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公司年度内部审计工作计划 (2014-2-13 10:14:29)
下载:公司年度内部审计工作计划31.doc实创装饰集团股份有限公司2014年度审计工作计划一、集团公司内部审计工作总体思路:1、今后5年公司审计工作的总体目标是:由传统的财务收支审计转变为经济效益审计...
集团2013年度内部审计工作计划 (2013-10-12 10:56:54)
下载:集团2013年度内部审计工作计划24.doc集团有限公司2013年度内部审计工作计划一、指导思想2013年内部审计工作将紧密围绕集团公司发展目标,树立以“监督促治理”的审计理念,坚持“围绕集团中...
区审计局2009年度ISO9001质量管理体系内部审核计划 (2010-11-14 19:19:55)
为确保审计局质量管理体系的符合性和有效性,根据iso9001质量管理体系的要求,现将2009年度审计局内部审核计划公布如下:一、审核目的1、评价审计局质量管理体系的符合性和有效性;2、提供进一步改进的...
区审计局2009年度ISO9001质量管理体系内部审核计划 (2009-2-7 11:40:08)
为确保审计局质量管理体系的符合性和有效性,根据iso9001质量管理体系的要求,现将2009年度审计局内部审核计划公布如下:一、审核目的1、评价审计局质量管理体系的符合性和有效性;2、提供进一步改进的...
县审计局2020年内部审计工作总结及2021年内部审计工作计划 (2020-8-24 8:00:27)
县审计局2020年内部审计工作总结及2021年内部审计工作计划一年来,县内部审计工作在、县府和上级审计的领导下,在沈阳市内审协会的指导下,认真贯彻落实审计署4号令和《内部审计准则》、《沈阳市内部审计工...
内部审计协会关于贯彻执行内部审计准则情况汇报总结 (2008-3-30 10:11:57)
根据中国内部审计协会《关于开展贯彻执行内部审计准则情况检查活动的通知》(中内协发[2005]8号)精神,为了深入贯彻中国内部审计协会制订的《内部审计基本准则》、《内部审计人员职业道德规范》和20个内部...
以先进内部审计理念为指导,创造性地执行内部审计准则 (2008-3-30 10:11:59)
自2003年中期以来,经过各级内部审计协会、大中型企业和各级与非盈利组织的共同努力,从南到北、从东到西已初步形成了学习准则、完善制度、规范工作的热潮。特别是各级协会的会长、秘书长,既是行业的管理者,又...
舞弊审计的特点及对内部审计的总结 (2008-3-30 10:08:27)
舞弊是有意制造的不正当和不合法的欺骗行为。舞弊的结果是损人利己。对于组织的管理层来说,防止舞弊行为的发生,是保证其经营目标实现的根本前提。尤其是在企业经营规模不断扩大,经营范围日益广泛,所有权与经营权...
风险导向审计在内部审计中应用的总结 (2008-3-30 10:11:27)
针对加强风险管理的需要,作为商业银行的内部审计部门如何将审计方法由传统的合规性审计向以加强和改善组织风险管理为目标的风险导向审计转变,已成为一个亟须解决的问题。一、风险导向审计方法的内涵所谓的风险导向...
的国家审计和内部审计的总结 (2008-3-30 10:14:46)
一、关于审计奥地利法律给予审计以充分的地位、职权。审计纳入大法管理,审计是权力的组成之一,受宪法保护。如在奥地利联邦宪法中专门设置了“联邦审计法”一章。规定的审计法院独立于联邦和州,直接向议会报告工作...
审计局2007年内部审计指导工作总结 (2008-12-8 18:45:13)
今年以来,我们按照省市内部审计协会的总体部署,继续深入贯彻服务、管理、宣传、交流工作方针,围绕为审计全面转型服务的总要求和干在实处,争创一流的工作目标,健全体制,创新机制,拓展服务,切实加大内审指导力...
审计局内部审计指导2008年工作思路 (2008-12-8 18:45:18)
2008年全市内部审计指导工作的总体思路是:以和为指导,认真贯彻落实精神,落实,准确把握内审工作发展趋势,加快内审协会基础建设,全面履行服务、管理、宣传、交流的基本职能,健全体制,创新机制,拓展服务,...
审计工作调研报告:关于内部审计工作的思考 (2009-5-5 21:17:28)
内部审计工作是检查、监督、评价金融部门的业务、财务等各方面工作的职能部门,做好内审工作,对于农村合作金融机构实施监督,督促员工遵纪守法,指出工作中存在问题和不足,提出针对性的意见,总结成功经验和失败教...
