客户名称例如所属区域收入预算所售产品高利润产品中利润产品低利润产品其它产品小计厂方支持营销支持广告补助合计支出预算支出科目日常开支通迅费房租水电费税收固定工资绩效工资运费搬运费安装费售后服务费辅助材料费用广告费促销费物料费返点支出合计1.00月度固定支出1.00上年实际销量5.0020.0015.000.0040.00计算基数45.0020.00
利润预测合计13.89
九木堂单客户经营分析表
江西南昌收入预算本年度预计销量20.0020.0020.000.0060.00兑现比例2.00%50.00%预算毛利率35%25%15%0%25.00%兑现金额0.9010.0010.