返回
二院2011年内部审计工作总结

二院2011年内部审计工作总结

时间:2011-11-28 11:40:36  [下载该文章]  [会员注册]
二院2011年内部审计工作总结2011年我院内部审计工作在院的领导和上级主管部门的领导下,紧紧围绕医院中心任务,大力拓宽思路,把内审工作的出发点和落脚点放在促进发展,促进管理,促进进步两个效益,加强内部控制,防范风险上,开展各种形式的内部审计监管工作,发扬了“严肃财经纪律,加大内控管理,维护经济秩序,促进党风廉政创立”的重要作用,现总结如下:一、一般情况院内审工作与监察室合署,叫监察审计办公室,院纪委退休后现由院分管,编制2人,现有主任1人,兼职副主任1人,正常工作由监审办负责,专项审计时,由监审办牵头,抽调财务科、经济管理办公室有审计资格的会计师参加,组成联合审计组进行审计。二、工作开展情况1、脑外科目的管理期末经济责任审计。该科投资120万元如期到位,设备完好,完成了期内各项任务指标。2、口腔科珍珠小区门诊目的管理期末经济责任审计。该门诊超额完成投资20.08万元,现设备完好,运转正常...
请先登录

>

相关推荐