审计局2011年内部审计指导工作总结 (2012-11-29 12:21:05)
今年以来,我们按照省市内部审计协会的总体部署,继续深入贯彻服务、管理、宣传、交流工作方针,围绕为审计全面转型服务的总要求和干在实处,争创一流的工作目标,健全体制,创新机制,拓展服务,切实加大内审指导力...
2012年审计局内部审计指导工作总结 (2012-12-22 21:17:16)
2012年审计局内部审计指导工作总结今年以来,我们按照省市内部审计协会的总体部署,继续深入贯彻服务、管理、宣传、交流工作方针,围绕为审计全面转型服务的总要求和干在实处,争创一流的工作目标,健全体制,创...
审计局2012年内部审计指导工作总结 (2013-6-3 14:32:50)
今年以来,我们按照省市内部审计协会的总体部署,继续深入贯彻服务、管理、宣传、交流工作方针,围绕为审计全面转型服务的总要求和干在实处,争创一流的工作目标,健全体制,创新机制,拓展服务,切实加大内审指导力...
审计工作总结某市内部审计工作总结 (2013-6-3 18:09:29)
我市的内部审计工作在市委、和省审计厅的正确领导下,在各内审单位领导的重视支持下,紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心,进一步拓展工作思路,积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务...
审计工作总结最新内部审计培训总结 (2013-6-3 19:36:51)
我市的内部审计工作在市委、和省审计厅的正确领导下,在各内审单位领导的重视支持下,紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心,进一步拓展工作思路,积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务...
审计局2011年内部审计指导工作总结范文 (2014-2-11 14:52:46)
今年以来,我们按照省市内部审计协会的总体部署,继续深入贯彻服务、管理、宣传、交流工作方针,围绕为审计全面转型服务的总要求和干在实处,争创一流的工作目标,健全体制,创新机制,拓展服务,切实加大内审指导力...
审计局2013年内部审计指导工作总结 (2014-4-27 10:36:57)
今年以来,我们按照省市内部审计协会的总体部署,继续深入贯彻服务、管理、宣传、交流工作方针,围绕为审计全面转型服务的总要求和干在实处,争创一流的工作目标,健全体制,创新机制,拓展服务,切实加大内审指导力...
审计局加强内部审计调研报告 (2014-7-15 7:11:48)
内部审计工作是检查、监督、评价金融部门的业务、财务等各方面工作的职能部门,做好内审工作,对于农村合作金融机构实施监督,督促员工遵纪守法,指出工作中存在问题和不足,提出针对性的意见,总结成功经验和失败教...
区审计局2009年度ISO9001质量管理体系内部审核计划 (2009-2-7 11:40:08)
为确保审计局质量管理体系的符合性和有效性,根据iso9001质量管理体系的要求,现将2009年度审计局内部审核计划公布如下:一、审核目的1、评价审计局质量管理体系的符合性和有效性;2、提供进一步改进的...
区审计局2009年度ISO9001质量管理体系内部审核计划 (2010-11-14 19:19:55)
为确保审计局质量管理体系的符合性和有效性,根据iso9001质量管理体系的要求,现将2009年度审计局内部审核计划公布如下:一、审核目的1、评价审计局质量管理体系的符合性和有效性;2、提供进一步改进的...
市审计局2004年度审计项目计划工作计划 (2010-12-2 13:34:26)
市审计局2004年度审计项目计划2004...
集团2013年度内部审计工作计划 (2013-10-12 10:56:54)
下载:集团2013年度内部审计工作计划24.doc集团有限公司2013年度内部审计工作计划一、指导思想2013年内部审计工作将紧密围绕集团公司发展目标,树立以“监督促治理”的审计理念,坚持“围绕集团中...
公司年度内部审计工作计划 (2014-2-13 10:14:29)
下载:公司年度内部审计工作计划31.doc实创装饰集团股份有限公司2014年度审计工作计划一、集团公司内部审计工作总体思路:1、今后5年公司审计工作的总体目标是:由传统的财务收支审计转变为经济效益审计...
发挥内部审计作用加强内部控制的总结 (2008-3-30 10:14:14)
近年来,逐年加大对残疾人事业的投入,各项业务经费和专项经费不断加大。如何把的资金使用好、管理好,这就要求我们不断提高管理水平,近一步加强对资金的管理和监督,不断完善内部控制制度,健全自我约束机制,降低...
