县审计局2020年内部审计工作总结及2021年内部审计工作计划 (2020-8-24 8:00:27)
县审计局2020年内部审计工作总结及2021年内部审计工作计划一年来,县内部审计工作在、县府和上级审计的领导下,在沈阳市内审协会的指导下,认真贯彻落实审计署4号令和《内部审计准则》、《沈阳市内部审计工...
内部审计协会关于贯彻执行内部审计准则情况汇报总结 (2008-3-30 10:11:57)
根据中国内部审计协会《关于开展贯彻执行内部审计准则情况检查活动的通知》(中内协发[2005]8号)精神,为了深入贯彻中国内部审计协会制订的《内部审计基本准则》、《内部审计人员职业道德规范》和20个内部...
以先进内部审计理念为指导,创造性地执行内部审计准则 (2008-3-30 10:11:59)
自2003年中期以来,经过各级内部审计协会、大中型企业和各级与非盈利组织的共同努力,从南到北、从东到西已初步形成了学习准则、完善制度、规范工作的热潮。特别是各级协会的会长、秘书长,既是行业的管理者,又...
2016年内部审计的工作计划 (2016-3-26 8:51:17)
为落实《市教育关于做好年教育审计工作的意见》的文件精神和我院年工作的总体要求,高质量完成示范性高职学院建设任务,进一步建立健全内部审计制度,强化内部审计职能,发挥内部审计的“免疫系统”功能,实现“为规...
区审计局资产审计科2016年上半年工作总结 (2016-6-21 7:36:37)
区审计局资产审计科2016年上半年工作总结今年以来,资产审计科按照“有计划、有步骤、有重点”的工作思路,重点做好股份公司及区属国有企业的年度财务收支审计。上半年资产审计科已出具审计报告两份,已提交审计...
区审计局财税审计科2016年上半年工作总结 (2016-6-22 7:19:22)
区审计局财税审计科2016年上半年工作总结2016年上半年,区审计局财税审计科围绕区中心工作,扎实开展审计项目,全面履行审计监督职责,较好的完成了各项工作任务,现将财税科2016年上半年工作情况总结如...
2016年上半年行政事业单位内部控制工作总结 (2016-10-18 9:30:09)
按照财政部印发的《行政事业单位内部控制规范(试行)》的要求,为进一步提高我单位内部管理水平,规范内部控制,加强风险防控机制建设,我单位对内部控制进行了全面的梳理,并进行了适当的评价。现将有关贯彻实施情...
2010年上半年内部审计工作总结 (2012-4-22 15:32:18)
分行2010年上半年内部审计工作总结2010年上半年,我行内部审计工作在市分行的直接领导下,围绕全行业务经营这个中心,以执行政策和制度为向导,以防控风险为重点,揭示潜在问题,加强内部控制和风险管理,坚...
审计局2007年内部审计指导工作总结 (2008-12-8 18:45:13)
今年以来,我们按照省市内部审计协会的总体部署,继续深入贯彻服务、管理、宣传、交流工作方针,围绕为审计全面转型服务的总要求和干在实处,争创一流的工作目标,健全体制,创新机制,拓展服务,切实加大内审指导力...
审计局2011年内部审计指导工作总结 (2012-11-29 12:21:05)
今年以来,我们按照省市内部审计协会的总体部署,继续深入贯彻服务、管理、宣传、交流工作方针,围绕为审计全面转型服务的总要求和干在实处,争创一流的工作目标,健全体制,创新机制,拓展服务,切实加大内审指导力...
2012年审计局内部审计指导工作总结 (2012-12-22 21:17:16)
2012年审计局内部审计指导工作总结今年以来,我们按照省市内部审计协会的总体部署,继续深入贯彻服务、管理、宣传、交流工作方针,围绕为审计全面转型服务的总要求和干在实处,争创一流的工作目标,健全体制,创...
审计局2012年内部审计指导工作总结 (2013-6-3 14:32:50)
今年以来,我们按照省市内部审计协会的总体部署,继续深入贯彻服务、管理、宣传、交流工作方针,围绕为审计全面转型服务的总要求和干在实处,争创一流的工作目标,健全体制,创新机制,拓展服务,切实加大内审指导力...
