返回
内控审计报告

内控审计报告

时间:2013-8-1 0:41:45  [下载该文章]  [会员注册]
内部审计报告目录一、审计导言第页二、审计结果汇总表第页三、审计结果详细说明第页四、组织结构图第页五、流程图图例第页六、流程图第页审计结果汇总表一、在对销售与收款环节的检查中我们发现存在如下问题:(一)销售与收款内部控制制度符合性方面序号相关事项制度规定实际执行存在风险建议1赊销业务不明确 随意性、混乱建立具体程序和标准2销售文件分别归档10日前归入财务执行繁琐、客户不满建立客户代表制度3价格员的设制三名价格员执行成本大取消4销售佣金销售金额1%提取执行虚假销售确定暂扣比例(二)现行内部控制制度遵循方面存在的问题序号相关事项制度规定实际执行存在风险建议1客户往来对账季度终了10天内对账流于形式发生不该发生的坏账安排人员查清原因2销货退回及折让申请审核批准货物入库索取折让通知单没有严格执行货物丢失、多交税金检查、督促,建立建全手续3款项送存银行当日及时送存银行没有严格执行挪用资金、丢失不定期限...
请先登录

>

相关推荐