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区审计局2009年度ISO9001质量管理体系内部审核计划 (2010-11-14 19:19:55)
为确保审计局质量管理体系的符合性和有效性,根据iso9001质量管理体系的要求,现将2009年度审计局内部审核计划公布如下:一、审核目的1、评价审计局质量管理体系的符合性和有效性;2、提供进一步改进的...
区审计局2009年度ISO9001质量管理体系内部审核计划 (2009-2-7 11:40:08)
为确保审计局质量管理体系的符合性和有效性,根据iso9001质量管理体系的要求,现将2009年度审计局内部审核计划公布如下:一、审核目的1、评价审计局质量管理体系的符合性和有效性;2、提供进一步改进的...
区审计局2009年度ISO9001质量管理体系内部审核计划 (2009-2-7 11:40:08)
为确保审计局质量管理体系的符合性和有效性,根据iso9001质量管理体系的要求,现将2009年度审计局内部审核计划公布如下:一、审核目的1、评价审计局质量管理体系的符合性和有效性;2、提供进一步改进的...
区审计局2009年度ISO9001质量管理体系内部审核计划 (2010-11-14 19:19:55)
为确保审计局质量管理体系的符合性和有效性,根据iso9001质量管理体系的要求,现将2009年度审计局内部审核计划公布如下:一、审核目的1、评价审计局质量管理体系的符合性和有效性;2、提供进一步改进的...
企业质量管理体系内部审核重点探析 (2009-11-9 22:32:06)
随着我国加入wto,以及全球经济一体化的迅猛发展,企业国际化的趋势成为不可避免。按照国际化的要求,转换企业管理理念,通过为顾客创造价值的同时,实现企业自身价值的增值,从而达到“双赢”或“多赢”的局面。...
物业管理有限公司内部质量体系审核报告(二) (2013-6-12 13:21:10)
物业管理有限公司内部质量体系审核报告(二)编制:批准:编号:ns9802日期:1998年9月25日审核报告一、审核目的:验收公司的质量活动和有关结果有否符合公司质量体系和iso9002质量标准的要求,...
某药业公司全面一体化管理体系内部审核报告 (2013-8-1 0:07:56)
某药业公司全面一体化管理体系内部审核报告审核组长及成员:本次审核由总工程师负责召集审核组,按管理职责分部门审核,具体名单如下:a组组长:b组组长:c组组长:d组组长:e组审核日期及审核实施情况:审核小...
质量管理体系内部审核报告 (2014-7-15 9:09:55)
一审核目的评价质量管理体系运行的符合性、有效性,验证公司的qems是否符合iso9001:2008标准、体系文件以及相关法律法规要求,是否得到实施和保持。二审核范围公司产品实现过程涉及到的所有部门、场...
年度内部审核计划2009 (2012-12-11 11:51:55)
2009年度第二次内部审核计划;编号:r/8.2.201;审核目的:检查公司换版后质量体系运行的情况,确保;○○○○○○○○完成情况为:批准:日期:;备注:计划时间为:○编制:日期:;2009年度第二...
内部审核总结报告 (2012-12-26 9:18:27)
得时宜(深圳)科技有限公司;内部审核总结报告;总结日期:审核員:审核目的:审核依據:审核缺點分;受审部門;缺點數;审核項目;总经理室;业务部;行政部;工程部;品管部;生产部;资材部总缺点数;备注;4....
社会责任内部审核总结报告 (2013-6-3 11:26:11)
第一次内审总结报告;一.审核目的:检查公司建立的社会责任管理体系是否;管理体系是否得到有效的实施和落实.;二.审核范围:与社会责任管理体系有关的部门及单位;组员:孙、陈波、王志;四.审核时间:2008...
水表检定站内部审核报告 (2015-9-9 7:23:23)
2013年度内部审核报告审核目的:评价质量管理体系是否符合jjf(豫)1002-2008《河南省专项计量授权考核规范》的要求,验证质量管理体系运行是否适宜、有效和持续改进。审核范围:质量管理体系所涉及...
质量管理体系审核要点(通用) (2007-6-15 8:04:04)
质量管理体系审核要点(通用)1.1应用l组织是否对其质量管理体系的范围进行了删减?删减的合理性如何?4.1总要否识别了组织质量管理体系所需的过程?有哪些过程(包括标准第5、6、7、8章各过程)?哪几个...
