当前信息
- 卷烟厂质量体系执行情况内审总结汇报 (2012-12-14 13:49:36)
- 过去的一年,我厂遵循局质量体系贯标工作指导思想和pdca循环工作方法,认真组织落实公司质量管理体系建设工作部署,以强化内审、日常检查督导和持续改进为工作重点,大力开展质量体系建设活动,确保质量方针、体...
- 以内审为磨练,顺利迎接外审广瑞物业内审工作总结 (2013-8-20 10:51:11)
- 以内审为磨练,顺利迎接外审广瑞物业内审工作总结提要:本次审核内容涉及行政管理、财务管理、技术管理、客户服务、工程服务、协防服务及保洁服务等源自房地产资料以内审为磨练,顺利迎接外审广瑞物业内审工作总结2...
- 2009年度体系简报年度内审管理评审总结报告 (2015-9-8 8:05:03)
- 2009年度体系简报一、审核状况概述1、内审(第一方审核)2009年共进行了两次内部审核,分别在6月份和12月份,审核结果见下表:以上内审的问题点,各部门均有分析改善,审核组对改善状况进行了确认验证。...
- 三体系内审报告 (2013-10-15 8:00:49)
- 下载:90三体系内审报告.doc2013年内部质量.环境.职业健康安全三合一体系内部审核报告一、审核目的:对公司在建项目及建制单位的质量、环境、职业健康安全进行全面检查,验证三合一体系运行和有关质量、...
- 物业管理有限公司内部质量体系审核报告(二) (2013-6-12 13:21:10)
- 物业管理有限公司内部质量体系审核报告(二)编制:批准:编号:ns9802日期:1998年9月25日审核报告一、审核目的:验收公司的质量活动和有关结果有否符合公司质量体系和iso9002质量标准的要求,...
- 物业管理有限公司质量体系审核报告(一) (2013-6-12 13:42:56)
- 物业管理有限公司质量体系审核报告(一)编制:批准:编号:ns9801日期:1998年8月19日审核报告一、审核目的:验收公司的质量活动和有关结果有否符合公司质量体系和iso9002质量标准的要求,并确...
- 质量管理体系内部审核报告 (2014-7-15 9:09:55)
- 一审核目的评价质量管理体系运行的符合性、有效性,验证公司的qems是否符合iso9001:2008标准、体系文件以及相关法律法规要求,是否得到实施和保持。二审核范围公司产品实现过程涉及到的所有部门、场...
- 物业公司内审及质量大检查统计分析报告 (2013-6-12 13:20:22)
- 物业公司内审及质量大检查统计分析报告编制:批准:日期:98年9月11日iso9000工作小组办公室第一次内审及质量大检查共发现23项不合格,主要涉及iso9000工作小组办、物管部、财务部、工程部、保...
- 在全区烟草商业系统管理体系内审员培训会的讲话 (2006-12-31 8:35:44)
- 这期培训是我区烟草商业系统建立和实施两个体系一系列培训活动的一期。全行业将开展的两大管理体系建设,一是质量管理体系,一是职业健康安全管理体系。这两个体系从管理的原理来讲是一致的,但又不能互相完全包涵。...
- 在全区烟草商业系统治理体系内审员培训会的讲话 (2010-11-19 15:10:51)
- 这期培训是我区烟草商业系统建立和实施两个体系一系列培训活动的一期。全行业将开展的两大治理体系建设,一是质量治理体系,一是职业健康安全治理体系。这两个体系从治理的原理来讲是一致的,但又不能互相完全包涵。...
- 管理体系“三合一”内审会议讲话 (2011-3-13 16:42:05)
- 一,本次内审的几个特点:检查单位基本上认真对待,准备充分,资料比较完备。这也是我们贯标十二年来的可喜的成绩。内审组的,检查认真,工作一丝不苟,检查的效果不亚于外审。因为外审专家,主要在体系的框架方面是...
- 质量内审总结 (2012-11-17 9:57:38)
- 南阳市济仁堂大药房有限公司2011年质量管理制度;根据gsp要求及公司制定的质量管理制度和质量内审;及企业有效资质;;2、;药品采购入库时,对于首营企业没有按要求及时填写“;批表”及首营品种审批表;按...
- 质量管理体系审核要点(通用) (2007-6-15 8:04:04)
- 质量管理体系审核要点(通用)1.1应用l组织是否对其质量管理体系的范围进行了删减?删减的合理性如何?4.1总要否识别了组织质量管理体系所需的过程?有哪些过程(包括标准第5、6、7、8章各过程)?哪几个...
