行政事业单位内部控制基础性评价报告 (2016-10-18 9:27:43)
附件3:行政事业单位内部控制基础性评价报告(参考格式)内部控制基础性评价报告为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》的有关精神,按照《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性...
行政事业单位内部控制基础性评价报告 (2016-10-18 9:27:43)
附件3:行政事业单位内部控制基础性评价报告(参考格式)内部控制基础性评价报告为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》的有关精神,按照《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性...
财政局2023年行政事业单位内部控制实施工作报告 (2023-3-17 7:15:30)
财政局2023年行政事业单位内部控制实施工作报告按照财政部印发的《行政事业单位内部控制规范(试行)》,以及县贯彻实施《行政事业单位内部控制规范》工作方案的要求,为进一步提高我局内部管理水平,规范内部控...
2023年高校内部控制建设基础性情况调研报告 (2023-6-7 18:06:49)
2023年高校内部控制建设基础性情况调研报告内部控制是指为实现控制目标,通过制定制度、实施措施和执行程序,对经济和业务活动的风险进行防范和管控。年财政部印发《行政事业单位内部控制规范(试行)》的通知(...
2016年上半年行政事业单位内部控制工作总结 (2016-10-18 9:30:09)
按照财政部印发的《行政事业单位内部控制规范(试行)》的要求,为进一步提高我单位内部管理水平,规范内部控制,加强风险防控机制建设,我单位对内部控制进行了全面的梳理,并进行了适当的评价。现将有关贯彻实施情...
行政事业单位内部控制工作开展方案2016 (2017-1-4 10:00:56)
行政事业单位内部控制工作开展方案2016为推进全县行政事业单位开展内部控制工作,提高行政事业单位内部管理水平,确保财政部《行政事业单位内部控制规范》(以下简称《内控规范》)在我县的贯彻实施和有序推进,...
2023年内部控制自我评价报告 (2023-4-11 14:35:21)
2023年内部控制自我评价报告根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合控股股份有限公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控...
事业单位经济责任审计评价重点和评价指标的总结 (2008-3-30 10:13:36)
事业单位经济责任审计评价的难点是如何做到“既到位又不越位”,要做到这一点,关键在于审计评价重点和评价指标的选择。鉴于事业单位不以盈利为目的、不核算盈亏等特殊性,在确定审计重点和评价经济责任履行情况方面...
内部控制制度执行检查与评价业务流程 (2008-12-6 22:35:31)
文章标题:内部控制制度执行检查与评价业务流程一、业务目标1经营目标1.1依据内部控制手册,检查有限公司、各二级单位的执行情况。促使内部控制制度在实际工作中得到有效执行。1.2对有限公司、各二级单位的执...
2010年度实验内部质量控制结果评价 (2011-11-30 20:56:46)
实验室内质量控制是获得高度可信的监测数据的必不可少的科学管理组成部分。保证分析数据的代表性、可靠性、可比性是公司对实验室检测工作的最基本要求。为总结经验,查找问题,改进工作,现对2010年实验室内部质...
2023年市级行政事业单位内控建设评价情况自查报告 (2023-7-5 13:55:16)
2023年市级行政事业单位内控建设评价情况自查报告为进一步加强行政事业单位内控建设,有效提升单位内部管理水平,根据《市财政局关于开展年行政事业单位内部控制建设评价检查工作的通知》(嘉财会〔〕235号)...
发挥内部审计作用加强内部控制的总结 (2008-3-30 10:14:14)
近年来,逐年加大对残疾人事业的投入,各项业务经费和专项经费不断加大。如何把的资金使用好、管理好,这就要求我们不断提高管理水平,近一步加强对资金的管理和监督,不断完善内部控制制度,健全自我约束机制,降低...
关于推进街属事业单位改革加快农村公益性事业发展的实施意见 (2008-3-18 12:52:37)
.为贯彻落实省、市、区《关于推进乡镇事业单位改革,加快农村公益性事业发展的意见》(鄂发[2005]13号、武办发[2005]15号和新发[2006]5号)精神,积极构建新型的农村公益性事业服务体系,切...
建设单位在施工招标阶段造价控制的基础工作 (2011-6-12 11:17:47)
引言随着中国建设市场的快速发展,招标投标制度的逐步完善,以及中国加入wto等对中国工程建设市场提出的新要求,改革按预算定额计价方法,实行工程量清单计价法是建立公开、公正、公平的工程造价计价和竞争定价的...
