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某药业公司全面一体化管理体系内部审核报告

某药业公司全面一体化管理体系内部审核报告

时间:2013-8-1 0:07:56  [下载该文章]  [会员注册]
某药业公司全面一体化管理体系内部审核报告 审核组长及成员:本次审核由总工程师负责召集审核组,按管理职责分部门审核,具体名单如下:a组组长:b组组长:c组组长:d组组长:e组审核日期及审核实施情况:审核小组按照审核计划于6月24日实施本次审核,审核小组在3天的审核中按照审核计划的分配完成了全部审核内容,在审核过程中审核员能够坚持以客观证据为依据和独立公正的原则进行审核,审核记录详细客观,整个审核过程得到公司领导和各个审核部门的支持和积极配合。不合格项目的统计分析本次审核共发现严重不合格项0项一般不符合项25项不符合项分布情况如下:(不符合项具体情况详见附件)本次审核发现的不符合项主要有以下几方面生产现场的管理:如标识管理的准确性和规范性。设施与设备:如厂房设施的维护保养、仪器仪表的校验等。文件管理:如失效文件的管控,及外来文件的管控等详细分布情况见下图:审核发现的所有不符合项均按部门职责的划...
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