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2008年年终决算稽核检查方案[VIP]

发布时间:2008-12-20文章大小:1324字节页数:3页
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农村信用联社2008年度年终决算稽核工作方案为确保2008年年度决算各项数据的有效性、准确性,稽核人员务必认真做好决算前检查、决算中审核、决算后审计三项监督、检查工作。现就2008年度年终决算期间稽核检查工作安排如下:一、决算前检查(一)及时学习《联社2008年年终决算工作意见》,认真领会文件精神,做好包片信用社2008年度决算工作指导。(二)及时对各信用社以下账务进行清理1、对各社的应解汇款、固定资产、递延资产、应收、应付款以及现金、抵(质)押物品、低值易耗品、有价单证、重要空白凭证等进行全面清理和盘点,做到帐实相符。固定资产、低值易耗品要求各信用社建立卡片账、未建立的及时补建。2、对行社往来、社内往来帐务进行核对,确保年终决算时无未达账项。3、对长期未作处理的应收、应付款要求信用社及时查明原因,报联社审批后进行账务处理。4、对营业费用、其他营业支出、营业外支出三个科目账户的列支情况进行清理,对列支手续的合规性、完整性进

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