形成性评价与总结性评价 (2012-11-25 0:19:14)
形成性评价与总结性评价教育评价就其目的的不同,通常分为“形成性评价”与“总结性评价”两种类型。“形成性评价”与“总结性评价”这两个概念是由斯克里文在其1967年所著的《评价方法论》中首先提出来的。形成...
对行政事业单位非经营性国有资产管理体制改革的调研报告 (2013-6-12 19:15:13)
我市的行政事业单位国有资产管理改革从开始,几年来,紧紧围绕提高资产管理效能,提高资产使用效益这个中心,积极推进国有资产管理体制改革,探索在市场经济新形势下行政事业单位国有资产管理工作的新体制、新机制,...
电信内部控制自我测评报告 (2008-12-6 14:35:26)
客服中心在接到《关于转发中国联通湖北分公司内部控制自我测评实施方案的通知》文件后,部门经理对此项工作非常重视,迅速成立了测评小组,组织相关人员按照通知要求的内容,开展内部控制自我测评工作,现将具体情况...
社保局内部控制检查评估工作自查报告 (2013-6-13 0:43:09)
根据省社保局《养老保险经办机构内部控制检查评估工作的通知》(湘社险函71号)文件精神,按照组织机构、业务运行、基金财务、信息系统控制、内部控制的管理和监督等五个方面的具体要求,我局不断细化内容,一一对...
社保局内部控制工作自检自查报告 (2013-6-13 0:43:11)
根据市社保局《关于转发省社保中心〈开展社会保险经办机构内部控制工作检查评估的通知〉的通知》(赣市社险字23号)文件要求,我局高度重视,抽调精干人员组成检查评估小组,认真自查评估,现就自查有关情况汇报如...
乡镇社会保险基金内部控制自查报告 (2013-6-13 10:33:30)
按照房劳社督2号文件精神,镇社保所及时对涉社会保险基金的业务程序逐一进行梳理,成立了社会保险基金内部控制领导小组,同时开展了自查、自评、自纠活动,针对存在问题及时进行了改正,下面向领导做简要汇报。一、...
关于公司加强内部控制的调研报告 (2013-6-13 11:18:07)
为了了解公司会计工作的情况,我于2011年1月17日至5月31日对重庆泛嘉森和林业开发有限责任公司就加强内部控制进行了调查研究,采用了重点调查方式进行调查,发现该公司的内部控制存在问题,并对该公司的内...
医保局内部控制管理自查报告 (2014-12-3 8:11:56)
一、组织机构控制方面执行情况在组织机构控制方面,目前我局下设统筹股、基金管理股、审核股、办公室四个股室,通过制度建设做为组织机构控制的基础,对每个工作人员的职责进行了明确;建立了财务管理、档案管理、信...
开展城乡居民社会养老保险 内部控制自检自查情况报告 (2015-3-27 15:02:29)
县开展城乡居民社会养老保险内部控制自检自查情况报告市社保中心:根据《云南省社会保险局关于2015年度加强社会保险经办机构内部控制建设做好社会保险基金安全管理监督工作的通知》(云社险函﹝2015﹞4号)...
基层人行内部风险控制调研报告 (2015-4-16 8:02:19)
一、内部风险控制工作的难点(一)思想认识不尽到位。人民银行内控制度主要目标在于控制风险,提高内控制度执行力对防范各类风险具有极端的性。但部分干部职工对此认识不够到位。一是少数认识不足、重视不够,对内控...
以先进内部审计理念为指导,创造性地执行内部审计准则 (2008-3-30 10:11:59)
自2003年中期以来,经过各级内部审计协会、大中型企业和各级与非盈利组织的共同努力,从南到北、从东到西已初步形成了学习准则、完善制度、规范工作的热潮。特别是各级协会的会长、秘书长,既是行业的管理者,又...
社会事业服务中心事业单位法人年度报告书 (2016-4-2 9:17:14)
一年来,我中心在上级部门的坚强领导下,在乡的重视关心支持下,紧紧围绕乡的工作中心和各阶段的重点工作,立足本职,扎实奋进,全面完成了各项目标任务。现将全年工作情况报告如下:一、切实开展好内外法律法规政策...