审计局2011年内部审计指导工作总结范文 (2014-2-11 14:52:46)
今年以来,我们按照省市内部审计协会的总体部署,继续深入贯彻服务、管理、宣传、交流工作方针,围绕为审计全面转型服务的总要求和干在实处,争创一流的工作目标,健全体制,创新机制,拓展服务,切实加大内审指导力...
审计局2013年内部审计指导工作总结 (2014-4-27 10:36:57)
今年以来,我们按照省市内部审计协会的总体部署,继续深入贯彻服务、管理、宣传、交流工作方针,围绕为审计全面转型服务的总要求和干在实处,争创一流的工作目标,健全体制,创新机制,拓展服务,切实加大内审指导力...
发挥内部审计作用加强内部控制的总结 (2008-3-30 10:14:14)
近年来,逐年加大对残疾人事业的投入,各项业务经费和专项经费不断加大。如何把的资金使用好、管理好,这就要求我们不断提高管理水平,近一步加强对资金的管理和监督,不断完善内部控制制度,健全自我约束机制,降低...
审计工作总结某市内部审计工作总结 (2013-6-3 18:09:29)
我市的内部审计工作在市委、和省审计厅的正确领导下,在各内审单位领导的重视支持下,紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心,进一步拓展工作思路,积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务...
审计局内部审计指导2008年工作思路 (2008-12-8 18:45:18)
2008年全市内部审计指导工作的总体思路是:以和为指导,认真贯彻落实精神,落实,准确把握内审工作发展趋势,加快内审协会基础建设,全面履行服务、管理、宣传、交流的基本职能,健全体制,创新机制,拓展服务,...
审计工作总结最新内部审计培训总结 (2013-6-3 19:36:51)
我市的内部审计工作在市委、和省审计厅的正确领导下,在各内审单位领导的重视支持下,紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心,进一步拓展工作思路,积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务...
审计局2016年上半年工作总结和下半年工作计划 (2016-6-2 8:17:27)
审计局2016年上半年工作总结和下半年工作计划2016上半年,我局在正确领导下,在上级审计的指导帮助下,按照、省、市审计工作会议精神,依法履行审计职责,加大审计力度,创新审计方式,提高审计效率,坚...
舞弊审计的特点及对内部审计的总结 (2008-3-30 10:08:27)
舞弊是有意制造的不正当和不合法的欺骗行为。舞弊的结果是损人利己。对于组织的管理层来说,防止舞弊行为的发生,是保证其经营目标实现的根本前提。尤其是在企业经营规模不断扩大,经营范围日益广泛,所有权与经营权...
风险导向审计在内部审计中应用的总结 (2008-3-30 10:11:27)
针对加强风险管理的需要,作为商业银行的内部审计部门如何将审计方法由传统的合规性审计向以加强和改善组织风险管理为目标的风险导向审计转变,已成为一个亟须解决的问题。一、风险导向审计方法的内涵所谓的风险导向...
的国家审计和内部审计的总结 (2008-3-30 10:14:46)
一、关于审计奥地利法律给予审计以充分的地位、职权。审计纳入大法管理,审计是权力的组成之一,受宪法保护。如在奥地利联邦宪法中专门设置了“联邦审计法”一章。规定的审计法院独立于联邦和州,直接向议会报告工作...
审计工作调研报告:关于内部审计工作的思考 (2009-5-5 21:17:28)
内部审计工作是检查、监督、评价金融部门的业务、财务等各方面工作的职能部门,做好内审工作,对于农村合作金融机构实施监督,督促员工遵纪守法,指出工作中存在问题和不足,提出针对性的意见,总结成功经验和失败教...
2016年上半年审计工作总结 (2015-9-23 7:01:26)
上半年,在宜昌市审计局和市委领导下,以为指导,以喜迎为契机,认真学习贯彻省十次代表大会和市代表大会、人代会议精神,围绕上级审计工作要求,围绕我市奋力冲百强目标,认真履行审计监督职责,积极为经济发展...
