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财务收支真实性检查自查报告[VIP]

发布时间:2013-6-13文章大小:5124字节页数:8页
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财务收支真实性检查自查报告

按照联社统一部署和安排,我组一行人,于年月日至日对年度经营成果真实性指标进行了全面检查。本次查证的主要事实如下:一、基本情况现有营业网点个(主社个),信用点个;在册正式职工人,非正式职工人,其中员人。截至年月末,该联社各项存款余额万元,比年初净增万元,增长%,完成联社计划的%;各项贷款余额万元,比年初净增万元,完成联社计划的%;不良贷款万元,比年初净降万元,剔除央行票据置换贷款1万元,实际净降万元,完成联社计划的%,占比%,比年初下降个百分点。在总贷款中逾期贷款万元、呆滞贷款万元、呆账贷款万元,分别占各项贷款的%、%、%。全年实现财务收入万元,比上年增加万元,增长%,其中贷款利息收入万元,手续费收入万元;财务支出万元,比上年增加万元,增长%;其中存款利息支出万元,营业费用万元,手续费支出1万元;全辖实现账面利润万元,比上年减少万元,完成市联社计划的4%。贷款收息率%,营业费用率%,人

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