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单位内审工作总结

单位内审工作总结

时间:2014-1-29 9:56:18  [下载该文章]  [会员注册]
2006年度审计工作总结2006年,审计部认真贯彻集团公司2006年审计工作会议精神,根据企业实际生产经营情况提出了年度工作思路,制定了年度审计工作计划,全面履行了审计的监督服务职能,各方面工作都有了很大的发展,取得了突出的成果。一、本年度审计指标完成情况——财务审计方面,本年度实现了由传统的财务收支审计向风险管理审计的转变,全年审计项目14项,覆盖了公司所有分厂、分公司及子公司及参股单位,审计资金总额160675.26万元,审出不实利润70项,采纳61项,审计建议采纳率达到87.14%;全面完成物装公司下达的年度审计计划;——基建工程审计,全年审计基建项目178项,审计金额2998.93万元,审减额204.91万元,审减率6.83%,比公司下达任务指标3%节约3.83个百分点;——物资采购审计,全年审计合同3333份,审计金额141415.46万元,审减额3645.92万元,审减率2.5...
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