公司内部审计工作,(...内容隐藏,请先注册或登录...),并经公司审定通过了年度内部审计计划。年内工作部严格按计划积极开展审计监督,(...内容隐藏,请先注册或登录...),在促进内部管理、规范资金使用、加强党风廉政建设等方面,(...内容隐藏,请先注册或登录...),取得了一定的成效,(...内容隐藏,请先注册或登录...),审计的重点主要是审查货币资金收支活动和结存情况的真实性、合法性和合规性,(...内容隐藏,请先注册或登录...),经过审计,(...内容隐藏,请先注册或登录...),出具审计报告。
2.存货项目审计:
(1)2月审计年度存货项目;
(2)8月审计度上半年存货项目;
(3)审计的重点是检查生产与仓储存货业务运作内部控制系统,(...内容隐藏,请先注册或登录...),审查公司存货的真实存在性、财务
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