测量管理体系外部审核首次会议上的讲话 (2008-2-16 8:30:34)
各位专家、今天,受中启计量体系认证中心的委托,专家们不辞辛苦和劳累,专程前来我公司进行测量管理体系年度监督审核。在此,我代表全体员工对两位专家的到来表示热烈的欢迎和衷心的感谢!我们集团有限公司是一家以...
厂在测量管理体系认证审核末次会议上的答谢辞 (2008-12-6 1:24:41)
尊敬的:首先,我代表厂对认证中心石化分中心的专家们为我厂测量管理体系认证审核所付出的辛勤努力和给予的热情帮助表示衷心的感谢!专家们此次到我厂评审认证,是检测机构改革变动后的首次运行,是对我厂极大的信任...
厂在测量管理体系认证审核末次会议上的答谢辞 (2009-11-15 12:00:42)
尊敬的:首先,我代表厂对认证中心石化分中心的专家们为我厂测量管理体系认证审核所付出的辛勤努力和给予的热情帮助表示衷心的感谢!专家们此次到我厂评审认证,是检测机构改革变动后的首次运行,是对我厂极大的信任...
在公司三体系审核首次会议上的讲话 (2010-11-19 14:40:44)
各位审核老师、去年六月份,在全公司上下齐心协力,紧密配合下,在各位审核老师的悉心指导,热情服务下,我们公司质量、环境、职业健康安全体系的认证工作得以圆满完成并于七月份胜利取证。三个治理体系建立并运行后...
环境管理体系审核总结报告 (2012-11-17 10:02:22)
环境管理体系审核总结报告2012年06月30日—;pdca方法,总结成功的经验,吸取失败的教训,不;报告人:刘宏艳日期:2012.07.04;环境管理体系审核总结报告2012年06月30日—7月02日...
物业管理有限公司质量体系审核报告(一) (2013-6-12 13:42:56)
物业管理有限公司质量体系审核报告(一)编制:批准:编号:ns9801日期:1998年8月19日审核报告一、审核目的:验收公司的质量活动和有关结果有否符合公司质量体系和iso9002质量标准的要求,并确...
职业健康安全管理体系审核员转化培训心得 (2013-7-12 6:54:05)
?3月底,笔者参加了crba组织的职业健康安全管理体系审核员转化培训,参加培训的人员来自国内外认证机构的审核人员、咨询机构的咨询顾问、企业中负责安全管理的人员,在几天的培训时间内,学员从各自工作的角度...
HSE管理体系量化评估审核人员培训学习心得体会 (2019-9-4 8:31:14)
hse管理体系量化评估审核人员培训学习心得体会8月26日至8月27日,我参加了销售公司组织的hse管理体系量化审核人员培训,回顾整个培训,感触是很深的,收获是丰硕的,我对hse管理体系有更深的体会,争...
县审计局2020年内部审计工作总结及2021年内部审计工作计划 (2020-8-24 8:00:27)
县审计局2020年内部审计工作总结及2021年内部审计工作计划一年来,县内部审计工作在、县府和上级审计的领导下,在沈阳市内审协会的指导下,认真贯彻落实审计署4号令和《内部审计准则》、《沈阳市内部审计工...
努力构建四个体系加强行业内部审计管理的总结 (2008-3-30 10:11:42)
近几年来,菏泽市公安局审计处在市局的领导下,在市内审协会的指导下,紧紧围绕公安系统财务管理和建设这个主题,充分发挥主管部门的作用,不断加强对所管辖10个县区公安局内审工作的管理,在全市公安系统逐步建立...
对人民银行内部审计质量控制体系的总结 (2008-3-30 10:14:22)
【摘要】内部审计质量是内部审计的生命,建立和实施科学的内部审计质量控制体系,是加强内部审计管理的中心环节,是全面提高人民银行内审质量,更好地发挥监督作用,促进人民银行内审事业在新的阶段取得更大发展的关...
内部审计协会关于贯彻执行内部审计准则情况汇报总结 (2008-3-30 10:11:57)
根据中国内部审计协会《关于开展贯彻执行内部审计准则情况检查活动的通知》(中内协发[2005]8号)精神,为了深入贯彻中国内部审计协会制订的《内部审计基本准则》、《内部审计人员职业道德规范》和20个内部...