- 区审计局2009年度ISO9001质量管理体系内部审核计划 (2009-2-7 11:40:08)
- 为确保审计局质量管理体系的符合性和有效性,根据iso9001质量管理体系的要求,现将2009年度审计局内部审核计划公布如下:一、审核目的1、评价审计局质量管理体系的符合性和有效性;2、提供进一步改进的...
- 企业质量管理体系内部审核重点探析 (2009-11-9 22:32:06)
- 随着我国加入wto,以及全球经济一体化的迅猛发展,企业国际化的趋势成为不可避免。按照国际化的要求,转换企业管理理念,通过为顾客创造价值的同时,实现企业自身价值的增值,从而达到“双赢”或“多赢”的局面。...
- 区审计局2009年度ISO9001质量管理体系内部审核计划 (2010-11-14 19:19:55)
- 为确保审计局质量管理体系的符合性和有效性,根据iso9001质量管理体系的要求,现将2009年度审计局内部审核计划公布如下:一、审核目的1、评价审计局质量管理体系的符合性和有效性;2、提供进一步改进的...
- 谈谈内审项目质量控制的两个重要工具 (2006-11-29 9:52:20)
- 在实践中,内部审计可以充分发挥其熟悉内部机构、业务流程、经营模式等方面的优势,在审计项目质量控制体系中,建立“审计作业指导书”,同时,引进审计署在审计推行的“审计日记”,来控制内部审计项目质量和提高审...
- 内审员培训质量管理心得体会 (2008-12-14 12:43:11)
- 高尔基说过:“幸福家的家庭都是相似的,不幸的家庭各有各的不幸。”质量体系运转良好,管理规范的组织不管是谁进行内审,都会取得良好的效果。但是对于大多数组织来说,选择合适的内审员,给内审员以合适的定位并适...
- 在公司质量治理体系监审首次会议上的讲话 (2010-11-19 14:41:02)
- 各位审核老师、经过四位审核老师两天多来认真负责、一丝不苟的紧作,公司质量、环境和职业健康安全治理体系的第一次监督审核工作即将结束。四位老师在对公司三个治理体系的运行工作进行了具体、全面的指导检查后,为...
- 在公司质量管理体系监审首次会议上的讲话 (2010-12-5 16:34:12)
- 文章标题:在公司质量管理体系监审首次会议上讲话各位审核老师、经过四位审核老师两天多来认真负责、一丝不苟的紧作,公司质量、环境和职业健康安全管理体系的第一次监督审核工作即将结束。四位老师在对公司三个管理...
- 总经理在ISO9001质量认证管理体系迎审会上的发言材料 (2013-6-14 3:11:13)
- 各位领导、各位专家:你们好!首先,谨代表鸡东县通信分公司全体干部员工,对长城(天津质量保证中心)专家的到来,表示热烈的欢迎和衷心的感谢。相信你们的到来,将会对我公司iso9001持续改进工作的开展,起...
- 环境管理体系审核总结报告 (2012-11-17 10:02:22)
- 环境管理体系审核总结报告2012年06月30日—;pdca方法,总结成功的经验,吸取失败的教训,不;报告人:刘宏艳日期:2012.07.04;环境管理体系审核总结报告2012年06月30日—7月02日...
- 内审总结报告 (2015-2-3 8:34:41)
- 内审总结报告(一)尊敬的总经理/各部门负责人:自2011年06月28日导入iso9001:2008质量管理体系以来,并于2011年9月27日实施了第一次内部审核,在整个审核过程中,得到了公司领导和各部...
- 某药业公司全面一体化管理体系内部审核报告 (2013-8-1 0:07:56)
- 某药业公司全面一体化管理体系内部审核报告审核组长及成员:本次审核由总工程师负责召集审核组,按管理职责分部门审核,具体名单如下:a组组长:b组组长:c组组长:d组组长:e组审核日期及审核实施情况:审核小...
- 赴外省金融内审工作考察与思考调查报告 (2007-12-11 18:57:32)
- 为学习内部审计工作先进经验,提高全市金融业内部审计工作整体水平,增进本市内部审计协会各金融单位间工作交流,由我市内部审计协会组织,来自金融行业等单位一行12人,于2006年4月16日至4月23日,赴进...