区审计局审理科2016年上半年工作总结 (2016-6-21 7:36:36)
区审计局审理科2016年上半年工作总结2016年上半年,审理科根据局领导班子的工作安排,紧紧围绕提高审计质量水平这个中心工作,较好地完成了各项工作任务,取得了明显成效。现将半年来的工作情况汇报如下:(...
2016年审计局上半年工作总结 (2016-7-12 8:41:06)
审计局2016年上半年工作总结2016年上半年,审计局在工委、管委会的正确领导下,适应新常态、践行新理念,落实上半年工作任务,扎实开展审计项目,切实履行审计监督职责。一、上半年主要工作完成情况(一)财...
市审计局2016年上半年工作总结 (2016-7-14 9:12:57)
市审计局2016年上半年工作总结今年上半年,我局在市委、和上级审计的领导下,在市人大的监督支持下,紧扣中心、强化服务、突出重点、依法履职,在维护经济安全、保障改善民生、规范资金管理、促进完善制度和推进...
县审计局2016年上半年依法治理工作总结 (2016-7-24 9:02:06)
县审计局2016年上半年依法治理工作总结一、明确工作职责,落实治理责任县十二届五次代表大会把2016年确定为“法治深化年”,我局高度重视,充分认识到推进依法治县、建设法治工作的重大意义,认真肩负起责任...
县审计局2016年上半年全面深化改革工作总结 (2016-7-24 9:02:16)
县审计局2016年上半年全面深化改革工作总结一、机构履职运行情况一是强化组织领导。为进一步加强我局全面深化改革工作的协调和统筹,及时调整完善了由局局长为组长,班子成员为副组长,各股室负责人为成员的全面...
县审计局2016年上半年法律进机关活动总结 (2016-6-29 10:26:07)
县审计局2016年上半年法律进活动总结按照《县直属工作关于做好2016年法律进工作的通知》(青直工委〔2016〕13号)文件要求,我局认真组织实施,现将法律进活动开展情况汇报如下。一、加强组织领导我局...
审计局加强内部审计调研报告 (2014-7-15 7:11:48)
内部审计工作是检查、监督、评价金融部门的业务、财务等各方面工作的职能部门,做好内审工作,对于农村合作金融机构实施监督,督促员工遵纪守法,指出工作中存在问题和不足,提出针对性的意见,总结成功经验和失败教...
县审计局2016年上半年禁毒工作开展情况报告 (2016-7-30 8:20:04)
县审计局2016年上半年禁毒工作开展情况报告县禁毒办公室:今年,我局禁毒工作在正确领导下,在县禁毒的具体指导下,认真落实批示精神和全省全市全县禁毒工作会议部署要求,以贯彻6号文件为主线,以落实禁毒...
2016年审计局审计的工作计划 (2016-3-26 9:00:55)
为把握发展大局,突出审计重点,年审计项目计划安排的总体要:“一深化、两加强”。即:深化财政预算执行情况的审计,加强投资审计,加强经济责任审计。具体审计和审计调查项目包括以下七个方面:一、县财政预算执行...
市审计局2016年审计项目工作计划 (2016-3-26 9:08:33)
市审计局年审计项目工作计划~年,审计工作要坚持以为指导,落实大会精神和经济工作会议精神,继续贯彻审计工作二十字方针,进一步加大对重大违法违规问题和经济案件的查处力度,加大审计调查力度,按照财政预算执行...
2016审计局上半年工作总结 (2015-9-23 7:01:26)
半年来我局在、和上级审计的领导下,以为统领,以推动海峡西岸经济区建设为主题,贯彻和、省、市审计工作会议精神,紧紧围绕的经济建设中心,深入贯彻全面审计,突出重点的方针,进一步集中力量,突出重点领域、重点...
2016上半年审计工作总结 (2015-9-23 7:01:28)
上半年以来,区审计局在、区的领导下,在市审计局的指导帮助下,首先确立了全年工作思路和重点:牢固确立人争先进、事争一流的目标,按照业务求精、执法求严、工作求实、方法求新、质量求高的总要求,正确把握好乡镇...
