为了进一步加强内部审计工作,(...内容隐藏,请先注册或登录...),2014年将对委系统两个直属事业单位及县良种繁殖场2013年年度预算执行、财务收支和财务制度等执行情况开展内部审计。具体工作安排如下:
一、对县农技中心2013年财务收支情况审计
审计实施时间:2014年4月——5月。
审计的内容:2013年度预算执行情况;行政事业性收费、管理和使用情况;执行财经纪律和财务制度情况以及其他财政财务收支情况;专项资金项目申报、批复、可研报告、实施内容、合同、建设、验收、决算和资金支付情况;基建项目立项、批复、招投标、合同、建设、验收、决算和工程款支付情况以及年度任务完成考核情况。
审计的范围:
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