- 董事局内审部部长岗位竞聘报告 (2007-12-18 10:58:56)
- 董事局内审部部长岗位竞聘报告尊敬的各位领导,各位同事:大家好!今天,很荣幸董事局给我一个展示自我的平台。首先,请允许我向大家作一个简单的介绍:[文秘家园网(.sky0)]我会计师,县人,1972年8月...
- 酒店集团公司内审部项目处主任竞职报告 (2008-12-6 14:59:03)
- 文章标题:酒店集团公司内审部项目处主任竞职报告尊敬的各位领导,各位同事:大家好!福狗辞旧岁,金猪报春来!我们公司在董事局主席及各级领导的正确领导下、在全体“人”的齐心协力下,顺利度过了200年度房地产...
- 关于省教育内审调研报告 (2015-1-8 8:04:04)
- 去年来,全省各级教育内部审计机构和广大审计人员认真贯彻落实的各项审计方针政策,紧紧围绕教育改革和发展这一中心任务,积极开展各项审计业务,及时发现和纠正经费开支和财务管理中存在问题,在堵塞管理漏洞,防范...
- 教育内审全覆盖最大化调研报告 (2015-1-8 8:04:06)
- 为贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和相关法律法规,推进教育内审工作深入发展,做到组织机构上市县全覆盖、各地做到普及,审计业务上全覆盖,实现审计价值最大化,深化教育改革,促进建设,...
- GSP计算机专项内审报告 (2015-2-5 10:18:10)
- 医药有限公司计算机专项内审评审报告一、前言根据本公司质量领导小组制定和批准的评审计划及方案,定于2014年1月1日对公司新升级的计算机系统进行专项内部审核和汇总,现就具体情况特向公司质量领导小组报告。...
- 药品分公司开展内审综述报告 (2016-6-7 7:36:36)
- 县有限公司第一药品分公司开展内审综述报告一、企业基本情况、药品经营质量管理体系的总体描述以及上一年度药品经营质量回顾分析县有限公司第一药品分公司,是下属于县有限公司的非法人分支机构,营业执照号:511...
- 质量技术监督局2017年推行重大行政执法决定法制审核工作自查报告 (2017-10-29 9:03:43)
- 质量技术监督局2017年推行重大行政执法决定法制审核工作自查报告法制办:根据《市人民办公室关于印发<市推行重大执法决定法制审核制度试点工作实施方案>的通知》(市政办发〔2017〕81号)和...
- 在全县内审协会一届二次会议暨内审工作总结表彰大会上的讲话 (2007-1-3 8:43:41)
- 今天召开全县内部审计协会一届二次会议暨总结表彰大会,主要是总结2004年全县内审工作情况,表彰2004年度在内审工作中做出突出成绩的内审机构和内审人员,交流内审工作经验,部署2005年内审工作任务。刚...
- 市内审协会2004年工作总结和2005年工作意见 (2006-11-29 17:52:01)
- 一、2004年内审工作回顾2004年我市内审协会在省审计厅和省内审协会的指导下,在市审计局的直接领导下,积极贯彻及大会精神,认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求,按照...
- 关于开展税收执法监察内审自查工作的总结 (2007-1-6 14:56:16)
- 根据《北碚区税务局2005年度目标管理和建设工作责任书》以及《北碚区税务局关于开展2005年执法监察内审工作的通知》的要求,歇马税务所积极主动出击,切实以组织收入为中心,强化监督,抓好征收管理和队伍建...
- 公司财务部内审工作总结 (2007-12-7 13:18:58)
- 公司领导:一年来,在公司总经理、财务副总经理、监事会,财务部主任及相关领导的亲切关怀和指导下,我在财务部内审的岗位上,严格按照年初制定的内审计划,紧紧围绕公司提出的“加大检查、审核、监督力度,确保各项...
- 内审要多在管理和效益上做工作的总结 (2008-3-30 10:10:27)
- 最近,中国内部审计协会第五次会员代表大会暨内部审计“双先”表彰会召开,李金华审计长到会讲话,石爱中副审计长出席了会议。李金华充分肯定了中国内部审计协会第四届理事会5年来在实行内部审计行业自律管理,促进...
- 市审计局年终指导内审工作总结 (2008-8-29 1:19:15)
- 二oo八年,我局在认真履行审计职能的同时,加大了对全市内审工作的指导力度,努力探索新形势下内审工作的新路子,有力地促进了全市的内审工作并取得较好的成绩。一、提高认识,高度重视和全力加强内审基础工作我局...
