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关于开展手续费收入财务自查工作的报告

关于开展手续费收入财务自查工作的报告

时间:2013-11-12 22:15:35  [下载该文章]  [会员注册]
永安支行关于开展手续费收入财务自查工作的报告分行计财部:根据分行《关于对手续费收入自查及整改的通知》文件要求,我支行坚持实事求是的原则,认真学习、贯彻执行总行《关于重申手续费收入确认原则的通知》对本支行今年以来手续费收入权责发生制执行情况尤其是要求中提到的重点科目进行全面自查,现将自查的情况报告如下:我支行财务报帐的班子成员包括支行正副行长、行长助理、营业部主任以及一名综合岗人员。在日常的报帐工作中,我支行严格按照分行的要求,严格审核各发票的真实性、规范性,实行逐级审批制度,并相应做好财务预算控制工作,以规范费用报帐。1、大额费用支出经事前审批和预算控制。2、不存在消费集中结账的情况。3、不存在酒店签单的情况。4、不存在报账集中在少数个人等情况。5、对连号的发票执行累计金额进行审批。6、会议费的报账按规定执行。7、商务卡的使用率符合要求。8、不存在年末列支各类会议费等预付款项。9、日常报账...
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