供电所安全性评价单位工作总结 (2008-12-6 1:34:12)
根据供电局及分局关于开展县级供电企业安全性评价工作的通知要求,为了认真贯彻“安全第一,预防为主”的方针,深入分析我所在安全工作中的各类难点、薄弱环节的源头起因,把握住安全工作的特点和规律,有针对性地作...
桥梁适应性评价课题可行性研究报告 2013.5.27 (2013-10-1 20:20:35)
下载:10桥梁适应性评价课题可行性研究报告2.doc附件技术领域:应用研究河北省交通运输厅科技项目可行性研究报告项目名称:桥梁适应性评定关键技术及应用研究项目类别:应用研究申请单位:河北省高速公路管理...
征地制度评价:合效率性、合理性与合法性 (2006-11-29 10:44:06)
关键词:征地制度效率合理性合法性制度分为正式制度和非正式制度,我们所谈的征地制度,主要是指涉及征地的法律法规以及相关的政策,也就是正式制度安排。制度是行为的框架,用于规范与协调人在社会中的行为。人类之...
2022年全省事业单位重塑性改革经验交流会发言 (2022-8-31 9:28:59)
2022年全省事业单位重塑性改革经验交流会发言尊敬的,各位领导:今天召开高规格的专题会议,对省直事业单位重塑性改革进行总结,对市直改革、市县改革进行动员,充分体现了一以贯之落实决策部署,纵深推进全面深...
县公益性事业单位文化体制改革实施方案 (2007-6-24 8:55:48)
根据文化体制改革的有关要求,为进一步深化公益性事业单位文化体制改革,促进文化事业的繁荣与发展,现结合实际,提出以下实施意见。一、统一思想,提高认识深化文化体制改革、加快文化产业发展是全面建设小康社会和...
在扶贫办直属事业单位先进性动员会上的讲话 (2007-12-7 8:32:24)
按照我办事业单位的先进性教育活动与压茬进行的部署,今天在这里召开会议,主要是对“思想发动、学习培训”阶段的工作情况进行总结,对分析评议阶段的工作作出安排部署,进一步统一思想、坚定信心、明确任务、扎实工...
机关、事业单位不合格党员的主要表现(先进性) (2007-12-20 9:30:26)
不合格是指丧失信念,革命意志衰退,不履行义务,不发挥作用的。具体到事业单位,主要表现为:1、信念动摇(1)丧失理想和建设信念;(2)怀疑基本理论、基本路线、基本纲领,贯彻政策不积极;(3)思想空虚,搞...
论机关事业单位参加企业基本养老保险的必要性 (2008-3-18 10:23:30)
自1997年发布《关于建立统一的企业职工基本养老保险制度的决定》以来,各地都已经基本建立了较为完善的企业养老保险体系。2004年末,参加基本养老保险的总人数为16353万人,其中企业参加基本养老保险的...
利用分层评价法,评价学生道德行为,提高班级德育实效性 (2008-9-27 12:52:36)
利用分层评价法,评价学生道德行为,提高班级德育实效性郑亚文张燕华内容提要通过建立《道德言行记录评价卡》,分层评价学生的道德言行,取得了良好的教育效果。《道德言行记录评价卡》记录了学生的每一点进步。通过...
国产局对行政事业单位非经营性国有资产管理体制改革的调研 (2009-5-27 17:09:18)
我市的行政事业单位国有资产管理改革从2004年开始,几年来,紧紧围绕提高资产管理效能,提高资产使用效益这个中心,积极推进国有资产管理体制改革,探索在市场经济新形势下行政事业单位国有资产管理工作的新体制...
事业单位规范性文件清理总结 (2014-7-11 7:49:00)
事业单位规范性文件清理总结一、指导思想以和为指导,深入贯彻落实,按照政事分开、事企分开的要求,调整优化事业单位布局结构,合理配置事业资源,加强和规范机构编制管理。通过清理规范,全面掌握本部门事业单位机...
事业单位奖励性绩效工资发放标准与考勤评优方案 (2016-3-24 9:24:26)
镇整治庸懒散奢贪、不担事、不干事推行事业单位奖励性绩效工资发放标准与考勤评优方案为建立健全科学的激励机制,整治庸懒散奢贪、不担事、不干事的行为,充分调动广大干部职工的工作积极性和创造性,进一步规范我镇...
