
审计局2011年内部审计指导工作总结 (2012-11-29 12:21:05)
今年以来,我们按照省市内部审计协会的总体部署,继续深入贯彻服务、管理、宣传、交流工作方针,围绕为审计全面转型服务的总要求和干在实处,争创一流的工作目标,健全体制,创新机制,拓展服务,切实加大内审指导力...
2012年审计局内部审计指导工作总结 (2012-12-22 21:17:16)
2012年审计局内部审计指导工作总结今年以来,我们按照省市内部审计协会的总体部署,继续深入贯彻服务、管理、宣传、交流工作方针,围绕为审计全面转型服务的总要求和干在实处,争创一流的工作目标,健全体制,创...
审计局2012年内部审计指导工作总结 (2013-6-3 14:32:50)
今年以来,我们按照省市内部审计协会的总体部署,继续深入贯彻服务、管理、宣传、交流工作方针,围绕为审计全面转型服务的总要求和干在实处,争创一流的工作目标,健全体制,创新机制,拓展服务,切实加大内审指导力...
审计局2011年内部审计指导工作总结范文 (2014-2-11 14:52:46)
今年以来,我们按照省市内部审计协会的总体部署,继续深入贯彻服务、管理、宣传、交流工作方针,围绕为审计全面转型服务的总要求和干在实处,争创一流的工作目标,健全体制,创新机制,拓展服务,切实加大内审指导力...
审计局2013年内部审计指导工作总结 (2014-4-27 10:36:57)
今年以来,我们按照省市内部审计协会的总体部署,继续深入贯彻服务、管理、宣传、交流工作方针,围绕为审计全面转型服务的总要求和干在实处,争创一流的工作目标,健全体制,创新机制,拓展服务,切实加大内审指导力...
舞弊审计的特点及对内部审计的总结 (2008-3-30 10:08:27)
舞弊是有意制造的不正当和不合法的欺骗行为。舞弊的结果是损人利己。对于组织的管理层来说,防止舞弊行为的发生,是保证其经营目标实现的根本前提。尤其是在企业经营规模不断扩大,经营范围日益广泛,所有权与经营权...
风险导向审计在内部审计中应用的总结 (2008-3-30 10:11:27)
针对加强风险管理的需要,作为商业银行的内部审计部门如何将审计方法由传统的合规性审计向以加强和改善组织风险管理为目标的风险导向审计转变,已成为一个亟须解决的问题。一、风险导向审计方法的内涵所谓的风险导向...
的国家审计和内部审计的总结 (2008-3-30 10:14:46)
一、关于审计奥地利法律给予审计以充分的地位、职权。审计纳入大法管理,审计是权力的组成之一,受宪法保护。如在奥地利联邦宪法中专门设置了“联邦审计法”一章。规定的审计法院独立于联邦和州,直接向议会报告工作...
审计工作总结某市内部审计工作总结 (2013-6-3 18:09:29)
我市的内部审计工作在市委、和省审计厅的正确领导下,在各内审单位领导的重视支持下,紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心,进一步拓展工作思路,积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务...
审计工作总结最新内部审计培训总结 (2013-6-3 19:36:51)
我市的内部审计工作在市委、和省审计厅的正确领导下,在各内审单位领导的重视支持下,紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心,进一步拓展工作思路,积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务...
2013年医院内部审计报告 (2013-12-3 8:15:52)
2013年医院内部审计报告根据医院内部审计工作计划,于2013年12月9日对设备科2013年的设备采购、验收结算,对药库的材料采购进行内部专项审计。审计目标是否建立了完善的设备采购制度,设备采购是否按...
2014年内部审计年终个人工作总结报告 (2015-1-9 7:32:47)
时光飞逝,日月如梭,转眼2014年已经过去,下面是一篇内部审计年终个人工作总结,文中从所做的工作,工作存在问题等方面进行了一年的工作总结,接下来让我们一起看看吧!2014年内部审计年终个人工作总结报告...
2016年审计局审计的工作计划 (2016-3-26 9:00:55)
为把握发展大局,突出审计重点,年审计项目计划安排的总体要:“一深化、两加强”。即:深化财政预算执行情况的审计,加强投资审计,加强经济责任审计。具体审计和审计调查项目包括以下七个方面:一、县财政预算执行...
市审计局2016年审计项目工作计划 (2016-3-26 9:08:33)
市审计局年审计项目工作计划~年,审计工作要坚持以为指导,落实大会精神和经济工作会议精神,继续贯彻审计工作二十字方针,进一步加大对重大违法违规问题和经济案件的查处力度,加大审计调查力度,按照财政预算执行...
市审计局2016年审计项目计划 (2016-3-26 9:08:42)
~年,审计工作要坚持以为指导,落实大会精神和经济工作会议精神,继续贯彻审计工作二十字方针,进一步加大对重大违法违规问题和经济案件的查处力度,加大审计调查力度,按照财政预算执行审计一体化的工作思路,搞好...
区审计局资产审计科2016年上半年工作总结 (2016-6-21 7:36:37)
区审计局资产审计科2016年上半年工作总结今年以来,资产审计科按照“有计划、有步骤、有重点”的工作思路,重点做好股份公司及区属国有企业的年度财务收支审计。上半年资产审计科已出具审计报告两份,已提交审计...
区审计局财税审计科2016年上半年工作总结 (2016-6-22 7:19:22)
区审计局财税审计科2016年上半年工作总结2016年上半年,区审计局财税审计科围绕区中心工作,扎实开展审计项目,全面履行审计监督职责,较好的完成了各项工作任务,现将财税科2016年上半年工作情况总结如...
审计局2016年度统战工作自查总结 (2017-1-17 8:52:07)
审计局2016年度统战工作自查总结2016年,我局统战工作在市委、和市委统战部的指导下,认真贯彻关于统战工作的方针政策,围绕审计中心工作,紧扣民主团结主题,突出重点,狠抓落实,积极完成各项任务,取得了...
税务所卫生单位自查 (2006-11-30 11:36:23)
爱卫办:我所是顺应税制改革,于一九九四年九月组建成立的,内设税务登记组、发票管理组、纳税申报组、基金征收组、企业管理组、个体税收征管组。全所有在册干部职工14人,临时助征员5人,共19人,其中3人,占...
赴英、法内部审计考察报告 (2008-10-18 16:44:30)
一、英国内部审计的体系、现状及发展趋势(一)英国的内部审计监督体系英国的企业内部审计监督体系是由审计、内部审计部门和委托外聘的会计师事务所三部分组成,他们既相互独立工作,又相互联系和制约,共同发挥作用...
某省局内部审计工作总结报告 (2013-6-3 18:09:10)
内部审计工作总结2011年我局内部审计工作在省局的指导下,在局的直接领导下,积极贯彻及大会精神,认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求,按照省局有关内部审计工作会议精神...
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2016年税务所内部审计自查报告