以先进内部审计理念为指导,创造性地执行内部审计准则 (2008-3-30 10:11:59)
自2003年中期以来,经过各级内部审计协会、大中型企业和各级与非盈利组织的共同努力,从南到北、从东到西已初步形成了学习准则、完善制度、规范工作的热潮。特别是各级协会的会长、秘书长,既是行业的管理者,又...
发挥内部审计作用加强内部控制的总结 (2008-3-30 10:14:14)
近年来,逐年加大对残疾人事业的投入,各项业务经费和专项经费不断加大。如何把的资金使用好、管理好,这就要求我们不断提高管理水平,近一步加强对资金的管理和监督,不断完善内部控制制度,健全自我约束机制,降低...
石圪节审核计划 (2011-8-19 19:05:10)
审核计划日期第一组第二组第三组部门/场所主要要素部门/场所主要要素部门/场所主要要素08:30~10:30安监科e:4.3.1,4.4.6o:4.3.1,4.3.3/4,4.4.6/7,4.5.1/2...
药械科绩效审核计划方案 (2012-11-10 21:55:53)
为进一步深化药械科内部运作机制的改革,创建客观公正的考核和审评体制,加强药械科员工的管理、监督、激励与约束,联系我科实际制定本考核实施方案:一、目的本方案的构建并非惩戒绩效低下者,而是旨在最大程度上促...
审核实施计划 (2012-12-21 8:27:36)
内部审核实施计划;审核组长:宋新洲;1.审核目的:⑴检查本厂质量和食品安全管理体系是;2008年10月6日;6.现场审核期间被各部门有关人员参加下列活动:首;审核涉及质量管理体系标准要求(条款号是公司...
如何制定审核计划 (2013-8-1 0:19:02)
销售工作计划制定的步骤1、根据上级的精神和市场的现实情况,确定销售工作计划方针、工作任务、工作要求,再据此确定工作的具体办法和措施,确定销售工作计划具体步骤。环环紧扣,付诸实现。2、根据销售工作计划中...
财务审核处工作安排财务工作计划 (2014-10-11 20:12:23)
财务审核处工作安排,财务工作计划1、做好财务内审的扫尾工作.撰写审计报告、审计结果反馈各县(市)局、并提出措施、抓紧落实。2、做好迎接省局财务内审前的各项工作.及时总结我局的内审工作、结合情况写出自查...
准确把握惩体系的内在要求,深入推进惩防体系建设 (2006-11-29 11:57:45)
准确把握惩防体系的内在要求深入推进惩防体系建设一、建立教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系,必须牢牢抓住“并重”这个关键建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系,首先应准确把握教育、制度、...
体育局2022年内部控制工作总结及工作计划 (2022-11-12 22:11:21)
体育局2022年内部控制工作总结及工作计划根据相关文件的要求,为进一步提高我局内部管理水平,规范内部控制,加强风险防控机制建设,我局对本单位的内部控制进行了全面的梳理,并进行了适当的评价。现将有关情况...
教育系统贯彻执行内部审计准则情况的计划 (2008-3-30 14:34:26)
根据中国内部审计协会关于开展贯彻执行内部审计准则情况检查活动的通知,现将教育系统执行内部审计准则的情况汇报如下:一、各级领导充分重视,有力推动准则的执行2003年4月12日中国内部审计协会以中内协发[...
开展形式多样的内部审计准则学习活动的计划 (2008-3-30 14:36:29)
《审计署关于内部审计工作的规定》于2003年3月4日发布、2003年5月1日起施行,中国内部审计协会根据《内部审计工作规定》制定了《内部审计基本准则》和20个《内部审计具体准则》,陆续于2003年6月...
电力企业安全保证体系和安全监督体系的作用 (2008-6-10 11:34:52)
〔摘要〕阐述了安全生产保证体系和安全监督体系的基本构成和主要功能以及两者的关系,对生产安全而言,安全生产保证体系起内因的作用,安全监督体系起外因的作用;介绍了安全监督体系的工作方法,强调安全监督要把思...
某企业内部党支部工作计划 (2010-11-26 12:09:27)
一、指导思想工作要以和&为指导,认真贯彻落实和、全体会议精神,以统领全局,坚持依法行政,加强建设,充分发挥职工大会和团组织的作用,巩固和扩大保持先进性教育活动的成果,提高全体的思想水平和观念,增强自觉...
内部计划及总结 (2010-12-22 3:20:27)
内部计划及总结财务部七月份第二周工作总结本周我部按照公司安排,认真履行了本部职责,完成了工作计划中本周应完成的工作任务,具体内容总结如下:一:认真履行了财务部的工作职责,做好了日常财务管理,完成了本周...