- 公司财务部内审工作总结财务工作 (2008-12-6 1:31:14)
- 公司领导:一年来,在公司总经理、财务副总经理、监事会,财务部主任及相关领导的亲切关怀和指导下,我在财务部内审的岗位上,严格按照年初制定的内审计划,紧紧围绕公司提出的“加大检查、审核、监督力度,确保各项...
- 镇2008年度内审工作总结 (2009-3-10 15:32:21)
- 2008年乡镇审计工作总结2008年,我镇内审在镇直接领导下,在审计局的关心指导下,坚持以为指导,牢固树立,认真学习贯彻落实《审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律法规,坚持“依法审...
- 内审监察科工作总结 (2010-8-27 8:35:26)
- 内审监察科工作总结在卫生局的正确领导下,在各分管领导的具体指导下,内审监察科紧紧围绕局的中心工作,坚持以和为指针,按照年初局分解的目标任务认真开展了建设、干部作风建设、审计、统计及计划生育工作等工作,...
- 年度银行内审工作总结 (2010-11-13 12:38:07)
- 根据中支内审工作部署,二oo九年6月份和12月份分别在全行范围内开展对内部控制管理风险的分析评价活动。依照内控评价方案,分“内部控制环境”、“风险识别与评估”、“控制活动”、“信息交流与反馈”、“监督...
- 审计室开展内审工作年终总结 (2010-11-20 11:08:25)
- 审计室开展内审工作年终总结审计室在社()工委、办事处的正确领导下,在审计局的指导帮助下,围绕审计工作二十字方针,结合实际,强化职能,服务经济,扎实开展内审工作。一、强化职能,规范审计程序,提高财政财务...
- 市审计局2006年度指导内审工作总结 (2010-11-20 11:27:44)
- 市审计局:二oo六年,我局在认真履行审计职能的同时,加大了对全市内审工作的指导力度,努力探索新形势下内审工作的新路子,有力地促进了全市的内审工作并取得较好的成绩。一、提高认识,高度重视和全力加强内审基...
- 2009年审计局内审工作总结 (2010-11-20 12:39:47)
- 2009年审计局内审工作总结市内审协会:2009年,内审计工作紧紧围绕部门工作中心,以和为指导,以深入学习实践活动为契机,牢固树立科学的审计理念,坚持以人为本,进一步解放思想、改革创新,按照“依法审计...
- 二oo九年度银行内审工作总结 (2010-11-20 12:43:08)
- 根据中支内审工作部署,二oo九年6月份和12月份分别在全行范围内开展对内部控制管理风险的分析评价活动。依照内控评价方案,分“内部控制环境”、“风险识别与评估”、“控制活动”、“信息交流与反馈”、“监督...
- 2009年度银行内审工作总结 (2010-12-1 13:49:58)
- 根据中支内审工作部署,二oo九年6月份和12月份分别在全行范围内开展对内部控制管理风险的分析评价活动。依照内控评价方案,分内部控制环境&、风险识别与评估&、控制活动&、信息交流与反馈&、监督评审&五个...
- 2010年内审工作总结 (2010-12-9 2:36:23)
- 2010年,我县内部审计工作在市内审协会的领导和各单位内审机构的支持下,以为统领,认真贯彻落实大会精神,坚持管理、宣传、服务、交流&的工作方针,努力探索新形势下内审工作的新路子,有力地促进了全县内审工...
- 内审工作总结 (2011-5-30 21:11:07)
- 今年的内审工作终于告一段落,我可以轻松睡上一个大懒觉.这次内审各个兄弟单位总算给足了面子,要的材料都报了过来,但那种催人要货的感觉真不好!呵呵这次内审存在不足有以下几点:1、内审安排(1)内审实际只有...
- 内审员总结 (2011-5-30 21:44:55)
- 2009年07月22日内审员是iso国际标准化组织提出的一个专用名词,相对于iso9000族标准来说,内审员的全称是“内部质量管理体系审核员”.iso国际标准化组织制订的标准很多,iso9000族标准...
-
如果您有任何类似的工作总结,年终总结以及内审质量体系审核总结报告的相关参考文章,您可以及时提交稿件到我们网站,一经采纳您的材料,即可获得点券换取我们网站的文档!
网站编辑:往前一步 开通QQ:1959478550
在线充值扣点查看文章
范文推荐
热门关注