发改局开展小金库专项检查工作自查报告
县纪委党风室:
根据县财政局关于印发《县深入开展小金库专项检查工作方案》的通知精神(施财监〔2016〕5号),我局组织所有干部职工在周一学习会进行了学习,由分管财务副局长组织财务室和办公室相关人员对我局2015年以来是否存在违反财经纪律以及设立小金库的有关问题进行了自查。现将自查情况总结如下:
一、自检自查组织实施情况
1、预算收入管理的自查情况。我局的罚没收入直接由被处罚单位交到财政专户、行政事业性收费严格按规定及时足额上缴国库。我局没有培训中心、服务中心;不存在各种形式的乱收费、乱罚款、乱摊派的情况。
2、预算支出管理自查情况。遵循先有预算、后有支出的原则,没有超预算或无预算安排支出,不存在虚列支出、转移或套取预算资金等问题;没有擅自巧立名目、超标准超范围违规发放津贴补贴问题。公务卡的管理使用情况。严格执行公务卡消费行为规