返回
财务部自查自纠检查评估

财务部自查自纠检查评估

时间:2014-6-4 13:57:57  [下载该文章]  [会员注册]
通过对不正当交易行为自查自纠文件的学习,自查自纠的具体内容,财务部对自身工作进行了检查评估,通过检查评估,我们认为财务部在总体工作上没有不正当交易的行为,负责的业务事项能够真实、完整的进行记录,如实、合法的进行反映。进行的重大资产处置事项,都经过领导班子集体讨论决定,严格按照财务制度和会计制度执行。在具体工作中也无不正当交易行为。通过财务部对自身工作进行的检查,我们发现财务管理工作中还存在需要加强和完善之处。在今后的财务管理工作中要加强以下管理:1、严格按照财务制度不相容工作相分离的原则,严格财务专用章的保管、使用。2、严格发票的管理、使用。3、及时核对收据的开具和入帐。4、现金收入及时缴存银行,不发生坐支现金,防止挪用的发生。5、现金借款当月不能报销及时挂帐。以上措施可以规范财务手续和现金管理制度。...
请先登录

>

相关推荐