龙里县烟草专卖局 2010年内部专卖管理监督工作计划 (2011-11-30 10:49:25)
龙里县烟草专卖局2010年内部专卖管理监督工作计划为进一步加强我局内部专卖管理监督工作(以下简称专卖内管),提高工作质量和工作效率,防止监管对象发生违法违规生产经营行为,真正实现有效监管的工作目的,制...
医院内部结构管理工作计划 (2012-11-10 22:02:49)
2010年医院将进一步落实,认真学习宣传、贯彻精神和新医改政策,紧紧围绕以病人为中心,以质量为核心,为患者提供安全、温馨的就医环境的活动主题,提高医疗质量,强化医疗服务,使医院再上新水平、再登新台阶,...
医院内部审计工作计划 (2012-11-14 11:03:22)
医院内部审计工作计划医院内部审计工作计划第一条为加生系统内部审计工作,建立健全各单位内部审计制度,完善内部监督制约机制,规范收支管理,促进卫生事业健康发展,根据《审计法》和《审计署关于内部审计工作的规...
三维项目内部成员短期发展计划 (2012-11-16 11:43:59)
三维项目内部成员短期发展计划1、通过一个的demoreel展示,来给大家一个系统的行业介绍,同时阐述我们应该做什么,应该学什么。其中具体介绍整个流程大概需要哪些工种,如:概念设计师,建模师,材质师,灯...
10.27 设计项目内部作业计划表1 (2012-12-13 19:20:31)
设计项目内部作业计划表;共1页第1页顾客名称项目名称子项名称项目经理日期;;1、2、3、4、5号建筑总设计师;cad帐号设计阶段项目号质量工程师作业内容c、s;专业(或责任人);初步设计;10.271...
市会计核算中心内部稽核工作计划 (2013-6-3 22:35:40)
2005年业务管理及内部稽核工作,要在中心领导下,以、和大会精神为指针,以规范会计基础工作,提高核算水平为重点,以加强业务管理,强化内部监督,完善内部稽核,搞好业务培训为主要内容。努力完成会计集中核算...
集团2013年度内部审计工作计划 (2013-10-12 10:56:54)
下载:集团2013年度内部审计工作计划24.doc集团有限公司2013年度内部审计工作计划一、指导思想2013年内部审计工作将紧密围绕集团公司发展目标,树立以“监督促治理”的审计理念,坚持“围绕集团中...
2013年有关内部审计的工作计划范文 (2013-12-3 17:53:47)
2013年有关内部审计的工作计划范文20131011为落实《市教育关于做好2011年教育审计工作的意见》的文件精神和我院2011年工作的总体要求,高质量完成示范性高职学院建设任务,进一步建立健全内部审...
2014年内部审计工作计划范文 (2013-12-21 10:14:57)
2014年内部审计工作计划范文20131213为落实《市教育关于做好2011年教育审计工作的意见》的文件精神和我院2011年工作的总体要求,高质量完成示范性高职学院建设任务,进一步建立健全内部审计制度...
内部审计工作计划范文 (2013-12-21 10:15:24)
内部审计工作计划范文精选20131213为落实《市教育关于做好2011年教育审计工作的意见》的文件精神和我院2011年工作的总体要求,高质量完成示范性高职学院建设任务,进一步建立健全内部审计制度,强化...
民政局2024年内部审计工作计划 (2023-11-18 10:18:35)
民政局2024年内部审计工作计划为认真落实内部审计工作总体要求和精神,做好我局2024年内部审计工作,充分发挥内部审计职能作用,结合全局工作实际,特制定某县民政局2023年内部审计工作计划。一、成立局...
2014内部审计工作计划 (2014-2-13 9:59:05)
2014内部审计工作计划201402122014内部审计工作计划根据教育部17号令《教育系统内部审计工作规定》和及省、市有关文件会议精神,结合芙蓉区教育局内部审计制度及具体情况,制定2014年内部审计...
公司年度内部审计工作计划 (2014-2-13 10:14:29)
下载:公司年度内部审计工作计划31.doc实创装饰集团股份有限公司2014年度审计工作计划一、集团公司内部审计工作总体思路:1、今后5年公司审计工作的总体目标是:由传统的财务收支审计转变为经济效益审计...
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