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2013年度审计报告

2013年度审计报告

时间:2013-6-3 9:29:58  [下载该文章]  [会员注册]
我们按照中国注册会计师审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。现将审计情况报告如下:一、被审计单位的基本情况成立于年月日,主管部门:法定代表人:住所:经营宗旨:经营许可证:预算管理方式:(全额预算管理?差额预算管理?企业化管理?)二、现行主要会计政策(一)执行《事业会计准则》和《事业会计制度》。(二)会计年度会计年度自公历1月1日起至12月31日止。(三)记账原则和计价基础会计核算以权责发生制为记账原则,以历史成本为计价基础。(四)记账本位币以人民币为记账本位币。(五)固定资产的分类及计价固定资产分为以下6类1、房屋及建筑物。指房屋、建筑物及其附属设施。房屋包括办公用房、生产经营用房...
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