市审计局年度审计项目计划 (2008-11-20 18:20:18)
年是实施“十一五”规划的开局之年,全市审计工作要以和为指导,认真贯彻、大会和三级审计工作会议精神,落实,坚持“全面审计、突出重点”,继续贯彻审计工作“二十字方针”,围绕市委发展目标和工作思路以及健...
镇2008年度审计工作总结及2009年审计工作计划 (2009-2-7 11:40:12)
今年以来,我镇内审工作在镇直接领导下,在审计局的关心指导下,在有关部门的配合支持下,坚持以为指导,牢固树立,围绕经济建设这个中心,认真贯彻落实代表大会、人代会精神,按照内审年度工作计划,积极开展内...
镇2008年度审计工作总结及2009年审计工作计划 (2011-2-11 1:31:47)
今年以来,我镇内审工作在镇直接领导下,在审计局的关心指导下,在有关部门的配合支持下,坚持以为指导,牢固树立,围绕经济建设这个中心,认真贯彻落实代表大会、人代会精神,按照内审年度工作计划,积极开展内...
县审计局2009年度审计项目计划 (2011-11-30 9:28:54)
县审计局2009年度审计项目计划2009年审计工作的总体要,以和为指导,深入学习实践,贯彻、大会精神,继续坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针,把推进法治、维护民生、推动...
市审计局2011年度审计项目计划 (2012-11-12 10:25:10)
市审计局2011年度审计项目计划根据《审计法》和审计署、省审计厅、宜春市审计局工作安排,结合我市施纪情况,经研究现提出我市2011年审计项目计划如下。一、领导思想和目的紧紧围绕和经济工作会议以及省、宜...
安义市审计局2011年度审计工作项目计划 (2012-11-13 12:43:03)
安义市审计局2011年度审计工作项目计划“十二五”时期,是深化改革开放,加快转变经济发展方法的攻坚时期,是全部建立小康社会的关键时期,也是我省全部推广鄱阳湖生态经济区建立、奋力实现跨越发展的时期。在这...
区审计局2012年度审计工作项目计划 (2012-11-13 13:18:38)
区审计局2012年度审计工作项目计划2012年是区全部贯彻省、市、区代表大会精神,在鄱阳湖生态经济区建立中立志率先,在城市建立和管理中奋勇当先,在民生工程中实干为先的关键一年,根据《审计法》及《审计法...
AA省审计厅2012年度主要审计项目计划 (2013-6-4 16:34:39)
2012年是召开之年,也是我省发展进入新阶段、继往开来推进两个率先的关键一年。全省审计要以理论体系为指导,深入贯彻落实,贯彻、大会、省第十二次代表大会、和省经济工作会议以及审计工作会议精神,紧扣科学发...
AA市审计局2013年度统一组织的审计项目计划 (2013-6-4 16:34:48)
一、指导思想和立项原则:2013年,继续坚持“突出重点、强化服务,促发展、创和谐”的审计工作思路,紧紧围绕、中心工作,围绕关系人民群众切身利益的重大事项,准确定位,主动融入,按照“依法审计、文明审计、...
AA市审计局关于调整2013年度审计项目计划的通知 (2013-6-4 16:34:57)
市审计局关于调整2013年度审计项目计划的通知本局各科(室):根据上级交办事项的变化情况,按照审计项目计划管理的要求,经研究,对2013年审计项目计划进行调整如下:一、调增审计项目3项:1、三峡工程移...
AA省审计厅2012年度审计项目计划 (2013-6-4 16:35:31)
今年是着力推进十一五规划实施、全面建设更高水平小康社会的关键一年,也是我省经济发展面临重大挑战的一年。全省审计要以和为指导,深入贯彻落实,牢固树立科学的审计理念,继续坚持审计工作二十字方针,切实把促发...
AA省审计厅2013年度审计项目计划苏审发 50号 (2013-6-4 16:35:35)
2013年是全面完成十一五规划目标任务的最后一年,也是夺取应对国际金融危机全面胜利的关键一年。全省审计要认真贯彻全体会议、和全省经济工作会议,以及审计工作会议精神,以和为指导,深入贯彻落实,牢固树立科...
AA省审计厅2008年度审计项目计划 (2013-6-4 16:35:37)
今年是贯彻落实作出的战略部署的第一年,也是新一届组成后审计努力推进审计工作的起始之年。全省审计工作的指导思想和总体思路是:认真贯彻精神,坚持以和为指导,以为统领,紧紧围绕经济和社会发展大局,紧紧围绕和...