2023年银行支行内部控制管理工作汇报 (2023-7-18 13:37:02)
2023年银行支行内部控制管理工作汇报我行坚持从严治行,高度重视内部控制管理工作,把内控工作作为一项的工作来抓,在严格执行上级行制度、办法的前提下,针对支行实际,努力完善、细化内控管理制度,做精做细各...
财政局2022年内部控制工作总结 (2022-11-12 22:11:18)
财政局2022年内部控制工作总结为进一步提高我单位的管理水平,加强风险防控机制,规范内部控制,按照县财政局《关于开展行政事业单位内部控制建设及基础性评价工作的通知》的要求,在县财政局的统一部署下,本服...
体育局2022年内部控制工作总结及工作计划 (2022-11-12 22:11:21)
体育局2022年内部控制工作总结及工作计划根据相关文件的要求,为进一步提高我局内部管理水平,规范内部控制,加强风险防控机制建设,我局对本单位的内部控制进行了全面的梳理,并进行了适当的评价。现将有关情况...
乡镇2023年单位内部干部谈心谈话的工作开展情况报告 (2023-5-8 11:32:51)
乡镇2023年单位内部干部谈心谈话的工作开展情况报告为进一步加强思想建设,及时掌握干部履职情况,引导干部紧扣中心大局、立足工作岗位埋头苦干,真抓实干,镇制定了《镇关于开展干部谈心谈话的工作方案》,详细...
建设项目内部控制制度审计心得 (2008-3-30 10:06:57)
我国审计历来非常重视审计人员对建设项目内部控制制度的审计与评价,并在各相关建设项目审计工作方案中都作出了从内控制度入手,查案件线索的要求,但在审计过程中,由于建设项目本身内部管理不完善,及对建设项目内...
内部审计风险防范控制的总结 (2008-3-30 10:12:58)
内部审计风险客观存在,无法回避,而且贯穿于内部审计的全过程,但通过不断探索,积极采取一些行之有效的防范控制措施,可以将其控制在较低的程度和水平。1、严格遵守内审的各种《规定》、《准则》和《规范》,防范...
对人民银行内部审计质量控制体系的总结 (2008-3-30 10:14:22)
【摘要】内部审计质量是内部审计的生命,建立和实施科学的内部审计质量控制体系,是加强内部审计管理的中心环节,是全面提高人民银行内审质量,更好地发挥监督作用,促进人民银行内审事业在新的阶段取得更大发展的关...
柔性内部控制初探 (2008-3-31 9:48:34)
柔性内部控制是以预防为主,以健全的监控体系为基础的内部控制模式,它强调员工的自觉性,通过有效的企业文化营造一个诚信的环境和尽量减少欺诈诱导因素来避免内部控制失效。因而它不同于以往的以强调监控和纠正为重...
我国企业内部控制环境存在问题及对策 (2008-3-31 9:48:34)
所谓内部控制环境是指对建立、加强或削弱特定政策和程序效率发生影响的各种因素,它反映了董事会、总经理阶层、业主和其他人员对内部控制的态度、认识和行动。我国企业内部控制环境因素包括:公司治理结构、管理哲学...
2023年内部控制工作实施方案 (2023-6-16 19:46:20)
2023年内部控制工作实施方案为提高内部管理水平,规范内部控制,落实《尚志市实施(行政事业单位内部控制规范(试行)工作方案》规定,结合实际,制定本局内部控制规范实施方案。一、指导思想根据省市作风建设规...
2023年内部控制规范工作实施方案 (2023-6-16 19:46:49)
2023年内部控制规范工作实施方案根据财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会21号)、财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制规范实施的指导意见》(财会24号)、等文件的要求,现制定我单位内...
论计算机会计的内部控制及其审计 (2008-12-6 22:35:23)
论计算机会计的内部控制及其审计一、对计算机会计内部控制的再认识西方对计算机会计内部控制的研究大概始于70年代,美国执业会计师协会(aicpa)和edp审计人员协会从1974年开始先后发表了一系列研究报...
企业内部控制制度浅话 (2008-12-6 22:35:54)
文章标题:企业内部控制制度浅话[摘要]企业内部控制制度划分为内部管理控制制度与内部会计控制制度两大类,建立企业内部控制制度,就是在企业内部的职责分工、责任制度、财务会计制度和财产物资管理制度等有关企业...
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