审计局2016上半年工作总结 (2016-6-23 7:33:18)
审计局2016上半年工作总结2016年上半年,市审计局认真贯彻、全体会议精神,紧紧围绕市委中心工作和社会关切,依法履行审计监督职责。共安排审计项目87个,已开展项目48个,查出违规和管理不规范问题金额...
市审计局2016年审计项目计划 (2016-3-26 9:08:42)
~年,审计工作要坚持以为指导,落实大会精神和经济工作会议精神,继续贯彻审计工作二十字方针,进一步加大对重大违法违规问题和经济案件的查处力度,加大审计调查力度,按照财政预算执行审计一体化的工作思路,搞好...
审计局2016年审计项目质量自查报告 (2016-11-5 10:06:21)
审计局2016年审计项目质量自查报告审计厅:根据《四川省审计厅关于开展2016年度审计项目质量检查工作的通知》(川审发〔2016〕56号)和《四川省审计厅2016年度审计项目质量检查工作方案》的要求,...
2006年内部审计工作总结 (2010-11-19 17:30:06)
2006年内部审计工作总结范文内部审计工作总结2006年我局内部审计工作在省局的指导下,在局的直接领导下,积极贯彻及大会精神,认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求,按...
2010年内部审计年终工作总结 (2011-4-12 13:37:11)
【网络综合2010年内部审计年终工作总结】2010年内部审计年终工作总结内部审计工作总结年我局内部审计工作在省局的指导下,在局的直接领导下,积极贯彻及大会精神,认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规...
2010年年终内部审计个人工作总结 (2011-4-12 13:37:11)
【网络综合2010年年终内部审计个人工作总结】2010年年终内部审计个人工作总结内部审计工作总结年我局内部审计工作在省局的指导下,在局的直接领导下,积极贯彻及大会精神,认真学习和执行《审计署关于内部审...
2009年内部审计工作总结 (2011-4-14 20:25:31)
年我局内部审计工作在省局的指导下,在局的直接领导下,积极贯彻及大会精神,认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求,按照省局有关内部审计工作会议精神,遵循查错纠弊,维护法纪...
二院2011年内部审计工作总结 (2011-11-28 11:40:36)
二院2011年内部审计工作总结2011年我院内部审计工作在院的领导和上级主管部门的领导下,紧紧围绕医院中心任务,大力拓宽思路,把内审工作的出发点和落脚点放在促进发展,促进管理,促进进步两个效益,加强内...
2011年内部审计工作总结 (2011-12-19 11:35:15)
内部审计工作总结2011年我局内部审计工作在省局的指导下,在局的直接领导下,积极贯彻及大会精神,认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求,按照省局有关内部审计工作会议精神...
2012年内部审计工作总结 (2012-11-30 9:47:50)
内部审计工作总结2006年我局内部审计工作在省局的指导下,在局的直接领导下,积极贯彻及大会精神,认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求,按照省局有关内部审计工作会议精神...
乡镇内部2012年审计工作总结 (2012-12-14 14:54:48)
二o一o年,我镇的内审工作在镇正确领导下,在县审计局的大力指导、支持下,扎实、有序开展,逐步迈上了制度化、规范化和法制化的轨道。镇、已经把内审工作作为一项的常态工作来抓。现将二o一o年内审工作总结...
2012年最新内部审计工作总结 (2012-12-14 14:55:38)
内部审计工作总结年我局内部审计工作在省局的指导下,在局的直接领导下,积极贯彻及大会精神,认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求,按照省局有关内部审计工作会议精神,遵循查...
2100年内部审计年终工作总结 (2012-12-20 8:44:50)
工作总结范文会计工作总结范文财务工作总结范文2100年内部审计年终工作总结内部审计工作总结年我局内部审计工作在省局的指导下,在局的直接领导下,积极贯彻及大会精神,认真财务总结范文2100年内部审计年终...
2012年学校内部审计工作总结 (2013-6-4 15:32:52)
我校在年中,充分发挥了内部审计的作用,对于有效地防范风险、确保资金安全、规范内部管理,促进学校财务管理规范、协调发展起到了积极作用。我校内部审计小组根据教育局审计室年度年初工作计划和学校内部审计计划,...
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2016年上半年内部审计工作总结