AA省审计厅2011年度审计项目计划苏审发(2011)46号 (2013-6-5 9:49:31)
2011年是十二五规划开局之年,全省审计要认真贯彻、大会、和全省经济工作会议以及审计工作会议精神,以和为指导,深入贯彻落实,牢固树立科学的审计理念,继续坚持审计工作二十字方针,进一步融入经济社会发展大...
县审计局审计项目年度计划 (2014-12-25 7:48:56)
县审计局审计项目年度计划一、财计20年度县级预算执行和其他财政收支情况和部门预算执行情况审计。以促进落实财政政策,加强财政管理、完善预算制度、规范资金分配行为、提高财政资金使用效益为目标,对县财政局具...
审计局2020年度审计项目计划 (2020-9-30 8:15:39)
市审计局2020年度审计项目计划2020年,全市审计工作要以为指导,坚持依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实的工作方针,紧紧围绕全市经济社会发展大局,把握稳中求进的主调,加大对重点资金、重...
区2021审计年度审计项目计划 (2021-4-13 8:57:50)
区2021审计年度审计项目计划一、指导思想以为指导,深入贯彻关于审计工作的论述以及审计、自治区审计、市委审计会议精神,紧紧围绕、中心工作,加大审计项目审计组织方式两统筹,大力推进审计全覆盖,推动做好提...
基层审计机关应注意解决审计资源和审计任务间矛盾的总结 (2008-3-30 10:11:54)
就审计而言,审计资源是指审计为完成特定审计任务的人力、财力、物力和时间的总称,审计资源是影响审计程序设计的因素。充足的审计资源可以保证审计按理想的模式和需要选择和安排审计程序。当前基层审计审计资源和审...
审计局长在全市审计工作会议暨经济责任审计工作会议上的讲话 (2008-12-6 1:19:27)
以为指导增强依法审计能力不断提高审计工作质量和水平——在全市审计工作会议暨经济责任审计工作会议上讲话市审计局局长这次会议主要是传达、全省审计工作会议的有关精神,总结部署全市审计工作,研究贯彻落实,进一...
审计工作总结审计部审计助理工作总结 (2013-6-3 19:46:39)
我今年刚毕业,现在在一家集团公司审计部担任审计助理工作。审计部对内审计,对外是一家会计师事务所。来了一个多月了,这算是我的第一次外出工作。以下是我对自己第一次的审计工作作出的工作总结。希望大家给出一些...
年度内部审计工作总结 (2013-10-12 11:56:04)
下载:34年度内部审计工作总结.doc年度内部审计工作总结审计部一年来,审计部按照董事会的要求,严格执行《中国内部审计准则》和集团《内部审计暂行办法》,积极探索和改进内部审计工作,较好地完成了各项审计...
银行内部审计年度个人工作总结 (2014-12-16 8:35:55)
相关推荐:年度总结|年终总结|个人总结|年底总结|工作小结|工作总结|班主任工作总结一、所作的工作20年上半年责任审计科在认真完成本科室审计业务工作的同时,积极完成了办事处交办的其他各项工作任务。本科...
2009年度教育内部审计工作总结 (2014-12-23 10:37:18)
2009年度教育内部审计工作总结县教育局审计科2009年,我县教育内部审计工作以精神为指导,全面深入贯彻落实,紧紧围绕全县教育改革和发展的中心工作,按照《县教育系统2009年审计工作的要点》提出的各项...
内部审计个人年度工作总结 (2015-1-9 7:29:17)
内部审计个人年度工作总结20年是我院三合五统办学院的第一年,审计室在院和行政的领导下,紧紧围绕学院改革发展建设的工作中心,认真履行内部审计五项职责,发挥教育内审监督与服务职能,促进了学校建设和各项行政...
2014-2015内部审计年度总结范文 (2015-1-9 7:32:49)
这是一篇内部审计年度总结,文章从整章建制、促进内部审计规范化建设等方面进行总结,接下来让我们一起看看吧!20142015内部审计年度总结范文2014年是我院三合五统办学院的第一年,审计室在院和行政的领...
内部审计个人年度工作总结范文 (2015-1-9 7:44:16)
内部审计个人年度工作总结范文20150108下文是一篇内部审计个人年度工作总结,文章内容可分为两部分,接下来让我们一起来看看吧~我校在2014年中,充分发挥了内部审计的作用,对于有效地防范风险、确保资...
2014-2015内部审计个人年度总结 (2015-1-9 7:44:18)
20142015内部审计个人年度总结20150108以下是一篇内部审计个人年度总结,文章就本次审计的主要范围及主要问题进行了总结,并提出了主要建议,详细内容点击查看下文。根据总经办部署,财务部于今年3...
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